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物料承认管理办法

物料承认管理办法
物料承认管理办法

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1、目的

确保公司在生产过程中,所使用的物料符合产品的设计要求,规范新物料开发管理流程,并提供供应商生产和本公司进料品质管制的依据。

2、适用范围

本公司产品相关所有物料适用此范围。

3、定义:

3.1厂商:未经评审的供应商。

3.2合格供应商:指由采购组织工程、品质参与到厂商现场或厂商提供相关资料对厂商品质保证能力和供货能力进行评审,评审通过的厂商。评审厂商需提供包括但不限于样品《规格书》、《环保资料》等。指定品牌的物料非原厂购买时还需提供《代理资格证》,所有物料的厂商必须是通过评审合格的供应商。

3.3沿用旧物料编码:所有物料都需独立编码,除同规格物料原供应商终止采购,新开发的供应商沿用旧物料编码。

3.4技术规格书:包括但不限于性能参数、样品检测报告、环保测试报告、辅助物料的MSDS物性表。

4、职责:

4.1工程部:负责确认文控中心提供所需物料的图纸、工艺要求或详细技术参数等;参与供应商评审并确认采购提供物料样品的功能、性能,对测试报告进行审核等。

4.2采购部:组织供应商评审活动;负责完成所需承认新物料的打样工作(包括物料的改进、替换和替代);及时了解市场情况,包括货期、参考价格、技术支持、服务等;负责向供应商索取和督促提供新物料的样品(免费样品10PCS)和技术规格书。跟踪物料的承认过程,并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。

4.3品质部:负责向采购提供物料检测标准,参与供应商评审并确认新物料环保标准的符合性;实施新物料可靠性实验并提供实验报告;对测试报告进行审核和批准。

5.专用名词说明

5.1极关键物料:IC类、发射管、晶振等。

5.2关键物料:PCB板类、晶体管、电感、电阻、电容、震荡器等元器件、包括线材、开关等。

5.3一般物料:包括内外包装箱、产品彩盒、产品标签标贴、说明书等包装材料和产品塑胶外壳、装配用五金器件等。

5.4辅助物料:锡条、锡线、油漆、助焊剂等.

修改日期

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6、流程图

OK NG

OK NG

OK NG

采购

会签样品承认书 采购初步检查

品质部承认

实验室可靠性

测试

工程部承认

供方提供样品及技术规格书

品质部存档

工作时限:0.5天

工作时限:1.5天(新物料需研发部承认)

工作时限:1.5天

工作时限:3天

采购发供应商

提交文控中心受控下发

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7、程序内容

7.1物料承认流程

7.1.1送样要求:所有物料送样前厂商必须先通过评审成为合格的供应商。新样品由前期提供过同类物料的供应商再次提供时,一般物料和辅助物料可直接进行样品承认,关键物料和极关键物料还需由工程部和品质部根据实际情况对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。

7.1.2样品承认:采购部门要求供应商送样承认时必须填写清楚送样名称、规格、数量、料号,并附检测方法及样品承认相关资料。采购部收到厂商样品及相关资料先行确认,合格后连同《样品承认书》交工程部、品质部进行样品承认作业。所有的样品经工程、品质确认验证合格后,会签《样品承认书》一式三份,一份品质部保留作为后期来料检验依据,一份交文控中心保存,一份采购部存留作为采购及供应商出货的依据。

7.1.3物料编码:承认合格后采购部备齐相关资料提交研发部进行新物料编号,开发文员按公司物料编码规定进行编号,并录入《样品承认书》,并附供应商规格书。沿用旧物料编码的开发文员需根据新的承认资料修正系统资料。

7.2物料承认方法

7.2.1物料的承认和采用分全新物料和现有物料

全新物料由研发部负责验证、判定和承认,研发部依新产品的设计开发进度出具新物料和零件规格或图纸,由采购部门及相关部门开发新的供应商并送样作业。必要时可由研发部自行依需要指定供应商提供样品做承认。现有物料采购人员依需求信息,按文控中心提供的资料,要求供应商提供样品和相关资料进行物料承认作业。

