双体系内审检查表
- 格式:docx
- 大小:24.72 KB
- 文档页数:17
安全检查纪录
编制单位:第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间:年月日受检查部门(公司):
检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人:检查时间:
检查时间:年月日检查人员签字:
检查时间:年月日检查人员签字:
节假日安全生产检查表
检查时间:年月日检查人员签字:
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人:日常巡查表
检查时间:编号:
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人(签字)填表人:填表日期:年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位(盖章):统计季度:年第季度
单位主要负责人(签字)填表人:填表日期:年月日。
2010年度内审计划
内部审核实施计划
编号:GLDB-06-8.1.2
审核目的:评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性,看是否能够迎接第三方审核。
审核范围:公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。
审核依据:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册(包括程序文件)、作业文件及与适用的法律法规要求。
审核组成员:组长:华新荣组员:曹张妹,凌雪莉、潘雪蕾
编制/日期:曹张妹/2014.2.15 批准/日期:
内部审核报告编号:JL-Q8.2.2/E4.5.5-05
内审检查表编号:
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表。
双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。
近年来,随着环保和品质安全法律法规的不断升级,双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。
然而,由于双体系管理模式复杂,执行过程中存在的隐患也越来越多,因此进行一定程度的排查是非常必要的。
二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准?•☐文件是否规范分类、格式化?•☐各项文件是否按时更新、维护?•☐是否存在未更新的文件?1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准?•☐质量控制流程是否完整、合理?•☐客户投诉处理是否规范?1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格?•☐各个生产环节是否有专人负责?•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用?2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放?•☐是否进行定期的污染物排放监测?•☐是否存在违规排放、偷排的情况?2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施?•☐处理效果是否符合标准?•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况?2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训?•☐是否建立完善的应急预案?•☐是否有定期检查、演练的计划?三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表;2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组;3.按照检查表项逐一排查,并记录相应情况;4.统计、分析排查结果,并制定相应整改方案;5.监督跟踪整改效果。
四、总结企业若想取得可持续发展,必须认真落实双体系管理模式,在现有基础上不断优化,强化管理存在的干扰因素。
安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准,更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。
内审检查表
14001-4.4.2、4.4.6
14001-4.4.3 9001-6.3 14001-4.5.5 9001-8.2.2
14001-4.5.1 9001-7.67、本部门哪些岗位对环境有重大影响?这些岗
位的工作人员是否经过培训?能否胜任所担负
的工作?
查〈培训计划〉和相关培训记录
8、本部门有哪些信息交流内容?
9、公司为保证体系运行提供了哪些资源?查相
关资料和记录。
9、内部审核在体系中的作用?内审是如何实
施?查有关内审的准备情况和资料。
11、监视和测量装置控制如何进行控制?查台
帐等相关记录。
本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能
资源消耗的,所属食堂、车队、花木人员都
清楚节约能源的重要性,经培训合格,自觉
在工作过程中注意保护环境。
本部门信息交流主要通过集团公司OA办公
系统、电话等进行,同时不定期进行部门内
部会议。
查OA系统通知公告,有4 月23
日发布的《3 月份定额费用考核通报》等相
关通知在OA系统下发。
提供了生产性和非生产性基础设施,工作场
所等,通过6S检查、基础工作检查等工作
保证设施正常运行。
查OA系统通知公告,
有3月12日发布的宿舍楼检查通报。
确保体系的适宜性、充分性和有效性,推动
和促进体系的持续改进和完善。
通过任命审
核组长,形成审核组,由审核组依据手册及
程序文件相关要求具体实施内部审核,并针
对不合格项采取纠正措施。
提供09年度
14001及9001体系内审资料。
制定周检计划表,检定记录表,严格控制监
测设备检定周期,确保监测设备有效性。
强
检设备均由外检完成,压力表有标准器,非
强检压力表由本公司内部检定。
提供周检计
划表、检定记录表、报废记录表等记录。
14001-4.4.1 14001-4.3.1 14001-4.4.6 14001-4.4.7 14001-4.4.66、分公司的环境职能?
7、综合仓库涉及的环境因素有那些?那
些是重要环境因素?
查《环境因素调查表》《重要环境
因素清单》
8、检查仓库涉及化学品的MSDS 特性
表?询问相关人员是否知道化学品的危
害性和应急预防措施?
9、检查仓库应急准备和响应的相关资源
配置是否到位?现场是否有相关应急预
案?仓库管理员是否知道内容?
10、对重要环境因素是如何控制?
固废物的分类及处理方式(查现
场);危险化学品及MSDS特性表;固
废排放是如何控制?查〈固废处理记
录〉和〈危险固废清单〉。
热电分公司明确相关的环境职能。
综合仓库(材料仓库)涉及到安全隐患(火灾)。
化学物品及危险品(如硫酸、盐酸、柴油)存放在
储罐槽中,仓库管理员知道化学品及危险品的危害
性,但不能提供柴油的MSDS特性表。
(×)
仓库内配置灭火器,仓库管理人员知道灭火器的使
用方法,现场有应急预案,能正确掌握应急预防措
施中的方法。
设置了“禁止吸烟”的警示标识,对吸烟者予以劝
阻、教育,对屡教不改者予以必要的处罚。
车间安装了废气在线监测系统;对煤灰、煤渣实施
外卖。
并与渚暨水泥厂签定了《环保协议》,并能
提供《固体废物管理登记表》
9001-7.1 9001-7.5
9001-8.2.4 9001-8.3 9001-7.2 9001-8.2.1
9001-8.413、公司如何对产品的实现进行策划与
实施?特殊过程如何进行确认?查相关
记录。
14、公司如何实施对产品的监视和测
量?如何对不合格品进行控制?查相关
的记录。
15、营销部门如何进行合同评审?如何
做好顾客产品的防护工作?如何获取顾
客关于产品是否满足其要求的信息?查
相关记录
16、检查数据分析情况。
根据销售部门的生产任务通知单,签发工艺更改调
整通知单安排生产,做好相关运行记录,确认浓缩
打浆为特殊过程,对各岗位运行记录进行检查,对
员工进行三级教育等。
提供生产任务通知单、工艺
更改调整通知单、各岗位运行记录本、生产计划完
成情况表、设备切换记录、设备台帐、计划停机大
修项目及记录、电机维修检测报告、工艺器材更换
记录等。
现场检查4月26日日班熬胶岗位记录正
常。
通过成品检验及产品检验对产品进行监视和测量,
对不合格品进行回炉处理。
提供成品检验记录、产
品检验记录、不合格品处置记录、生产日报表。
按照公司相关体系管理手册,进行合同评审,通过
回访单、电话、传真等形式与客户进行沟通,积极
参加客户组织的年终联宜活动,产生问题及时解
决。
查销售合同DX-2010-3-25-06经有效评审,查
客户回访单浙江巨鼎包装有限公司对本公司产品持
肯定意见,但价格偏高,并提出装车时要求将标签
一致向外的意见。
针对客户提出的标签一致向外的
意见,营销部未能提供对该意见反馈的证据×
提供数据分析记录。