怀宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案
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湖田镇年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告(年月日湖田镇第二届人民代表大会第五次会议)财政所所长黄怡各位代表:受湖田镇人民政府委托,我向大会报告年的财政预算执行情况和年财政预算草案,请予审议,并敬请各位代表和列席人员提出宝贵意见。
一、年预算收入执行情况年的财政工作在湖田镇党委政府、人大、纪委监督及各部门的大力支持下,湖田镇的财政工作取得了显著成效。
现将详情汇报如下:——财政收入切实完成。
年,我镇完成财政总收入万元,其中中央收入万元、省级收入万元、地方收入万元。
——年预算执行到位。
年的财政管理工作秉承了强化年初预算,统筹兼顾,保民生、保稳定,保增长的宗旨,稳步推进了全镇财政收入的稳定增长和各项刚性支出的全额到位。
年财政总体执行情况如下:(一)年的财政执行情况。
一般公共预算支出为万元。
其中:()一般公共服务支出万元;(人大事务万元,政府办公室及相关机构事务支出万元,财政事务支出万元,党委办公室及相关机构事务支出万元,其他一般公共服务支出万元);()教育支出万元(其中小学教育万元,初中教育万元);()科学技术支出万元;()文化教育和传媒支出万元;()社会保障和就业(行政事业单位离退休、民政优抚经费)万元;()医疗卫生和计划生育支出万元;()节能环保支出万元;()城乡社区支出万元;()农林水事务万元,主要是村级转移支付等农村综合改革经费;()交通运输支出万元;()住房保障支出(住房公积金)万元;()其他支出万元。
——民生资金硬性化。
年圆满完成了民生资金的发放工作,年全镇发放强农惠农资金共万元、受益对象户,其中:发放农民耕地保护补贴万元(一年一次,每亩元);发放低保金万元、社会救助资金万元、民政优抚补助万元、寄宿生补助万元、退耕还林补助万元、水库移民补助万元。
——财政工作制度化。
年进一步完善了湖田镇农村集体“三资”管理工作,出色完成了各级大小财政专项检查;积极配合政府组织财政收入入库,热情办理财政业务,让农户高兴而来,满意而归,得到了全镇干部群众的一致好评;农村集体“三资”(资金、资产、资源)监管继续实行会计电算化、管理网络化、运行规范化、监管程序化、帐目公开化,狠抓了农村集体“三资”管理,推动了村级基层党风廉政建设和全镇社会经济发展。
关于凤鸣镇2018年财政收支预算执行情况与2019年财政收支预算(草案)的报告(在内江市市中区凤鸣镇第六届人民代表大会第六次会议上)内江市市中区凤鸣镇财政所副所长 xxx各位代表:受镇人民政府委托,向大会报告凤鸣镇2018年财政收支预算执行情况与2019年财政收支预算(草案),请予审议。
一、2018年财政预算执行情况2018年在镇党委、政府的正确领导下,在各站办所、各村(社区)的大力支持下,财政所紧紧围绕年初确定的经济发展目标及财政预算,迎难而上,扎实工作,大力组织收入,着眼正常运转,强化财政监管,圆满完成了各项财政预算目标。
(一)财政收入预算执行情况1、2018年上级补助收入1799.28万元。
(1)一般公共预算上级补助收入1779.23万元,其中:一是一般性转移支付收入532.82万元;二是专项转移支付收入1246.41万元。
(2)政府性基金上级补助收入20.05万元。
2、2018年实现非税收入12万元,为年初计划的100%。
完成区级非税收入任务12万元。
(二)全镇一般预算支出情况2018年,我镇财政支出按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的顺序安排支出。
通过强化预算约束,优化支出结构,控制支出总量,全年实现财政支出1799.28万元。
1、一般公共预算收支执行情况2018年我镇一般公共预算支出1779.23万元,主要用于民生、社会事业、经济发展、城乡综合管理等方面。
按照政府功能科目分类如下:一般公共服务支出409.79万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出359.69万元;财政事务支出50.1万元。
公共安全支出5.47万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出,我镇主要用于交通协警劳务支出。
文化体育和传媒支出6.5万元,主要用于政府在文化、文物、体育等方面的支出,我镇主要用于文化站免费开放、农村五项文化建设等方面。
