环境管理体系审核清单文件
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文件编号: CC/EMS版次/修改:A/0XXX有限公司环境管理体系程序文件汇编(共13份程序文件)发布日期:二0一六年六月一日实施日期:二0一六年六月一日XXX有限公司程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制,快速、科学地进行环境风险事故应急处置,依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章,结合公司实际情况,特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生,迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故,全面控制和消除污染,保障职工身心健康,确保园区环境安全,特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育,增强公司员工防范突发环境风险事故的意识;坚持不懈地做好应急准备工作,落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警,做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录:1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的:通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核;确保新版本的环境管理体系是符合要求的,确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件,国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员:审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款:8:30-9:00过程名称:理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款:4.19:00-10:00过程名称:内部审核对应ISO :2015条款:9.210:00-12:00过程名称:环境运行过程对应ISO :2015条款:8.013:00-16:00过程名称:相关方管理过程对应ISO :2015条款:4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中,我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核,以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求,并满足相关方的需求和期望。
同时,我们将对不符合项进行报告,并提出改进建议,以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护,以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制,包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望,以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇,以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求,它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。
初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节,对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。
本文将从深度和广度两个方面,探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。
二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述,其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。
在初次评审中,管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责,以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。
2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。
在初次评审中,应当检查各项程序文件,包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等,以确保其符合ISO14001标准的要求。
3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件,包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。
初次评审中,需确保记录文件的完整性和真实性,以验证体系的有效性和适用性。
三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。
在初次评审中,需要检查这些文件,以确认组织对相关法规的遵守情况。
2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。
初次评审中,应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件,包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。
3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件,以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。
四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。
ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告(要有资质的)
3、“三同时”验收报告(必要时)
