金融公司-供应商管理办法
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金融行业供应链管理流程管理办法在当今复杂多变的金融市场环境中,供应链管理已成为金融行业提升竞争力、优化资源配置和降低风险的关键环节。
有效的供应链管理流程不仅能够提高金融服务的效率和质量,还能增强金融机构的抗风险能力和市场适应性。
为了实现这一目标,制定一套科学、合理且行之有效的金融行业供应链管理流程管理办法至关重要。
一、金融行业供应链管理流程概述金融行业的供应链管理主要涵盖资金流、信息流和物流的协同运作。
资金流涉及资金的筹集、分配和运用;信息流涵盖市场数据、客户需求、风险评估等信息的收集、分析和传递;物流则包括金融产品的交付和服务的提供。
金融行业供应链管理流程通常包括以下几个主要环节:1、供应商选择与评估金融机构需要选择合适的供应商,如资金提供者、技术服务提供商、第三方数据供应商等。
对供应商的评估应基于其信誉、财务状况、服务质量、技术能力等多方面因素。
2、采购与合同管理明确采购需求,制定采购计划,并与供应商签订合同。
合同管理应确保合同条款清晰、合规,保障双方权益。
3、库存管理对于金融产品,库存管理主要关注产品的供应和需求平衡,避免过度供应或短缺。
4、物流与交付确保金融服务和产品能够准确、及时地交付给客户,同时保证交付过程的安全性和合规性。
5、风险管理识别和评估供应链中的各种风险,如信用风险、市场风险、操作风险等,并采取相应的风险控制措施。
二、金融行业供应链管理流程管理的目标1、提高效率优化供应链流程,减少不必要的环节和延误,提高资金、信息和产品的流转速度,从而更快地响应市场需求,提升客户满意度。
2、降低成本通过合理的采购策略、库存管理和流程优化,降低运营成本,提高资源利用效率。
3、保障质量确保金融服务和产品的质量符合标准和客户期望,维护金融机构的声誉和信誉。
4、增强风险管理能力及时识别和应对供应链中的各类风险,降低风险对金融机构的影响。
5、促进创新与供应商合作,共同推动金融产品和服务的创新,提升金融机构的市场竞争力。
金融公司运营合作方案一、背景随着金融行业的发展,越来越多的企业加入到金融行业的竞争中来。
金融公司为了迅速提升市场占有率和盈利能力,需要探索更多的运营合作模式,以拓展产品线,降低成本,提高效率。
本文将介绍一种比较全面的金融公司运营合作方案。
二、方案内容1. 基本合作内容金融公司主要为合作方提供以下服务:•技术支持:将公司先进的信息技术引入合作方,提高业务效率和水平。
•风险管理:为合作方提供完善的风险管理措施,以保障资金安全。
•商品推广:帮助合作方进行产品宣传和推广,提高市场份额和销售额。
合作方可以选择采用部分或全部服务,以符合自身的需求和实际情况。
2. 技术支持模式金融公司可以向合作方提供以下技术支持:•信息系统输出:将公司自有信息系统进行输出,提供技术咨询和培训。
•软件输出:将公司自有软件进行输出,提供相关技术服务和支持。
•电子商务平台输出:为合作方提供公司电子商务平台的输出,并进行相应的技术支持。
3. 风险管理模式金融公司可以向合作方提供以下风险管理服务:•贷前风险管理:提供严格的审核和评估,确保审核过程的规范和公正。
•贷中风险管理:提供定期偿还的催收、提醒等服务,保证借款人按期还款。
•贷后风险管理:提供资产包转让、坏账收购等服务,以降低风险。
4. 商品推广模式金融公司可以采用以下方式为合作方做商品推广:•广告宣传:通过网络、平面媒体等形式来展开宣传。
•合作营销:跟合作方进行联合销售、促销等。
三、优势金融公司的运营合作方案具有以下优势:•整合资源:一方面可以促进自身业务的发展,一方面可以通过合作整合各方面资源实现优势互补。
•降低成本:共享技术、人力等资源,可以有效降低合作方的运营成本,提高运营效率。
•增加盈利点:通过对合作方的支持和服务,可以获得额外的利润来源。
•提供帮助:合作方可以得到良好的服务和支持,进而提高其自身的市场竞争能力。
四、风险控制金融公司作为合作方的供应商,也必须做好风险控制,防范各种可能出现的风险,避免造成不良影响。
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为,确保供应链的顺畅运作,保障公司利益,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定,积极履行合同义务,保证供应品质,确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估,根据评估结果确定供应商的等级,并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系,以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估,包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据,供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的,可以向公司提出申诉,公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系,确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