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关于领料单填写标准的通知

关于领料单填写标准的通知
关于领料单填写标准的通知

关于领料单填写标准的通知

各部门:

为了能够有效地统计仓库物品出入库的情况,公司在此为领料单的填写格式进行规范化,请各部门做好配合。

领料单填写模板:

领料单

领料部门:五组NO.0000006

产品类别:农药2016年06月23日

填写说明:(红色字体为必填项目)

1、领料部门:部门写清楚组别。几组、几片或者哪个队的,分不清组别的向领料人问清楚。不可两组写在一张单据上。

2、领料日期:填上正确的领料日期。

3、产品类别:每张单据只写一个类别的产品。若同时领农药、配件、种子三种类别,需要分别在三张单据上填写。

4、物品规格:有规格的产品需要填上规格,如模板上农药规格。

5、单位:需填写领料物品的最小单位。如模板中的农药填写到“瓶”,领一箱的要点清楚一箱里的数量,再按最小单位填写。且前后单据所填写的物品单位要统一。

错误填法:×

正确填法:√

6、领料人:领料人签字,谁领的谁签字,代领的写清楚是代谁领的。

7、用途:需要写用途的,注明具体用途及物品流向,尤其是在领菜品的时候,必须填写清楚。

研发物料管理规定

研发物料管理规定 研发物料主要包括:研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。 本规定中指研发物料管理适用于:1新产品研发阶段物料;2 老产品设计变更涉及物料;3 仓库现有物料研发适用; 具体流程如下: 一、研发物料采购申请 1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求,提出研发物料采购申 请,填写《请购单》。 2、《请购单》上填写内容主要包括: (1)物料所属项目名称: (2)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致); (3)技术要求(型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息); (4)需求数量; (5)购买类型(自购:研发自主购买;委购:委托物料采购部门购买; 仓库:仓库现有物料研发适用,可直接领用用于研发)(6)制单、审核、批准,走公司请购审批流程。 二、审批后开始采购 1.购买类型:网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。 2.网购可直接购买,定制购买需下《样品采购订单》,确认好交期、数量、 金额、付款等。 三、采购结束,准备办理入库 1.采购结束,由研发收件人员填写《送货单(研)》、带上实物到仓库办理 入库、领料手续。 2.《送货单(研)》上填写内容主要包括: (1)物料所属项目名称; (2)供货单位; (3)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致); (4)规格型号(尺寸、特殊要求等相关信息); (5)单位、数量; (6)单价、含税、金额; 3.注意:《送货单(研)》为入库必填单据,不管供货商是否也有送货单, 若有提供,则应把供货商的送货单附在一起,到仓库办理入库手续。 四、仓库受理,办理入库、领料手续 1.仓库受理,负责核准实物和《送货单(研)》相关信息,办理入库、领料; 2.仓库开具《入库领料单(研)》(注:研发物料不在仓库滞留,研发办 理物料入库的同时直接办理物料领出手续,因此入库、领料可合并为同一单据) 3.《入库领料单(研)》上填写内容主要包括:

物料出入库工作标准

物料出入库工作标准 1 目的和适应范围 为提高公司仓储管理水平,规范物料出入库控制程序,维护公司资产安全完整,降低不合理损耗,加速资金周转,特制定本标准。 本标准适用于物料的出入库管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法 Q/XXX BG005 采购订单管理标准 Q/XXX EG001 先进先出管理办法 Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准 Q/XXX GG009 木托盘管理办法 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 物料 物料是指最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料),燃料,零部件,半成品,外协件以及生产过程中必然产生的边,角,余料,废料以及各种废物。 3.2 送货单(五联式表单) 送货单是指由供应商自行打印或委托采购部采购员打印的,其内容应与《采购订单》(见“Q/XXX BG005”中表单)所送物料相符的送货凭证。 3.3 进货单 进货单是指由财务部开票员通过系统开具的,反映进货的物料数量、单价及金额的入账