社会保障和就业支出468.67万元,主要用于社会保障、政府行政事业单位基本养老保险经费支出以及抚恤、退役安置、社会福利等民政事务支出。
2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告——2019年1月30在北臧村镇第四届人民代表大会第四次会议上北臧村镇财政所所长各位代表:受北臧村镇人民政府委托,向大会提交北臧村镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告,请予审议。
一、2018年财政预算执行情况2018年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在上级有关部门的大力支持下,按照区镇两级政府的工作部署,以保运转、保民生、保稳定为重点,进一步优化财政支出结构,规范财政资金管理,使财政收支规模不断扩大,为促进镇域经济社会又好又快发展提供了财力保障。
(一)收入预算执行情况1.一般公共预算收入2018年我镇税收收入完成了4158万元,市、区两级专项补助收入14783万元,体制补助收入5530万元,固定补助收入10255万元,转移支付收入15016万元,收入合计49742万元。
2.基金预算收入市、区两级专项补助收入6921万元,固定补助收入3008万元,转移支付收入2130万元,收入合计12059万元。
3.总财力全年一般公共预算财力50627万元,基金预算财力12070万元,总财力62697万元。
(二)支出预算执行情况1.一般公共预算支出一般公共服务支出3603万元。
公共安全支出638万元。
教育支出4377万元。
科学技术支出11万元。
文化体育与传媒支出328万元。
社会保障和就业支出1215万元。
医疗卫生与计划生育支出2246万元。
节能环保支出7218万元。
城乡社区支出15586万元。
农林水支出13409万元。
资源勘探信息等支出235万元。
住房保障支出7万元。
其他支出115万元。
2.基金预算支出城乡社区支出12009万元。
其他支出61万元。
3.体制上解共计1192万元民政统发资金上解701万元。
断面考核资金上解53万元。
垃圾处理费上解438万元。
一般公共预算支出总计50180万元,滚存结余为447万元;基金预算支出总计12070万元,滚存无结余。
关于大兴安岭地区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告--2019年1月11日在地区人大工委2019年第一次委员会议上大兴安岭地区行署财政局吕英主任、副主任、秘书长、各位委员:受行署委托,向本次会议报告大兴安岭地区2018年预算执行情况和2019年预算草案情况,请予审议。
一、2018年预算执行情况(一)一般公共预算执行情况1、全区一般公共预算执行情况。
2018年,全区一般公共预算收入完成9.09亿元,同比增长10.1%。
其中,税收收入5.67亿元,增长5.8%;非税收入3.42亿元,增长18.1%。
全区一般公共预算收入,加上级补助收入、上年结转资金、调入资金、争取地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金等,收入总量为81.8亿元;全区一般公共预算支出完成67.9亿元,同比下降0.9%。
全区一般公共预算支出,加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等,支出总量为81.8亿元,收支平衡。
2、地本级一般公共预算执行情况。
2018年,地本级一般公共预算收入完成 1.46亿元,为年初预算的138.2%,同比下降23.9%,加上级补助收入、上年结转资金、调入资金、争取地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金等,收入总量为29.59亿元;地本级一般公共预算支出完成24.46亿元,为年初预算的120.7%,同比下降6.3%,加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等,支出总量为29.59亿元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况1、全区政府性基金预算执行情况。
2018年,全区政府性基金预算收入完成0.35亿元,为年初预算的133.8%,同比下降30.5%,加上级补助收入、使用上年结转资金等,收入总量为2.93亿元;全区政府性基金预算支出完成2.75亿元,为年初预算的157.6%,同比增长421.8%,加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、地方政府专项债务还本支出等,支出总量为2.93亿元,收支平衡。