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省,主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规,如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS,还有就要把所以法律法规更新到最新版本,如果当地有相关规定,请收集。
)
11、体系监控记录(平时的5S或者7S检查记录)
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划(包括关键岗位的培训计划)
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等)
18、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。
21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录(照片)。
1、厂房建设期间环保资料:1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告2)环境影响报告批复——环保局批复3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收报告——消防部门验收以上四份资料为厂房建设期间需要具备的基本条件,但有些企业缺少以上各项资料,而缺少的最大原因是厂房属于违章建筑物(不具备相关建设手续的建筑)。
比如在许多地区乡镇、村委自己开拓的工业区、开发区,在这些地方盖的房子没有任何报建的手续,所以对于上述提到的资料肯定没有。
另外还有种情况是,厂房属于1988年以前建的,在那以前我国尚未推出“环境影响评价制度”,那以前建的厂房不需要进行环境影响评估,但从1988年以后建的房子均必须执行该制度。
当然,也存在一些建筑私自改变用途的,如:原来是住宅,现在改为厂房使用,未向有关部门报批的。
2、环境因素识别、评价与更新:1)环境因素识别不齐全,主要存在以下几种情况:a、未能充分按生产经营过程的范围来识别,比如:生产经营范围包括有销售,但对销售过程中的环境因素未识别;b、未能按生产工艺流程的顺序进行识别,识别环境因素没有顺序,最易导致缺漏;c、未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;d、未充分考虑到产品的生命周期来识别,如:产品设计过程中材料的选用,产品报废后的回收处置。
2)环境因素评价不合理,对重要环境因素的确定存在偏差。
3)环境因素未及时更新,如:a、产品的生产工艺发生了变化,但未对环境因素重新识别、更新;b、产品的材料发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新;c、国家、地方法律法规及其他要求发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新;d、厂房迁移到新址,未及时地环境因素重新识别、更新。
3、重要环境因素的控制策划:1)未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序;2)对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定,如程序文件、作业文件或其他方式。
环境管理体系程序文件清单附录 5环境管理体系程序文件清单序号文件编号文件名称主责部门对应要素1NETD/EMP-01环境方针管理程序宣传部、工作小组、各部门 4.2 2NETD/EMP-02环境因素识别与评价程序工作小组、各部门 4.3.1 3NETD/EMP-03环境法律法规及其他要求管理程序工作小组、办公室、各部门 4.3.2 4NETD/EMP-04环境目标指标管理方案管理程序工作小组、各部门 4.3.34.3.4 5NETD/EMP-05环境培训程序人事局、工作小组、各部门 4.4.2 6NETD/EMP-06环境信息交流程序工作组、宣传部、信访局、办 4.4.3公室等4.4.47NETD/EMP-07环境文件管理程序工作小组、各部门4.4.58NETD/EMP-08监测与测量程序工作组、环保局、各部门 4.5.1 9NETD/EMP-09不符合、纠正与预防措施各部门、内审员、工作小组 4.5.2 10NETD/EMP-10环境记录管理程序各部门、工作小组 4.5.3 11NETD/EMP-11环境管理体系内部审核程序内审员、工作小组、各部门 4.5.4 12NETD/EMP-12管理评审程序工作小组 4.613NETD/EMP-13内部环境管理程序机关事务管理局、各部门 4.4.614NETD/EMP-14规划管理程序规划分局 4.4.6 15NETD/EMP-15环境投诉信访管理程序信访局、环保局、执法大队 4.4.616NETD/EMP-16环境宣传教育管理程序环保局、宣传部 4.4.6 17NETD/EMP-17排污费征收和使用管理程序环保局、计经局 4.4.6 18NETD/EMP-18排污申报登记和许可证管理程序环保局 4.4.6 19NETD/EMP-19环境污染事故管理程序环保局、办公室 4.4.6 20NETD/EMP-20建设项目环境管理程序环保局、经发局、投资局、相 4.4.6关部门21NETD/EMP-21污水管理程序污管处、环保局、相关部门 4.4.6 22NETD/EMP-22环境监察管理程序环保局 4.4.6 23NETD/EMP-23噪声管理程序环保局、相关部门 4.4.6 24NETD/EMP-24危险废弃物管理程序环保局、相关部门 4.4.6 25NETD/EMP-25废气管理程序环保局、相关部门 4.4.6市政基础设施建设与建筑施工管理26NETD/EMP-26建设局、工务局、相关部门 4.4.6程序27NETD/EMP-27市政园林环卫管理程序城市管理局、相关部门 4.4.6 28NETD/EMP-28土地管理程序国土资源局 4.4.6 29NETD/EMP-29危险化学品管理程序安监局、公安局、环保局 4.4.6 30NETD/EMP-30应急准备与响应程序消防、公安、水利、安监 4.4.7 31NETD/EMP-31水资源管理程序水利局 4.4.6 32NETD/EMP-32放射源管理程序环保局 4.4.6。
i.是否以书面形式了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境治理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并维持了验证,是否符合要求的程序?
b. 要求包括环境谋划、环境目标、手册和作业指导书中的有关内容。
c.对验证结果是否记录并保持?