凭证。 3.4 验收单(入库单)(三联式表单) 验收单是指由仓储部仓管员手工填写的,作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。 3.5 领料单(调拨单、出库单、补料单) 领料单是指财务部开票员依据申请单位的申请,通过系统开具的,用于不同用途的领料凭证。 3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。 3.5.2 出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。 3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。 3.6 进货退货单 进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。 3.7 销售单(发货单) 销售单是指外贸部(含上海办)要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。 4 权责 4.1 采购部采购员负责审查供应商《送货单》的正确性和完整性及监督财务部开票员开具的《进货单》的正确性和规范性。 4.2 质检部质检员(IQC)负责检验物料质量及开具对应类型物料的《进料检验报告单》(四联式表单)。 4.3 财务部开票员负责开具《进货单》及各类《领料单》,确保各类单据的正确性和规范性。 4.4 仓储部仓管员负责开具半成品《验收单》及按检验合格的《送货单》办理物料入库手续、按《领料单》办理物料出库手续。 4.5 各领料部门负责依据流程开具领料申请,并监督仓储部仓管员实施按单领料。 4.6 仓储部经理(副经理)监督按单、按流程落实物料出入库工作。 5 物料入库 5.1 材料入库 5.1.1 供应商在送货时应依据“Q/XXX GG009”规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上,并依据“Q/XXX BG002”规定完整、规范的填写“物品标识卡”及粘贴(悬挂)在物料上。 5.1.2 供应商在送货时应持有完整规范的机打《送货单》。《送货单》完整内容应包括:“送货时间”、“编号”、“供方代码”、“供方名称”、“订单号码”、“商品编码”、“品名规格”、“单

物料领用规定

物料领用规定 1 目的 为规范物料领用、发料流程,控制物料出库数量,确保发料的数量能满足生产的需求,将制定本规范。 2 适用范围 生产部各部门的领料行为适用本规定 3 填写“领用单” (1)领料员按每天生产所需领用物料,填写“领用单”(如下表所示)。 领料单(式样一) 制造单号:领用日期:_____年___月___日领料部门部门编号 领料人批准人 物料用途说明 物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他 物料编号品名规格审领数量实发量不足量单价发料人备注 领料说明□未超领料 发料记录 □如数发料 □废品过多超用□欠拨 □次数过多超用□欠拨后已补足 复核 物控部经理 领料人签收物料仓库主管 财务部 (2)领料员认真填写“领料单”,填写时字迹应清晰,并不得涂改。 (3)当日“领料单”当日必须到仓库领料。 (4)当日未领料的“领料单”的处理办法如下。 ①财务未签字盖章的,自行作废。 ②财务已签字盖章的,应于当日凭“领料单(仓库联)”到财务部抽出“领料单(仓库 联)”,并使财务、仓库和车间三联同时作废,重新填制“领料单”办理领料手续。 4 审批领料单

审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等,并在“实领”栏中填写实领数(大写)。审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。 (1)“领料单”字迹是否清晰,是否涂改。 (2)领用数量是否大写。 (3)生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。 5 财务部审核“领料单”。 财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。财务部应按以下四点要求进行审核。(1)不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。 (2)不定期抽查仓库物料账、卡和物。 (3)结算业务章专人管理,不得擅自借给他人使用。 (4)所有“领料单(仓库联)”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 6 发放物料 物料仓管员核对所有物料是否有库存,在“发料”处签字,并填写实际单价和物料编号等。(1)填写实际单价和库别时不得涂改。 (2)发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 (3)物料发放遵循“先进先出“原则。 (4)及时报送日报表和临时收料单。 (5)每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。 7 超限额领用控制 当生产部申请超限额领料时,需说明原因,同时物控部进行调查,并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理,按其决策办理。 8 补退料控制 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,以满足生产的需求。 9 本规定由物控部制定,解释权归物控部所有。 10 本规定自____年___月___日起实施。

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定 第1条目的。 为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的领用。 第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。 第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。 第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。 第10条补退料控制。 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。 第12条本规定自颁布之日起执行。