关于2018年市本级财政预算调整(草案)的报告——2018年9月28日在市十五届人大常委会第十二次会议上市财政局局长 xxx主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2018年市本级财政预算调整(草案), 请予审议。
一、预算调整的背景及原则(一)预算调整的背景一是法律法规有要求。
根据预算法第七章第六十七条规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:1.需要增加或者减少预算总支出的;2.需要调入预算稳定调节基金的;3.需要调减预算安排的重点支出数额的;4.需要增加举借债务数额的。
目前,我市预算执行过程中出现上述情况,当进行调整。
二是收入结构有调整。
2018年,年初预算全市收入为215.5亿元。
今年3月份,省财政厅根据全省“收入提质三年行动计划”的要求,下达到我市的非税收入压减任务为16.11亿元(在2017年全市非税收入实际完成数的基础上压减)。
为既能完成省定目标,又能完成年初财政总收入,我市收入结构需进行调整。
收入结构调整影响到财力变化,项目安排也将连带调整。
三是债券额度有增加。
今年以来,我市积极向上争取置换债券、新增债券、各类专项债券等债券资金,目前,已经争取到新增债券21.55亿元,置换债券约45.23亿元。
将债券资金与年初预算打通盘活,统筹安排,有效缓解财政资金支付压力,增强抵御债务风险能力。
(二)预算调整的原则一是“有保有压”原则。
全市财政部门按照“有保有压”原则,积极贯彻“三保一压”方针,全力保障财政“三保”支出资金需求。
在保工资上,足额保障全市财政供养人员工资发放;在保运转上,严禁事业性投入挤占行政运转经费;在保基本民生上,不断完善民生财政政策,在充分考虑财政可承受能力的基础上,保障兑现我市低保、残疾人等社保领域财政补助提标。
坚持厉行节约,压缩“三公”经费等一般性支出。
二是“轻重缓急”原则。
保障“三大攻坚战”等市委、市政府决策的重点领域、重点项目资金需求。
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表:受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持稳中求进,积极作为,认真落实政策措施,大力组织财政收入,努力强化支出管理,稳步推进财税改革,为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元,占调整后预算的 100.33%,比上年增长8%。
其中:中央收入83976万元,省级收入8675万元,地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中,税收收入175541万元,增长8.94%;非税收入43377万元,增长2.87%。
收入按县乡体制划分,乡镇完成51030万元,占全县财政收入的23.3%;县本级完成167888万元,占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制,2018年,我县地方一般公共预算收入126267万元,加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元,以及动用预算稳定调节基金12928万元,总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元,安排预算稳定调节基金7847万元后,实现收支平衡,略有结余,其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元,加上上级补助收入2203万元,专项债券转贷收入36881万元,政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元,专项债券还本支出607万元,调出资金20000万元,政府性基金支出总计275117万元。
安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知财预〔2018〕35号省直各部门、单位,各市、县(区)财政局:为贯彻落实党的十九大精神,切实做好2018年预算公开工作,建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,省财政厅制定了《2018年预算公开工作方案》,现印发给你们,请遵照执行。
