新版三体系内审检查表(按条款,有答案)
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三体系内审检查表[1]内审检查表:批准人/日期:内审员:检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件查阅√√√√现场检查√√受审核部门:编制人/日期:审核准那么:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:管理体系要求是否参考手册ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1 总那么 4.2.1 总那么 4.4.4 4.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√ 4.2.2 管理手册 4.2.2 质量手册注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录〞栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认〕。
内审检查表:受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:内审员:管理体系要求检查方法是否参考检查内容手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001适用文件提问条款条款条款条款 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制◆手册的发放、更改是否符合文件控管理质量情况制要求。
三体系内审检查表全条款为了保障三体系内审工作的有效性和全面性,制定了以下三体系内审检查表,共包括,分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。
一、质量管理1.管理体系文件:检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.质量目标与计划:检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行,并是否与实际工作相符合。
3.质量管理评审:检查企业是否定期进行质量管理评审,并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
4.内部审计:检查企业是否定期进行内部审计,并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
5.持续改进:检查企业是否重视持续改进,是否采用合适的方法进行改进,并是否对改进方案进行了评估和监控。
6.客户满意度:检查企业是否定期开展客户满意度调查,并是否对调查结果进行了合理的分析和处理,并且是否采取措施解决问题。
7.供应商质量管理:检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立,并是否能够有效地实施。
二、环境管理1.环境管理体系文件:检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.环境法规合规性:检查企业是否能够合法合规地运营,并是否满足相关的环境法规要求。
3.环保目标与计划:检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行,并是否与实际工作相符合。
4.环境管理评审:检查企业是否定期进行环境管理评审,并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
5.内部审计:检查企业是否定期进行环境管理内部审计,并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
6.持续改进:检查企业是否重视环境保护,是否采用合适的方法进行改进,并是否对改进方案进行了评估和监控。
7.环保投入:检查企业的环保投入是否充足,是否采取了合适的措施进行环保工作。
三、职业健康安全管理1.职业健康安全管理体系文件:检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.职业健康安全法规合规性:检查企业是否能够合法合规地运营,并是否满足相关的职业健康安全法规要求。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
三年级我和鸭子的作文在我三年级的时候,发生了一件和鸭子有关的趣事,至今想起来都能让我笑出声来。
那是一个阳光明媚的周末,爸爸带我去了乡下的奶奶家。
奶奶家有一个大大的院子,院子里种满了各种各样的蔬菜,还有一个小小的池塘。
一进院子,我就像一只脱缰的小野马,到处撒欢儿。
就在我玩得不亦乐乎的时候,突然听到了一阵“嘎嘎嘎”的叫声。
我顺着声音望去,只见一群毛茸茸的小鸭子正摇摇摆摆地向我走来。
它们那嫩黄色的绒毛在阳光的照耀下闪闪发光,就像一个个小绒球。
小鸭子们的眼睛又黑又亮,像两颗小黑豆,扁扁的嘴巴不停地叫着,仿佛在跟我打招呼。
我一下子就被这些可爱的小鸭子吸引住了,连忙跑过去想要摸摸它们。
可是小鸭子们似乎被我的举动吓到了,“哗啦”一下全都散开了,四处乱跑。
我在后面追得气喘吁吁,可就是一只也抓不到。
这时,奶奶走了过来,笑着对我说:“别着急,小鸭子们怕生,你得慢慢来。
”奶奶从屋里拿出了一些碎玉米,撒在了地上。
小鸭子们看到有吃的,立刻围了过来,争先恐后地吃了起来。
我趁着这个机会,慢慢地靠近它们。
有一只小鸭子吃得正香,我轻轻地伸出手,摸了摸它的头。
它先是抖了抖身子,然后抬头看了我一眼,又继续吃了起来。
哇,它没有跑开,我心里别提多高兴了!我发现这些小鸭子吃东西的样子特别有趣。
它们的嘴巴扁扁的,一啄一啄的,就像在给地面磕头一样。
而且它们吃东西的时候还会发出“吧唧吧唧”的声音,特别好玩。
看着小鸭子们吃得那么香,我突发奇想,想要给它们做一个“游泳池”。
于是,我找来了一个大盆,在里面装满了水,然后小心翼翼地把小鸭子们一只一只地放了进去。
小鸭子们一进到水里,就欢快地游了起来。
它们的脚蹼在水里不停地划动着,就像一艘艘小快艇。
有的小鸭子还把头伸进水里,然后猛地抬起头来,甩一甩,水珠四溅,把我弄得满脸都是水。
我不但不生气,反而哈哈大笑起来。
玩了一会儿,我觉得小鸭子们可能累了,就把它们从盆里捞了出来。
可是有一只小鸭子却不愿意出来,它在盆里游来游去,就是不肯上岸。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
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Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:”检查结果”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
三合一体系内审检查表编号:
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总要
理解相关
理解相关方
环境管理体系
1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价,
2、对公司涉及的产品严格执行国家标准
3、对进销产品实行检验制
以顾客为关注焦点
理,职责无重叠,任命了管理者代表和安全事务代表,并通过员工会议让员工知晓
资源、作
用、职
责、责
任和权组织的岗位、职责和权限组织的岗
位、职责和权
限
源排放、固废排放3个重要环境因素。
并对所识别的环境因素进行有效控制。
办公室危险源19个,采购部危险源16个,业务部危险源17个,不可接受风险清单3个。
措施的确定
对各个岗位进行了认定或评估,现有员工基本能满足公司工作需要;
人员
以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相次能力评估,对新进员工进行上岗前培训,有年度培训计划,并按计划时间进行培训,有培训记录。
考核成绩全部合格
能力
能力
工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等
沟通、参与和协
信息交流
沟通
创建和更
新
创建和更新
顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范运行控制
运行策划和控制运行的策划和控制
本公司产品的设计开发主要是对产品的品
质进行提升,有相关记录。
发输出
程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、
供方财产的控制
经理的签字。
2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。
3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通
产品和服务的验证、放行
保持了不合格产品的处理记录。
规定了发现不合格要分析和采取相应的纠
正措施。
来自各部门的数据、目标完成情况等因素,根据数据分析制定公司持续改进计划。
分析与评价
次管评不超过12个月。
2016年首次管评计划在11月上旬进行。
管理评审
管理评审
管理评审9.3.1 总则
制程序》对出现的不符合制定纠正措施,纠正验证。
并作出可持续改进措施。
不符合、纠正措施和
预防措
施
不符合和纠正措施不合格和纠正措施10.2.1。