2010年
45 107 263 116 76
备 注
4 1 2
72
24 44
170
27 53
108
51 50
第3位
工程项目管理方面的问题占: 8%-12%。
二、审计实施及审计发现
审计发现整体情况:
2010年审计发现问题1316个,问题主要在四大方面:
采办招投标管理:20%
合同管理: 会计核算: 8.8% 8.1% 工程项目管理: 8.2%
一、关于内部审计
8、加强对重大工程项目的“过程审计”
傅总强调监督工作要前移。 武总在今年监督工作会报告中提出这一要求。 总公司高管层调查问卷(43份),周总明确要求。二级 单位的领导也强调事中检查和监督的重要性,强调“过 程审计”的重要性。
从已审项目的审计发现看,凡是做过“过程审计”的项 目,竣工决算审计时,查出的问题基本已整改。
45%
三
审计案例分析
三、审计案例分析
使用案例来源:
建设项目、工程项目管理方面的案例
(1)有限公司、油服、海工、海油发展、新能源 (2)审计期间:2009年-2010年(但部分问题:07年-10年) (3)案例重点:项目审批、采办招投标、四大控制等
近年发生的典型案例 – 真实的案例
案例分析目的:
(1)教育借鉴 - 预防为主 (2)防范在先 - 警示和提醒,引起注意 (3)说明问题–提请大家思考,提出建议
一、关于内部审计
“过程审计”关注:
项目前期的审批、项目管理制度和流程的建立、采办招投 标、四大控制等项目管理情况。
“竣工决算审计”重点和关注点:
审查和评价建设项目投资的真实性、合法性和效益性。 重点关注:项目审批、采办招投标、安全质量、工程成本 等关键环节。