研发费用核算管理办法

研发费用核算管理办法 第一章总则 第一条为规范研发支出统计与核算,根据国家科技局和财政部关于研发支出相关规定,制定本办法。 第二条本规定适用旭阳工程有限公司。 第二章研发费用指标及相关统计范围 第三条研究开发费用是指企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性地运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行了研究开发活动而发生的各项费用。 第四条研发支出统计口径按国家统计局规定确定,包括外部支出和内部支出,外部支出是指委托或合作研发项目支付给对方单位费用,内部支出包括日常支出和资产性支出。 内部支出中的日常性支出包括研发活动人员的人工费及其它日常支出;内部支出中资产性支出是指为开展研发活动而进行建造、购置、安装、改建、扩建固定资产,以及进行设备技术改造和符合资本化条件的大修理等实际支出的费用。 日常性支出中职工薪酬是指以货币或实物形式直接或间接支付给研发活动人员的劳动报酬。包括各种形式的工资奖金、津贴补贴、职工福利、社会保险等。 其他日常支出包括因开展研发活动而发生的各项管理费用、外协加工费用和购买非资产性的材料、物资费用等。具体包括原料、材料、辅料、元器件、零配件、低值易耗品的费用(包括包装、运输、储存及各种杂费等);房屋租金、水电费、燃料费、维修费;科研项目前期论证费、调研差旅费、资料费、计算机服务费、印刷费、邮寄费、专题技术及学术会议费、成果鉴定费;办公费、行政管理费、人事及财务管理费等。 资产性支出包括土建工程和仪器设备支出,其中土建支出是指为开展研发活动而用于建设科研楼、中试车间、试验场地等土建项目的实际支出。仪器设备支出是指为开展研发活动而用于购买仪器和设备的实际支出。

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单, 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确 认。 自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请,同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申 请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料: 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码:MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写,便于成本核算,准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写; 3、职责 领料部门:根据需求填写符合本标准的领料单据; 仓储部:库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致; 库房组长负责维护本制度,定期检查本制度的执行情况; 4、内容 4.1领料单内容: 4.1.1公司领料单一式四联,第一联与第二联为存根,库房管理员留存,第三联为 统计或者财务;第四联为领料部门留存; 4.1.2表体:日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注; 日期:具体领料的日期; 领用部门:领料的部门名称,细化到班组,此项目填写,关系到部门消耗的正确归集; 部门负责人:领料部门主管; 仓管:具体发料的人员,此栏目填写,可以明确发料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 申请人:实际领料人员,此栏目填写,可以明确领料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 名称:所要领用材料的名称,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 型号/规格:所要领用材料的规格,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 用途/注意事项:所要领用材料的使用用途; 数量:所要领用材料的数量与单位,此栏目填写,关系到库存账目的平衡; 备注:其他需要补充的说明;

4.2开单人员注意事项: 421填写时,字迹需要工整、清晰,书写的力度需适中; 4.2.3填写后,检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确; 4.2.4公司领料单为五行,当超过五行时,需要另起一张领料单填写,不足五行时,需在数量栏下方的空行处划上斜杠; 4.2.5单据中“部门负责人”栏,由部门主要负责人签字,包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员; 4.3发料人员注意事项: 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签; 4.3.2单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.4审核人员注意事项: 4.4.1单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.5发生错误如何处理: 4.5.1数量填写错误,可在备注中注明实发数量,由仓库发料人员填写; 4.5.2品名、规格存在笔误时,可在错误内容上划一杠,然后再右侧空白处填写正确的内容,并由领料人在修改处签字; 4.5.3当需要修改的地方超过两处时,需要领料人员重新开具领料单; 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时,可退回仓库,由仓库人员督促领料部门重新开单; 注意:如填写公司领料单不符合本规定,资料填写不完整,仓管人员可拒绝发料。

档案操作标准

档案操作标准

一、范围 本标准规定了档案管理程序、档案归档范围。其中具体包括文件装订、文件排列、文件编号、文件著录、备考表、文件装盒、档案盒脊背、打印归档文件目录、打印卷内备考表等一系列管理环节。 本标准适用于文件、合同、证件、图纸、电子文档、声像文档、实物等的管理。 二、规范性引用文件 (一)工程所涉及的国家现行的施工质量验收规范、标准、规程。 (二)GB/T19001:2008《质量管理体系要求》标准。 (三)GB/T50326-2005《建设工程项目管理规范》。 (四)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014)。 (五)《归档文件整理规则》(DA/T 22—2015)。 (六)《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009),以北京地方标准为例,请自行参考各地区地方标准。 (七)《项目管理标准》(ZJS.MS102-2016)。 三、术语或缩略语 (一)原件:最初产生的、保留原始面貌的文件或资料。 (二)复制件:与原件内容相同的复制品,可以是复印、影印、电子扫描。 (三)案卷:由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。 (四)立卷:按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件分门别类整理成案卷,亦称组卷。 (五)归档:文件形成单位完成其工作任务后,将形成的文件、资料或图纸、设计书等整理立卷后,按规定将档案移交统一保管的部门。 四、档案管理 (一)涉及岗位和职责 项目技术内业负责记录控制的归口管理工作。项目经理、工长、质检员、计量员、材料员、机械管理员、劳资员、预算员等按规定做好相关记录,并在工期内负责相关记录的管理工作。具体职责规定如下:

