最新新版gmp检查条款
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2022 版GMP 认证检查要点总结一、质量保证体系情况检查要点1:质量体系的概念是否建立质量体系的概念:该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。
质量体系与质量保证、质量控制、GMP、之间的关系。
企业质量方针、质量目标、部门及其个人的质量目标检查要点2:质量保证系统是否有效运行(质量保证系统的运作流程)检查要点3:组织机构图及相关职责的文件职责、分工是否明确,查看岗位职责及相关培训检查要点4:质量风险管理规程。
风险管理的启动、风险评估的方法(一切验证都需先做风险评估、根据评估结果确定验证的深度及范围)二、机构与人员检查要点 1 :组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。
一切都要有文件支持)检查要点2:质量部是否独立设置、是否参预所有质量活动及审核GMP 文件检查要点3 :关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。
如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。
检查要点4 :企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。
检查要点5 :培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。
每一个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象浮现但是有关培训的一整套文件不能有问题。
检查要点6:卫生。
人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定) 三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。
(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度操纵情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7 :人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况, (控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线 (从库房到车间,特殊注意在运输过程中的管理措施) 四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求) 检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4 :储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。
gmp自查自纠检查条款一、总则1. 为规范公司经营活动,遵守相关法律法规,保障公司业务的正常运行,特制定本《自查自纠检查条款》(以下简称“本条款”)。
2. 本条款适用于全体员工,包括公司高管、管理人员和员工,所有人员必须遵守并执行本条款。
3. 公司将定期对各部门进行自查自纠检查,确保公司业务的合规性和规范性。
二、自查自纠检查目的1. 通过自查自纠检查,提高公司员工的合规意识,规范公司经营行为,减少潜在风险。
2. 避免因员工的错误行为或不当操作导致公司遭受损失,维护公司的正常运营。
3. 促使员工自觉遵守公司制度和法律法规,加强自律意识,提升公司整体形象。
三、自查自纠检查内容1. 公司财务管理自查自纠检查1)对公司财务管理制度的执行情况进行检查,确保公司财务数据的准确性和真实性。
2)对公司财务人员的业务操作进行检查,避免有错漏之处或不当操作。
3)对公司资金使用情况进行检查,确保公司经营活动的合理性和规范性。
2. 公司人事管理自查自纠检查1)对公司员工的招聘、聘用、晋升等人事活动进行检查,确保程序合规。
2)对公司员工的工作情况进行检查,发现问题及时纠正并提出改进措施。
3)对公司员工的薪资福利发放进行检查,避免因错误操作导致员工权益受损。
3. 公司市场营销自查自纠检查1)对公司市场营销活动的合规性进行检查,确保广告宣传不违反法律法规。
2)对公司销售人员的销售行为进行检查,杜绝虚假宣传和欺骗消费者行为。
3)对公司产品质量和售后服务进行检查,保障消费者权益,提升企业形象。
4. 公司经营管理风险自查自纠检查1)对公司所经营的各项业务进行风险评估,设置风险预警机制和应急预案。
2)对公司各项决策进行审核,确保决策过程合理、程序规范。
3)对公司合作伙伴进行考核,及时发现并解决潜在风险。
四、自查自纠检查流程1. 定期组织自查:公司将定期组织各部门进行自查自纠检查工作,确保公司各项业务的正常运行。
2. 制定检查计划:公司制定自查自纠检查的具体计划和内容,明确检查的重点和重点部门。
药品GMP认证检查评定标准
一、药品GMP认证检查项目共259项,其中关键项目(条款号前加“*”)92项,一般项目167项。
二、药品GMP认证检查时,应根据申请认证的范围确定相应的检查项目,并进行全面检查和评定。
三、检查中发现不符合要求的项目统称为“缺陷项目”。
其中,关键项目不符合要求者称为“严重缺陷”,一般项目不符合要求者称为“一般缺陷”。
四、缺陷项目如果在申请认证的各剂型或产品中均存在,应按剂型或产品分别计算。
五、在检查过程中,企业隐瞒有关情况或提供虚假材料的,按严重缺陷处理。
检查组应调查取证并详细记录。
六、结果评定
(一)未发现严重缺陷,且一般缺陷≤20%,能够立即改正的,企业必须立即改正;不能立即改正的,企业必须提供缺陷整改报告及整改计划,方可通过药品GMP认证。
(二)严重缺陷或一般缺陷>20%的,不予通过药品GMP认证。
药品GMP认证检查项目
