质量管理体系审核检查表(参考)
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质量管理体系内部审核检查表
审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:
注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:
注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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质量管理体系内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:
注:符合-不标注不符合—X 观察项–O
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这是一份完整的内审检查表,抬头,表尾等的注解一定都要加上,原则来说还要有内审计划表,内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。否则就没条理容易遗漏的。而且条款要看内审的部门不同会有删减的,右侧空白处填写审核时自己调查到的证据与证言的。其他表格以后总结
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