安徽省财政厅2018年1月15日2018年预算公开工作方案为认真做好2018年预算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》《安徽省财政厅关于印发预决算公开操作规程实施细则的通知》等规定,制定本工作方案。
一、明确预算公开总体要求认真落实党的十九大精神,不断细化预算公开内容,拓展预算公开范围,完善预算公开方式,严格预算公开责任,强化预算公开监督,着力建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
(一)坚持依法依规、主动公开。
除涉密信息外,各级财政部门依法及时公开政府预算,各使用财政资金的预算部门依法及时公开部门预算,全面提升预算透明度。
(二)坚持统筹推进、全面规范。
统一预算公开政策、公开要求、公开口径,省市县按照预算公开制度规定,对照预算公开专项检查要求,同步做好各项预算公开工作。
(三)坚持压实责任、分工落实。
严格落实预算公开责任,明确预算公开政策指导、跟踪督促、依法公开以及监督检查的牵头责任、直接责任和主体责任。
二、认真对标预算公开检查政策财政部监督局每年对地方预算公开进行专项检查,根据地方线上填报系统上传的预算公开检查报表汇总数据,对地方预算公开情况进行评价打分,打分排名结果通报到党委、政府并要求依法依规追责。
铜仁市2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算表(草案)铜仁市财政局编制2019年1月目录编制说明 (1)名词解释 (5)表1 铜仁市2018年全市一般公共预算收入完成情况表 (8)表2 铜仁市2018年全市一般公共预算支出完成情况表 (10)表3 铜仁市2018年全市政府性基金预算收入完成情况表 (12)表4 铜仁市2018年全市政府性基金预算支出完成情况表 (14)表5 铜仁市2018年全市国有资本经营预算收入完成情况表 (16)表6 铜仁市2018年全市国有资本经营预算支出完成情况表 (17)表7 铜仁市2018年全市社会保险基金预算收入完成情况表 (18)表8 铜仁市2018年全市社会保险基金预算支出完成情况表 (19)表9 铜仁市2018年全市地方政府债务限额余额情况表 (20)表10 铜仁市2018年市本级一般公共预算收入完成情况表 (21)表11 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成情况表 (23)表12 铜仁市2018年市本级一般公共预算支出完成明细表 (25)表13 铜仁市2018年市本级政府性基金预算收入完成情况表 (50)表14 铜仁市2018年市本级政府性基金预算支出完成情况表 (52)表15 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算收入完成情况表 (55)表16 铜仁市2018年市本级国有资本经营预算支出完成情况表 (56)表17 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算收入完成情况表 (57)表18 铜仁市2018年市本级社会保险基金预算支出完成情况表 (58)表19 铜仁市2018年市本级地方政府债务限额余额情况表 (59)表20 铜仁市2019年全市一般公共预算收入预算表(草案) (60)表21 铜仁市2019年全市一般公共预算支出预算表(草案) (62)表22 铜仁市2019年全市政府性基金预算收入预算表(草案) (64)表23 铜仁市2019年全市政府性基金预算支出预算表(草案) (66)表24 铜仁市2019年全市国有资本经营预算收入预算表(草案) (68)表25 铜仁市2019年全市国有资本经营预算支出预算表(草案) (69)表26 铜仁市2019年全市社会保险基金预算收入预算表(草案) (70)表27 铜仁市2019年全市社会保险基金预算支出预算表(草案) (71)表28 铜仁市2019年市本级一般公共预算收入预算表(草案) (72)表29 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表(草案) (74)表30 铜仁市2019年市本级一般公共预算支出经济分类预算表(草案) (91)表31 铜仁市2019年市本级一般公共预算基本支出预算表(草案) (94)表32 铜仁市2019年一般公共预算市对区(县)转移支付补助分地区分项目预算表(草案) (97)表33 铜仁市2019年市本级政府性基金预算收入预算表(草案) (100)表34 铜仁市2019年市本级政府性基金预算支出预算表(草案) (102)表35 