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2022版药品GMP检查条款2022版药品GMP自检内容第一章总则序号条款100101检查内容为规范药品生产质量管理,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。
企业应当建立药品质量管理体系。
该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。
本规范作为质量管理体系的一部分,是药品生产管理和质量控制的基本要求,旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。
企业应当严格执行本规范,坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为200201300301400401第二章质量管理第一节原则56700501企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标,将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求,系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求0050200601企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标,不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任8900602006031000701企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备,为实现质量目标提供必要的条件。
1100702第二节质量保证1202201质量保证是质量管理体系的一部分。
企业必须建立质量保证系统,同时建立完整的文件体系,以保证系统有效运行自检内容00801质量保证是质量管理体系的一部分。
企业必须建立质量保证系统,同时建立完整的文件体系,以保证系统有效运行13质量保证系统应当确保:(一)药品的设计与研发体现本规范的要求;(二)生产管理和质量控制活动符合本规范的要求;(三)管理职责明确;(四)采购和使用的原辅料和包装材料正确无误;(五)中间产品得到有效控制;(六)确认、验证的实施;(七)严格按照规程进行生产、检查、检验和复核(八)每批产品经质量受权人批准后方可放行;(九)在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施;(十)按照自检操作规程,定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性。
66第70条维修间应当尽可能远离生产区。
存放在洁净区内的维修用备件和工具,应当放置在专门的房间或工具柜中。
1、 维修2、 应检看洁净第五章-设备 第一节-原则67第71条:设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途,应当尽可能降低产品污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于操作、清洁、维护、以及必要时进行的消毒或灭菌。
1、查看企业是理规程; 检查是否有记录。
2、生产设备应消毒和日常保3、现场检查并3.1所选设备脱落物,不得3.2清洗、消设施3.3设备应安毒/灭菌、维护查看设备是否3.4生产设备无菌药品应同时考虑是否满足“无菌药品”附录第18条的相关要求原料药应同时考虑是否满足“原料药”附录第78条的相关要求71 第75条:应当配备有适当量程和精度的衡器、量具、仪器和仪表。
在检查中,结适当的精度和72 第76条:应当选择适当的清洗、清洁设备,并防止这类设备成为污染源。
1、应检查清洗2、现场检查清清洗、清洁设产生污水返流73 第77条:设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染,应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂。
1、查看企业是用食用级或级2、查看防止设建议考查设备3、检查设备文质量标准,使当是指拟使用证明其与食用4、现场检查设76 第80条:应当指定设备的预防性维护计划和操作规程,设备的维护和维修应当有相应的记录1、检查企业制良好的状态,1.1设备名称1.2负责部门1.3具体的维1.4维修或维2、查看相关的3、查看是否有相关程序执行。
GMP检查条款(卫生)五、卫生【检查核心】卫生是防止和消除药品在生产过程中遭受污染的重要措施,卫生涉及环境、人员、厂房、设备、物料、容器、清洁剂、消毒剂、洁具和工艺过程等各个方面。
应制订各种书面规程,确保药品生产全过程处于良好的卫生状态。
【检查条款及方法】148 4801 药品生产企业应有防止污染的卫生措施,应制定各项卫生管理制度,并由专人负责。
1.应制订药品生产时必须遵循的清洁规程。
清洁规程应尽量详细,以使不同人员以及不同药品生产时,均能达到预期的清洁要求。
2.视实际情况,车间不一定设废物间,但需使用有醒目标志的适当容器,及时处理生产中的废弃物。
3.检查是否有各项卫生管理制度,包括环境卫生,厂房卫生、工艺卫生、人员卫生等。
4.检查是否有各项卫生措施,是否能防止污染和交叉污染。
5.卫生管理是否由专人负责。
149 4802 洁净室(区)内应使用无脱落物、易清冼、易消毒的卫生工具,卫生工具应存放于对产品不造成污染的指定地点,并限定使用区域。
1.不同洁净级别区应设相应的洁具间,清洁用具不得跨区使用。
2.10,000级无菌操作间不应设清洗间和带水池的洁具间,此区域的清洁用具在完成清洁后,应送出该区清洁、消毒或灭菌,然后存放在洁具间备用,以减少对无菌操作区的污染。
3.10,000级非无菌操作间(俗称万级辅助区)及其他低要求级别区,可根据实际需要设置地漏及水池,也可设清洗间,这些区域的地面可使用拖把、纱布及其他适当清洁用具清洁。