定,保证交货准时,不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密,不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则,不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作,接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉,不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商,公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护,公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息,确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论,双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见,公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释,并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行,之前的相关规定自行废止。
优秀供应商管理办法
1. 质量管理
优秀的供应商必须具备以下质量管理能力:
- 熟悉并实施相关国家和行业标准
- 对产品质量有严格的控制措施
- 持续改进及时纠正不合格的产品
供应商必须建立和实施一套完整的质量管理体系,并提供相关证明文件。
2. 交付管理
供应商必须具备良好的交付管理能力:
- 将按时交付作为首要原则
- 确定交货时间并准确履行
- 及时通知任何交期变更或延迟
供应商必须建立和实施一套完整的交付管理体系,并提供相关证明文件。
3. 成本管理
优秀的供应商必须具备以下成本管理能力:
- 根据采购量提供合理且透明的价格
- 提供全面的成本分析
- 建立长期的供应关系
供应商必须建立和实施一套完整的成本管理体系,并提供相关证明文件。
4. 服务水平
优秀的供应商必须提供高质量的服务:
- 快速响应并解决任何问题
- 提供及时和准确的信息
- 提供良好的客户服务
供应商必须建立和实施一套完整的客户服务体系,并提供相关证明文件。
5. 供应商评价
对供应商进行评估是很重要的,以下是评估内容:
- 质量评估
- 交付评估
- 成本评估
- 服务评估
评估结果将决定我们是否继续与供应商合作。
6. 结论
通过以上措施,我们将评估和选择优秀的供应商,并与之建立长期的、稳定的合作关系,从而提高采购效率和质量,降低采购成本和风险。
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系,加强供货商的管理与监督,确保公司的采购活动合法、合规进行,促进公司的可持续发展,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系,包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度,并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制,定期对供货商进行评估,根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理,分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核,审核内容包括但不限于以下几个方面:(一)供货商的企业资质:供货商应具备合法的营业执照,并且在官方网站可查询到相关信息;(二)供货商的产品质量:供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准,且需提供产品的检测报告;(三)供货商的生产能力:供货商应具备足够的生产能力,能够按时、按量完成对公司的供货需求;(四)供货商的售后服务:供货商应具备完善的售后服务体系,能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后,将与公司签订《供货商合作协议》,明确双方的权利和义务,约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订,即为双方的正式约束,未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度,制定供货商绩效考核指标,对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估,根据评估结果进行奖惩措施,鼓励表现优秀的供货商,对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查,确保供货商的生产过程合法合规,避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度,对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理,严禁与其继续合作。