7.2.2构件的承认分为两个部分:结构承认和外观承认

结构承认:由研发、工程、品质技术人员进行,依据公司设计图纸及公司的相关规定进行尺寸测量或试装确认,材质由供应商提供材质证明,交第三方进行验收证明或由本公司研发、工程、品质部相关人员确认。

外观承认:在结构承认后,依据设计要求对外观进行加工处理后,将外观样品交品质部继续进行外观确认。品质部依设计要求对产品的外观(颜色,光洁度等),进行确认,并依设计要求进行外观可靠性(耐磨性、附着力等)测试。

7.2.3电子元器件及PCB的承认

工程、品质部按设计要求进行检测,并进行相关可靠性及信耐度的测试。

7.2.4关键物料和极关键物料特性的识别

工程部根据公司产品的设计要求及供应商提供的流程图、控制计划等相关资料,对原料产品的特殊特性及生

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产过程的特殊特性进行识别,在样品承认书上注明要求供应商提供相应的控制方案及相关记以确保制程的稳定性。

7.2.5特殊物料的承认,由于原物料的特殊本公司无法进行检测,可由生产部门进行试作,通过对最终产品质量的确认来判断原物料是否合格。

7.2.6如因市场需求而本公司无法进行测试的安全等验证,可委托国家或第三方验证机构测试。如供应商提供的资料附有国家或第三方权威检验机构的检验证明则可直接采用。

7.2.7物料承认部门于收到待承认物料起,测试验证期限不得超过7天,除非以下特殊情形:

①试验需要时间可予适当延长期限。

②因样品数量不足或与规格不符,验证单位拒收。

7.2.8样品承认不合格时注明原因,将不合格品交采购退回供应商,并要求重新送样,同一供应商送样不得超过3次。

7.2.9因特殊状况急需使用的物料,经制造总监同意后,可直接采购试用,将物料试用结果填入《样品承认书》并补上相关资料。

8、相关文件

《采购控制程序》

9、应用表单

《样品承认书》

《可靠性检测报告》

《环保检测报告》

物料管控管理制度

物料管控管理制度 1.0目的 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理,保证及时供应合格的生产用

料,降低呆滞品存量,防止库存产品变质损坏,减少发料不规范造成的损失。 2.0范围 从原材料的申购、入库,贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 PMC部:物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批;PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购,物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点,对材料领发料手续的办理,及其过程监控,并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部:负责特殊材料(工用具、夹具、刀具等)及非常用材料的申购。 4.3品管部:负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料:由PMC部物控依有效生产周计划表,在两个工作日内准确核算 出计划需求数量,并填写《材料申购单》,由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类(包括:低值耗材、包装辅料):由仓库组依据每日库存情况,参 照安全存量适时、批量、经济申购,并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核,由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料:由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管 级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料:由开发部申请并填写《材料申购单》,部门主管审核后直接交 采购部实施采购。 5.1.5机电材料(工程、维修材料):因需求的特殊性、及时性、复杂性,由电工房 统一申请,大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后,交采购部。 5.1.6补件材料: 5.1. 6.1包装材料、五金:由需补件工序班组长填写《材料申购单》,注明详细的补 件原因(明确责任人)交PMC物控员,由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件:由责任部门、责任工序班组长/主管申请,PMC物控 员审核,PMC主管审批后,计划员下正式的补件计划单,各工段依计划安排生产,PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。

