人大表1财政拨款收支总表
- 格式:xls
- 大小:32.50 KB
- 文档页数:2
财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,769.89一、本年支出22,598.3322,598.33(一)一般公共预算拨款1,769.89(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)……二、上年结转20,828.44(四)……(一)一般公共预算拨款20,828.44(七)文化体育与传媒支出11,390.7011,390.70(二)政府性基金预算拨款(八)社会保障和就业支出99.6299.62(九)医疗卫生与计划生育支出51.6751.67(十)….(十一)城乡社区支出11,000.0011,000.00(十二)…(十九)住房保障支出56.3456.34二、结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.3322,598.33一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出207文化体育与传媒1,562.65745.61817.0420701文化980.61745.61235.002070101 行政运行747.61745.61 2.002070108群众文化40.0040.002070111文化创作与保护168.00168.002070110文化交流与合作20.0020.002070112文化市场管理 5.00 5.002070204文物保护582.04582.04208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.2851.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.28221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合计……1,769.89952.85817.04备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出855.74855.7430101基本工资133.36133.3630102 津贴补贴347.47347.4730103奖金39.4839.4830104社会保障缴费99.6299.6230106伙食补助 5.58 5.5830199其他工资福利支出122.61122.6130307医疗费51.2851.2830311住房公积金56.3456.34302 商品和服务支出53.480.0053.4830201办公费 2.32 2.3230202印刷费0.810.8130205水费0.620.6230206电费 3.10 3.1030207邮电费 3.17 3.1730208取暖费 1.86 1.8630211差旅13.9513.9530213维修费 1.86 1.8630216培训费 3.10 3.1030217公务接待费 1.00 1.0030228工会经费 4.16 4.1630299福利费0.310.3130231公务用车运行维护费13.5013.5030299其他商品和服务支出 3.72 3.72303对个人和家庭的补助43.6356.3430305生活补助0.480.483039901休假探亲费27.2227.893039902未休假人员补助 6.76 6.983039999其他对个人和家庭的补助支出9.1720.99合计952.85912.0853.48附件5:一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2017年预算数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.5013.5013.5014.5013.5013.50 1.00附件5:政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称 单位代码 合计基本支出项目支出合计附件5:部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,769.89一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收二、外交入三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒支出11,390.70八、社会保障和就业支出99.62九、医疗卫生与计划生育51.67支出(十)….(十一)城乡社区支出11,000.00十九、住房保障支出56.34本年收入合计1,769.89本年支出合计22598.33用事业基金弥补收支差额上年结转20,828.44结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.33附件5:部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.709,828.051,562.65 20701文化2,171.981,191.37980.61 2070101行政运行751.17 3.56747.61 2070108群众文化497.12457.1240.00 2070111文化创作与保护392.33224.33168.00 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.362070204文物保护9,218.728,636.68582.04 208社会保障和就业99.620.0099.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.670.3951.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.34 2210201住房公积金56.3456.34合计……22,598.3320,828.441,769.89附件5:部门支出总表单位:万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.70745.6110,645.09 20701文化2,171.98745.611,426.37 2070101 行政运行751.17745.61 5.56 2070108群众文化497.12497.12 2070111文化创作与保护392.33392.33 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.36 2070204文物保护9,218.720.009,218.72 208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.6751.280.392101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合 计22,598.33952.8521,645.48。
重庆市长寿区人大常委会办公室财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入1,760.72一、本年支出1,760.721,760.72一般公共预算拨款1,760.72一般公共服务支出1,437.861,437.86政府性基金预算拨款外交支出国有资本经营预算拨款国防支出公共安全支出教育支出 6.03 6.03二、上年结转科学技术支出一般公共预算拨款文化体育与传媒支出政府性基金预算拨款社会保障和就业支出200.48200.48国有资本经营预算拨款社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出64.1964.19节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出52.1552.15粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出灾害防治及应急管理支出二、结转下年收入总计1,760.72支出总计1,760.721,760.72重庆市长寿区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表重庆市长寿区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表重庆市长寿区人大常委会办公室一般公共预算“三公”经费支出表重庆市长寿区人大常委会办公室政府性基金预算支出表重庆市长寿区人大常委会办公室部门收支总表万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拔款收入1,760.72一般公共服务支出1,437.86政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出事业收入公共安全支出事业单位经营收入教育支出 6.03其他收入科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出200.48社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出64.19节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出52.15粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出灾害防治及应急管理支出本年收入合计1,760.72本年支出合计1,760.72用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计1,760.72支出总计1,760.72重庆市长寿区人大常委会办公室部门收入总表重庆市长寿区人大常委会办公室部门支出总表。
财政拨款收支总表公开01表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85(一)一般公共预算财政拨款1945.85 (一)一般公共服务支出1735.06 1735.06(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)教育支出(四)科学技术支出二、上年结转(五)文化体育与传媒支出(一)一般公共预算财政拨款193.03 (六)社会保障和就业支出119.14 119.14(二)政府性基金预算财政拨款(七)农林水支出(八)住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出表公开02表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。
表1-财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款公共预算财政拨款(补助)2,698.59 一般公共服务支出133.31 133.31 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71 12.71 上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16 2,286.16 上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79 156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出收入支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61 109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入总计2,698.59 支出总计2,698.59 2,698.59表2-一般公共预算财政拨款支出预算表(含上级)区人力社保局单位:万元表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表区人力社保局单位:万元表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表区人力社保局单位:万元表5-政府性基金预算支出表(含上级)区人力社保局单位:万元备注:本单位无政府性基金预算表6-部门收支总表区人力社保局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数公共预算财政拨款(补助)2,698.59一般公共服务支出133.31政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出表7-部门收入总表区人力社保局单位:万元表8-部门支出总表区人力社保局单位:万元。