现场质量检查记录表及整改单
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基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
淇县社会福利中心(朝歌养老院)—福利楼、餐厅施工现场质量管理制度河南省万玉建筑工程有限责任公司施工现场质量管理检查记录表1.2.1 GB50300-2001目录一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度;(二)月评比及奖罚制度;(三)三检及交接检制度;(四)质量与经济挂钩制度。
二、质量责任制:(一)岗位责任制;(二)设计交底会制度;(三)技术交底制;(四)挂牌制度。
三、工程质量检验制度:(一)原材料及施工检验制度;(二)抽测项目的检测计划。
四、搅拌站及计量设置:(一)管理制度;(二)计量设施精确度及控制措施。
五、现场材料、设备存放与管理办法。
一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度:1、在公司和项目部的领导下,每月1号认真学习、贯彻执行国家和省市有关部门的最新规定和要求,坚持“质量第一”、“安全生产”的教育。
2、按照规范规定的评定和检查方法对工地进行检查验收,并填写表格做好记录,对好的工程和不符合要求的工程按照奖罚制度进行适当的奖励和罚款。
3、不定期的对工地进行检查,对查出的问题及时向领导汇报,并提出整改意见,定人限期整改,不定期的对工地使用的原材料进行抽检,发现不合格的材料,立即清运出场,并对相关责任人进行处罚。
(二)月评比和奖罚制度:1、项目部每月对工地检查、进行评比,评出好的工地和不符合要求的工地,并对相关责任人进行奖罚。
2、对工地采用新技术、新机具、新施工方法,在保证工程质量和生产的条件下进行表彰,并给予奖励。
3、对工作质量好、安全生产意识强的工人进行表扬奖励。
(三)三检及交接检制度:1、项目部施工管理过程中应严格执行《施工管理控制程序》。
2、对建筑施工、安装过程进行检验,确保每个过程均在受控状态下进行,均符合国家现行建筑安装施工规范。
3、对工序的监视和测量,实行自检、交接检和专职检相互结合的“三检制”,确保上工序不合格不转入下工序,不允许“例外放行”。
4、对“关键过程”和“四新”技术,在《施工组织设计》中应明确确认。
质量安全检查记录(总17页)
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质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
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质量安全整改反馈报告单。
施工现场质量管理检查记录摘要本文档旨在记录施工现场质量管理检查的过程和结果。
通过详细记录,可以及时发现质量问题并采取相应的措施,确保施工的质量达到预期要求。
1. 引言在建筑施工过程中,质量管理是确保项目顺利进行和达到预期目标的关键因素之一。
质量管理检查是对施工现场施工质量进行监督和评估的重要手段。
本文档记录了施工现场质量管理检查的过程和结果,供项目相关人员参考和分析。
2. 检查对象本次施工现场质量管理检查的对象为某某项目的具体施工工程。
3. 检查内容本次质量管理检查主要包括以下几个方面的内容: - 基础工程质量检查 - 结构施工质量检查 - 细部装饰质量检查 -设备安装质量检查 - 安全防护质量检查4. 检查步骤本次质量管理检查按照以下步骤进行: 1. 制定检查计划:根据工程进度和施工内容,制定合理的检查计划,确定检查的时间、地点和内容。
2. 进行现场检查:按照检查计划,组织相关人员对施工现场进行全面检查,重点关注质量问题和安全隐患。
3. 记录检查结果:详细记录每一项检查结果,包括问题描述、问题原因、存在的隐患等,并按照优先级进行分类和排序。
4. 提出整改要求:根据检查结果,提出相应的整改要求,并制定整改措施和时间表。
5. 跟踪检查整改:定期对整改情况进行跟踪检查,并记录整改进展情况。
6. 编写检查报告:根据检查结果和整改情况,编写检查报告,汇总问题和整改措施。
5. 检查结果5.1 基础工程质量检查结果•检查项目1:基础地基夯实情况–问题描述:部分地基夯实不充分,存在松软现象。
–问题原因:施工中未按照设计要求进行夯实操作。
–整改要求:加强对地基夯实的管理和监督,确保夯实质量达标。
•检查项目2:基础混凝土浇筑质量–问题描述:存在混凝土浇筑不均匀、有空洞或裂缝的情况。
–问题原因:施工中操作不规范、施工速度过快。
–整改要求:加强对混凝土浇筑质量的检查,提高施工操作的规范性。
5.2 结构施工质量检查结果•检查项目1:钢筋绑扎质量–问题描述:部分钢筋绑扎存在松散、错位等问题。
施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。
是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。
是否形成闭环。
1、安全、环境管理制度是否齐全。
是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。
本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。
其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。
同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。
最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。
我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。
案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。
2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。
建立和检索到以下安全环保管理制度。
3.制定安全、环境保证措施。
项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。
1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。
2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。
1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。
2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。
3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。
1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。
施工现场质量管理检查记录表施工现场质量管理检查,是施工前监理单位对施工单位所做施工准备工作的一次全面检查,也是施工单位对现场施工质量管理的一次自我检查,是保证顺利施工和工程质量的一项基础工作。
一般情况下,每个单位工程应检查一次。
施工现场质量管理检查记录表由施工单位的现场负责人填写,并将有关文件、证件、资料的原件或复印件备齐,由监理单位的总监理工程师进行检查验收,没有委托监理的项目由建设单位项目负责人检查验收,做出合格或不合格及限期整改的结论。
施工现场质量管理检查记录表填写样式见示例3.1。
一、表头部分表头部分填写的内容反映了一个建设项目的概况,实际上主要是为了反映该单位工程的各方情况,该处的各方负责人无须签字。
(1)单位工程名称:与承包合同或投标文件中工程名称对应的单位工程名称。
(2)开工日期:开工报告中的开工日期。
(3)建设单位:承包合同中的甲方单位全称,项目负责人为合同的签字人。
考虑到铁路建设工程管理和组织机构的多样性,建设单位也可以填写受委托的管理机构全称,项目负责人也可以填写按规定程序委托的代表人。
(4)设计单位:勘察设计合同中签章的单位全称。
项目负责人为合同的签字人或按规定程序委托的该项目现场负责人。
(5)监理单位:委托监理合同中的监理单位全称或该项目监理机构全称。
总监理工程师应是委托监理合同中明确的项目监理机构负责人,也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人。
该负责人必须具有总监理工程师任职资格。
(6)施工单位:承包合同中的乙方单位全称或该单位的现场项目机构全称。
项目负责人、项目技术负责人与合同一致或为按规定程序明确的人员。
由于铁路建设项目的规模较大,为便于现场管理,突出谁生产谁负责的原则,可填写该单位工程的具体施工单位、项目负责人、项目技术负责人。
表头部分的填写也可由建设单位根据实际情况作出规定。
二、检查项目部分(1)开工报告。
检查开工报告有无及审批情况。
开工报告的审批可能因工程规模及性质、施工阶段、管理模式不同而异,可根据具体情况判定。
项目工程质量实测实量检查记录表一、检查项目及内容本次检查的项目为XX工程,内容包括但不限于以下几项:1.混凝土强度:检查现场混凝土的工作性能、强度试验以及标准差等指标;2.钢筋直径和数量:检查现场的钢筋直径和数量是否符合设计要求、钢筋的防锈处理等;3.砌体质量:检查现场砌体的垂直度、水平度、整体平整度、强度等指标;4.泥工质量:检查现场泥工的表面光洁度、平整度以及表面防水性等指标;5.油漆漆膜附着力:检查现场油漆漆膜的附着力、颜色、光泽度等指标。
二、检查时间和地点本次检查时间为2021年9月1日 8:30-12:00,地点为XX施工现场。
三、检查人员本次检查由以下人员组成:•检查组长:XXX•检查员1:XXX•检查员2:XXX•监督员:XXX四、检查结果本次检查共发现以下问题:1.混凝土强度不符合设计要求:具体来说,由于对拌和站的原料控制不严和现场施工水泥浆水量调整不合理,导致混凝土强度未达到设计强度。
2.钢筋数量少于设计要求:具体来说,由于现场人员进行了二次焊接,但补焊环节没有尽早落实到位,导致补焊处的数量无法达到设计要求。
3.砌体垂直度不符合标准:具体来说,由于现场施工中墙体施工的水平标准不够,加之基础质量不稳定,导致整体墙体出现了大面积的垂直度差异。
4.泥工表面光洁度不符合标准:具体来说,由于水泥质量不过关,泥工技术不熟练等原因,导致现场泥工表面光洁度不达标。
5.油漆漆膜附着力不符合标准:具体来说,由于油漆使用不当、表面清洗处理不合格、施工温度过低等原因,导致油漆漆膜附着力不达标。
五、整改措施针对以上问题,我们决定采取以下整改措施:1.混凝土强度问题的整改措施:调整水泥的生产工艺,严格控制拌和站的水泥、骨料、水等原料,保证每一车混凝土的施工效果;2.钢筋数量不足问题的整改措施:进行损伤拼焊处理,确保每一处都能够达到设计要求;3.砌体垂直度问题的整改措施:重新采用标准化施工,逐步完善配重工序,确保每一道墙体的砌筑都能够达到更好的效果;4.泥工表面光洁度问题的整改措施:加强泥工质量管控,让施工人员不断改进自己的技术,并在现场合理配比,避免出现过于水泥干燥的情况;5.油漆漆膜附着力问题的整改措施:进一步提高工人的工艺水平,加强油漆施工表面的清洗处理,确保施工温度达到标准,以及常态化的质量巡检。
施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
2 施工组织安排是否合理、可行。
是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。
3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。
是否设立专门的质量、安全机构。
4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。
专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。
关键工序、特种作业人员是否持证上岗。
是否建立项目部人员台账。
5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。
是否进行了安排部署并按要求回复。
6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。
是否检索到常用技术标准/规范。
是否向员工、相关方传递相关要求。
7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。
9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。
质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。
质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。
是否制定质量保证措施。
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。
11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。
项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称:XX工程•工程地点:XX市XX区XX路XX号•项目负责人:XXX安全检查时间及人员•检查时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好,安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查,并登记记录,是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志,是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程,操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品,如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施,如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况,储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全,如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善,需要加强标识设置,提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记,需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显,需要加大标志牌尺寸,确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写,需要加强安全管理,及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善,需要加强工人证件管理,确保工人身份合法3.未设置安全操作规程,需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜,需要加强安全教育,提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施,需要加强有害物质管理,设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存,需要加强物品分类储存,确保安全2.消防设施未及时检查保养,需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善,需要加强电器线路检查和保养,确保安全整改人及整改情况•整改人:XXX、XXX、XXX•整改方式:增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果:隐患得到及时整改,安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改,我公司加强了安全意识,明确了安全管理责任。