金融公司采购管理制度一、引言本文件规定了金融公司的采购管理制度。
采购管理是金融公司的重要运营活动之一,合理的采购管理能够保障公司业务的正常运行,提高采购效率,并且节约采购成本。
本制度旨在规范公司采购活动,确保采购过程的透明、公平、合法,并最大程度地降低风险。
二、采购流程1. 采购需求确认•各部门根据业务需求,提出采购需求申请。
•需求申请应包括明确的产品或服务说明,数量、质量、规格和要求等详细信息。
2. 采购准备•采购部门根据采购需求,制定采购计划和采购预算。
•制定采购计划时,应考虑供应商数量和质量的合理把握。
•采购预算应符合公司的财务预算要求。
3. 供应商选择•采购部门应邀请多家符合要求的供应商参与投标,以确保公正、透明的供应商选择过程。
•供应商应提供相关企业资质证明和其他必要的文件。
•采购部门应对供应商的报价和能力进行全面评估。
4. 采购合同签订•选定供应商后,采购部门与供应商签订采购合同。
•采购合同应明确产品或服务的数量、质量、规格和要求等。
•采购合同还应包括价格、付款条件、交货时间和其他相关条款。
5. 采购执行和监督•采购部门负责监督供应商按合同要求执行采购。
•采购部门应跟踪供应商交货进度,并及时解决可能的问题。
•采购部门应与供应商保持有效的沟通和协商。
6. 采购评估与反馈•采购部门应对采购过程进行评估,包括供应商的配合度、产品质量、服务质量等方面。
•采购部门应根据评估结果,对供应商进行奖励或处罚。
•采购部门应汇总采购数据并及时向上级部门报告。
三、采购控制和风险管理1. 预算控制•采购预算应严格执行,超出预算的采购需经批准方可进行。
•采购部门应定期向财务部门报告采购执行情况。
2. 采购合规风险管理•采购部门应确保采购活动符合相关法律法规和公司内部规定。
•建立供应商资质审查制度,定期评估供应商的合规性。
3. 采购风险管理•采购部门应针对采购过程可能出现的风险,制定相应的应对措施。
•采购部门应加强对供应商的管理,定期评估供应商的绩效和风险。
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转,提高企业的竞争力,从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为,完善企业供应商管理制度,特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任,规范采购行为,提高采购决策质量;2. 降低采购成本,优化供应商结构,提供优质、稳定、廉价的采购资源;3. 提高供应商绩效,实现长期共赢,形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实:采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估,对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实,以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力;2. 供应商信誉评价:通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现,评估供应商的信誉度,将供应商纳入信誉品牌库;3. 供应商下单及合同管理:签订供货协议,合理规划供货周期、数量和价格等,确保供应商交付稳定、价格合理;4. 供应商现场核查:采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查,维护企业的供货利益、规避供货风险;5. 停止合作:供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的,将终止与供应商合作关系;6. 供应商问题反馈及处理:采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估,向供应商反馈意见,协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前:应根据目标计划预测,提前确定供货周期;2. 下单时:按需下单,确定供货周期,供应商必须在约定时间内完成供货;3. 供应商延迟供货:对于未能按时完成供货,按照合同规定对供应商进行管理措施,包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等;4. 采购部延迟接收:在供应商完成供货后,采购部负责在合理时间内接收货物,并确认供货的质量和数量,如因原因不明耽搁或导致货物损坏,对供应商的损失进行赔偿;5. 供应商配合及沟通:供应商在配合采购部的接收工作中,应积极协调,保障供货的成功。
供应商管理办法供应商管理办法供应商管理办法一.总则1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括:物料来件的优良品率;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括:交货的及时性;扩大供货的弹性;样品的及时性;增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括:优惠程度;消化涨价的能力;成本下降空间。
4.技术能力。
