现场审核会议签到表
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2015年内部审核资料目录1、内审员任命书2、关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知3、内部审核实施计划4、首末次会议签到表5、内部审核会议记录摘要6、内部审核检查表(管理层、行政办、生产技术部、质检部、销售部、仓储部)7、不符合项分布表8、不符合项报告9、内部审核报告内审员任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008、GB/T27341-2009标准,建立、实施和保持质量、食品安全管理体系,并持续改进其有效性。
根据内审策划的安排,公司计划6月份进行内部质量、HACCP食品安全管理体系审核,经研究决定成立内审小组,内审组长及内审员任命如下:组长:屈凡彪组员:张萍徐光明内审员是建立、实施、保持、提高质量、食品安全管理体系运行效果的骨干力量,其职责和权限包括:1.遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求;2.参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;3.将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;4.验证由审核结果导致的纠正措施的有效性;5.整理、保存与审核有关的文件;6.协助受审核方制订纠正措施,并实施跟踪审核;总经理:屈凡彪2015年5月15日关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知公司各部门、各生产车间:为评价公司质量/HACCP管理体系运行有效性,根据体系要求,公司决定于2015年6月25~26日进行内部审核。
由屈凡彪为本次内审组组长,张萍徐光明为内审员,希各部门在此期间安排好日常工作,并指定专人作为本部门陪审员协助审核组实施审核,本次内审结果将作为本年度的各部门业绩考核依据之一。
部门具体审核时间安排及审核条款见《内部审核实施计划》。
特此通知附:《2015年内部审核实施计划》行政办2015年6月10日新疆科赛德薯业有限公司质量/HACCP管理体系内部审核实施计划(2015年度)编制:谢霞审批:屈凡彪二0一五年六月十日内部审核实施计划记录编号:KSD/QH-JL-1801内审会议记录摘要记录编号:KSD/QH-JL-1803新疆科赛德薯业有限公司质量/HACCP管理体系内部审核报告(2015年度)编制:张萍审批:屈凡彪二0一五年六月二十八日内部审核报告记录编号:KSD/QH-JL-1806记录编号:KSD/QH-JL-0503记录编号:KSD/QH-JL-0503【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】。
1.目的为了进行定期验证内部质量管理体系,确保体系运行的充分性、适宜性和运行的有效性,特制订本制度。
2.范围本程序适用于公司质量管理体系内部审核活动的实施和管理。
3.职责3.1.质量安全负责人3.1.1.组织策划并批准《内部审核计划表》。
3.1.2.任命审核组组长和审核员,对审核组与受审核单位的相关事宜进行协调和沟通。
3.1.3.批准审核报告。
3.2.审核组组长3.2.1.负责组织编制内审计划,负责体系内部审核报告的编制和内审工作的管理。
3.2.2.合理分配审核任务,指导并协调编制《内部审核检查表》。
3.2.3.协助质量安全负责人选择审核组的其他成员,确保内部审核员具有与审核任务相适应的能力,包括基本素质和知识技能满足要求,对所审核的产品、过程(活动)及相关标准和法规较熟悉,从而确保内部审核的有效性。
3.3.审核员3.3.1.遵守、传达和阐明审核要求。
3.3.2.编制《内部审核检查表》,实施现场审核,收集审核证据、开具不符合项、报告审核发现问题。
对发现的问题发出《内审不符合项报告》,对所发出的不符合项的整改情况进行跟踪验证。
3.3.3.配合并支持审核组长和其他审核员的工作。
3.4.质量管理部3.4.1.负责制定内审计划报质量安全负责人审批后实施。
3.4.2.负责组织实施内部审核不符合项的纠正措施、预防措施的跟踪检查并督促落实与验证,收集和保存审核过程记录和审核报告。
3.4.3.负责公司内审员的日常管理、考核和培训。
3.5.各部门接受和配合内部审核,负责准备并提供与本部门工作有关的审核所需资料,负责对审核中涉及本部门责任的不符合项制定并实施纠正措施,确保纠正措施的有效性。
4.内容4.1.内部审核的策划4.1.1.质量管理部于每年特定时间编制《年度内审计划表》报质量安全负责人审批后发至各有关单位。
制定的年度审核计划覆盖公司质量管理体系所覆盖的全部产品、过程和区域、场所。
制定审核计划时考虑以下情况,对以下情况和部门状况差、问题多、重要程度高的过程和区域应加大审核力度。
*************连锁有限公司企业负责人变更专项内审二零二零年十月企业负责人变更专项内审资料--------------原企业负责人***变更为***目录一、企业负责人变更专项内审方案 (1)1、评审目的 (1)2、评审依据 (1)3、评审标准 (1)4、评审范围 (1)5、被评审人员 (1)6、评审人员 (1)7、评审方法 (1)8、时间安排、人员分工 (1)9、评审时间和日程 (1)10、评审记录及要求 (1)11、整改要求 (1)二、内审计划通知 (1)三、内审首次会议签到表 (1)四、质量管理工作会议记录 (1)五、企业负责人变更内审记录表 (1)六、管理人员能力素质调查表 (1)七、质量管理体系内审报告 (1)八、专项内审会议总结 (1)附、企业负责人专项内审检查记录表 (1)一、企业负责人变更专项内审方案一、评审目的按照新版 GSP 的要求和我公司《质量管理体系内审制度》的规定,当公司的关键要素发生重大变化时,要组织开展内审,确保公司质量管理体系正常运行,通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题,并持续改进,保证质量管理体系有序高效的运行。
经公司质量内审领导小组研究决定,拟对公司 GSP 实施情况进行内部评审,检查重大质量要素变更后贯彻实施情况,特制定如下内审方案。
二、评审依据1.《中华人民共和国药品管理法》2.《药品经营质量管理规范》3.《质量管理体系内审的管理制度》三、评审标准评定标准:对照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《质量管理体系内审的管理制度》中与内审相关的内容逐条对照检查;四、评审范围任职资格、管理人员能力、质量管理职责、药品经营法规知识、培训与体检。
五、被评审人员***六、评审人员组长: ***成员: ** ** *** ****七、评审方法评审人员对照《企业负责人变更内审记录表》,逐条评审。
