2019财政拨款收支总表
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山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。
其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话,跟党走,巩固党的阶级基础和群众基础。
其基本职责是维护职工合法权益,竭诚服务职工群众。
二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。
主要职责如下:1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作,综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。
2019年青岛市房地产职业中等专业学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。
开办资金:人民币242万元;法定代表人:刘合森;注册地:青岛市台柳路138号。
本校现有宿舍楼3栋,教学楼1栋,餐厅楼1栋,占地2,700平方米,建筑面积16,000平方米。
在校职工70人,在校学生1471人。
本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。
学校以建筑类专业为特色,长期从事中专以及专科层次学历教育,同时开展以建筑类为主的各级各类培训,是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地,具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质,是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。
学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求,着力加强专业现代化建设,在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。
省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案,参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。
工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。
学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。
学校各专业实行三二连读----中高职贯通培养。
学生毕业时,可获得中专、大专双毕业证书,还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书,直至获得国家注册工程师资格。
2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
(二)拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施;起草相关地方性法规、规章草案;指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任;拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;指导道路、水路运输服务行业管理工作。
(四)承担公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作;指导行业投融资工作。
(六)承担全市所辖高速公路统一管理责任;负责全市公路的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理;监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
(七)负责港口总体规划编制,港口公用基础设施的规划、建设和维护管理;负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管,对港口建设项目的工程质量、安全进行监督;负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理;负责港口引航管理工作。
一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元七、部门收入总表部门收入总表单位:万元八、部门支出总表部门支出总表九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表西吉县震湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算669.8万元,其中:本年收入669.8万元,包括一般公共预算拨款669.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。
财政拨款支出预算669.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。
如,一般公共服务支出669.8万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万yc©二、关于西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出669.8万元,其中:本年收入安排支出669.8万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2019年执行数(决算数)增加6.76万元,增长1%o人员经费517.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。
如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。
2019年青岛市人力资源和社会保障部门部门预算第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。
(三)负责就业促进工作。
拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生、城乡劳动力就业政策并组织实施;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决农民工工作重点难点问题,维护农民工合法权益。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
贯彻落实国家、省社会保险相关政策;拟订城乡社会保险及其补充保险政策、规划并组织实施;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;贯彻执行社会保险基金保值增值政策。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责机关、事业单位工资统一发放工作。
南充市顺庆区国有资产管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能1、负责全区机关事业单位国有资产的统一管理工作;2、负责对可经营性的国有资产按照市场运作模式进行集中经营管理;3、负责政府债权债务清偿工作;4、负责归集各类国有资产资金和收益并上缴区财政;(二)2019年工作计划1、建立健全国有资产管理制度:包括修订全区行政事业单位国有资产管理办法;制定全区行政事业单位国有资产处置管理办法;制定区内城市社区国有资产管理办法。
2、组织开展全区行政事业单位国有资产清查工作,完善资产信息系统。
3、审核/批全区行政事业单位国有资产采购及处置事项。
4、推进固定资产管理和预算管理相结合改革事项。
5、继续推进全区剩余还房工作并加强剩余还房管理。
6、区委区政府交办的工作如临时性的资产收储等。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入2019年部门预算编报范围的单位为南充市顺庆区国有资产管理中心本级,中心无下属二级单位。
本中心内设三个股室,分别为办公室、资产一股、资产二股。
三、收支预算情况说明2019年本年收入预算合计158.6万元,其中:本年财政拨款收入158.6万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。
2019年本年支出预算合计158.6万元,其中:基本支出110.6万元,占69.74%;项目支出48万元,占30.26%。
