2018年ISO9001-2015内审计划内审会议签到表内审检查表内审不符合项报告内审报告
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2018年ISO9001-2015内审计划内审会议签到表内审检查表内审不符合项报告内审报告
内部审核实施计划
一、审核目的:
根据ISO9001:2015的要求,对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析,认清优势,找出不足,得出全面的诊断审核报告,以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核作准备。
二、审核范围;
ISO9001:2015标准涉及的全部要素以及公司的管理层/管代、生产部、销售部、采购部、品质部、仓库、人力资源部(含文控)等职能部门,包括生产车间及各岗位设施。
三. 审核依据:
1.ISO9001:2015质量管理体系-要求;
2.公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录;
3.相关产品的技术规范、法律法规。
四. 审核组成员:
审核组长:
审核员:A组:B组:
五、审核时间:2018年5月7日
六、审核报告发日期及范围:
审核报告将于2018年5月8日发布,发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审核组成员。
审核:编制:日期:2018年4月25日
内部审核首/末次会议签到表
TH-FM-QC-16-1/0
内审检查表被审核部门:最高管理者/管理者代表审核员:
内审检查表被审核部门:品质部审核员:
内审检查表被审核部门:生产部审核员:
内审检查表被审核部门:营销部审核员:
内审检查表被审核部门:采购部(含仓库)审核员:
不符合项报告
TH-FM-QC-19-1/0
不符合项报告
SD-FM-QC-19-1/0
内部质量审核报告。