比价议价结果汇总
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公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
采购管理制度及采购流程篇一一、目的:标准公司采购流程,进步采购工作效率,从而为消费的顺利进展提供保障,并最大化降低企业本钱,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么:为加强采购工作的管理,进步采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。
〔二〕根本流程:采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下:四、制度细那么〔一〕采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素:l 请购的部门;l 请购物品所属工程;l 请购的用处;l 请购的物品名;l 请购的物品数量;l 请购的物品规格;l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;l 请购物品的需求时间;l 请购如有特殊需要请备注;l 请购单填写人;l 请购的部门负责人;l 请购单的审核人;l 财务审核人;l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定l 请购单应按照要素填写完好、明晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司消费、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
l 假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门l 公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物品由消费部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由消费部门提请。
采购管理制度及采购流程一、目的:保障公司采购系统更趋完善,也为公司各部门提供清晰的采购规则、责任、标准、指引及流程。
通过体系及各部门的配合,本制度流程将有效地指引各部门根据标准进行工作,确保体现公司品牌形象、保证产品品质以及维护顾客的核心需求,不断提升公司竞争力。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同签订—付款申请—交货验收—质检—入库。
(三)采购流程图如下(分预付款和后付款):四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:由需求部门填写,按照公司规定的申请单格式清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求),填写后提交OA系统由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,同意后提交上一级主管领导同意后,通知采购部进行采购采购部收到批准通过的采购申请单,要对请购单的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:•请购的部门;•请购物品所属项目;•请购的用途;•请购的物品名;•请购的物品数量;•请购的物品规格;•请购物品的样品、图纸或技术资料等;•请购物品的需求时间;•请购如有特殊需要请备注;4、请购单及其提请规定•请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后通知采购部门。
•涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交。
•遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,流程后补。
•如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出备注说明。
采购部管理制度采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部岗位职责1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
2、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择。
建立牢固、可靠的供应基地,并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作,以保证材料供应的不间断性。
3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。
4、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系,控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。
6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。
7、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商。
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。
9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
10、负责与供应商以及其他部门的协调工作,协助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。
12、积极参与紧急的、临时的采购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。