上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心
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上海市浦东新区建设和交通委员会关于我委下属单位机构变更涉及预算经费划转情况的函文章属性•【制定机关】上海市浦东新区建设和交通委员会•【公布日期】2022.03.03•【字号】浦建委计财〔2022〕21号•【施行日期】2022.03.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市浦东新区建设和交通委员会关于我委下属单位机构变更涉及预算经费划转情况的函浦建委计财〔2022〕21号浦东新区财政局:按照浦东新区机构编制委员会《关于调整浦东新区建设和交通委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》(浦委编委[2021]88号)要求,“浦东新区城市建设科技和培训中心”和“浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心”整合调整为“浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心(上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心)”。
根据文件精神,2021年末,“浦东新区城市建设科技和培训中心”已更名为“浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心”。
我委拟于近期撤销“浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心”,并将该单位2022年2月底以后未发生的预算指标全额划转至“浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心”,相关情况函告如下:“浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心”2022年预算指标总计6339449.12元,截至2月28日,已执行1151512.68元,剩余指标5187936.44元全部转入区建交委下属事业单位“浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心”,具体情况如下:1、剩余指标按支出功能分类:社会和保障就业626358.42元,卫生健康支出162469.44万元,城乡社区支出4290793.22元,住房保障支出108315.36万元。
2、剩余指标按资金分类:一般公共预算4632936.44元,其他资金555000元。
综上,划转的预算指标总计5187936.44元,人员支出:2246975.42元,公用支出:1715579.02元,项目支出1225400元,相应的支出功能分类、项目名称均维持不变。
上海市浦东新区行政服务中心概况一、主要职能上海市浦东新区行政服务中心主要负责本区一门式行政审批改革和行政效能建设的事务性工作,并对进驻行政服务中心的部门和人员实行统一管理。
主要职能包括:(一)负责对浦东新区区级平台行政审批服务工作实施集中办理、统一管理;(二)负责进驻部门的日常管理、教育培训、文明创建和年度考核等工作;(三)负责区级平台行政效能建设的事务性工作,开展监督检查,接受社会投诉、建议;(四)负责收集服务对象需求,组织第三方评估,围绕提高服务质量、方便群众办事开展相关课题研究;(五)负责会同相关部门,组织落实区级平台政务信息公开工作;(六)负责推进区级平台行政审批电子网络系统建设,对接新区网上政务大厅,拓展服务功能。
二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区行政服务中心设5个内设机构,包括:办公室、政务服务和管理部、信息集成和利用部、项目研究和推进部、公共安全和保障部。
2016年度上海市浦东新区行政服务中心收入支出决算总表2016年度上海市浦东新区行政服务中心收入决算表342016年度上海市浦东新区行政服务中心支出决算表562016年度上海市浦东新区行政服务中心财政拨款收入支出决算总表782016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表122016年度上海市浦东新区行政服务中心政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
上海市浦东新区行政服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为4488.46万元,支出总计为4488.46万元。
与2015年度相比,收入支出总计各减少259.58万元,主要原因:项目减少。
上海市建筑业务受理服务单位受理事项、联系方式汇总表①
[信息来源:上海市住房和城乡建设管理委员会公开信息]
[具体情况,请以电话联系确认为准]
目录
上海城乡建设和管理委员会行政服务中心 (2)
区县受理服务单位 (3)
初步设计审批单位 (6)
各委托管理机构 (7)
外省市驻沪建管部门 (7)
建材备案部门 (8)
其他(防雷中心、程档馆) (9)
①/ApproveManageNew/Contact.html
上海城乡建设和管理委员会行政服务中心受理大厅受理事项、联系方式一览表
区县受理服务单位受理事项、联系方式一览表
初步设计审批单位联系方式
各委托管理机构联系方式一览表(试行)
外省市驻沪建管部门
建材备案部门
其他。
上海市浦东新区人力资源和社会保障局对新区七届人大四次会议第074017号代表建议的会办意见文章属性•【制定机关】上海市浦东新区人力资源和社会保障局•【公布日期】2024.04.09•【字号】•【施行日期】2024.04.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文上海市浦东新区人力资源和社会保障局对新区七届人大四次会议第074017号代表建议的会办意见东明路街道办事处:王敏代表提出的《关于统筹协调15分钟社区生活圈公建配套的建议》(第074017号)收悉,经研究,现将会办意见函告如下:“就业帮扶”是“15分钟社区生活圈”五项目标愿景之一,社区居民对就近获取就业帮扶服务的需求较为迫切。
新区全方位启动“15分钟就业服务圈”项目,依托党群服务中心、公共就业服务平台等内部共享空间或预留专门空间,建设社区就业服务站点,充实社区基层就业服务队伍,不断增强队伍的服务能力和水平,各街镇基本完成站点全面覆盖。
全区36个街镇,以村居为单元,形成了区块就业、创业、培训服务3张“家门口就业”服务排片,结合村(居)点单需求,提供有针对性的招聘会、面试会,搭建平台促进就业。
通过就业服务纳入“15分钟社区生活圈”服务体系,进一步推进就业服务的重心下沉,方便服务群众,解决就业服务“最后一公里”的问题,使居民真正享受到更贴心、更便捷、更高效的就业服务。
通过统一冠名服务站点,统一设计服务清单,统一上墙“六大功能”,体现服务站点“可视化”;通过合理配置基层就业保障工作人员,为村居配齐专、兼职的就业援助工作人员,体现队伍的“稳定性”;通过开展“结对子”服务、“百日速配”行动,提供需求排摸、岗位募集、供需匹配、能力提升、援助帮扶、创业指导等就业服务,体现服务的“精准性”。
目前全区的“15分钟就业服务圈”社区就业服务站点建设整体推进有序。
下一步,进一步确保“15分钟就业服务圈”打响品牌、工作取得实效。
一是围绕已出台的“15分钟就业服务圈”站点建设标准,强化六大服务功能。
上海市浦东新区建设和交通委员会关于明确张江科学城南片区域道路设施接管单位的批复
文章属性
•【制定机关】上海市浦东新区建设和交通委员会
•【公布日期】2021.10.22
•【字号】浦建委道路〔2021〕77号
•【施行日期】2021.10.22
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】城市管理
正文
关于明确张江科学城南片区域道路设施接管单位的批复
上海张江(集团)有限公司:
你公司《关于张江科学城南片区域市政设施移交的请示》(沪张江集前〔2021〕55号)收悉。
