iso13485所有文件列表
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医疗器械ISO13485质量手册、程序文件、表单汇编(全套)XXX医疗用品有限公司1/123质量手册(包括:程序文件、表单全套)依据:ISO13485:度员工培训记录7.不合格品处理记录表8.不良事件报告记录9.医疗器械质量事故调查报告10.医疗器械质量事故统计表11.程序文件执行情况自查情况表12.不良事件报告记录13.厂区环境卫生检查记录表14.车间门窗墙壁天花板清洁记录15.设施和设备安装、维修、调试及定期检查、保养记录16.医疗器械购进、验收、入库记录17.出库单18.入库单19.产品出库、复核、销售记录9月28日XXX医疗用品有限公司6/123任命书为贯彻执行YY/T0287-9月28日XXX医疗用品有限公司7/123主题内容本质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标,依据并引用了YY/T0287-度质量教育培训计划合理安排全年的质XXX医疗用品有限公司9/123量教育、培训工作,并建立职工质量教育培训档案。
(一)培训主题:(1)公司工作会会议精神及典型发言.(2)医疗器械相关法律法规培训学习.(3)医疗器械方面简单知识培训(4)参加药监局组织的各类培训活动培训目的:做好公司正式运营前的培训准备工作,使员工全面了解医疗器械的相关法律法规,对医疗器械有初步的了解。
(二)培训主题:(1)医疗器械产品专业知识培训(2)销售服务技巧培训。
培训目的:强化质量管理制度的熟悉贯彻、熟悉国家医疗器械的法律法规及地方药品监督管理局发布的各类考核、检查、备案、注册办法,加强服务理念,提高销售水平。
三、公司的前景公司将以“诚信为本,质量第一,持续发展,不断创新”的质量方针为宗旨,以和谐完美的设计,新颖实用的造型,优良周到的服务,科学严谨的管理,为顾客创造一流的产品,以高质量、高信誉立足于市场,更以优质及时的售后服务受到了广大客户的欢迎和认可。
公司以“满足需要、做得更好”作为质量方针及品质和服务理念,时刻关注市场变化和用户需要,不断改进管理、提高品质、增强服务;把品质最好、品种最全、价格最优的产品提供给广大客户;XXX医疗用品有限公司10/123未来,乐得施医疗用品的企业目标是成为中国医用市场的领先者。
标准文本:1、范围1.1总则1.2应用2、规范性引用文件3、术语和定义3.1有源植入性医疗器械3.2 有源医疗器械3.3 忠告性通知3.4 顾客抱怨3.5 植入性医疗器械3.6 标记3.7 医疗器械3.8 无菌医疗器械4、质量管理体系要求4.1 总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.2.4 记录控制5、管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2 评审的输入5.6.3 评审输出6、资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7、产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计与开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 件事和测量装置的控制8、测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1反馈8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量-控制程序中在8.2.3中体现8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5改进8.5.1 总则8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施。
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受控文件清单
序号 文件名称 文件编号 管理部门 备注 001 质量管理手册 QM/01-001-00 总经理 002 文件与资料控制程序 QP/02-001-00 质量部 003 记录控制程序 QP/02-002-00 质量部 004 沟通控制程序 QP/03-001-00 行政部 005 管理评审控制程序 QP/08-001-00 行政部 006 人力资源控制程序 QP/04-001-00 行政部 007
基础设施控制程序
QP/05-001-00
生产部 质量部
008 工作环境控制程序 QP/12-001-00
生产部 质量部
009 与顾客有关的过程控制程序 QP/03-002-00
销售部 质量部
010 采购控制程序 QP/07-001-00 商务部 质量部
011 纠正与预防措施控制程序 QP/08-002-00 质量部 012 监视测量控制程序 QP/08-003-00 质量部 013 标识与可追溯控制程序 QP/10-001-00 质量部 014 产品防护控制程序 QP/12-002-00 质量部 015 不良事件报告控制程序
QP/03-003-00 质量部 016 内审控制程序 QP/08-004-00 质量部 017 不合格品控制程序 QP/10-002-00 质量部 018 产品召回控制程序 QP/03-004-00 质量部 019 偏差控制程序 QP/08-005-00 质量部 020 变更控制程序 QP/10-003-00 质量部 021 风险控制程序 QP/08-006-00 质量部 022
验证与确认控制程序
QP/09-001-00
质量部。