物料领料管理规定

物料领料管理规定 一、目的 为规范物料领用流程,加强仓库管理,提高各部门生产效率,特制定本制度 二、范围 本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等 三、领料流程 1、车间领料人员开具《领料单》(或者提前通知仓库文员打印领料单据),《领料单》 必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息(板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台),然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料; 2、仓管员接到《领料单》后,核实《领料单》信息是否完善,如有不符及时反馈给 车间负责人;核实无误后,需要备料的物料,及时安排备料,并将备好的物料放置在固定的备料区;仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确; 3、整张《领料单》备料完成后,及时通知车间领料人员收料,生产领料人员必须对 所有物料进行清点核对,检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象,双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认; 四、领料注意事项 1、所有领料行为必须经部门负责人审核后,由指定人员持单到仓库领取所需物料; 2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印,五金仓库物料的《领料单》由仓库 文员打印,不接受手写《领料单》,特殊情况需要跟仓库主管说明;领料单要求一式三联,车间留底一联,仓库留底一联,一联由仓库交财务部; 3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后,不论什么原因追加物料领用时,不得 再次在《领料单》上增加,需重新开具《领料单》并经审核后再领料; 4、领料人员不得修改《领料单》上信息,可以在仓库发料前提出减少《领料单》上 核准的物料数量,但不可以增加数量; 5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认,仓库方可发料; 6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料,违者处以500元每人每次

研发部仓库管理规定

研发部仓库管理规定 各部门职责: 仓管员负责物料的验收,检验入库,发料,退库,储存,盘点,防护等工作 采购部和仓管员共同负责物料的入库等工作 财务专管员负责物料的盘点,查账等工作 一:外购的物料 A:物料验收入库 1:材料到厂后,仓管员协同采购部相关人员凭借采购申请单和厂商相关单据进行验货,仔细查验产品的名称,规格型号,数量等是否相符。 2:按照采购申请单上的检验要求对来料进行检验。合格后办理材料如库手续,不合格的退货交由采购部处理。 3:开具相关入库单。入库单须有采购部和研发部仓管双方签字。入库单一式两份,采购部记账,研发部存根。 B:物料保管 1:物料入库后,按照不同的类别,产品属性,特点和用途等进行分类分区进行合理摆放,化学试剂等具有腐蚀性,分散性或辐射性等的要采取必要的存放防护措施。防止物料因为保管不当而导致报废。 2:存放要做到摆放整齐,仓库要做到干净整齐,定期清理卫生。帐物卡要相符,物料的数量规格型号等表示要清晰。 3:仓管员不得人为私自变更物料名称型号和数量,需要变更的,必须填写物料变更申请单,由研发部经理批准后方可变更。 4:仓管员定期进行盘点,每月一次,财务部专管员定期每月抽查一次。以做到物料清晰准确。 C:物料领发及出库 1:仓管员凭借研发员的领料单如实发放物料,领料单上必须由研发员签字,否则不得领料货下账。 2:领料必须遵循先进先出的原则。 二:从综合仓库领取的物料 A:物料的领取及入库 1:仓管员凭借研发员的物料清单从综合仓库进行领料,办理ERP的领料手续 2:每次领料不得超于物料清单的100% 3:严禁私自领料或乱领料。 B:物料的保管及发放按照外购物料的保管和发放进行。 三:物料退库货报废处理