铜仁市2018年政府性基金市对区(县)转移支付补助分地区分项目预算表(草案) (104)表36 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算收入预算表(草案) (106)表37 铜仁市2019年市本级国有资本经营预算支出预算表(草案) (107)表38 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算收入预算表(草案) (108)表39 铜仁市2019年市本级社会保险基金预算支出预算表(草案) (109)铜仁市本级2019年“三公经费”一般公共预算安排情况说明 (109)编制说明一、关于 2018 年全市和市本级预算执行情况(一)财政收支数据。
精选公文X文最XX镇2018年财政预算执行情况和2018年财政预算报告各位代表:我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2018年财政执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。
一、二OO九年财政预算执行情况2018年,我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约措施,着力推进财政改革,切实强化财政监管,用11个月时间圆满完成了全年工作任务,促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。
财政在确保工资发放、机关运转,重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。
(一)财政收入:截止11月底,全镇完成财政总收入1750万元,为年初预算1430万元的122%,同比增长22%。
收入分类情况如下:(1)一般预算收入为160.4万元,为年初预算145万元的110%,其中国税收入54.4万元,为预算54万元的101%(因为金钩寺纸厂于四月份关停,XX 湖航冶金设备XX固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元),地税收入25.7万元,为年初预算20万元的129%,基建税收入80.3万元,为年初预算35万元的229%。
(2)上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%。
(3)预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。
(4)基金收入19.6万元。
(二)财政支出:截止11月底,财政总支出1750万元,为年初预算1430万元的122%,支出项目分类如下:1、一般预算支出1280万元,为年初预算908万元的141%。
(1)一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等)225万元,为年初预算220万元的105%;(2)基建支出156万元,为年初预算147万元的106%;(3)农林水及科技事业费(含村办公经费及对农户补贴)247万元,为年初预算230万元的107%;(4)文化广播事业费22万元,为年初预算20万元的110%;(5)计生23万元,为年初预算18万元的128%;(6)教育支出328万元,为年初预算100万元的328%;(7)社会保障支出12万元,为年初预算10万元的120%;(8)其他事务支出48万元,为年初预算50万元的96%;(9)安全生产9万元,为年初预算10万元的90%;(10)政法支出5万元,为年初预算5万元的100%;(11)城市维护费93万元,为年初预算85万元的110%;(12)医疗卫生支出112万元,为年初预算100万元的112%。
怀宁县年财政预算执行情况和年财政预算草案—年月日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长郝金龙各位代表:受县人民政府委托,现将我县年财政预算执行情况和年预算草案提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
年财政预算执行情况年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持稳中求进,积极作为,认真落实政策措施,大力组织财政收入,努力强化支出管理,稳步推进财税改革,为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成万元,占调整后预算的,比上年增长。
