进一步规范合同会签制度的规定
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工程合同审查会签制度一、目的与原则为保证工程项目合同的合法性、合理性和有效性,特制定本会签制度。
本制度旨在明确合同审查的程序和责任,确保每一份合同都经过严格审核,符合公司利益和法律法规的要求。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及工程项目的合同,包括但不限于施工合同、采购合同、设计合同等。
三、审查程序1. 合同起草:由项目负责人或相关部门负责起草合同初稿,并附上合同相关附件及资料。
2. 初步审查:合同起草后,提交给法务部门进行初步审查,法务部门需对合同条款进行合法性审核,并提出修改建议。
3. 专业评审:根据合同性质,可能需要技术、财务等部门的专业评审。
这些部门应对合同中涉及的专业技术和财务问题进行审核,并提供专业意见。
4. 高层审批:经过上述审查后,合同将提交给公司高级管理层进行审批。
审批通过后,方可进入下一步。
5. 会签流程:合同经过高层审批后,需要所有合作方的代表进行会签。
会签时需核对合同内容,确认无误后方可签字盖章。
6. 归档备案:合同签订完成后,应按照公司规定进行归档备案,以备后续查询和审计。
四、责任划分1. 项目负责人:负责合同的起草工作,并对合同内容的完整性、准确性负责。
2. 法务部门:负责合同的合法性审核,提出风险防范措施。
3. 技术、财务等相关部门:根据各自职能对合同进行专业评审,确保合同的可行性和合规性。
4. 高级管理层:负责最终审批合同,对合同的签订负有最终决策责任。
5. 合作方代表:在会签过程中负责核对合同内容,确认无误后签字盖章。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效,由法务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况需紧急签订合同,可适当简化审查流程,但必须保证合同的合法性和公司利益不受损害。
3. 本制度如有更新,将及时通知各部门和相关人员。
合同会签管理制度一、目的1.1理顺合同管理程序,明确合同会签管理职责,规范合同内容,防范经营风险,提高管理水平。
1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益二、适用范围2.1公司所辖各职能部门代表本公司对外签订的各类合同协议等书面文件。
三、合同会签管理规定3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。
3.2合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。
3.3审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。
3.4合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。
四、会签要求4.1资格审查:在合同签订前,承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查,将资料作为附件供会签审核部门参考:1 主体资格具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符2 经营范围欲签合同标的符合当事人经营范围,涉及专营许可证或资质的,应具备相应的许可、等级、资质证书3 授权材料代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明书、授权委托书、代理人身份证明4 履约能力调查具有支付能力或生产能力或运输能力等。
必要时应要求其出具资产负债表、由开户银行或会计(审计)事务所出具的资信证明、验资报告等相关文件5 涉及担保有担保的合同,担保人的担保能力和担保资格6 涉及重大合同对于重大合同,还须了解和审查合同另一方当事人的履约信用:有无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件4.2财务部门负责对合同中下列内容的会签审核:1 履行合同所需资金或所涉及资产的合法性及资金安排的可行性2 合同中有关价款、酬金条款及结算条款的合法性、适当性及对我方的影响3 认为需要审核的其他内容4.3法律事务部负责对合同中下列内容的汇签审核与管理:1 合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性2 合同标的合法性3 合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞4 与合同业务有关的其他法律问题5 需审核的其他内容五、会签流程5.1合同签订之前,承办部门或承办人应将合同文本草案、会签表及与合同有关的证明材料,一并提请财务部门、法律事务部顺序会签审核。
合同会签及管理办法
合同会签及管理办法是指对于合同签订过程中多个签订方进行会签,并对合同进行管理的具体规定和操作办法。
下面是一般情况下合同会签及管理的办法:
1. 确定会签人员:根据合同的性质和需要,确定需要参与会签的人员,包括法务部门、财务部门、销售部门等相关部门的代表。
2. 会签程序:合同会签应按照一定的程序进行,具体程序可根据公司的规定进行调整。
一般情况下,会签程序包括合同起草、内部审批、会签、最终评审等环节。
3. 会签意见:每个参与会签的人员对于合同内容进行审核,并提出意见和建议。
意见可以包括对合同条款的合规性、经济合理性、风险分析等。
4. 会签决策:经过会签环节,相关部门负责人根据各方提出的意见和建议,对合同进行综合评估,并作出决策,确定是否签订合同。
5. 合同管理:一旦合同签订,就需要对合同进行管理,包括合同存档、合同执行监督、变更管理、到期提醒等。
合同管理部门负
责对合同进行全过程管理,保证合同的履行和执行。
6. 异议处理:如果在会签过程中出现异议,应及时调解和解决。
相关部门负责人可以将异议问题提交给更高层级的领导进行决策。
7. 监管和评估:合同会签及管理办法的执行情况应定期进行监管和评估,以保证会签程序的有效性和规范性。
合同会签管理制度范文合同会签管理制度第一章总则第一条为了规范和加强合同签订过程中的管理工作,确保合同的签署真实、合法、规范,维护合同签订各方的合法权益,制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与外部单位签订的合同,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
第三条本制度所称会签,是指通过书面形式,由合同签署的各方盖章确认同意,以达成有效合同签署的程序。
第四条本制度所称会签单位,是指与本公司签订合同的各方单位,包括公司内部不同部门之间的单位关系。
第五条本制度的具体执行部门为合同管理部门,负责对合同签订过程进行监督和管理。
第二章合同签署程序第六条合同会签的程序包括初稿准备、会签意见征集、汇总、审核、公章盖章、签发等步骤。
第七条初稿准备包括合同起草、填写合同模板、明确各方责任等工作。
合同起草由合同起草人负责,起草人负责与会签人员沟通,完成初稿。
第八条会签意见征集阶段,合同起草人将初稿发送给相关单位进行会签意见征集。
会签意见征集方式可以是书面征询、会议讨论等形式。
第九条会签意见的征集周期一般不超过3个工作日。
征集截止后,合同起草人汇总会签意见,形成会签意见汇总表。
第十条会签意见汇总表需标明会签人员姓名、单位、联系方式、会签意见等内容,汇总表按月进行编号编号,存档备查。
第十一条审核阶段,合同管理部门负责对会签意见进行审核。
审核主要包括会签单位的法人资格、签署权限和合同内容等方面的核查。
第十二条审核人员应核查完整会签意见汇总表,如发现问题应及时向合同起草人员反馈。
第十三条审核人员应在3个工作日内完成审核工作。
如需延期,应及时向合同起草人员提出理由和延期时间,并报告合同管理部门备案。
第十四条审核通过后,合同管理部门负责将会签意见汇总表及合同正本发放给会签人员,通知各方单位进行公章盖章。
第十五条各方单位应确保公章使用安全,并保证签约人员的身份真实度。
公章组成人员应定期进行公章保管单位的内部检查。
第十六条公章盖章后,会签人员应及时将盖章后的合同正本送交合同管理部门备案。
三德集团公司合同会签制度
为加强合同管理,规范合同行为,有效规避经营风险,结合我公司实际情况,特制定本制度。
第一条适用范围
本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同,包括建筑工程合同、买卖合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、仓储合同、服务合同等。
第二条合同会签
1.合同的起草
合同由经办人负责起草,经办人将草案提交经办部门负责人审查合同的合法性、严密性、可行性。
经办部门负责人提交法律顾问审查修改,根据法律顾问的修改和审查意见定稿,并填制《合同会签单》,法律顾问的审查和修改稿原件必须存档。
2.会签流程
会签流程详见《会签流程图》。
3.为提咼效率为提咼效率、加速流转,各部门一般应在当日内会签完毕。
遇有重大研究事项,由经办部门提请召幵专项会议进行会签。
4.合同会签过程中不同意见的处理
在合同会签过程中,会签人对合同条款提出修改意见的,经办部门负责人应当与提出异议的部门负责人商定相关条款。
如有确有需要修改,应当由经办部门负责人提交法律顾问审核修改,法律顾问的审核修改稿原件必须存档。
第三条合同执行
合同会签完毕后,由合同管理部门(人员)对文本进行核对打印,并加盖合同专用章,交由合同经办部门执行。
医院合同会签管理制度第一章总则第一条为规范医院合同会签管理行为,保障医院合同的合法性和效力,提高医院管理效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部对合同进行会签管理的各项活动。
第三条医院各级管理人员、部门和工作人员在合同会签管理活动中应当遵守本制度的规定。
第四条合同会签管理应当坚持依法合规、公平公正、审慎认真、真实有效的原则。
第五条医院合同会签管理工作由医院合同管理办公室负责统一协调,各部门依法履行相应的合同会签管理职责。
第六条医院合同管理办公室应当为合同会签管理工作提供必要的技术、培训等支持。
第七条医院合同管理办公室应当加强对合同会签管理的监督、检查和评估,及时发现和解决问题。
第八条对于不遵守本制度规定的行为,医院合同管理办公室有权依法采取相应措施进行处理。
第二章合同会签流程第九条合同会签的流程包括合同准备、发起、传阅、会签、审批和归档等环节。
第十条合同准备:由合同履行部门根据需求编制合同初稿,并提供相关资料。
第十一条发起:合同履行部门根据需求发起会签申请,将合同初稿和相关资料提交至合同管理办公室。
第十二条传阅:合同管理办公室收到会签申请后,按照合同会签管理流程将合同初稿逐级传阅相关部门,征求意见。
第十三条会签:相关部门在规定的时间内对合同初稿进行审核、会签,并将意见反馈至合同管理办公室。
第十四条审批:合同管理办公室综合各部门意见,对合同初稿进行综合审批,并安排相关领导审批签字。
第十五条归档:合同管理办公室将审批通过的合同归档,并提供查阅服务。
第十六条合同会签流程的具体办法和要求由医院合同管理办公室另行制定。
第三章合同会签管理人员和职责第十七条医院合同管理办公室是医院合同会签管理的具体执行机构,负责统一协调合同会签管理工作。
第十八条合同履行部门是医院合同的主体部门,负责合同的起草和履行。
第十九条合同管理人员应当具备熟悉有关法规和政策法规、熟悉合同管理业务操作流程、细致认真的工作态度等必要条件。
合同会签及管理办法合同会签是指在合同签订前,由合同主体中各方代表在会议上进行审阅、讨论、修改、协商、确认和签字等程序,达成一致意见后,由合同的主管机构或者经办机构逐一签字的一种合同签订方式。
合同会签的管理办法:一、确定合同会签流程和规范在合同会签前,应当确定会签的流程和规范,包括会签的方式、会签人员的安排和职责、会签文件的起草和传递、会签结果的确认等。
确保会签流程清晰、规范有序、人员明确。
二、分配合同会签职责1.主管机构、经办机构的职责分配主管机构应当对合同会签工作的概念、意义、原则、程序、风险等方面进行思考和掌握,并对涉及到的主要会签环节进行负责监督。
经办机构应当认真负责签订合同前的各项准备工作,包括收集、核实和审批各项必要文件,制定会签文件,协调并安排好会签流程和过程。
2.会签人员的职责分配会签人员应当认真审查会签文件和相关文书材料,把握会签环节和要求,及时提出合理化建议,并按照程序和要求进行签名和确认。
三、实行合同会签书面审批制度合同会签应当实行书面审批制度,确保有效的合同正式签订前,经过认真审阅、充分协商,以防止合同签订中出现的种种问题和风险。
四、落实合同会签记录和审计制度会签人员应当按照规范进行会签、签字,并签署相应的会签记录。
主管机构应当建立健全审计制度,对合同会签过程进行审核,确保合同的签署及执行能够落实流程要求和具体干部的实际业务职责。
五、建立合同会签文件归档和交接制度为了方便管理和查阅,合同会签文件应当按照一定标准,进行归档和保存。
各部门应当建立交接制度,在工作交接时将自己处理过的合同会签文件归档,以方便接班的干部查阅,确保合同会签工作的连续性。
同时,要落实保密工作要求,保护客户的商业秘密和核心机密,防止重要文件的泄露。
六、加强合同会签质量管理要加强质量管理,确保合同会签过程的严密把控和有效实施,避免因疏忽大意、粗心大意等错误因素导致合同声明模糊、逻辑不清、漏洞百出等问题出现,从而保障客户利益和自身业务的安全性和稳定性。
合同会签及管理办法一、概述合同是商务交流中的重要文书,为了保证合同的有效性和合规性,合同会签及管理办法应当被制定并严格执行。
本文档旨在规范合同的会签和管理流程,确保合同的签署程序规范、合同内容完整且合法,并强化对合同的有效管理。
二、会签程序1. 会签人员确定•会签人员应根据合同内容和涉及的相关部门确定,确保各方的权益得到平衡。
•会签人员包括但不限于合同起草人、相关部门负责人、法务部门代表等。
•会签人员的具体名单和职责应在合同会签后一周内确定,并进行记录。
2. 会签流程•合同起草人在完成合同起草后,将合同文本提交给相关部门负责人。
•相关部门负责人在收到合同后,进行阅读并提出修改意见。
如果需要,可以与其他部门进行协商并征求意见。
•修改意见和征求意见应及时反馈给合同起草人,形成最终版合同。
•最终版合同需要经过法务部门的合法性审核,确保合同内容符合法律法规的要求。
•完成合法性审核后,合同起草人将最终版合同提交至相关部门负责人、法务部门代表等,进行会签。
•会签人员应当仔细审阅合同内容,确保合同条款的准确性和合理性。
•会签人员对合同内容有异议的,应当立即提出,进行协商和修改。
•当所有会签人员对合同内容都无异议时,即可完成会签。
3. 会签结果通知•完成会签后,相关部门负责人应当将会签结果通知合同起草人。
•会签结果通知应包括会签人员名单、会签意见总结以及会签通过的决定。
4. 会签结果记录•会签结果应当进行记录并归档,作为合同管理的一部分。
•会签结果记录应包括会签人员名单、会签意见和修改记录。
三、合同管理1. 合同管理责任人•合同管理的责任人应由公司内部指定,负责制定和执行合同管理制度。
•合同管理责任人应具备合同管理相关的专业知识和经验,并保持合同管理制度的及时更新。
2. 合同管理制度•合同管理制度应明确合同的存档、查阅、变更、终止等流程和要求。
•合同管理制度应与合同会签及管理办法相衔接,形成完整的合同管理体系。
合同管理会签制度一、概述本制度旨在规范和规范化公司合同管理流程,确保合同的签订过程符合法律法规和公司内部政策。
通过合同管理会签制度,能够提高合同管理的规范性和透明度,减少合同风险,保障公司的利益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与合同管理相关的部门和岗位,包括但不限于合同管理部门、法务部门、采购部门等。
三、会签要求1. 需要会签的合同范围以下情况的合同需要进行会签:合同金额超过公司规定的会签金额阈值;涉及公司重要业务的合同;需要法务部门审查的合同。
2. 会签程序(1)合同起草人员拟定合同草案,并提交给合同管理部门。
(2)合同管理部门进行初步审核,确保合同草案符合法律法规和公司政策。
(3)符合会签条件的合同草案,需进行会签流程,需要由相关部门进行评审,参与人员包括:相关业务部门负责人;法务部门代表;财务部门代表。
(4)会签过程中,各部门应当认真审阅合同内容,确保合同条款合理,符合公司利益和风险承受能力。
(5)会签人员对合同内容有异议的,应及时提出意见,并在会签表上签名。
(6)会签完成后,会签表和合同草案一并提交给合同管理部门。
3. 会签结果会签流程结束后,合同管理部门根据会签结果进行统计和,并将结果通知给合同起草人员和所有相关部门。
四、会签记录1. 会签表会签表应包括以下内容:合同名称、合同双方、合同金额、起草人等基本信息;参与会签的部门和岗位;会签人员签名和意见。
2. 会签记录保存会签记录应当妥善保存,以备后期查阅和审计。
合同管理部门负责会签记录的保存和管理,确保其完整性和安全性。
五、异常处理如果在会签过程中出现以下情况,应及时进行异常处理:涉及法律法规的问题,应追求法务部门的意见;合同金额超过公司会签权限的,需上报公司高层决策。
六、违纪处罚对于故意规避会签制度的行为,公司将按照公司内部纪律规定进行处罚,包括但不限于警告、停职、辞退等。
七、附则本制度的解释权归公司合同管理部门所有,如有疑问或建议,可随时向合同管理部门提出,并及时更新修订。
合同会签管理制度第一章总则第一条为了规范合同的签订与管理流程,保障公司合同的合法性和安全性,确保合同签订的迅速和高效,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同的签订与管理。
第三条合同会签是指公司内相关部门在签订合同前进行审核、审批、核准的程序。
第四条公司内所有涉及合同会签的人员必须严格遵守本制度的规定。
第五条公司内部相关部门要配合合同会签的工作,确保合同审核、审批、核准的及时性和准确性。
第二章合同会签流程第六条合同会签的流程包括合同草案的编制、审核、审批、签订、归档等环节,具体步骤如下:(一)合同起草:合同起草由拟定合同的相关部门进行,包括合同内容、条款的起草和修改。
(二)合同审核:合同起草完成后,由公司法务部门进行法律审查和合规性审核,确保合同的合法性和安全性。
(三)合同审批:经过法务部门审核后,合同需要进行内部审批程序,包括相关部门主管审批、财务部门审批等。
(四)合同签订:进行合同签订的是公司授权的签署人员,确保合同签订的合法有效。
(五)合同归档:签订完成的合同需要及时归档,存放在公司指定的档案库中,便于查询和管理。
第七条合同会签流程中的每个环节都要有明确的责任人和责任部门,确保流程的严密性和高效性。
第三章合同会签责任第八条合同会签的相关部门和人员要严格按照规定流程进行,确保合同的合法有效。
第九条合同起草部门负责合同的起草和修改,确保合同内容的准确性和全面性。
第十条公司法务部门负责对合同进行法律审查和合规性审核,确保合同的合法性和安全性。
第十一条相关部门主管负责对合同进行审批,确保合同内容符合实际业务需要。
第十二条财务部门负责对合同进行审批,确保合同的经济合理性和合规性。
第十三条公司授权签署人员负责对合同进行签订,确保合同签订的合法有效。
第十四条合同管理部门负责对签订完成的合同进行归档和管理,确保合同的安全存档。
第四章合同会签监督第十五条公司内设立合同管理部门,负责制定合同会签管理制度,指导各部门执行。
进一步规范合同会签制度的规定
为了明确责任,理顺关系,规范合同行为,尽可能地规避合同风险,经领导班
子研究,对合同会签制度规定如下:
一、合同签订规定:
1、在对外经济活动中,******公司的合同盖章必须填写《合同会签单》;
2、所有合同由总经理书面签字;
3、一般情况先要求对方加盖公章或合同专用章(不得加盖财务专用章或业务专
用章)。
二、合同会签流程:
将《合同会签单》与合同文本逐级审批。
1、责任部门起草,责任部门负责人审核;
2、合同监审员审核;
3、分管领导审核;
4、总经理审核、签字;
5、办公室盖章;
三、会签人员职责:
经办人:负责合同的签订、履行及全程监控。
审查对方单位的合同主体资格及资信,包括单位名称、住所、法定代表人、委
托经办人资格、电话、传真等资料,并向对方索要营业执照复印件及相关资质文件;
在合同履行过程中,索要合同履行时的相关资料(如:发票、收据、发货单、收
货单等票据)并及时上交财务或办公室;
部门负责人:审查合同整体内容,审查合同整体是否适合公司利益要求及发展
需求。
就合同内容对合作对象优劣势进行市场同比工作,对购置类合同进行货比三家、以质询价的市场调查工作。
合同监审员:
(1)审查合同的合法性。
包括:合同内容是否符合国家法律、政策和公司各项制度的规定;双方权利、义务是否平等;签约程序是否符合法律规定;
(2)审查合同的严密性。
包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权
利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误;结算方式是否合理并核算价款;
(3)审查合同的可行性。
包括:合同双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
办公室:办公室按规定权限收到签认齐全的合同会签单方可盖章。
1、审核合同标题处的对方名称与合同落款签章处的名称是否一致,合同签订
时间、签订地点、对方公司地址、电话、经手人电话是否齐全;
3、合同签章处是否有对方公章及法人名章,是否有我方和对方法人或委托人
代理人的手书签字。
一般性的合同只要有公章和法人名章,签字人与法人名字不同也可盖章;
4、所有合同要加盖骑缝章。
5、所有合同办公室要建档管理,涉及收付的合同一经签订抄送副本一份给财
务部。
分管领导:对合同主体的资质确认、合同条款权益的对等、合同中我方利益的
可实现和维护,负分管和监督责任;对购置类合同的购置必要性和购置规格高低的适用性、购置数量的准确性、购置物品的质价对等负审定责任。
对付款方式、履约过程风险的防范负监察责任。
总经理:对自己任期内所有合同签订的合法性负全责,对一切对外经济活动和规范和合同重要商务条款中涉及双方权益的条款负最终责任。
本规定从即日起执行。
附:合同会签单
**********
2010年7月1日
合同签订审阅单
合同编号; 合同名称:
甲方:
乙方:
主要内容:
1、内容摘要:
2、主要条款:
3、结算方式:
具体经办人部门日期审阅部门审阅意见
签署意见。
部门负责人签字:
年月日
签署意见。
合同监审员签字:
年月日
签署意见。
分管领导签字:
年月日
签署意见。
总经理签字: 年月日。