物料管理办法

物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转,及时有效地控制物料流失,贯彻“层层管理、人人参与,责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料:现车间采用领料制,由领料员将所需物料按计划领入生产线,各物料员在收取物料时,一定要遵循以下程序: 1)领料通知给仓库,且生产部每日的库量不得超过一天产能量,对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用,每日需由物料员按每日生产进度领料。 2)领料员到仓库领料时,首先检查单据填定的是否规范、正确,然后按单逐项对实物进行验收。 3)实物清点时,先点原包装共有多少包(箱)后,按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点,不能全点的进行抽点,按此方法逐一核对。 4)对于无法清点的物料(如螺丝),按规定的核对程序和标准(如用天平称)进行逐一核对,如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边,及时反映给物料组长或主管处理。 5)对于原包装已损坏的物料,能够全点的必须全点,不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6)贵重的物品(如MMP板,显示屏、机芯、主板、电源板等)必须全点,发现少数,必须立即要求补回,否则不能签字,拒绝收料,以便分清责任。 7)在投入生产过程中发现原包装少数,各拉线应立即停止使用该箱(包)物料,马上通知物料员,原包装箱(包)物料必须保持原样,待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8)大件物料必须堆放在指定的位置,摆放整齐、有序,符合消防安全要求。大件物料堆好之后,通知各工作人员点清数量,由组长确认。 9)各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处,并严格控制存放数量,通知生产线相关人员核对数量,直接发料。各生产线下班前未完成的余料,必须退回原专用的存放处,否则造成不良后果由当事人负责。 10)对于不可全点的物料,在抽点时,少数最多那袋的比例扣减该机来料,扣减后的数量作为实收数。11)根据应配套数量,逐一核对准确后,才能签章。 2.2发料:发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上,程序如下: 1)各物料员应根据材料上线时间明确规定发料,使生产能够正常运行。 2)各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量,每天发料既不能太多,也不能太少,以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3)贵重物料,每次发料不宜太多,发料时双方当面点清签章认可,各拉线发给员工也必须做到有据

物料承认管理规定

. . **科技 文件名称:物料承认管理规定编号版次:-WI-QA-002 B 编制:审核:批准: 更改记录

1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求,明确材料承认过程,特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认(包含新供应商新物料样品承认,新供应商旧物料样品承认,旧供应商新物料样品承认,旧供应商旧物料样品承认) 物料承认从采购发出物料申请表开始,到试产评审完成结束(需要提交PCN时,以PCN经客户批准为时间截止点)。 3.术语和定义: 3.1物料规格书:研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格; 3.2样品承认书:供方提供的合格样品的资料汇总(含材质成份表,全尺寸量测报告等); 3.3检验规格书:TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范,编制的检 验依据文件(可结合来料问题点不断总结完善)。 4.职责 申请人:负责收集物料全尺寸图及材质要求,可靠性测试要求,并向采购提出打样申请。 供应商管理部:负责联络供应商提供样品,并于样品承认完成后,将签核完成的《样品承认书》转交给供应商;负责物料试产申请表的提出及跟踪; 材料认证部:负责审核研发打样图纸及技术要求;组织开模产品沟通确认,参与样品试模,按实际情况签限度样品或临时样品;确认样品的外观及全尺寸量测,审核《样品承认书》的资料完整性, 依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书; 研发部:负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后,需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求,并在《样品承认书》中签字,同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》; 工程部:负责主导物料的小批量试产,依据试产情况编制试产总结; 品质部:配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证,并出具实验报告;负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验,并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求,填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门 主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前,先由申请人到研发仓管处确认有无库存,再填写《新物料打样申请跟踪表》, 依单签核后,交于研发助理处。

物料管理规定范文3篇

物料管理规定范文3篇 本文目录 1. 物料管理规定1 2. 物料管理规定2 3. 物料管理规定3 为了控制生产成本,规范公司物料管理,保证生产正常进行,物流畅通,加强仓储人员责任心,特制定物料管理规定,欢迎参阅。 物料管理规定1 为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作,保障工程进度和质量,特制定本制度。 一、计划申报 1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。 2、对临时急需的材料要及时上报领导审批,保证工程的顺利进行。 二、材料验收入库管理 1、材料物资运送至仓库时,交验人要当面点清数量并检查质量,办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。 2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明,

填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。 3、入库材料物资要进行分类管理。 4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。 5、临时存放的材料物资,保管员应当指定专门地点存放,并出具临时存放物资手续,即开具暂存物资入库单,及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。 6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。 三、出库管理 1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库,按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。 2、领料人必须在出库单上签字。 四、物资调拨 1、公司有多余物资时,要及时上报上级公司,按情况处理。 2、临时借用物资的要出具手续,并由双方公司的物资人员办理。 五、物资使用管理