生产领料单

按以下顺序: 1登录K/3系统后,单击【供应链库存管理】-【领料运输】,双击【生产领料维护】,系统将弹出“生产领料单维护”窗口; 2点击菜单栏中的“格式关联信息设置”,弹出关联信息设置窗口; 三。单击〖增加〗按钮,弹出选单窗口; 4在左侧列表中选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务单】。在右侧界面,将当前序时簿字段设置为单据体1。生产任务单内部编码,关联信息页签字段设置为单据体。Int code并单击OK。 领料单是物料领用和发货的原始单据。领料单是有效的领料单。每次收到材料时,必须填写材料申请表。领料单位根据生产物料计划,填写物料申请单。领料单位负责人在领料单上签字盖章后,送仓库进行发料。领料时,材料仓库经理和收料人员应共同检查所收材料的数量、种类和质量。经核实后,双方应在材料申请表上签字盖章,以证明材料申请过程已经完成。物资申请单有多种形式,一种由收料单位领用留存,另一种在

出库后留存,作为登记材料保管台账的依据,另一份由仓库转会计部登记材料台账,编制发料凭证汇总表。 领料单与出库单的区别 当发出的材料数量与发出的材料数量几乎不存在差异时,如果发出的材料与发出的材料数量相差不大。两者都证明了库存材料的减少。但是,大量材料的分布是有区别的,因为如果领料单上的材料数量很大,无法完全收集(如建筑公司),这种情况经常发生:当月。为了保证企业成本的真实性,物资部门需要根据实际使用情况开具出库单,这样财务部门就可以核算成本了。 领料单转移流程 1根据生产需要,各车间入库领料时,领料员应填写《材料申请单》一式四份,注明仓库、时间、料号、名称、规格、单位、数量。以及材料的使用说明。材料在“领料部”盖章,由“领料员”签字或盖章。资料员经验证人签字确认后,向仓库申请使用资料一式四份。

工厂每报表

每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 (所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单(含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月份 原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份成 品入库明细表》、《月份车间物料盘点表(按工序流程)》具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘

存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数 量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月 份成品仓盘点表》 具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应收 帐款明细表》、《月份客户对账单(含上月余额、本月余额)》具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对 一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客户 收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》

物料仓库标准操作规程

第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司

目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

题目:物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人:制定日期:2011年月日版本: 1页数:1/3审核人:审核日期:2011年月日颁发部门:供应部 批准人:批准日期:2011年月日生效日期:2011年月日目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。 范围:原辅料、包装材料的入库。 分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。 验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并

研发样品费用归集办法

样品费用归集办法 1.目的 规范样研发样品出入库流程,合理有效地归集样品费用,为销售收款、样品报价和费用分析提供客观、完整的基础数据。 2.适用范围 适用所有样品试制或小批量试产。 3.试制需求备案 3.1确定样品试制需求后,产品管理部或机箱设计部提供《样品制 件通知书》和样品BOM给财务部,明确试制数量、预计生产日期及是否需要请购治具或其他专用工具。 注:样品BOM建入K3系统后无需提供,直接从系统获取。 3.2 对样品BOM中的供应商免费样品和客供物料进行标识说明。 4.样品费用归集 4.1样品治具或其他专用工具费用。采购部签价格审批单的同时, 在《样品治具和工具采购汇总表》进行登记(必须填写试制样品规格型号),未在表内进行登记的不予对账和付款。 4.2样品材料费用归集。包括领用库存物料、采购料件、供应商免 费样品和客供物料。 4.2.1 领用库存物料:产品管理部根据BOM单编制《样品投料单》, 经PMC核对和部门主管审批后办理领料;机箱设计部填写领 料单领料,需经PMC确认和部门主管审批;仓库文员列印其