文件编号:XX-QM-20XX控制状态:受控 非受控□版本号:A/0质量手册编制:审核:批准:20 年月日发布 20 年月日实施XXXX医疗器械有限公司0、总则 (3)0.1质量手册说明 (3)0.2 质量手册的编制、批准和发布 (3)0.3 质量手册的管理 (3)0.4 质量手册的更改和换版 (4)0.5 质量手册的换版说明 (4)1.范围 (5)1.1总则 (5)1.2删减和不适用说明 (5)1.3引用的法规和标准 (6)1.4术语和定义 (6)1.5质量方针与质量目标 (7)2 企业概况 (8)2.1修改页 (9)2.2颁布令 (10)2.3管理者代表任命书 (11)3 质量管理体系组织结构图 (12)4.质量管理体系 (13)4.1总要求 (13)4.2文件要求 (14)4.3支持性文件 (17)5.管理职责 (18)5.1管理承诺 (18)5.2以客户为关注焦点 (18)5.3质量方针 (18)5.4策划 (18)5.5职责、职权与沟通 (19)5.6管理评审 (24)5.7支持性文件 (25)6.资源管理 (26)6.1提供资源 (26)6.2人力资源 (26)6.3基础设施 (26)6.4工作环境和污染的控制 (27)6.5支持文件 (27)7.产品实现 (28)7.1产品实现的策划 (28)7.2与顾客有关的过程 (29)7.3设计和开发 (30)7.3.9设计和开发更改的控制 (32)7.4采购 (33)7.5生产和服务提供 (35)7.6监视和测量设备的控制 (37)7.7相关文件 (38)8测量、分析和改进 (39)8.1总则 (39)8.2监视和测量 (39)8.3不合格产品控制 (41)8.4数据分析 (42)8.5改进 (42)8.6产品召回管理 (43)8.7支持性文件 (44)附件一程序文件清单 (45)附件二质量管理体系职能分配表 (47)0、总则0.1质量手册说明本手册依据YY/T 0287-2017 idt ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》《医疗器械召回管理办法》的要求进行编制。
1.0质量手册说明:1.1编制目的:本手册依据ISO13485:2012《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》及医疗器械法规,并结合公司实际情况进行编制。
本手册明确公司的质量方针和质量目标,对公司的质量管理体系进行了描述,包括组织结构、职责权限和控制程序的基本内容,是公司从事质量活动的纲领性文件和准则,全体员工必须遵照执行,以确保为客户提供符合法律法规的产品和服务,提高公司的管理水平和经济效益。
1.2 手册控制要求:“质量手册”是公司QMS文件之一,用以指导质量管理活动的纲领性文件,分受控版本和非受控版本。
1.2.1受控版本指其制订/修订、审查、核准、发行、使用、保存、更新、回收等均应按《文件控制程序》进行控制的手册版本。
用于以下目的质量手册是受控的版本:a.分发给公司各部门使用的手册;b.向客户提供的手册(其“使用”和“保存”,由客户控制);c.提交第三方认证机构的手册。
1.2.2非受控版本是指因应拓展公司之形象、向外界宣示质量管理水平按规定制订、审查、核准、发行而赠送的手册版本。
对其修订、使用、保存、更新、回收等本公司不予控制。
1.2.3质量手册的识别编码规定为:P-YYQM-100 含义如下:P – YYQM -100质量管理手册P:代表公司识别码,表示PACIFIC1.3本公司质量体系覆盖的范围:注塑模具的设计和制造;注塑产品的生产和服务1.4删减说明:根据本公司的实际情况,按照ISO 13485:2012《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》第1.2节规定,本手册对标准的要求进行识别删减,删减内容如下:①因质量管理体系所涉及的本公司医疗设备的特点而不适用的要求,本手册不包含如下的要求:a.7.5.1.2生产和服务提供的控制___规定要求;b.7.5.1.3无菌医疗器械的专用要求;c.7.5.2.2无菌医疗器械的专用要求;d.7.3设计和开发;e.7.5.3.2.2有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专用要求。
ISO13485体系要求文件清单
No ISO13485体系文件清单
1文件控制4.2.3
2记录控制4.2.4
3识别培训需求(法规要求时)6.2.2
4工作环境条件监视和控制6.4b)--也可以是作业指导书5设计开发7.3
6采购7.4.1
7生产和服务提供过程控制7.5.1.1
--也可以是作业指导书、文件化要求、参照材料、参照测量程序文件
8服务7.5.1.2.3
--也可以是作业指导书、参照材料、参照测量程序
9生产和服务过程应用的软件的确认7.5.2.1 10灭菌7.5.2.2
11标识7.5.3.1
12返回产品7.5.3.1
13可追溯性7.5.3.2.1
14产品防护7.5.5
15有贮存期限或特殊贮存条件产品的贮存控制7.5.5 --也可以是作业指导书
16监视和测量装置的控制7.6
17统计技术应用(法规要求时)8.1
18反馈系统8.2.1
19内部审核8.2.2
20产品的监视和测量8.2.4.1
21不合格品控制8.3
22数据分析8.4
23忠告性通知8.5.1
24医疗器械不良事件报告(法规要求时)8.5.1 25纠正措施8.5.2
26预防措施8.5.3。
一次性使用医用口罩ISO13485医疗器械质量管理体系程序文件程序文件目录序号文件编号文件名称版本生效日期1QP-JH-001-A/O文件控制程序A/O2020.03.01 2QP-JH-002-A/O记录控制程序A/O2020.03.01 3QP-JH-003-A/O内部沟通管理程序A/O2020.03.01 4QP-JH-004-A/O管理评审控制程序A/O2020.03.01 5QP-JH-005-A/O人力资源控制程序A/O2020.03.01 6QP-JH-006-A/O基础设施控制程序A/O2020.03.01 7QP-JH-007-A/O工作环境和污染控制程序A/O2020.03.01 8QP-JH-008-A/O风险管理控制程序A/O2020.03.01 9QP-JH-009-A/O产品实现的策划控制程序A/O2020.03.01 10QP-JH-010-A/O与顾客有关的过程控制程序A/O2020.03.01 11QP-JH-011-A/O设计和开发控制程序A/O2020.03.01 12QP-JH-012-A/O采购过程控制程序A/O2020.03.01 13QP-JH-013-A/O生产和服务提供的控制程序A/O2020.03.01 14QP-JH-014-A/O产品清洁控制程序A/O2020.03.01 15QP-JH-015-A/O服务活动控制程序A/O2020.03.01灭菌和无菌屏障系统的过程确认的16QP-JH-016-A/OA/O2020.03.01控制程序17QP-JH-017-A/O标识和可追溯性控制程序A/O2020.03.0118QP-JH-018-A/O产品防护控制程序A/O2020.03.01 19QP-JH-019-A/O监视和测量设备控制程序A/O2020.03.01 20QP-JH-020-A/O顾客反馈系统控制程序A/O2020.03.01 21QP-JH-021-A/O顾客抱怨处理控制程序A/O2020.03.01 22QP-JH-022-A/O产品信息告知和不良事件控制程序A/O2020.03.01 23QP-JH-023-A/O向监管部门报告重大事项程序A/O2020.03.01 24QP-JH-024-A/O内部审核控制程序A/O2020.03.01 25QP-JH-025-A/O过程和产品监视与测量控制程序A/O2020.03.01 26QP-JH-026-A/O不合格品控制程序A/O2020.03.01 27QP-JH-027-A/O产品放行控制程序A/O2020.03.01 28QP-JH-028-A/O数据分析控制程序A/O2020.03.01 29QP-JH-029-A/O纠正和预防措施控制程序A/O2020.03.01 30QP-JH-030-A/O特殊过程确认控制程序A/O2020.03.01生产设备软件和检验软件确认控制31QP-JH-031-A/OA/O2020.03.01程序32QP-JH-032-A/O留样管理控制程序A/O2020.03.01 33QP-JH-033-A/O产品召回程序A/O2020.03.01 34QP-JH-034-A/1批号管理程序A/12020.06.05 35QP-JH-035-A/O生物学评价控制程序A/O2020.03.01 36QP-JH-036-A/O产品分类控制程序A/O2020.03.01 37QP-JH-037-A/O临床评估控制程序A/O2020.03.0138QP-JH-038-A/O产品、体系重大变更通知控制程序A/O2020.03.01 39QP-JH-039-A/O警戒系统控制程序A/O2020.03.01 40QP-JH-040-A/O物料代码控制程序A/O2020.03.01文件编号:QP-JH-001-A/O文件控制程序修订次数/版本号:A/0受控状态:■受控,□非受控页码:5/8编制人编制日期发布日期2020.03.01审核人审核日期生效日期2020.03.01批准人批准日期分发范围质量部、生产部、研发部、综合部、销售部1、目的对与质量管理体系运行有关的文件和资料进行控制,确保在使用处获得适用文件的有关版本。
最新ISO13485:2016一整套程序文件文件控制程序1. 目的确保质量管理体系文件得到有效的实施和控制,指导和规范质量管理体系的相关工作,并确保与质量管理体系有关的场所能够及时获得和使用文件的有效版本。
2. 适用范围本程序适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件及技术类文件和外来文件的管制。
3. 定义和术语3.1质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业文件、记录和表单。
3.2外来文件包括:3.2.1医疗器械行业/国际/国家标准;3.2.2质量管理体系标准;3.2.3政府部门和行业主管部门下发的法律法规文件;3.2.4客户的相关要求。
3.3技术文件(产品档案)包括:3.3.1产品标准;3.3.2产品风险分析文件;3.3.3产品技术图纸;3.3.4产品注册文件;3.3.5产品加工工艺文件(作业流程/作业指导书等);3.3.6产品质量检验文件;3.3.7与该产品相关的技术变更记录;3.3.8其它必须保留的与产品技术有关的文件。
4. 职责与权限4.1 总经理:负责质量手册、程序文件的批准。
4.2 管理者代表:负责按照YY/T0287-2017/ISO13485:2016,加拿大SQR/98-282、美国21 CFR 820标准要求策划本公司的质量管理体系文件,组织编制并审核质量手册和程序文件,负责作业文件的批准,组织定期对公司质量体系文件的适用性和有效性进行评审。
4.3 各部门负责人:负责组织编写与本部门有关的程序文件和作业文件,负责审核本部门作业文件,确保该类文件的正确性。
4.4 体系&文控中心:负责质量管理体系文件、医疗器械主文档的控制和管理,文件的编号、受控、发放、修订、作废管理,收集相关的法律法规要求,4.5PIE:负责编制技术文件及保存原稿技术类文件及文件变更后的原稿技术文件。
5.工作程序5.1文件的编写根据公司与产品、活动有关质量的作业需要,同时依据标准等适用的全部要素及客户、相关方的特殊要求识别所有过程,并制订、修订内部作业文件、接收外来文件,支持、指导所有活动过程。