建立设备工具使用台账,记录存放地点、使用人责任人、维修情况等,有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具,应当交回公司仓库。 六、材料盘点 1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。 2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。 3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记,并查明原因,上报公司领导,妥善处理。 七、本规定自xxx年x月x日起执行。 物料管理规定2 一、目的:为了控制生产成本,规范公司物料管理,保证生产正常进行,物流畅通,加强仓储人员责任心,特制定本制度。 二、运用范围:公司所有仓库及涉及部门 三、内容: 1、物料管理包括:物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。 2、物品购买程序: (1)凡因生产或工作需要,需购置原材料或其它物品,必须由需求部门组长提出申请,并填写《请购单》,统一由主管审核,厂长批准以后采购部门方可购买,否则由采购部门负责。

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则: 1、计划性原则:存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行; 2、合同控制原则:除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施; 3、职责分离原则:存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购与价格(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离; 4、凭证记录原则:存货的收、发、转移等应有相关凭证记录; 5、账实相符原则:存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库; ②通知质检部门及时检验; ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字; ④制作登记“物料存卡”; ⑤拒收料的堆放及备查; ⑥编制及保送“仓存日报表”; ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料; ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度(季、年)物料需求计划; ②对采购部门采购实绩的考核; ③编制外协件的需求计划; ④临时性采购计划的下达及审批; ⑤生产领料单的制作及下达; ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达; ⑦参与合格供应商的评审; ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”; ②分解“月度采购计划”; ③下达“订货通知单”; ④对市场价格调整的收集处理; ⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行; ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库; ⑦订单执行情况进行跟进;

物料承认流程

物料承认流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

物料承认流程 1、目的: 1.1 通过实施新物料样品承认管理,确保物料样品的质量能满足产品的要求,并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认,代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料:因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料,包括新的定制物料,如:电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料:按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求,委托供应商制作的物料,如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料:客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料:与现有物料的功能特性非常类似或完全一致,可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料:电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图 7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下,必须经工程/研发部测试验证合格后,方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时; ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商,或原 认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时; ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。 第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。 第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由仓库主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。 第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。 第二十二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

_备用供应商导入管理办法

三级文件 【备用供应商导入管理办法】文件编号: 发布日期: 实施日期: 受控状态: 版本号:A0

1.目的 当主供应商不能满足公司质量、数量、交期需求时,为满足各车间生产物料需求,优化供货渠道,以确保为公司提供合格的产品和服务,特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于所有主原材料、零组件和成品。 3.职责 3.1采购部: a.负责对备用供应商的导入时机选择。 b.负责对备用供应商的筛选和组织评审。 c.负责对备用供应商样品的打样和试产跟进。 3.2品管部: a.负责对备用供应商的稽核评审。 b.负责备用供应商交货品质的认定和管理。 3.3研发部: a.负责参与备用供应商的开发协助,对供应商的技术保证能力、制程能力进行评价。 b.负责对备用供应商样品的承认。 c.负责推动备用供应商新零件导入过程的问题检讨与改善。 d.负责对备用供应商试产结果的确认、分析、总结。 3.4工程部: a.负责备用供应商物料使用过程中的异常进行调查分析与异常责任划分。 b.负责备用供应商试产时问题点的汇总、统计。 3.5销售部:负责对客户提出备用供应商的导入申请。(根据合作情况,必要时由研发PM 向客户提出导入申请) 4.备用供应商导入内容: 4.1备用供应商选择和评审的时机 4.1.1主供应商产能不能满足现有生产物料需求; 4.1.2主供应商一个季度内有多次出现交期延期(3次或以上),并影响到生产及公司 出货交期;

4.1.3主供应商突发(或一个月内连续出现多次)重大质量异常(2次或以上),影响 到生产和公司出货交期; 4.1.4 主供应商配合度无法满足市场日益严格的质量要求和期望; 4.1.5主供应商在价格上提出变更增长且超出预期的; 4.1.6主供应商连续3个季度考核评分60分以下; 4.1.7 无法提前预知的变故(如:政府政策性环保管控加严等),导致供应商无法正 常生产和交货,需要导入备用供应商缓解交货压力; 4.2物料备用供应商选择对象 4.2.1 战略性客户重点物料(如:喇叭、MIC、线材等); 4.2.2 来料品质不合格率高的物料(如:氧化铝盖、电泳表面喷涂件等); 4.2.3 交期偏长且交期长期不准时物料(如:芯片IC等电子料件和进口皮套类等); 4.2.4 主供应商合作意向差的物料(如:品多量小(1K 以下)的料件); 4.2.5 同品质状况下,价格有优势物料; 4.3备用新供应商导入评审 4.3.1备用供应商如果是新物色厂商,采购在取得合作意向后召集研发(工程)和品管 (SQE)进行新供应商评审; 4.3.2 导入现有其它合格供应商,针对供应商QCDS即质量、价格、技术、服务等方面 经过研发、采购和品管等权责部门的调查和评审。 4.3.3 备用供应商若综合评价在C级的,由采购发出要求,相关部门支援供应商进行策 略性持续辅导; 4.3.4 备用供应商评审合格后,列入合格供应商目录; 4.3.5 采购根据订单量和主供应商供货现状,提出《备用供应商选用评审表》;(有需 要时由PM和销售报备客户知悉) 5.样品打样承认 5.1 备用供应商打样涉及开模和电气性能的部分由研发协助,按样品打样流程进行; 5.2 备用供应商打样时料件须与原样品进行有区分识别; 5.3 样品取得后按CER《物料承认流程》执行。

零件承认管理办法

1 目的 规范公司新材料、新供应商导入,确定零件申请、承认及使用的作业流程,以保障后期量产物料品质和交货顺畅。 2 适用范围 新零件、新供应商的零件承认。 3 参考文件 3.1 《供应商管理作业程序》 3.2 《采购管理作业控制程序》 3.3 《项目管理作业程序》 4 术语及定义 First source:第一资源开发承认,简称首供 Second source:第二资源开发承认,简称二供 5 职责 4.1 研发:负责First source首次材料承认验证设计要求及设计意图的符合性,部分零件的电气性能的确认。 4.2工程:负责主导验证确认材料在生产中的量产制造可行性。 4.3品控:负责依据图纸和相关规范的要求对零件进行检验以及供应商报告的审核确认。 4.4 项目:负责主导量产前零件承认规格问题的确认工作,下达零件承认启动指令。 4.5 采购:负责主导零件承认,启动Second source第二供应商零件承认。 6程序说明 6.1 First source零件承认 6.1.1项目在与客户确认新项目送样经客户认可封样后,PM通知采购启动零件承认作业。(一般在第二次试产前) 6.1.2采购接到通知后,依据《零件承认资料表》要求,通知供应商提供零件承认书样品和资料,资料必须涵盖下列内容: 材质证明、Rohs、尺寸测试报告、包装规范等基础资料(需一式三份)。供应商提供的样品与测试报告需编号一一对 应(及测试样品编号与记录一致)。 6.1.3供应商依要求提供《零件承认书》及样品交给采购窗口,由采购窗口确认资本资料是否齐全,不全则要求供应 商立即补全;齐全则转交给SQE工程师。(如果供应商受限测试设备能力,可通过委外或事先委托我司进行) 6.1.4SQE依《零件承认资料表》要求,确认报告是否齐全,测试报告内容是否真实一致,以及安排对应的可靠性测试 6.1.5所有相关测试完成,SQE进行汇总确认。将审核意见注明在《零件承认书》转交技术工程确认 6.1.6技术工程人员接到承认书后,对承认样品及报告进行审核,并与前期打样阶段样品进行比对。确认尺寸、结构、 装配、治具配合、测试验证。必要时将报告附在承认书后。转交设计研发。 6.1.7研发部接到《零件承认书》后,根据图纸、品控、工程报告确认样品材质要求、结构性能是否满足原定设计要求。 6.1.8各流程部门确认会签OK后,转交到文控受控发行(一份采购、一份IQC、一份文控留底) 6.1.9采购收到零件承认封样后,封样样品移交给供应商后,才可以正式下订单给供应商,供应商依据封样样品以及确认 的检验标准生产出货 6.2 Second source零件承认 6.2.1采购根据销售订单及采购风险,提出二供供应商,由采购自行决定启动零件承认。 6.2.2启动零件承认后,依据6.1.2到6.1.8执行(Second source 跳过第6.1.7 ) 6.3 零件测试结果与设计规格不符,无法完成承认作业时,由项目召集RD/SQE/工程确认零件规格,评估供应商能力及风险

