环境管理体系审核记录表
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资料。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明:都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的:检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求,运行是否有效,通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围:ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则:ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划:图例说明:计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制:审核:批准:日期:日期:日期:表格编号:ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号:ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号:ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号:ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号:ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号:ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号:ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明:▲:主要职责,△:参与职责环境因素识别表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:环境因素识别表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:环境因素识别表编制:审核:环境因素评价表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:重要环境因素清单表单编号:ER4.3.1-02 A/0编制:审核:2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号:XXX编制:审核:批准:日期:2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制:审核:XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理:日期:2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号:ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁,通道畅通,并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐,有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序,尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生,无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象,应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备,采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时,是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护,定期检修,以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少,不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象,排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放,无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿,统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等,不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用,以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查,做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”,减少“长流水”现象,节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印,以节约纸张□正常□异常符合表格编号:ER4.5.1-01 A/0。
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节,通过对各个环节的审核,可以发现问题,及时进行纠正和改进,确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录,供参考。
日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX公司审核人员:审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通,了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查,包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门,了解生产过程中的质量和环境管理情况,观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈,了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤,我们发现了一些问题和可以改进的地方,并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时,无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程,并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化,建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合,提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性,建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标,并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时,存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划,并明确责任人和频次,确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议,我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程,确保文件更新及时;明确责任人和时间表,保证文件的有效性和合规性。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处(财务处)39—49、项目部。