【范本】差旅费支付明细表(标准模板)
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9.差旅费支付明细表
年 月 日
出差人 出差日期 核付金额
出差事由:
日期 起讫
时间 起讫
地点 交通费 膳食费 住宿费 杂费 合计 工作要领
月 日 起 讫 起 讫 金额
经理 财务主管 部门主管 出差人
9.差旅费支付明细表
年 月 日
出差人 出差日期 核付金额
出差事由:
日期 起讫
时间 起讫
地点 交通费 膳食费 住宿费 杂费 合计 工作要领
月 日 起 讫 起 讫 金额
经理 财务主管 部门主管 出差人
差旅费报销单填写模板
一、差旅费报销单基本信息。
报销单位,(填写报销单位名称)。
报销人,(填写报销人姓名)。
报销时间,(填写报销时间)。
报销单号,(填写报销单号)。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间,(填写出差时间)。
出差地点,(填写出差地点)。
出差事由,(填写出差事由)。
2. 交通费。
交通工具,(填写交通工具,如飞机、火车、汽车等)。
费用明细:
交通费用1,(填写交通费用1)。
交通费用2,(填写交通费用2)。
...
3. 住宿费。
住宿地点,(填写住宿地点)。 费用明细:
住宿费用1,(填写住宿费用1)。
住宿费用2,(填写住宿费用2)。
...
4. 餐饮费。
费用明细:
早餐费用,(填写早餐费用)。
午餐费用,(填写午餐费用)。
晚餐费用,(填写晚餐费用)。
...
5. 其他费用。
费用明细:
通讯费,(填写通讯费用)。
招待费,(填写招待费用)。
其他费用1,(填写其他费用1)。
其他费用2,(填写其他费用2)。
...
三、费用合计。
交通费总计,(填写交通费总计)。
住宿费总计,(填写住宿费总计)。 餐饮费总计,(填写餐饮费总计)。
其他费用总计,(填写其他费用总计)。
合计费用,(填写合计费用)。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见,(报销人签字并填写意见)。
审核人意见,(审核人签字并填写意见)。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板,请报销人按照实际情况填写,并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
出差月份姓名交通费电话费餐费补贴住宿费杂费1月王丽¥110.00¥100.00¥20.00¥80.00¥121.001月耿方¥111.00¥100.00¥21.00¥80.00¥122.001月张路¥112.00¥100.00¥22.00¥80.00¥123.001月叶东¥113.00¥100.00¥23.00¥80.00¥124.001月谢华¥114.00¥100.00¥24.00¥80.00¥125.001月陈晓¥115.00¥100.00¥25.00¥80.00¥126.001月刘通¥116.00¥100.00¥26.00¥80.00¥127.001月齐西¥117.00¥100.00¥27.00¥80.00¥128.001月郝园¥118.00¥100.00¥28.00¥80.00¥129.001月赵华¥119.00¥100.00¥21.00¥80.00¥130.00差旅费明细表
合计
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额(元) 备
注
部
门
会
计
签
批 部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾
元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人
借款事由
借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)¥
部门会计签批 部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳 复核
借款人
规格:190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
实用文档
行程及差旅费明细表
序号 日期 地点 车(机、火车)票 住宿费 市内
交通费 伙食
补贴 其它费用 合计 交通工具 金额 费用名称 金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
费用总计:
出差人签字: 部门经理签字: 主管领导签字: 财务部负责人签字:
日期: