1-2019年校区及管理部门收入-费用统计表
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某某幼儿园
幼儿园近三学年经费收支情况表01
注:1. 年生均教育经费= 总支出—基建费在园幼儿数
2. 公用经费是指保证幼儿园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面日常开支的费用。
公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、小型教玩具添置、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置,以及房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
按固定资产管理的办公设备、专用设备、图书资料等的购置费用不在公用经费支出范围内,所需经费在年度支出预算中另行安排。
3. 年生均公用经费=
公用经费在园幼儿数
幼儿园近三学年经费收支情况表01
填表人:填表日期:联系电话;。
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。
(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
2019年上海市曹杨二中附属江桥实验中学预算编制说明一、主要职责上海市曹杨二中附属江桥实验中学是一所实行九年义务制教育的乡镇初级学校。
二、机构设置上海市曹杨二中附属江桥实验中学下设7个单位,包括:校长室、学生发展部、学生工作部、后勤服务部、工会科研室、体艺科卫部、年级部。
三、单位预算编制说明(一)关于上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算收入情况说明上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算收入总计3512.86万元,其中:财政拨款收入3512.86万元,占100%;比上年收入减少52.60万元。
(二)关于上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算支出情况说明上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算支出总计3512.86万元,其中:基本支出3109.03万元,占88.5%;项目支出403.83万元,占11.5%;比上年支出减少52.60万元。
(三)关于上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市曹杨二中附属江桥实验中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3512.86万元,具体情况如下:1、“教育支出(类)普通教育(款)”2555.50万元,其中:“初中教育(项)”2555.50万元,主要用于:单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出等专项支出。
2、“教育支出(类)教育费附加安排支出(款)”191.33万元,其中:“农村中小学教学设施(项)”191.33,主要用于:设备添置、体育馆显示屏建设项目、尚美楼信息化建设。
3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”454.58万元,其中:“事业单位离退休(项)”29.19万元,主要用于:退休人员的活动费、福利费等。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”303.85万元,主要用于:单位为工作人员缴纳的养老保险费用。
“机关事业单位职业年金缴费支出”121.54万元,主要用于:单位为工作人员缴纳的职业年金费用。
01表2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位:万元本年收入合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49一、本年支出合计1,156.491、财政拨款1,156.491、基本支出496.49【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款(补助)1,096.49(1)工资福利支出305.42【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出43.78【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出147.29【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出660.00【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款60.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、专户管理的事业收入【209】社会保险基金支出(1)?位往来收入【210】医疗卫生与计划生育支出(2)事业单位经营收入【211】节能环保支出(3)教育收?收入【212】城乡社区支出1,156.49(4)上年结余结转【213】农林水支出【214】交通运输支出3、捐赠收入【215】资源勘探信息等支出4、公共预算上年结转资金【216】商业服务业等支出【217】金融支出单位名称:市政公用局预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目01表2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位:万元本年收入合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49单位名称:市政公用局预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表专 户 管 理 的 事 业 收 入****1234567891011121314合计1,156.491,156.491,096.4960.00经济建设科1,156.491,156.491,096.4960.004403 市政公用局496.49496.49496.494421市公园管理处660.00660.00600.0060.00单位名称:市政公用局教育收费收入单位代码单 位 名 称财政拨款小计纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款本年收入合计财 政 拨 款经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转捐赠收入03表2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表单位:万元****123456789合计1,156.49496.49305.4243.78147.29660.00212城乡社区支出1,156.49496.49305.4243.78147.29660.00 21203城乡社区公共设施1,156.49496.49305.4243.78147.29660.002120303 小城镇基础设施建设452.71452.71305.42147.292120399 其他城乡社区公共设43.7843.7843.782120399 其他城乡社区公共设660.00660.00科目代码科目名称单位名称:市政公用局本 年 支 出 合 计基 本 支 出本年支出合计合 计工资福利支出商品和服务支出项目支出上缴上级支出预备费对个人和家庭补助支出不可预见费04表2019年财政拨款收支预算总表单位:万元本年收入合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49一、本年支出合计1,156.491、财政拨款1,156.491、基本支出496.49【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款(补助)1,096.49(1)工资福利支出305.42【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出43.78【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出147.29【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出660.00【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款60.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、捐赠收入【209】社会保险基金支出3、公共预算上年结转资金【210】医疗卫生与计划生育支出【211】节能环保支出【212】城乡社区支出1,156.49【213】农林水支出【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出单位名称:市政公用局预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目04表2019年财政拨款收支预算总表单位:万元本年收入合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49一、本年支出合计1,156.49单位名称:市政公用局预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年05表2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)单位:万元****123456789合计1,156.49496.49305.4243.78147.29660.00212城乡社区支出1,156.49496.49305.4243.78147.29660.00 21203 城乡社区公共设施1,156.49496.49305.4243.78147.29660.002120303 小城镇基础设施建设452.71452.71305.42147.292120399 其他城乡社区公共设施支43.7843.7843.782120399其他城乡社区公共设施支660.00660.00单位名称:市政公用局科目代码科目名称本 年 支 出 合 计项目支出本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出预备费不可预见费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出06表2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)单位:万元**123456789合计496.49496.49496.49工资福利支出305.42305.42305.42 基本工资76.5676.5676.56 国家规定津补贴65.4165.4165.41 奖金68.4568.4568.45 第十三个月工资6.38 6.38 6.38 机关事业单位基本养老保险29.6729.6729.67 职工基本医疗保险缴费31.2131.2131.21 住房公积金27.7427.7427.74商品和服务支出43.7843.7843.78 办公费7.707.707.70 印刷费0.800.800.80 水电费5.005.005.00经济科目单位名称:市政公用局经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款本年支出合计财 政 拨 款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款小 计邮电费 3.00 3.00 3.00 差旅费0.500.500.50 维修(护)费0.500.500.50 培训费0.800.800.80 公务接待费0.500.500.50 劳务费0.200.200.20 工会经费 4.62 4.62 4.62 福利费 5.78 5.78 5.78 其他交通费用14.3814.3814.38对个人和家庭的补助147.29147.29147.29 基本离休费12.1412.1412.14 离休津补贴21.3221.3221.32 离休奖金10.7710.7710.77 离休公用部分0.750.750.75 离休增发工资 1.66 1.66 1.66 退休奖金80.9180.9180.91 退休公用部分 4.00 4.00 4.00 医疗费补助15.7415.7415.7407表2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)单位:万元财政拨款安排“三公”经费支出项目合计商品和服务支出项目支出“三公”经费合计0.500.501、因公出国境费用2、公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费3、公务接待费0.500.5008表2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表单位:万元****123456789单位名称:市政公用局科目代码科目名称本 年 支 出 合 计项目支出本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出预备费不可预见费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出。