产品放行清单
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食品安全管理制度清单1。
进货查验记录管理制度第一条为了加强食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。
第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等)验明食品合格证明和食品标识,索取相关票证。
应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第三条对食品包装标识进行查验核对,内容包括:(一)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;(二)产品质量检验合格证明,认证认可标志;(三)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;(四)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;(五)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;(六)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第五条经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理.第六条按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
第七条做好食品进货查验工作,落实进货查验记录工作,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容.保证食品进货查验记录真实,应统一保管,保存期限不得少于两年,接受行政执法部门的检查.第八条在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。
成品放行控制流程成品放行控制流程是指在生产过程中,对已完成的产品进行质量检查和放行的一系列操作。
该流程确保了产品的质量符合要求,避免了次品或不合格产品进入市场流通,保证了消费者的权益和企业的声誉。
以下是一个包含1200字以上的成品放行控制流程的示例:一、收到成品1.成品从生产线上下来之后,由质量控制部门的人员进行接收。
2.检查产品的货物清单,并核对数量和规格是否与订单一致。
3.检查包装是否完好无损,有无破损、变形等情况。
二、取样检验1.取样检验是对成品进行全面、有代表性的抽样检验,以确保成品质量符合要求。
2.根据产品的特性和检验标准,确定取样数量和取样方法。
3.从批次中随机抽取样品,并确保样品的存储、标识、包装符合要求。
4.将样品送往实验室进行质量检验,包括外观、尺寸、性能等方面的检测。
三、品质检验1.根据产品的质量要求和标准,对样品进行各项质量检验。
2.检查产品的外观是否完好无损,有无变形、划痕、污渍等情况。
3.检查产品的尺寸是否符合要求,确保产品的几何型状和尺寸精度符合设计要求。
4.进行性能测试,包括功能测试、安全性能测试、寿命测试等,确保产品的性能符合要求。
5.根据不同产品的特点,还可以进行其他特殊检验,如化学成分分析、电气性能测试等。
四、检验结果评估1.根据实验室检验的结果和产品质量标准,对产品进行评估。
2.若样品全部合格,则判定该批次产品为合格。
3.若样品存在一些不合格情况,需要重新抽样检验,并加强对这些方面的检测。
4.若样品检验结果仍不合格,则判定该批次产品为不合格,将会进行后续处理。
五、成品放行1.根据成品检验结果,决定是否放行产品。
2.若产品合格,由质量控制部门进行放行,并完成相关记录。
3.若产品不合格,则需要进行进一步处理,包括修复、拆除或退回供应商等。
六、成品追踪与溯源1.对合格的成品进行追踪标识,包括批次号、生产日期、生产线信息等。
2.建立追溯系统,对每批合格产品进行记录和索引。
质量受权人成品放行审核批准规程建立技术指南一、成品放行审核批准基本条件:在批准放行一个批次成品之前,质量受权人必须保证至少如下的要求是符合的:1、该批药品及其生产符合注册批准的要求和质量标准。
已取得药品生产批准文号或有关生产批件,并与《药品生产许可证》生产范围、药品GMP认证范围相一致;2、药品生产过程符合GMP要求;3、生产和质量控制文件齐全,并经被授权的人员签字;4、主要生产工艺和检验方法经过验证,并且考虑了实际的生产条件和生产记录;5、按照质量保证体系的要求,进行了质量审计、自检或现场检查;6、任何在生产或质量控制中出现的偏差和计划内的变更,均按规定由质量受权人批准,且可能影响产品质量的因素均在受控范围内。
任何变更如果涉及到市场或生产许可的变更,必须报食品药品监管部门并批准。
7、所有必须的生产和质量控制均已完成、所有必要的检查和检验均已进行,生产和检验条件受控,有关记录完整,并经相关主管人员签字;9、在产品放行之前,所有变更或偏差均按程序进行了处理。
对计划中的变更或偏差,已完成所有额外的取样、检查、检验和审核并签名;10、所有与该批产品有关的偏差均已有明确的解释或说明,或者已经过彻底调查和适当处理;如偏差涉及其它批次产品,应一并处理。
11、成品放行审核批准时,质量评价应有明确的结论,如批准放行、不合格或其它决定。
每批经批准放行的药品均应有质量受权人签名的放行证书。
12、此外,质量受权人还应考虑他认为和该批产品质量有关的其它一切因素。
二、成品放行审核要点:质量受权人放行一个批次的产品之前,必须进行但不限于以下项目的审核:1、批生产、包装记录的审核建议批生产记录的审核由企业或部门生产负责人审核。
生产技术负责人负责确认生产过程的GMP符合性。
