交通费报销明细表
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市内交通费报销明细表
部门: 年 月 日 票据数量:共 张
序号 因 公 事 项 人员姓名 票据类别 发票号
(后4位) 日 期 起止(停车)点 金额
(元)
负责人: 部门负责人: 填表人:
市内交通费报销明细表
部门: 年 月 日 票据数量:共 张
序号 因 公 事 项 人员姓名 票据类别 发票号
(后4位) 日 期 起止(停车)点 金额
(元)
负责人: 部门负责人: 填表人:
* * * (单位)因公外出审批单
出差人 张某某、李某某等 共 4
人
出差时间 2021年9月16日—17日 报销标准
出发片区类别 Ⅰ类 目的地片区类别 Ⅲ类
出差事由
金 额 4人*1 天*50元/人天 = 200元
部门意见
签名
2021年9月15日
负责人意见
签名 2021年9月15日
附件(在对应项后打√)或签字 会议或培训通知( )、公函( )、典花记录情况表( )、或微信截图( )、内部工作安排(需分管校长签字)( )。
经办人:张三 审核人:(报账员)
1
* * * (单位)租车审批单
出差人 张某某、李某某等20人(附人员名单)
出差时间 2021年9月11日—21日 目的地
出差事由
选乘交通方式 租车 金 额 300元
部门意见
签名
2021年 8月31日
负责人意见 签名
2021年 8月31日
附件(在对应项后打√)
会议或培训通知( )、公函( )、典花记录情况表( )、或微信截图( )、内部工作安排(需分管校长签字)( )。
经办人:张三 审核人:(报账员)
2 -月份公务出行交通费报销情况汇总公示表
制表人: 审核人:
日期 姓名 外出事项 外出次数 报销金额 备注
北京邮电大学交通费报销明细表
出租车票明细表:
序号 日期 乘坐起止时间 出租车车号 公务事由(可选) 乘坐人(可选) 金额
1 2018.4.19 20:24-20:40 B.P4999 Xxx 29
2 2018.5.23 8:05-8:09 B.P8386 Xxx 13
3 2018.4.19 12:05-12:24 B-R2631 Xxx 26
4 2018.4.19 18:01-18:19 B-R1003 Xxx 28
5 2018.4.18 16:27-16:44 B-V0827 Xxx 28
6 2018.4.18 18:39-28:58 B-P3515
Xxx 29
7 2018.4.17 12:01-12:16 B.T0644 Xxx 27
8 2018.4.16 21:57-22:11 B-W8068 Xxx 26
9 2018.4.16 20:15-20:27 B-T7573 Xxx 27
10 2018.4.13 7:19-7.27 B.N8774 Xxx 15
11
12
13
14
金额合计(必填) 248
公交、地铁车票统计表:
序号 面额 张数 使用人(必填) 合计金额
1
2
3
4
5
6
金额总计(必填)
经办人签字:
差旅费报销标准表
差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。为了规范差旅费报销,提高企业管理效率,制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。以下是一份示范性的差旅费报销标准表。
序号,费用项目,报销标准
---,---,---
1,餐饮费,根据所在城市不同,按照就餐标准进行报销,具体标准为:一线城市(北京、上海、广州、深圳)500元/天,二线城市400元/天,三线城市300元/天,四线城市及以下200元/天。
2,交通费,(1)其它城市:根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销,具体标准为:每公里0.6元。所报销交通费包括:火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。出差期间的市内交通费用由员工自行承担。(2)一线城市:若一线城市与所在城市距离超过300公里,可报销往返车票。
3,住宿费,根据所在城市不同,按照标准房间类型进行报销,具体标准为:一线城市标准间400元/天,二线城市标准间300元/天,三线城市标准间250元/天,四线城市及以下标准间200元/天。如果员工选择高于标准房间类型的住宿,超出部分由员工自行承担。
5,随行人员交通费和住宿费,若员工外出执行任务,需要携带随行人员,其交通费和住宿费可以进行报销。具体报销标准为随行人员实际发生的费用,需提供相关费用发票或凭证。 6,其他费用,特殊情况下,员工可能会因公外出期间发生其他费用,如会议费、培训费、办公用品费等,这些费用可以进行报销。具体报销标准为实际发生费用,需提供相关费用发票或凭证。
备注:
1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准,具体城市划分可根据实际情况进行调整。
2.标准房间类型为普通标准间,员工可自行选择房间类型,超出标准的部分由员工自行承担。
3.员工需要及时提交报销材料,费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效,并符合相关财务规定。
市内交通费用明细单
报销部门: 姓名: 职别:
日期 起止时间 往返地点 事由 交通工具 金额
合计
金额:
大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
市内交通费用明细单
报销部门: 姓名: 职别:
日期 起止时间 往返地点 事由 交通工具 金额
合计
金额:
大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
市内交通费用明细单
报销部门: 姓名: 职别:
日期 起止时间 往返地点 事由 交通工具 金额
合计
金额:
大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分