其中:中央收入万元,省级收入万元,地方一般公共预算收入万元。
总收入中,税收收入万元,增长;非税收入万元,增长。
收入按县乡体制划分,乡镇完成万元,占全县财政收入的;县本级完成万元,占全县财政收入的。
根据现行体制,年,我县地方一般公共预算收入万元,加上一般债券转贷收入万元、转移支付补助万元、上年结转万元、调入资金万元,以及动用预算稳定调节基金万元,总财力为万元。
减去当年一般公共预算支出万元、专项上解万元、一般债券还本支出万元,安排预算稳定调节基金万元后,实现收支平衡,略有结余,其中结转下年支出万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成万元,加上上级补助收入万元,专项债券转贷收入万元,政府性基金收入总计万元。
全县政府性基金支出万元,专项债券还本支出万元,调出资金万元,政府性基金支出总计万元。
基金预算收支平衡,无结余。
三、社会保险基金预算收支执行情况全县社保基金收入完成万元,社保基金支出万元,加上历年滚存,累计结转结余万元。
需要说明的是:年底省市下达较迟的部分专项资金将形成国库集中支付结余,财政总预算对此进行权责发生制列支。
同时,年财政决算还在进行中,决算汇编后全县收支情况也许会有所变动,届时将一并在年决算报告中向县人大常委会报告。
二、年主要工作(一)强化征管,开源聚流稳预期始终把组织财政收入、壮大财政实力作为工作重心,大力培植骨干财源,强化部门协调配合,优化综合治税信息平台,狠抓收入预期管理,确保财政收入及时入库、平稳增长。
将向上争取项目资金纳入县政府年度目标考核,激励各部门加大力度争取上级资金和政策支持,全年共争取各项转移支付资金亿元,争取省政府置换债券、再融资债券以及新增债券共亿元,有效缓解了即期偿债压力,加大了对脱贫攻坚、农业基础设施、棚户区改造等支持力度。
(二)加大投入,优质服务促发展认真落实国家各项减税降费政策,全年为中小微企业减税亿元。
扶持重点行业、支柱产业加快发展,兑现各项优惠政策资金万元,落实省市县企业发展专项资金万元。
支持企业多渠道融资,担保公司在保企业户,在保余额亿元;续贷过桥资金扶持企业户,周转贷款金额亿元;办理户企业税融通贷款亿元。
项目“三馆一中心”建成使用,一期、县经开区及乡镇污水处理厂(站)建设有序推进;二期完成开工前各项准备工作。
融资模式启动东南新区城镇化建设等一批重大项目。
(三)优化结构,精准发力惠民生财政投入进一步向民生领域倾斜,十三大类民生支出亿元,占比,项民生工程实现预定目标。
县本级安排扶贫资金万元,有力支持贫困村基础设施建设和产业发展。
投入资金万元实施国家农业综合开发土地治理及产业化发展项目个,有效提升传统农业水平;组织资金万元实施一事一议财政奖补项目个,统筹万元支持美丽乡村建设项目个,改善农村和农业基础设施;落实农业支持保护补贴等惠民资金万元、蓝莓特色产业和蔬菜产业发展奖补万元,促进农民增收;独秀示范园区累计完成投资亿元。
全年投入义务教育保障机制经费万元,拨付项目资金万元实施校舍维修改造项目个,促进教育均衡发展;深入实施文化惠民工程,扎实推进文化事业发展;继续深化医疗卫生改革和机关事业单位养老保险等改革,努力提高基本公共卫生水平和社会保障能力。
(四)强化监督,规范管理防风险牢固树立法治财政理念,不断提升依法理财能力。
一是进一步加强财政投资评审,全年评审项目个,评审金额亿元,审减金额近万元。
二是加强政府采购管理,强化政府采购预算编制和采购计划执行力度,审核政府采购项亿元,节约资金万元。
三是严格控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出。
全县“三公经费”同比下降。
四是财政监督检查全覆盖。
全年开展两次县乡财政财务监督检查以及会计信息质量、预决算信息公开、扶贫资金及“小金库”治理等专项检查,清理收回财政存量资金万元,进一步规范了收支管理。
五是加强内控制度建设,完成家行政事业单位内部控制报告编制工作。
(五)深化改革,激发活力提绩效大力推进财政体制改革。
进一步完善乡镇财政体制,建立开发区财政体制,出台相关激励办法,充分调动各级发展经济积极性。
稳妥实施国库支付电子化改革。
实现预算单位计划申报、资金支付、银行清算网络传递,提高财政资金运行效率。
预算绩效管理实现新进展,县级财政管理绩效综合评价获全国先进。
加强国有资产管理。
开展行政事业单位经营资产和自然资源国有资产统计,规范资产处置行为;强化国有企业绩效考核与薪酬管理,有序推进驻怀省市国有企业“三供一业”分离工作。
各位代表,年财政工作,在县委的坚强领导和县人大政协的监督支持下,在各级各部门的协作配合下,克服收入增长困难、支出刚性增长、收支矛盾突出等困难,有效保证了各级正常运转、民生支出和重点项目建设资金需求,成绩来之不易。