审核内容包括: (1)是否严格按照生产指令及生产工艺规程组织生产;每一个生产步骤是否均已完成并记录在案;(2)所有在线控制、监控检查是否均已记录;(3)生产过程中的环境控制记录,如生产环境的洁净级别、压差、温湿度、微生物测试及其它环境监测结果;(4)所有相关设备及组件的准备工作,如清洁记录、灭菌记录、滤器的完整性记录及校验情况;(5)所有物料是在其有效期或储存期内投入使用的;(6)产品灭菌曲线是否记录;(7)计算过程及结果是否正确,包括是否遵守有效数字的修约原则;(8)取样标签的内容和取样情况记录;(9)生产过程中的异常情况是否调查、处理,进行变更控制管理并记录;(10)是否按规定在线清场、记录;(11)中间站未按规定条件储存物料,其贮存的时间是否记录;(12)是否按规定进行包装线的清洁与清场、记录;(13)成品的数量,包括产率、物料平衡及可接受标准是否符合规定,标签等包装材料的物料平衡、记录是否符合规定;2、批检验记录的审核建议由质量控制负责人负责审核检验记录并对所进行的检验过程和检验结果正确性进行确认,且产品质量符合相应的质量标准或委托生产合约。
物资放行管理办法1.目的:为确保公司财产不受损失,客户等的货物合法放行,特制定本管理办法。
2.适用范围:公司所有物资出入都需遵循本管理办法,各子公司物资放行规定可参照此管理办法执行。
3.权责:3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续,部门主管履行审查权;3.2所有物资放行审核、审批人员按<物资放行审批权限表>行使权利并承担相应责任。
4.放行物资的分类:4.1销售产品;4.2原材料的退、换货;4.3原材料或半成品的外发加工;4.4客户、供应商、建筑商等自带货物、工具(如无登记,应由本公司相应接待部门提供有效证明文件);4.5个人行李、物品;4.6公司固定资产租借、外发维修(含维修品);4.7公司各种废旧物资外卖;4.8生产和生活垃圾出厂;4.9车辆放行;4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂;4.11进出厂区随身物品。
5.放行条的填写规范:5.1物资放行条为一式两联,一联由申请部门保存,一联交值班保安作为放行凭证;5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清晰填写部门、出货单据号、具体日期、放行物资的名称数量、单位需要精确到最小单位,以使查对,经手人字迹必须工整清晰,签名需用全名,送往地点(公司)必须填写,放行条中不能留有空格,未填部分空格必须在审批前划掉,所填写内容不能涂改或添加,否则无效。
5.3值班保安在接到物资放行条时,必须查看日期和填写内容有无涂改、添加,是否按照规定经过审批,再查对放行条与送货单据是否相符,再进行物资的查对,在查对无误后(补)填车辆号码(当经办部门预先不确定车辆号码时,由值班保安补填),填写日期和时间并签名(全名)放行,物资放行条当日有效,过期作废。
5.4放行条必须连号管理,不得断号,有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。
7.物资放行审批权限:8.说明:8.1所有放行物资出门时由当值保安人员凭核准的放行条核对无误后才能放行。
8.2如有物资(来料加工的物资除外)临时带入公司需先到门卫登记填写<自带物资入厂登记表>,当值保安人员签名确认,交物资携带人一份,经接访人员签名确认,在出门时交当值保安人员核对原带入的物资后凭此单给予放行。
物品放行管理制度目的为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,特制定本规定。
范围与定义适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司(外协)代为加工。
2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产。
2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模具、工具的出园区。
2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。
2.5废品处置:公司各种废旧物品外卖。
2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物品出园区。
2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。
3、职责与权限3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。
3.2各部门负责人、分管领导:本部门经办的公司物品放行的。
3.3行政人事部负责人:员工私人物品/公司办公设备等出园区核准权。
3.4分管领导/执行总经理:公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。
3.5保安:放行条的核对与放行。
4、物品出园区放行工作流程指引:4.1成品出园区:需凭有效《出库单》及《物品放行条》经部门负责人或分管领导批准后生效,并注明及去往地点。
4.2外协加工:申请部门填写《物品放行条》,经部门负责人签字,分管领导审批,须注明放行物及数量及去往地点。
4.3产品退货:申请部门填写《物品放行条》,采购负责人签字,分管领导审批,并附经验收部门确认的《物料验收单》。
4.4设备、模具、工具、固定资产委外修理出园区:部门经办人填写《物品放行条》附《固定资产维修》,经部门负责人签字,分管领导审批,须注明放行物品的名称及数量。
4.5样品及其他:申请部门填写《物品放行条》,经部门负责人签字,分管领导审批,需注明放行物品的名称、数置及去往地点。
4.6废品处置:由废品所属部门填写《物品放行条》,经部门负责人签字,分管领导审批,所有废品出园区放行条均需要行政人事部审核批准后,保安方可放行。