经研究,批复如下:
古恩路(北横河-良虹路)等4条道路红线范围内的道路、绿化、废物箱设施接管单位为新区道运中心;古博路(S3-康新公路)等66条道路红线范围内的道路设施接管单位为新区城市道路管理事务中心;道路照明设施接管单位为新区公用中心。
请与新区道运中心、新区城市道路管理事务中心和新区公用事业中心得联系,做好移交有关工作。
特此批复。
附件:接管单位明细表
上海市浦东新区建设和交通委员会
2021年10月22日附件:。
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心
2016年度单位决算
第一部分上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心概况
一、主要职能
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心是本镇城市管理维护和镇开发建设部门。
主要职能包括:
1. 镇生活区公共设施维修、保养;镇生活区绿化养护、管理;农房审批管理;乡村路桥灯维修、管理;镇开发建设前期动迁协调工作;雨污水及地下各类管线管理。
二、机构设置
上海市浦东新区张江镇城镇建设事务中心无内设机构。
第二部分上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心2016年度
单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
2016年度收入决算表
单位:万元
2016年度支出决算表
单位:万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为476.99万元、支出总计为476.99万元。
与2015年度相比,收入减少116.68万元、支出总计各减少116.68万元。
主要原因:人员变动及严格执行八项规定减少支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计467.32万元,其中:财政拨款收入453.23万元,占97%;其他收入14.09万元,占3%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计453.23万元,其中:基本支出453.23万元,占100%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算453.23万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计相应减少130.77万元,降低22%。
主要原因:人员变动及严格执行八项规定减少支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出453.23万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少130.77万元,降低22%。
主要原因:人员变动及严格执行八项规定减少支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出453.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.71万元,占4%;
医疗卫生与计划生育支出6.52万元,占2%;城乡社区支出424.88万元,占93%,住房保障支出4.12万元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.80万元,支出决算为453.23万元,完成年初预算的65%。
决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少,二是严格执行八项规定,减少不必要的开支。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.65万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.06万元。
主要用于职工每月的养老保险及职业年金缴纳。
年初预算为22.10万元,支出决算为17.71万元,完成年初预算的80%。
决算数小于预算数的主要原因:2016年人员减少及职业年金的调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)6.53万元。
主要用于:事业单位职工的医疗保险缴费。
年初预算为7.70万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的85%。
决算数小于预算数的主要原因:2016年人员减少。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)424.87万元。
主要用于:事业单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、职业年金、其他工资福利支出;办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
年初预算为662.10万元,支出决算为424.87万元,完成年初预算的64%。
决算数小于预算数的主要原因:2016年单位一是人员减少,二是严格执行八项规定,减少不必要的支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.12万元。
主要用于:事业单位职工每月的住房公积缴费。
年
初预算为4.90万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的84%。
决算数小于预算数的主要原因:2016年人员减少。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453.23万元,包括人员经费308.50万元,公用经费144.73万元。
基本支出中:
1、工资福利支出304.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、职业年金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出144.73万元,主要用于:办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
3、对个人和家庭的补助支出4.12万元,主要用于个人住房公积金。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据上级八项规定及有关政策,减少开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;公务接待费支出决算增加
(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是0。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是0。
公务接待费支出增加(减少)的主要原因是0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于0。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,列明公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)40.97万元,其中:货物采购金额40.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.97万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额40.97万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
注:本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
注:无
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心 2017年7月12日。