d.针对每一个可能具有重大环境碍事的活动和区域或要害性,组织
是否做到了:
——明确并记录需要验证的信息(形成文件);
——验证结果所需抵达的周密度和正确性要求;
——验证程序、验证地点、测量次数并形成文件;
——制定并维持形成文件的验证质量的操纵程序〔包括校准要求和记录〕;
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序;
——制定形成文件的接收准因此,以及对不良后果的补救措施;
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时,应对受碍事的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定,并形成文件;
——加强对检验、测量和试验设备的维护治理,包括搬运和贮存以及适宜工作的环境;禁止未经授权的擅自调整,以保证供
验证、测量和试验的设备的正确度和适用性;
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)环境控制点清单 项 目责任部门 频 率 监控方式 管制方法厂界声音 SDD 每年一次 委外检测 1、 采用GB3096-93、2类标准或GB12348-90、2类标准,对厂界四周进行环境噪音测试; 2、 各相关部门采取隔音处理,确保厂界噪音达到标准; 3、 定期的环境监控检查报告; 4、 执行声音控制的环境管理方案等; 空压机产生声音 管理部 每月一次 自检 备用发电机声音 管理部 每月一次 厨房大灶烟气处理装置行政部 每月一次 厨房烟气吸收水池清理记录 1、 计烟气处理装置,所有的烟气经过处理后排放。
2、 执行DB4427-2001标准之格林曼黑度≤1; 抽油烟机日常检查记录 备用发电机烟道管理部 每年一次 发电机抽烟机日常检查记录 污水总排口管理部 每年一次 委外检测 1、 根据DB4426-2001、2类标准; 2、 参考公司相关要求执行; 化学品储放货仓 每月一次 危险化学品日常点检记录 1、 定期检查 相关部门 每月一次 环境监控检查表 消防行政部 每月一次 消防设备点检表 每月由管理部检查 每年一次 消防演习 厂区火灾应急措施 化粪池清理行政部 每年一次 化粪池、污水井清理 参考相关文件执行;危险废弃物收集处理物控根据产生量而定转移联单1、危险废弃物转移联单管理办法2、固体废物管理生产废弃物收集处理固体废弃物处理记录油库潜在泄漏管理部每月一次环境监控检查表1、参考化学品管理文件执行;用电管理部每月一次资源能源管理记录1、参考资源能源管理文件;用油管理部每月一次全厂耗油情况一览表用水行政部每月一次水用量一览表用纸行政部每月一次能源使用统计表说明:未列完全测量的项目,见各程序文件要求和指引执行;作成:批准:___ 日期:2007/11/15 日期:2007/11/15。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证,是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并保存?
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性,组织
是否做到了:
——明确并记录需要验证的信息(形成文件);
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求;
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件;
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序(包括校准要求和记录);
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序;
——制定形成文件的接收准则,以及对不良后果的补救措施;
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时,应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定,并形成文件;
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理,包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境;禁止未经授权的擅自调整,以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性;
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
环境管理体系审核清单随着环境保护的不断加强和企业环境责任的日益重视,越来越多的企业开始实施环境管理体系(EMS),并进行相关审核以保证其合规性和效果。
而环境管理体系审核清单是一个非常重要的工具,它可以帮助审核人员全面、系统地了解企业环境管理体系的现状和运行情况,并对其进行评估。
本文将详细介绍环境管理体系审核清单的定义、作用、设计和实施。
一、环境管理体系审核清单的定义环境管理体系审核清单是对企业环境管理体系进行审核时所需准备的评估工具和文件。
它包括了所有的评估要素和问询内容,旨在确保环境管理体系的合规性和有效性,有助于审核员全面、系统地检验企业环境管理体系中的环境保护要素的实施情况,以帮助企业达成环境目标。
二、环境管理体系审核清单的作用1. 评估环境管理体系的现状和运行情况环境管理体系审核清单可以用来对企业环境管理体系的现状和运营情况进行评估。
通过环境管理体系审核清单,审核员可以了解环境管理体系的贯彻实施情况,有助于找出环境管理体系中的问题隐患和工作中存在的不足之处。
2. 提升环境管理水平通过环境管理体系审核清单,企业可以发现问题所在,并制定改进计划,从而促进环境管理水平的不断提升。
同时,清单中所列出的问题和评价标准也可以作为企业进行环境管理体系的自检和自我调整的依据,有助于不断更新、完善企业的环境管理体系。
3. 保证环境法规的合规性环境管理体系审核清单能够帮助企业确保其满足环境法规和标准的要求。
审核员可以使用清单来检查环境管理体系在法规、标准方面的合规性,对于有违反法规或标准条件的企业也能够尽早发现,从而方便整改。
3. 促进环保责任的落实企业进行环境管理体系审核,不仅是完成法律法规的要求,也是企业履行社会责任、承担环保义务的表现。
通过环境管理体系审核清单,审核员可以考察企业在环境保护方面的责任落实情况,帮助企业更好的管理环境,降低环境风险,提高企业社会责任感。
三、环境管理体系审核清单的设计环境管理体系审核清单是一份非常重要的文件,它应该被认真地设计、制定和实施。