内部审核记录表格式
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邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注:1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ;基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明:
①符合:体系文件中有正确的描述,并能提供有效实施证明材料;
②基本符合:体系文件中有正确的描述,但不能准确、规范予以实施,;
③不符合:体系文件中有正确的描述,无证明材料尚未实施;
④缺此项:《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款,但体系文件中无此条款的描述,亦未实施;
⑤不适用:检验检测机构实际运作不涉及该条款。
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续页部门:领导层第2页共6页
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保存部门:品管部保存期限4年续页部门:生产部(车间、采购、库房)第3页共4页
续页部门:生产部(车间、采购、库房)第4页共4页
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内部审核记录编制:审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为:合格(“√"表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-"表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√"表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-"表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√"表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√"表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×"表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-"表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×"表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√"表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不合格(“×”表示)三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格(“-”表示)、不`合格(“×"表示)三种。
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求?是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训?
1.理?考?核?并留下记录?
询问货部其他部门(岗位)行沟。
确认:a.程序内容是否完整,是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效?正在进行的作业是否有文件指引,并按文件规定执行?产生什么记录?记录填写是否及时、符合要求?制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下,是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限?
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理?是否形成记录?
2.客户投诉和抱怨如何进行处理?
监视和测量活动的方法和用途作了 规.d 场?检查监视和测量活动的实施 情况,确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进(如何通过这些活 动识别改进机会)?
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期:内审组长/日期:日期:。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示:符合填入“√”,保留需要再确认填入“□”,不符合事项填入“×”,以上公司级的不符合要求需在总报告中体现,同时与总经理进行沟通。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示:符合填入“√”,保留需要再确认填入“□”,不符合事项填入“×”,以上公司级的不符合要求需在总报告中体现,同时与总经理进行沟通。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注:审核结论标示:符合填入“√”,保留需要再确认填入“□”,不符合事项填入“×”(同时注明严重、一般、口头),经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
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ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注:审核结论标示:符合填入“√”,保留需要再确认填入“□”,不符合事项填入“×”(同时注明严重、一般、口头),经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注:审核结论标示:符合填入“√”,保留需要再确认填入“□”,不符合事项填入“×”(同时注明严重、一般、口头),经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室:中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号:2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素(要素条款号)审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.组织机构(4.1 组织)1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。
查机构设置文件,试验室是否为独立的职能部门,隶属于母体检测机构,业务受母体指导和项目总工领导。
√1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行?查固定设施内(本部室内)的运作;查离开其固定设施(离开本部的现场);查相关临时或移动设施(在时间或空间上临时);√1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐,是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。
√1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源,以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况,并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。
查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要;各岗位职责规定明确否,资源配备是否充足。
√1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
查员工行为规范,询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预,是否受商业和财务等不良影响。
√1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系?(可用组织机构图表明)查试验室组织机构图,与外界关系是否描述正确;法人授权是否描述与母体关系。
√内审员:内审组长:审核日期:2012年7月 8 日ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室:中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号:2011-NS-14 第2 页共14 页涉及要素(要素条款号)审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
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年质量环境管理体系内审计划编号:QER/10-19-01
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审核实施计划
编号:QER/10-19-02
浙江东信电器有限公司内审首(末)次会议签到表
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现场审核检查表
编号:QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
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不符合项报告编号:QER/10-19-05
内部审核报告
编号:QER/10-19-06。