他出库单须备注对应的样品规格型号。财务部负责对K3单 据的完整性和准确性进行稽核。 4.2.2 采购料件:采购部签价格审批单的同时,在《样品材料采 购汇总表》进行登记(必须填写试制样品规格型号),财务部 审核确认,未在表内进行登记的不予对账和付款。 注:样品BOM中所有物料都通过K3系统下达采购订单,无需 登记此表。 4.2.3供应商免费样品:产品管理部提供免费样品清单,采购部 负责询价并将结果反馈给财务部,以满足样品报价需求。 4.2.4客供物料根据报价需求确定是否计算费用。 4.3工时费用统计。样品入库后由生产部提供生产样品所耗用的设 备工时及人工工时。 4.4 样品退料(包括不良更换),退回试制样品领用的物料,仓库文 员列印其他出库单(红字),且必须备注对应的样品规格型号。 4.5费用界定:为避免重复计算,领用板卡类成品不增加机箱设计 部的样品领料费用。 4.6费用冲减:样品进入量产阶段,其相关的治具和其他专用工具 仍继续使用,可冲减研发部或机箱设计部的样品费用。 5、样品成本核算和检查 5.1实际领用与BOM核对:财务部汇总实际领料信息与BOM进行核 对,差异由研发部(电子)、产品管理部或机箱设计部确认回复。 5.2财务部根据《样品治具和工具采购汇总表》、《样品材料采购汇 总表》、K3领用记录和成品入库数量,核算样品成本并编制《样

包装材料领用标准操作规程

XXXXXX有限公司 1.目的:建立医疗器械车间包装材料领用操作规程。 2.范围:适用于医疗器械车间的包装材料。 3.责任:车间操作人员、库管员、质检员、班组长、车间管理人员。 4.内容: 4.1PE料的领用 4.1.1车间技术员根据待生产产品的库存情况,安排生产,下达生产指令,车间主任复核生产指令,复核无误后下达到带班主管。 4.1.2车间技术员填写限额领料单,一式二份,车间一份,库管员一份。车间主任复核后,一份交库管员,一份车间留存。 4.1.3库管员根据限额领料单对各种原料进行称量,并写标签贴在各原料的外包装上。 4.1.4带班主管凭生产指令从库管员处领取原料,班长将所领取PE 料,按待生产产品不同分类进行使用,将夜班使用的料放到指定位置暂存。 4.2PE料的使用。 4.2.1带班主管根据生产指令,把生产用料分别放到指定位置,供注

塑机使用。 4.2.2每个班的剩余原料,当班带班主管包装好,并进行称重,填写标签,贴在包装袋的外面,放到指定位置。库管员上班后,与带班主管进行PE料的交接。 4.2.4生产所用原料建立交接纪录,在交接时双方都要进行签字确认。 4.2.5每种原料用完后,对现场要进行清场,带班主管检查清场的效果,合格后进行生产,如果不合格,继续清场直至合格。 4.3洁净区用料的领用 4.3.1技术员根据待清洗产品的库存情况,安排生产,下达生产指令,车间主任复核生产指令,复核无误后下达到带班主管。 4.3.2带班主管根据生产指令填写限额领料单,一式二份,工段一份,库管员一份。车间技术员复核后,交当班的带班主管,当班带班主管将限额领料单交库管员。 4.3.3库管员根据限额领料单,在仓库准备好洁净区所需的包装材料。 4.3.4库管员联系洁净区的带班主管,双方当面进行交接,并签字确认。 4.4其他物品的领取。 4.4.1各班带班主管根据生产所需,填写限额领料单,车间主任签字,交库管员领取。 4.4.2库管员凭限额领料单,准备好物品。 4.4.3通知带班主管,当面交接领取,并双方签字确认。

高新技术企业研发费用核算细则

.研发费用按以下八大范围进行归集: 1)人员人工费用 包括企业科技人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘科技人员的劳务费用。 2)直接投入费用 直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括: 直接消耗的材料、燃料和动力费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开 发及制造费,不构成固定 资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费; 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修 等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 3)折旧费用与长期待摊费用 折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。 长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 4)无形资产摊销费用 无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可证、设计和计算方法等)的摊销费用。 5)设计费用 设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。 6)装备调试费用与试验费用 装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用,包括研制特殊、专用的生产机器,改变生产和质量控制程序,或制定新方法及标准等活动所发生的费用。 为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的

费用不能计入归集范围。 试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。 7)委托外部研究开发费用 委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80% 计入委托方研发费用总额。 8)其他费用(不得超过研究开发总费用的20% ) 其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20% ,另有规定的除外。 二.会计科目设置 研发支出可以作为一级科目进行核算,也可以在管理费用下面设研发费用进 行核算。如果财务软件支持项目辅助核算,建议按研发项目进行项目辅助核算。 科目级次辅助核算项目 二级三级科四级科XX研发 项目XX研发项 科目一级科目代 代码科目码科目目目(RD01 ) 目(RD02 工资 5301 530101 人员人五险一 (执(执行 工金XX研发项目(RD03) 1、研发费用作一级科目进行核算,按研发项目进行项目辅助核算。

