双体系内审检查表资料
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内审检查表14001-4.4.2、4.4.614001-4.4.3 9001-6.3 14001-4.5.5 9001-8.2.214001-4.5.1 9001-7.67、本部门哪些岗位对环境有重大影响?这些岗位的工作人员是否经过培训?能否胜任所担负的工作?查〈培训计划〉和相关培训记录8、本部门有哪些信息交流内容?9、公司为保证体系运行提供了哪些资源?查相关资料和记录。
9、内部审核在体系中的作用?内审是如何实施?查有关内审的准备情况和资料。
11、监视和测量装置控制如何进行控制?查台帐等相关记录。
本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能资源消耗的,所属食堂、车队、花木人员都清楚节约能源的重要性,经培训合格,自觉在工作过程中注意保护环境。
本部门信息交流主要通过集团公司OA办公系统、电话等进行,同时不定期进行部门内部会议。
查OA系统通知公告,有4 月23日发布的《3 月份定额费用考核通报》等相关通知在OA系统下发。
提供了生产性和非生产性基础设施,工作场所等,通过6S检查、基础工作检查等工作保证设施正常运行。
查OA系统通知公告,有3月12日发布的宿舍楼检查通报。
确保体系的适宜性、充分性和有效性,推动和促进体系的持续改进和完善。
通过任命审核组长,形成审核组,由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核,并针对不合格项采取纠正措施。
提供09年度14001及9001体系内审资料。
制定周检计划表,检定记录表,严格控制监测设备检定周期,确保监测设备有效性。
强检设备均由外检完成,压力表有标准器,非强检压力表由本公司内部检定。
提供周检计划表、检定记录表、报废记录表等记录。
14001-4.4.1 14001-4.3.1 14001-4.4.6 14001-4.4.7 14001-4.4.66、分公司的环境职能?7、综合仓库涉及的环境因素有那些?那些是重要环境因素?查《环境因素调查表》《重要环境因素清单》8、检查仓库涉及化学品的MSDS 特性表?询问相关人员是否知道化学品的危害性和应急预防措施?9、检查仓库应急准备和响应的相关资源配置是否到位?现场是否有相关应急预案?仓库管理员是否知道内容?10、对重要环境因素是如何控制?固废物的分类及处理方式(查现场);危险化学品及MSDS特性表;固废排放是如何控制?查〈固废处理记录〉和〈危险固废清单〉。
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:年月日。
2010年度内审计划
内部审核实施计划
编号:GLDB-06-8.1.2
审核目的:评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性,看是否能够迎接第三方审核。
审核范围:公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。
审核依据:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册(包括程序文件)、作业文件及与适用的法律法规要求。
审核组成员:组长:华新荣组员:曹张妹,凌雪莉、潘雪蕾
编制/日期:曹张妹/2014.2.15 批准/日期:
内部审核报告编号:JL-Q8.2.2/E4.5.5-05
内审检查表编号:
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表。