4.清洁用具应定期清洗或消毒,并有相关的管理文件,防止清洁用具给生产带来污染。
5.现场检查并检查相关管理文件。
5.1检查是否有相关文件及记录,如清洗、消毒要求,使用、存放等管理规定。
5.2检查现场:卫生工具及存放是否易对产品造成污染。
150 4901 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定厂房清洁规程,内容应包括:清洁方法、程序、间隔时间,使用的清洁剂或消毒剂,清洁工具的清洁方法和存放地点。
行政部检查内容检查点第二条企业应当建立药品质量管理体系。
该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确质量管理体系保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。
第六条企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标,不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任。
第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备,为实现质量目标提供必要的条件。
第十六条企业应当建立与药品生产相适应的管理机构,并有组织机构图。
企业应当设立独立的质量管理部门,履行质量保证和质量控制的职责。
质量管理部门可以分别设立质量保证部门和质量控制部门。
第十七条质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动,负责审核所有与本规范有关的文件。
质量管理部门人员不得将职责委托给其他部门的人员。
第十八条企业应当配备足够数量并具有适当资质(含学历、培训和实践经验)的管理和操作人员,应当明确规定每个部门和每个岗位的职责。
岗位职责不得遗漏,交叉的职责应当有明确规定。
每个人所承担的职责不应当过多。
所有人员应当明确并理解自己的职责,熟悉与其职责相关的要求,并接受必要的培训,包括上岗前培训和继续培训。
第十九条职责通常不得委托给他人。
确需委托的,其职责可委托给具有相当资质的指定人员。
第二十条关键人员应当为企业的全职人员,至少应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人。
质量管理负责人和生产管理负责人不得互相兼任。
质量管理负责人和质量受权人可以兼任。
应当制定操作规程确保质量受权人独立履行职责,不受企业负责人和其他人员的干扰。
第二十一条企业负责人企业负责人是药品质量的主要责任人,全面负责企业日常管理。
为确保企业实现质量目标并按照本规范要求生产药品,企业负责人应当负责提供必要的资源,合理计划、组织和协调,保证质量管理部门独立履行其职责。
第二十二条生产管理负责人(一)资质:生产管理负责人应当至少具有药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),具有至少三年从事药品生产和质量管理的实践经验,其中至少有一年的药品生产管理经验,接受过与所生产产品相关的专业知识培训。
新版GMP检查要点及出现频率较高的缺陷条款汇总一、质量保证体系情况检查要点1:质量体系的概念是否建立质量体系的概念:该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。
质量体系与质量保证、质量控制、GMP、之间的关系。
企业质量方针、质量目标、部门及其个人的质量目标检查要点2:质量保证系统是否有效运行(质量保证系统的运作流程)检查要点3:组织机构图及相关职责的文件职责、分工是否明确,查看岗位职责及相关培训检查要点4:质量风险管理规程风险管理的启动、风险评估的方法(一切验证都需先做风险评估、根据评估结果确定验证的深度及范围)二、机构与人员检查要点1:组织机构图(组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。
一切都要有文件支持)检查要点2:质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP文件检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。
如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。
检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。
检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。
每个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。
检查要点6:卫生人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定)三、厂房与设施检查要点1:厂房、公用设施、固定。
(图纸)检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图检查要点3:厂房设施清洁维护规程检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证)检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入)检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施)四、生产区检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图(根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求)检查要点2:环境检测报告检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。