采用资料检查、现场调查问卷、相关问题询问相结合等方式进行评审。
图纸会审会议纪要(精选6篇)图纸会审会议纪要篇1会议时间:20xx年3月22日15:30会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室参加单位及人员:设计单位侯岚晋:全部放线以结施为准。
总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。
能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。
图纸一律按11G101实行。
一:1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。
2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。
3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。
答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。
5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。
答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。
6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。
会签栏:施工单位:监理单位:设计单位:建设单位:整理单位:20xx年3月22日图纸会审会议纪要篇2会议议题:工程名称:时间:20xx年04月27日15:30地点:主持人:整理人:一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部整理:签发:审核:签发日期:图纸会审会议纪要篇3议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程时间:20xx年04月27日15:30地点:春源公司同乐厂区办公室主持人:仝山林整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表):1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林3.设计单位:城市建设研究院吴日重4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容:一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部整理:签发:审核:签发日期:图纸会审会议纪要篇4时间:x年xx月xx日地点:甲方会议室主持人:参加单位人员(附会议签到表):1.建设单位:2.监理单位:3.设计单位:4.施工单位:会议议程及内容:一、北部新区自行车道交通系统市政设施改造工程2标段图纸进行了技术交底。
ISO内审末次会议会议记录(CQC版)(写写帮整理)第一篇:ISO内审末次会议会议记录(CQC版)(写写帮整理)XXXX玩具有限公司会议记录地点:A会议室时间:2013-10-10 主持人:XXX 出席人员:各内审员/受审部门负责人抄送:XXXX 记录人:XXX 主题:内审总结会(内审末次会议)会议内容:一、感谢大家对内审工作的支持。
二、内审总结:① 本次内审工作共进行了3天,所有部门均已审核完毕,从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看,本次审核工作进行得比较深入,这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度,各部门已真正意识到内审的重要性。
② 本次内审过程中,5 个NC项,(压铸部2个、压炼部2个、品检部1个),3 个OB项,(压炼部2个、电子部1个)。
③ 针对不符合项,请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况,并把结果提交文控室;外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。
④由于内审是以抽查方式进行,没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好,没有发现的问题并不代表问题不存在,所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查,发现问题及时改善。
⑤ 应因本次内审中出现的新情况,往后文控室将组织相应培训,进一步统一ISO的各项相关工作,进一步规范ISO操作规程。
三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。
会议主持人签署:会议记录人签署:(日期)(日期)第二篇:ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间:2010年9月1日下午16:10—16:50地点:公司会议室与会人员: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题:ISO内审工作总结主持:XXX记录:XXX会议内容:9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。
实验室资质认定申请、变更、现场评审、材料上报实验室资质认定申请、变更、现场评审、材料上报要求和注意事项一、申请1、所有申请材料一律由省质监局受理。
电话0791-*******。
初次评审单位在评审前需填报《江西省计量认证计划申报表》,报省质监局批准后方列入评审计划;复评审的实验室需在证书有效期前6个月提出复评审申请,同时填报《江西省计量认证计划申报表》。
未列入评审计划一律不安排评审。
2、实验室提交的材料必须真实、完整、有效。
严格按照《实验室资质认定》申请书格式填写,并随申请书提交典型检测报告、质量手册、程序文件、独立法人实验室需提供(法人地位证明文件(首次、复查))、非独立法人实验室需提供(所属法人单位法律地位证明文件、法人授权文件、实验室设立批文、最高管理者的任命文件)、管理体系内审记录、管理评审等相关记录。
同时交申请书的电子文档。
申请书中的《附表1申请资质认定检测能力表》中“检测标准(方法)名称及编号(含年号)”一栏必须填写标准号、标准名称、标准有效年代号。
3、初次申报资质认定材料的实验室,要求管理体系运行三个月以上,且进行了完整的内审和管理评审。
初次/扩项的难度较大、操作复杂的项目,原则上必须有检验经历;操作人员必须经培训考核持证上岗。
