车间辅材浪费检查报表
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公司5S检查表车间仓库厂区5S检查表检查时间:检查人:项目。
检查达标内容1、现场是否有废料、无用杂物和设备工具等。
2、设备、工件材料上是否停放有生活用品等。
整理3、工作台、工具箱内是否有无用的物品资料。
4、现场有无失效或与生产无关的文件资料。
不合格描述:5、标识不醒目、不正确、不齐全。
6、当天不需用的工具和文件资料未归位保存。
车间仓库厂区5S检查表检查时间。
检查人:项目。
检查内容1、现场是否有废料、无用杂物和设备工具等?2、设备、工件材料上是否停放有生活用品等?整理3、工作台、工具箱内是否有无用的物品资料?4、现场是否有失效或与生产无关的文件资料?不合格描述:5、标识是否醒目、正确、齐全?6、当天不需用的工具和文件资料是否归位保存?办公室5S检查表项目。
检查内容1、办公室内是否堆放杂物?不合格描述:2、办公桌内、文件柜内是否存放小说等娱乐性杂志资料?整理3、办公室内是否存放除茶具水杯、卫生纸外的个人生活用品?4、办公室内是否有无用的办公用品?5、办公现场是否有失效或与工作无关的文件资料?办公室5S检查表项目。
检查内容1、办公室内是否堆放杂物?不合格描述:2、办公桌内、文件柜内是否存放娱乐性杂志资料?整理3、办公室内是否存放个人生活用品?4、办公室内是否有无用的办公用品?5、办公现场是否有失效或与工作无关的文件资料?注:行政部负责对问题进行汇总,并把发现问题下发到相应部门进行整改。
整改期限内未整改,需说明原因。
检查发现有违规行为的,检查人员有权责令纠正。
检查整改结果作为考核的依据。
1、办公区域是否整洁干净,包括台面、地面、文件柜、窗台玻璃、屏风等,是否有清扫打扫的迹象。
2、文件资料是否有乱涂画的现象,是否摆放整齐。
3、茶具水杯等是否及时清理。
4、垃圾是否有乱丢现象,如纸屑、烟头、杂物等。
5、墙壁上是否有乱涂乱画乱张贴的现象,是否有污迹破损等有损雅观的图画。
6、用后的文件、物品是否归位整齐。
7、待人是否有礼貌热情,是否着装整齐,是否正确佩戴工作证。
1. 职责受审核部门/负责人:质量部/李秋裕1.1核对受检查方营业执照(注册证明)的有效期,有效期:长期有效。
核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):一致1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定?其职责和权限是否明确?是否部门职责文件名称/编号:批准人/日期:受控标识质量手册/ASDD/QM—2017谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控岗位职责文件名称/编号:批准人/日期:受控标识岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控抽查的部门:质量部、生产部抽查的岗位:质量部主管、生产部任主管1.3是否已指定认证负责人/联络人,并履行了相应的职责?是否姓名:李秋裕职务:厂长明确其职责的文件名称/编号:任命书履行职责的情况:问询了解,有依认证规则建立并保持相关体系,文件。
1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人:质量部主管/周冬俊对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定?是否认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07认证证书保管情况:初审,未发证。
责任部门/人员存放地点证书完好认证标志使用情况:初审,未使用。
备案情况使用方式使用位置2 文件和记录受审核部门/负责人:质量部主管/周冬俊2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别?是否文件名称编号受控标识1)工厂质量保证能力要求CQC/F002-2009 符合2)认证实施规则GB20665-2015、CQC5105-2015、CQC61-448262-2015 符合3)主要性能标准/技术要求GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》4)标志和证书使用管理规定等文件认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C072.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:是否☐a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是否☐b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是否☐c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是否☐如果有文件,请给出参考文件号:?2.3.质量记录2.3.1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是否☐如果有文件,请给出参考文件号:《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15,保存期限3年。
车间库房厂区 5S 检查表检查时间:检查人:项查检达标内容不合格描述目1、现场可否有废料、无用杂物和设施工具等。
整2、设施、工件资料上可否停放有生活用品等。
理3、工作台、工具箱内可否有无用的物品资料。
4、现场有无无效或与生产没关的文件资料。
1、可否分作业区、合格待转区、不合格品区并按区摆放。
2、现场原资料可否分类、摆放整齐。
整 3、记录可否正确、齐全、圆满。
顿4、工量器具可否保存好且标志可否清楚正确。
5、表记可否醒目、正确、齐全。
6、当天不需用的工具和文件资料可否归位保存。
1、可否对设施工具进行吹尘、冲洗等平常保养。
设施要每天记录。
清2、地面可否打扫干净〔面油要冲水〕。
扫3、天花板、墙垫、门窗、工作台、工件等可否扫干净。
4、张贴的资料、口号可否掉色、零散。
1、现场可否乱扔工件、纸屑、杂物。
清2、工作台、工具箱可否保持整齐。
洁3、可否有工量器具、资料掉落地上。
4、用完的物品可否归位。
1、可否着装整齐、不戴工作证的现象。
〔无一致配发的不核查工作证、厂服〕素2、可否有旷工、脱岗窜岗睡岗、聊天或干与工作没关之事。
养3、可否有浪费电、气现象。
4、墙上、工件上有否乱涂乱画乱张贴。
1、责任区内可否有生火吸烟及扔烟头。
2、可否有违反操作规程操作设施、或其他不安全行为。
3、物料、工件叠放可否高出标准、倾斜、直接放地上。
安4、物料、工件可否进行质量安全防范。
全5、可否在物料、工件上躺坐、脚踩或放置尖硬物品。
6、可否按规定使用劳保用品。
7、消防道、走道有否拥堵现象,消防器材可否齐全有效。
其他说明: 1、行政部负责对问题进行汇总,并把发现问题下发到相应部门进行整改。
2、整更限时内未整改,需说明原因。
3、检查发现有违规行为的,检查人员有权责令纠正。
4、检查整改结果作为核查的依据。
办公室 5S 检查表项查检达标内容不合格描述目1、办公室内有无堆放杂物。
2、办公桌内、文件柜内可否存放小说等娱乐性杂志资料。
整3、办公室内有否存放除茶具水杯、卫生纸外的个人生活用品。