四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支预算总计158.6万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加24.36万元,增长18.15%,主要原因是2018年底人员工资全省提标,人员工资性支出随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出158.6万元,占财政拨款本年支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.36万元,增长18.15%,主要原因是2018年底人员工资全省提标,人员工资性支出随之增加。
附件2部门公开表1翼城县妇女联合会2019年预算收支总表备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。
其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。
本表支出功能科目按“类”级科目反映。
附件2:部门公开表2翼城县妇女联合会2019年预算收入总表单位:万元附件2:部门公开表3翼城县妇女联合会2019年预算支出总表附件2:部门公开表4翼城县妇女联合会2019年财政拨款收支总表注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
附件2:部门公开表5翼城县妇女联合会2019年一般公共预算支出预算表备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2:部门公开表6翼城县妇女联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表备注:该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。
经济科目细化“款”附件2:部门公开表7翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算收入表备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
附件2:部门公开表8翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算支出表备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2:部门公开表9翼城县妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
附件2:部门公开表10翼城县妇女联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款收支总体情况总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款收入预算总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款支出预算总表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
孝感市强制隔离戒毒所2019年财政专项支出预算表
单位:万元。
2019年长春市朝阳区文体局部门预算2019年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、朝阳区文体局2019年财政拨款收支情况二、朝阳区文体局2019年一般公共预算支出情况三、朝阳区文体局2019年一般公共预算基本支出情况四、朝阳区文体局2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、朝阳区文体局2019年政府性基金预算支出表情况六、朝阳区文体局2019年部门收支总表情况七、朝阳区文体局2019年部门收入总表情况八、朝阳区文体局2019年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2019年度长春市朝阳区文化体育局部门预算第一部分部门概述一、主要职能一.贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的方针、政策和法律、法规,推进文化体育领域的公共文化服务;指导全区文化体育设施建设;推动多元化体育服务体系建设。
二.指导、管理全区社会文化事业;指导区文化馆、基层文化站和其他基层单位文化工作。
三.拟订全区文化市场发展规划;负责全区文化市场执法工作;负责对区域内文化、体育有关经营项目进行行业审批监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行指导和监管。
四.指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。
五.负责规划全区群众体育发展;推行全民建身计划,组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测;组织辖区社会体育指导员工作队伍建设;负责对公共体育设施的监督管理。
六.统筹规划全区竞技体育发展;组织协调区体校开展青少年体育训练,指导运动员队伍建设,组织参加国内单项和综合性体育赛事;指导和推进青少年体育工作。
2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01:部门收支总体情况表
表G02:部门收支总体情况表
表G03 :部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04:部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
表G06:财政拨款收支总体情况表
表G07:财政拨款收支总体情况表
表G08:一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09:一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明:本单位无政府性基金收支预算
表G12:政府采购预算表政府采购预算表
表G13:政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。
国家国际发展合作署2019年部门预算目录第一部分部门概况一、国家国际发展合作署部门职责二、国家国际发展合作署机构设置第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、国家国际发展合作署部门职责国家国际发展合作署(副部级)是国务院直属机构,成立于2018年4月,依照法律、法规和国务院授权,贯彻落实党中央关于对外援助工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对对外援助工作的集中统一领导。
依据有关法律法规履行下列职责:1.负责拟订对外援助战略方针、规划、政策。
牵头起草对外援助法律法规草案,制定部门规章。
2.负责统筹协调对外援助重大问题并提出建议,更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”等。
3.负责研究和推进对外援助方式改革。
4.负责编制对外援助方案和计划。
5.负责确定对外援助项目,开展政府间对外援助谈判,商签政府间援助协议,协调解决与受援国政府间的重大问题。
6.负责监督评估对外援助项目实施情况。
7.组织开展对外援助国际交流合作。
8.完成党中央、国务院交办的其他任务。
9.职能转变。
加强对外援助的战略谋划,强化对对外援助项目实施情况的监督评估,加快改革优化援外方式。
二、国家国际发展合作署机构设置国家国际发展合作署内设机构7个,包括:综合司、政策和规划司、地区一司、地区二司、监督评估司、国际合作司、机关党委(人事司)。
第二部分2019年部门预算表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于2019年财政拨款收支的总体说明国家国际发展合作署2019年财政拨款收支总预算20,184.75万元。
收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括:外交(类)支出19,672.47万元,社会保障和就业(类)支出357.28万元,住房保障(类)支出155万元。
2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出(基本建设)01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构,包括:呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明(一)关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元,其中:财政拨款收入33821.11万元,位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。