4、复评时,标准的变更和新扩项项目,必须在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”一栏标注“变更”或“扩项”;初次/扩项/复评时,若标准涉及若干个试验方法,实验室的设备能力不能覆盖所有方法,需在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”中注明。
如GB5009.12《食品中铅的测定方法》中,有《第一法双硫腙比色法》和《第二法原子吸收分光光度法》,若实验室GB5009.12中所有方法都具备能力,可以直接GB5009.12《食品中铅的测定方法》。
若实验室GB5009.12中仅能测第一法或第二法,在须在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”中注明:“仅测第一法”或“不测第一法”。
XX公司内审末次会议记录时间:2016年8月6日地点:本公司会议室参加人员:审核组成员,公司领导及各部门负责人(见会议签到表):8:30审核组长主持并宣布会议开始:XX:1.在各部的配合下,审核工作按计划安排圆满结束,对大家在审核期间的配合,表示感谢。
2重申审核目的和审核范围:审核目的:为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性,发现不符合工作,采取必要的纠正措施,实现持续改进审核依据:资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围:所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册,采用听、问、查、看、考的方式,调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等,并追溯到各类记录,文件,询问有关人员,通过客观公正、实事求是的评审,认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求,职责明确,人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要,在用仪器设备按周期检定,需要申明的是,由于所抽样本的代表性和风险性不同,审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份,其中实施性不符合2份,效果性不符合0份(详见不符合报告)5此次内审有些问题虽未构成不符合,但有可能发展成为不符合,或可以做的更好,这些问题作为“观察项”提出,如文件控制:受控文件的归类摆放、借阅手续,环境的清理。
6对发现的不符合项,提出纠正要求,直到责任部门制定纠正措施,并于2016年8月6日前完成,2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后,公司经理要求:对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改,观察项应尽快改正。
应注意的问题:实际操作能力,确定样品中,进行检验能力考核,现场管理,不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录:2016年8月6日。
项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
文档收集于互联网,已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持.QMS/EMS/OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江XXXXXXXXXX制造有限公司1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版 .word 版本可编辑.欢迎下载支持.2017 年度内部审核计划R-53 № : 01审核 目 的审 核 时 间审 核 方 法持 续 时 间被 审 部 门审 核 依 据验证质量环境管理体系是否符合,是否得到有效实施、保持和改进。
所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)ISO9001:2015 标准,ISO14001:2015 标准OHSAS18001:2007标准体系文件,相关法律法规现场抽样、查、问、核对暂定于2017 年2 月下旬2 天编制/日期:周N军2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.51文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.编号:R-54 文档收集于互联网,已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持. 内审实施计划NO:01日期26 审核目的审核范围审核依据审核日期审核组名单审核时间8:00-8:308:30-12:00检查公司QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.体系所覆盖的所有产品和部门■ISO9001:2015■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用的法律法规□顾客投诉。
2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 (A组)组长:周N军(B组)组员:陈M新涉及条款首次会议QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.25.3, 6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1,10.3OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.5M.:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.3行政部行政部13:00-16:0010.210.13OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34..4..4.5.14.5.2M..:34.26.26.1.210.20.1...3继续上午工作、4.4.5 4.4.6A8.2A 销售部4.4.3 4.4.64.3.44.4.34.4.64.4.7B7.27.37.47.5.27.5.38.14.5.46.1.4管理层 B审核员审核部门QMS: 5.3, 5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2,9.1.3OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.6 4.5.3 M..:34.26.1.26.210.28.116:00-17:00 278:00-12:00 13:00-15:0015:00-16:00 16:00-17:00 生产部(车间)品质部采购部财务部审核组会议QMS: 5.3, 6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,8.5.6OHSMS:4.3.14.3.3.M5S.3: 4.26.1.26.28.18.210.2QMS: 5.3, 5.2, 6.2,7.1.5,7.4,8.2.3,8.6,8.7,,9.1.3,10.1,10.2OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.64.4.7M..:34.26.1.26.28.1 4.51.032...QMS:..2.