同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:收入增长缓慢,收入质量有待提高,财政收支矛盾仍然比较突出,资金使用绩效有待进一步提升等等。
对此我们将高度重视,并在今后的工作中逐步解决。
年财政预算草案一、预算草案(一)一般公共预算年,一般公共预算收入全口径计划万元(省口径万元),比上年实绩增长,其中:地方一般公共预算收入万元。
在总收入中,税收收入万元,占;非税收入万元,占。
年,地方一般公共预算收入加上体制补助、提前下达转移支付、预算稳定调节基金、调入资金等,预计年初预算总财力万元。
按照收支平衡的原则,一般公共预算支出初步安排为万元,上解万元,收支平衡。
需要说明的是,年,上级提前下达转移支付约万元列入预算安排,未提前下达的专项转移支付,将在年中结合政府转贷债券下达额度进行预算调整。
(二)政府性基金预算全县政府性基金预算收入预计万元,其中:国有土地使用权出让收入万元,城市基础设施配套费万元,污水处理费万元。
加上上级政府性基金补助提前下达万元,收入总计万元。
支出安排万元,其中:城乡社区支出万元,其他支出等万元,调出资金到一般公共预算万元。
基金预算收支平衡。
(三)社保基金预算全县社会保险基金收入预算安排为万元,支出预算安排万元。
收支两抵,社保基金本年结余万元。
二、努力做好年各项财政工作年全县财政工作将紧密围绕县政府工作目标,坚决贯彻落实县委决策部署和县人大决议、决定,进一步提高政治站位,立足于发挥财政宏观调控作用,将深化财税改革和加强财政管理有机结合,狠抓增收节支,加快建立现代财政制度。
(一)聚焦财源建设,夯实财力基础。
密切关注税制改革,积极应对,突出税收贡献导向,精准施策,激发企业发展壮大的内在动力和活力。
一是突出财源建设,统筹整合安排经济社会发展和中小企业发展扶持资金,助推产业发展,服务实体经济,培植涵养财源,夯实财政可持续发展的基础。
二是强化征管合力,坚持以组织收入为要务,不断改进与完善收入征管机制,进一步做大做实财政“蛋糕”,提高财政收入质量。
三是加强预算执行分析,围绕全年收入目标,确保均衡入库。
四是发挥综合治税平台功能,认真查找征管薄弱环节,充分挖掘增收潜力。
五是紧盯国家政策取向和资金投向,抓住国家将较大幅度增加地方政府专项债券规模的机遇,积极向上争取项目、政策、资金,增加地方可用财力。
(二)优化支出结构,增强民生保障。
牢固树立过“紧日子”思想,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出和非急需、非刚性支出。
硬化预算约束,严格预算追加,强化支出责任和效率意识,量力而行,量财办事;坚持以保障和改善民生为重点,进一步调整和优化支出结构,统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”,增加公共财政对社会事业投入、对基础设施建设投入,加强涉农资金监督管理,着力保障脱贫攻坚、乡村振兴等重点支出,精心打造独秀乡村振兴示范区。
(三)加强风险管理,推动持续发展。
完善财政“大监督”,着力加强对财政收支、民生政策落实、财经纪律执行、专项资金管理、重点项目建设等方面的监督,加强行政事业单位会计制度、内部控制规范建设和预算执行情况检查。
探索构建“互联网”财政监督模式,配合做好预算联网监督系统建设。
进一步优化财政投资项目评审和政府采购管理,完善制度,规范运转。
强化政府债务的限额管理和预算管理,规范融资担保行为,加强源头管控和融资平台监管,健全风险预警防控、应急处置、考核问责等长效机制,严格控制增量、积极化解存量债务。
(四)坚持改革创新,提升理财水平。
深化以支出经济科目分类改革为重点的全口径预算改革,推进预算公开和专项资金整合,实行公共预算与基金预算、本级财力与上级财力、增量财力与存量财力相统筹。
强化全面预算绩效管理。
按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》,尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
深化产业基金和运作模式,继续推行建设模式,激发民间资本活力,推动基础设施建设。
各位代表,年是落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好财政工作任务艰巨、责任重大。
我们将坚持稳中求进工作总基调,认真落实县委决策部署,自觉接受县人大政协的监督指导,依法理财,开拓进取,奋发有为,为全县经济社会持续健康发展和社会大局和谐稳定做出更大贡献!。