原始凭证内容及填制

“原始凭证的内容及填制”教学设计 一、教材分析及处理: 《基础会计》是会计专业的基础理论课程,也是学习其他会计教材的基础,本节课学习的原始凭证是经济业务的起点,学好本节课是进一步学习记账凭证及会计核算形式的基础,在本书中起着承上启下的作用。 在教学中,为使学生掌握扎实的基础知识和操作技能,应用一些实际的案例加强学生对知识的掌握,提高学生的会计从业能力,为以后参加社会实践奠定基础。 二、教学目标及要求 1、知识素质要求 通过教学使学生掌握原始凭证的内容及其填制要求,在经济业务中能够正确区分和使用原始凭证。 2、能力素质要求: 通过教学,培养学生的理解能力,实际动手操作能力,学会用理论知识来解决实际问题。 3、思想觉悟素质要求 通过教学,培养学生热爱自己所学专业,教育学生学好专业基础知识,进而为市场经济管理活动贡献自己的一份力量。 三、教学构想、重点和难点: 教学构想:本节课要为学生提供一次模拟训练的机会,希望通过这次训练使学生对一些简单的业务操作有所掌握,锻炼学生的操作能力。

教学重点:原始凭证的填制方法和要求 教学难点:正确使用和填制原始凭证 四、教学方法和教学手段 1、教学方法 “收集资料、动手实验、交流讨论”等相结合的教学方法 2、教学手段 ⑴多媒体课件 ⑵空白原始凭证若干张 3、学法指导 ⑴学生能力培养 课前给学生一周的时间,让他们搜集一些日常生活中常用的原始凭证,分析原始凭证类型,说出原始凭证的填制项目,并找出自己不能理解的地方。 ⑵学生参与意识的培养 课堂教学中,教师提出问题,让学生回答,并引导学生参与讨论,让学生充分发挥自己的理解,扩展思维。 引导学生综合运用所学知识,进行模拟业务的操作,提高学生的实际操作技能水平,并能解决实际生活中的经济业务。 4、授课班级:08会计班 5、课时:1课时 五、教学过程与教学内容

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重 新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。 自制产成品:由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。 在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料: 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

工厂每报表

工厂每报表 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 (所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单 (含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月 份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份 成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表(按工序流 程)》 具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数

量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》 具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应 收帐款明细表》、《月份客户对账单(含上月余额、本月余额)》 具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客 户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》

领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定 一、领料流程 领料程序:领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料 领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字 1.领料人填写料单:领料人依据部门领导下发任务按每天生产,管理,技改等工作物料需求填写领料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字) 2.领料部门主管签字:审核领料单并签字确认。 3.仓库管理员签字:确认所领物料是否有库存,按有效数量出库做账,并统计好填写物料编号及单价,时刻留意库存变化及时向上反馈。 4.审核部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额,所领物料是否合理并总结相关数据,提出相关实质建议。 5.财务部门签字:审核单据是否准确无误,核算领料金额,准确无误后签字盖章。 二、相关规定 (一)领料部门 1.认真填写单据,字迹清晰,一律不得涂改。 2.当日料单当日领出。 3.料单做好编号(比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料),领料单须连号。 4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总,并报至审核部门。

(二)审核部门 1.字迹清晰,不得涂改。 2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控,办公用品按部门消耗定额管控。 (三)财务部门 1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。 2.对领料单进行汇总并结算当日账单,结合车间汇总和仓库进行核对,确保当日料单的准确性。 3.不定期对仓库账目,卡,物进行抽查。 4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。 (四)仓库管理 1.签字,填写实际数量以及单价,不得涂改。 2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。 3.物料采用“先进先出”方法管控。 4.及时汇报当日领料数据和到货数据。 5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。 2020年7月7日 注释:先进先出为仓库物料管理方法,仓库人员自行学习拓展。 审核部门需确定人选,技术可辅助配合

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