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3OHSMS:4.3.1 4.4.34.4.64.5.3M..:34.26.1.26.210.28.1EMS:4.26.1.26.28.110.2OHSMS:4.3.14.3.3资料整理、审核组会议末次会议ABBA编制/日期:陈 M 新2017.2.18 批准/日期: 周N 军 2017.2.181文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版 .word 版本可编辑.欢迎下载支持.内审会议签到表R-58内审实施时间会议地点 会议室 首次会议参加人员签到部门管理层行政部生产部品质部采购部财务部销售部管理层2017- 2-26 至 2017-2-27内审组长 周 N 军 内审员 陈 M 新 末次会议参加人员签到部门管理层行政部生产部品质部采购部财务部销售部管理层经理 周 N 军 童 H 艳 冯 Q 奎 方 S 珲 经理 经理 经理 罗 A 灵 职务 经理 刘 Q 芸 管理者代表 主任 总经理 经理 刘 Q 芸 总经理 李 R 林 经理 职务 童 H 艳 罗 A 灵 姓名 经理 李 R 林 经理 主任 姓名 陈 M 新 管理者代表 冯 Q 奎 周 N 军经理 方 S 珲 陈 M 新1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版 .word版本可编辑.欢迎下载支持.会议记录R-11 A/0 NO:会议时间主持人2017 年 2 月 26周 N 军会议地点记录人会议室陈 M 新会议内容:内审首次会议会议记录:一、会议开始:1、参加会议人员签到;2、审核组长周N 军宣布会议开始;二、人员介绍:1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工;三、总经理讲话:1、审核目的:a、重要性;b、为认证审核作准备;2、审核范围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证;四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序;五、现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的内容;六、强调审核原则及阐明一些重要问题;七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员;八、会议结束。
内审外审工作步骤全程(含时间间隔)1、内部审核计划编制:*年8月6日审批:*年8月8日批准:*年8月8日(管代批准)2、内部审核实施计划其中的时间安排:现场审核时间:*年8月20日~21日纠正措施完成时间:8月30日前审核报告发布日期:9月15日前3、现场审核计划日程安排8月20日(上午、下午)8月21日(上午、下午)4、内审首次会议(须有签到表)5、内审检查表(各个部门)6、内部质量审核报告(编制:8月30日,批准管代8月30日)7、内审不合格报告(效果验证:8月28日)8、纠正措施实施表(提出日期8月21日,预计完成日期8月30日前,完成日期8月28日)注意:不合格报告可能不只一张(有的纠正还要附相关的资料)9、内审末次会议(附签到表)10、管理评审a、会议通知(定于10月9日下午*时,地点:** 通知时间:9月28日)b、管理评审计划(9月29日)c、管理评审会议签到表d、附件:输入资料e、管理评审报告f、会议记录g、管理评审相应的决议、跟踪等等迎接外审(外审时间10月18日)1、9月13日,CQC评审中心传真征求年度监审时间安排2、10月11日发来审核计划内容:审核组成员名单、审核活动安排需回传确认(定最终审核时间10月19日)3、致电CQC评审中心相关审核老师,交流沟通(记住别忘记主动要求去接车)4、10月13日,公司内发通知,迎接审核,大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议5、检查各部门准备工作(主要是资料了)特别要注意上一次审核的不合格及内审中的不合格项,老师再忙也要审的!6、安排欢迎等横幅资料准备公司大门口:热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导;会议室:“***公司质量管理体系审核首次会议”当然还有末次会议的(“***公司质量管理体系审核首次会议”)7、安排生产车间清理整顿8、10月18日,准备水果饮料等等9、10月19日早,接车(按之前商量好的时间地点)10、首次会议(19日上午10点)管代或老总带领下欢迎审核老师光临审核老师讲话老总讲话管代讲话(主要内容:欢迎审核老师+过去一年体系运行概要+要求各部门配合审核。
河南省特种设备安全检测研究院 HATJ/SPS—171047
特种设备许可鉴定评审会议签到表
□首次会 □总结会
申请单位 河南鸿达电梯有限公司
监察机构代表
评审组长 组员
会议日期 年 月 日 会议地点
序号 姓名 部门 职务 职称 备注
河南省特种设备安全检测研究院 HATJ/SPS—171047
特种设备许可鉴定评审会议签到表
□首次会 □总结会
申请单位 河南鸿达电梯有限公司
监察机构代表
评审组长 组员
会议日期 年 月 日 会议地点
序号 姓名 部门 职务 职称 备注
1 张树民 总经理 法人
2 杨义清 技术部 技术负责人 高级工程师
质保工程
师
3 张石磊 工程部 安装维修负责人 工程师
4 张 建 技术部 检验负责人 工程师
5 李建奎 技术部 工程师
6 姜清林 技术部 工程师
7 刘英豪 技术部 材料、零部件负责人 工程师
8 张华新 质检部 检验员
9 王东生 质检部 检验员
10 陈凯 质检部 检验员
11 XXX 工程部 项目负责人
12 XXX 工程部 班组长
13 XXX 办公室 主任
14 XXX 工程部
15 赵清全 工程部 调试负责人