版本/版次页次1 目的:
确保制程中各工序的质量得到有效控制,并在异常发生的第一时间内得到管控,兼顾成本及生产顺畅。
2 范围:
本公司生产的产品,从原料投线至产品包装完成前的检验活动均属之。
3 定义:
无。
4 权责:
品质部: 制程首件、末件确认,巡回检验、全检。
生产部: 产品自主检验。
5 流程:
输入输出权责单位生产单位
[制程检验记录表]
于
开机、操
品质部作人员或原物料变
更时。
生产单位[内部质量异常联络单]
[X-R 管制图]
生产单位[生产流程卡]
<检验指导书>
OK 品质部
OK 《不合格品管理程序》
相关部门《纠正与预防措施管理程序》6 内容:
6.1 首件确认
于开机、工艺调整或原(物)料变更、作业更改时,IPQC参照工程样品
<检验指导书> 进行首件确认,
合格后方可生产,并将检验结果记录于[制程检验记录表]中。确认
合格的首件,经IPQC签认后摆放在生产机台上供员工自检使用。
6.2 自主检查FY-QP-QA-06
类别
制定
部门2/4
文件编号制程检验管理程序 1.0
各相关工序<作业指导书>流 程相关说明[生产流程卡][制程
检验记录表]
[生产流程卡][制程
检验记录表]
[生产流程卡][制程
检验记录表]
[制程检验记录表]
表 单
文件
QP 品质部内部质
量异常联络单1.依据工程技
术规格要求2.标准样品各料号检验标准[制程检验记录
表]合格与不合格品[制程检
验记录表]重工、特采、报废 OK NG 調機/
停機正常生產NG 自檢轉入下一站開機/調機首件檢NG 按《不合格品管理程序》处理NG IPQC 抽