物料管理制度

目录 第一章、组织架构 (2) 第二章、管理制度 (2) 第三章、管理程序 (3) 第四章、作业指导书 (5) 第五章、岗位职责与考核标准 (12) 第六章、其他 (21)

第一章仓储部组织结构图 第二章管理制度 1、总则 1.1仓库的主要任务是保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,降低费用,加速资金周转。 1.2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局,内部加强责任制,科学分工,物资归口管理,业务上要进行标准考核,应用现代管理技术,不断提高管理水平。 2、物资验收入库 2.1物料入库,应先入待验区,未经检验合格的不准进入货位。 2.2物料验收合格,仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单交财务记帐,不合格的,应隔离堆放。 2.3成品入库,仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致,按交接单要求签字。 2.4验收中发现的问题,要及时通知主管及经办人处理,单到而货未到或货到而单未到,均应向经办人反映查询,直到彻底解决。 3、物料的储存保管 3.1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。 3.2物品的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下,根据物品的特点,必须做到查点方便,成行成列,排列整齐。 3.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任,仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。 3.4保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 3.5保管的物资,未经主管同意,一律不得擅自借出。

物料承认管理规定

物料承认管理规定 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

**科技 文件名称:物料承认管理规定编号版次:-WI-QA-002B 编制:审核:批准: 更改记录

1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求,明确材料承认过程,特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认(包含新供应商新物料样品承认,新供应商旧物料样品承认,旧供应商新物料样品承认,旧供应商旧物料样品承认) 物料承认从采购发出物料申请表开始,到试产评审完成结束(需要提交PCN时,以PCN 经客户批准为时间截止点)。 3.术语和定义: 物料规格书:研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格; 样品承认书:供方提供的合格样品的资料汇总(含材质成份表,全尺寸量测报告等); 检验规格书:TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规 范,编制的检验依据文件(可结合来料问题点不断总结完善)。 4.职责 申请人:负责收集物料全尺寸图及材质要求,可靠性测试要求,并向采购提出打样申请。供应商管理部:负责联络供应商提供样品,并于样品承认完成后,将签核完成的《样品承认书》转交给供应商;负责物料试产申请表的提出及跟踪; 材料认证部:负责审核研发打样图纸及技术要求;组织开模产品沟通确认,参与样品试模,按实际情况签限度样品或临时样品;确认样品的外观及全尺寸量测,审核《样 品承认书》的资料完整性,依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子 件、结构件的检验规格书; 研发部:负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后,需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符 合要求,并在《样品承认书》中签字,同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》; 工程部:负责主导物料的小批量试产,依据试产情况编制试产总结; 品质部:配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证,并出具实验报告;负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验,并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 打样申请 替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。

物料管控方案

一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。 如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料 二、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。 2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。 3、尽量做到按生产任务单领取 物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。 10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库 三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经 本部门主管核签后到仓库办理领料。②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库 物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态,容易被管理者忽略。据调查,仓库管理中出现的品质问题,70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点:(1)工具的使用。对于轻物品,如果采用人手搬卸码放还可以接受,对于一些重物,则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏,所以哪些物料可以手工搬运,哪些要机器辅助,在现场应明确下来。(2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度,一是静态堆放高度,即码放在那里不动时的允许高度多高;二是动态堆放高度,即搬运时的堆放高度。如果过高的话,容易摇晃、倾倒,造成不必要的损失;堆放过高还因为承重力的关系,容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素,要特别重视。很多企业为了:“省事”和“效率”,一般只对重量限制,但是在现场核算重量是很困难的,所以用一个谁都明白的高度值来限制的话,容易让员工接受和执行。(3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合,要经常教育监督员工正确使用,安全来自每天的重视和支持,不要等发生了血的教训留意。(4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养,万一发生异常,要及时停止使用,进行确认。侥幸之心不可有。(5)异常和跌落品的处理。搬运过程中如果发生跌落,要相关人员确认品质没有异常时才可入库,并且在包装卡、完成票上要做记号,万一发生问题时也可以追溯。特别要说明的是,搬运过程物料跌落难免,要做好预防和教育工作,如果处分员工的话,那么谁也不会再将问题上报,将留下更大的品质隐患。所以,我们只需要处分知情不报的员工,其他的应该既往不咎。仓库管理(物料的保管) 仓库管理的目的满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺;采取必要的措施,防止物料损耗、劣化;保持最低限度的库存量,减少经营负担。“不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面,“库存最低”因为涉及部门较多,班组长能起的作用较为有限,这里仅介绍如何做到账物一致,防止短缺。账物一致是库存管理的最高目标。要了解实际库存数量与台账库存是否一致,基本的手法是进行盘点。盘点根据发生的时间和频率不同,一般分为定期盘点和循环盘点。定期盘点多按周期进行,如每月、每季、每年等,目的是掌握在库的金额值,核算盈亏;循环盘点是将物料分类,然后按时间分配分别对每类物料盘点,全部物料盘点完为一个循环,工厂的一般做法为每周进行循环盘点,一个月为一个循环周期。其目的在于核查物料的账物一致性,防止损耗,提早发现缺料等异常情况。为什么会发生账物不一致的情况呢一般有以下几个原因:进出库计数错误;票据记录、转记错误;盘点时计数错误;保管期间的损耗、丢

物料承认流程

物料承认流程 1、目的: 1.1 通过实施新物料样品承认管理,确保物料样品的质量能满足产品的要求,并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认,代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料:因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料,包括新的定制物料,如:电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料:按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求,委托供应商制作的物料,如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料:客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料:与现有物料的功能特性非常类似或完全一致,可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料:电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图

7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下,必须经工程/研发部测试验证合格后,方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时; ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商,或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时; ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料,并注明样品数 量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格,材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所 需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题,采购 应联络相关人员对其解释。

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生,合理利用物料,严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理,减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程,制定合理的评审,奖罚机制,促进呆滞料的处 理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料,半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义:凡品质(型号,规格,材质,性能)不合标准,存储过久(6个月 以上库龄)等现状巳不适用需处理,或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义:存放在仓库达到3个月以上,且期间异动率(异动率=期间出库/期 初库存*100%)小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外,还包括因证号、地址变更或其他原 因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料,即隐患呆滞料。 四.呆滞料处理原则: 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料,所有处理方案须经过评审以确定方案的可 行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的,则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构: (一).公司成立呆滞物料处理小组(以下简称为专项小组),由公司的哪几个部门组成?即仓储部,财务部,采购部,OEM部,质量管理中心,营销中心;各部各

派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 (二)专项小组主要职责: 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因,责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的 处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议,讨论解决工作中存在的问题 4.呆滞料处理成果的发布 5.以上工作均由消呆小组指挥部门质量管理中心牵头处理并落实到人。 (三)相关部门职责 1.研发部:负责给出因技术更改所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提 案的评审 2.技术部:负责给出因工艺更改不当所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处 理提案的评审以及负责呆滞料的替代使用方案验证及跟踪。 3.财务部:负责呆滞料处理提案的评审以及对各部门产生的呆滞金额进行考核 4.品保部:负责呆滞料检验工作并对所有呆滞料使用过程进行监控 5.PMC部:负责向销售部确认因订单变更及客户退货产生的呆滞品处理方式,负 责提供呆滞物料清单及库龄分析 6.PMC部仓库课:负责对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。 7.采购部:负责按评审后的处理方式,对物料进行变卖,退换货等具体实施过程 及价格议定以及呆滞料处理提案的评审 8.销售部:负责给出对订单变更造成的专用呆滞物料、成品的处理方案以及呆滞 料处理提案的评审 9.制造部:负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作,负责定期对制造 部门的物料进行盘点,清理,退库工作,同时配合返工返修工作。 10.行政部:负责报废呆滞物料的变卖,遗弃等处理工作,接到通知起规定时间内 按环保体系的要求处理废品实物。 六.作业程序

物料库存控制管理办法

库存管控管理办法 一、目的: 根据集团产品的计划要求,以保证生产和销售需求为第一原则,控制库存资金占用,加速物料库存周转,特制定本管理办法。 二、使用范围: 1、本制度适用于所有与生产相关的物料; 2、本制度适用于集团及各分子公司。 三、术语解释: 库存管控:在保证公司生产、经营需求的前提下,以减少库存资金占用为目的,通过动态管理,使库存量经常保持在合理的水平上。 四、库存物资分类: 1、生产用原材料; 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资; 3、临时请购的非通用性物资; 4、积压物资; 五、库存管控目标: 1、降低库存成本,减少资金压力,实现集团的年度预算目标和库存周转标准; 2、预防缺货风险,保障物料正常供应; 3、预防库存积压风险,降低库存积压物资占比; 六、管理细则 1、生产用原材料库存管理: (1)采购计划管理: 1)根据集团年度财务目标,制定月度库存当量和周转天数目标; 2)结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则(包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存,订购批量等); 3)监控库存,根据生产、销售节奏动态调整采购计划,控制厂内库存合理性,避免库存紧缺或冗余; 4)跟踪物料使用情况,对使用困难的物资,及时制定消化方案,避免造成积压; 5)监控库存结构合理性,提出库存管控点,并组织制定改进方案。 (2)采购过程管理: 1)根据物料需求,制定物料供应保障方案;

2)确定供应商,并根据库存目标,制定供货规则(如交货周期、物料代管、供货份额等); 3)处理采购过程中出现的质量、交付问题,并针对重大问题出具书面处理意见; 4)监控供应商库存,并将定期反馈到计划部门,指导采购计划编制。 (3)仓储管理: 1)向计划、采购部门提供准确的库存信息; 2)监控库存量,并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门;3)监控实际使用信息,对使用变更信息及时进行反馈; 4)监控车间现场余料,查明余料产生原因,反馈信息并出具处理意见,指导采购计划制定。 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理: (1)采购管理: 1)根据物料价值、采购的难易程度,确定采购规则(采购周期、交货周期,采购批量等信息)2)根据月计划产量,审核采购计划,控制采购量; 3)监控库存,对消耗较慢,或使用困难的物资提出处理意见,并推动消化处理; 4)处理采购过程中质量、交付问题; (2)仓储管理: 1)向采购人员提供准确库存量; 2)根据使用情况、周转速度,制定安全库存量; 3)监控库存及车间使用情况,编制采购计划; 4)监督实际使用情况,针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资,查明原因,及时调整库存数量,并与采购人员进行信息沟通,以保障物资供应顺畅。 3、临时请购物资库存管理: (1)采购管理: 1)制定临采物资采购规范; 2)根据采购记录,核实库存信息及用量,审核临采物资采购计划; 3)确定供应商,交货周期,及时与请购部门进行信息沟通; 4)处理采购过程中遇到的质量、交付等问题; 5)跟踪实际使用信息,并做好记录,以便后期信息查询。 (2)仓储管理: 1)提供准确的库存信息; 2)根据紧急程度,制定临采物资入库领用时间要求; 3)因变更,临采物资取消使用或延期使用,及时与采购、请购部门制定库存评审意见;

新物料寻样与承认流程

标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3 制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15 1目的 1.1通过实施样品承认程序,确保元器件样品的质量,并作为采购订货及进料检验的依据。 2适用范围 2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认,代用物料承认作业的管理与控制。 3相关文件 3.1无 4术语和定义 4.1新物料:因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料,包括新的定制物料,如: 电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2定制物料:按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求,委托供应商制作的物料,如定制电 源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。 4.3OEM物料:客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4代用物料:与现有物料的功能特性非常类似或完全一致,可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5关键物料:电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。5职责 5.1硬件工程师:提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。 5.2结构平面工程师:提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》,并进行相关承认、签样。 5.3Layout工程师:负责定制物料PCB板的承认。 5.4材料工程师:根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价 格,在规定的时间内提供样品;组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证;对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码,出具承认书、签样。提供优选器件信息。 5.5供应商管理部:负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。 5.6供应商管理部采购:负责代用物料的寻样与承认申请。 6内容 6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家(包括更换品牌)、材质变更时必须对该物料进行承认。 6.2样品承认 6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》,准确注明待承认物料的名称,规格型号、数量、供应商名 称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等,此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应

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