包括:工艺技术的先进性;后续研发能力;产品设计能力;技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括:零星订货保证;配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括:经营团队;员工素质。
7.现有合作状况。
包括:合同履约率;年均供货额外负担和所占比例;合作年限;合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
供应商管理标准在当今全球化的商业环境中,供应商管理对于企业的成功至关重要。
一个高效的供应商管理体系可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量,并且为企业在市场竞争中赢得优势地位。
因此,建立和实施供应商管理标准是每个企业都必须重视的重要工作。
首先,供应商管理标准应包括供应商选择和评估的流程。
企业应建立一套科学的供应商选择标准,考量供应商的信誉、质量管理体系、交货能力、成本控制能力等因素,以确保选择到的供应商能够满足企业的需求并与企业的战略目标相契合。
同时,对已有供应商进行定期评估也是至关重要的,以确保其仍然符合企业的要求。
其次,供应商管理标准还应包括供应商绩效管理的内容。
企业应建立一套科学的供应商绩效评估体系,通过对供应商的交货及时率、产品质量、售后服务等方面进行评估,及时发现并解决供应商存在的问题,保证供应链的稳定和可靠性。
另外,供应商管理标准还应包括供应商沟通和合作的规范。
企业应与供应商建立良好的沟通机制,及时传达自身的需求和要求,并与供应商建立长期稳定的合作关系,共同发展,实现互利共赢。
最后,企业应建立完善的供应商风险管理机制。
供应商的经营状况、市场环境等因素都可能对企业的供应链造成影响,因此企业应建立一套科学的供应商风险评估和管理体系,及时发现并应对潜在的风险,保障供应链的稳定和可靠性。
总之,供应商管理标准是企业管理中不可或缺的重要部分,它关乎企业的成本、质量、交货周期等方方面面。
建立和实施科学的供应商管理标准,对于企业提高竞争力、降低风险、实现可持续发展具有重要意义。
因此,企业应高度重视供应商管理标准的建立和实施,不断完善和提升供应商管理水平,以适应激烈的市场竞争和不断变化的商业环境。
金融类企业采购管理办法一、概述金融类企业作为金融服务行业的重要组成部分,采购管理对公司运营和风险控制具有重要意义。
为规范金融类企业的采购行为,提高采购效率和采购质量,制定本《金融类企业采购管理办法》(以下简称“本办法”)。
二、采购组织结构与职责1.采购部门:金融类企业应设立专门的采购部门,负责全面管理企业的采购活动。
采购部门应具备良好的采购专业知识和丰富的市场经验。
2.采购委员会:金融类企业应设立采购委员会,由公司高层管理人员和采购部门负责人组成。
采购委员会负责制定采购策略,审核重要采购项目和重大决策,并对采购活动进行监督和评估。
三、采购流程金融类企业的采购流程分为以下几个环节:1.采购需求确认:采购部门应与各业务部门充分沟通,了解业务需求,制定准确的采购需求确认文件。
2.供应商选择与评估:采购部门应在市场调研的基础上,选择符合企业要求的供应商,并进行评估和筛选。
3.报价与谈判:采购部门应向符合要求的供应商发送采购询价函,收集多个供应商的报价,并与供应商进行谈判,争取最有利的采购合同。
4.合同签订:采购部门与供应商达成一致后,应签订正式的采购合同,并明确双方的权益和责任。
5.采购执行与监督:采购部门应监督供应商按照合同约定履行供货义务,确保采购项目顺利执行。
6.采购评估与总结:采购部门应对每个采购项目进行评估和总结,及时发现问题和改进方法。
四、采购合同管理1.采购合同的签订应严格遵循公司相关法律法规和内部规定。
2.采购部门应对采购合同进行分类管理,确保合同的有效性和及时性。
3.采购部门应建立采购合同台账,详细记录每个采购合同的信息,包括合同期限、履行进度、付款情况等。
4.采购部门应定期对采购合同进行跟踪和检查,及时发现和解决合同履行中的问题。
五、采购绩效考核1.采购部门应制定科学有效的绩效考核指标体系,对采购人员的工作进行全面评估。
2.采购绩效考核指标应包括但不限于采购成本控制、供应商评价、采购周期、采购效率等方面。
金融行业供应商管理办法随着金融行业的发展,供应商管理办法在金融机构中变得至关重要。
金融行业供应商管理办法是金融机构为了规范与供应商的合作关系而制定的一系列规定和方法。
本文将介绍金融行业供应商管理办法的重要性以及一些有效的管理方法。
首先,金融行业供应商管理办法的重要性不容忽视。
金融机构对供应商的选择和管理直接关系到业务的顺利进行和风险的控制。
供应商的质量、信誉、交付能力等方面都会对金融机构的运营产生重要影响。
因此,建立健全的供应商管理办法可以帮助金融机构降低运营风险,提升业务效率。
其次,对于金融行业供应商管理办法,有一些重要的原则需要遵循。
首先是供应商的选择与评估,金融机构需要建立供应商评估的制度,并制定相应的评估标准来筛选和评估潜在供应商。
其次是供应商合作的合同管理,金融机构需要与供应商签订合同,明确双方的权利和义务,确保合作的顺利进行。
此外,金融机构还应加强对供应商的监督与管理,对供应商的履约情况进行跟踪和评估,并及时采取相应的措施来解决问题。
此外,金融机构可以采用一些有效的供应商管理方法来提升管理效果。
首先是建立供应商信息库,该库可以存储供应商的基本信息、信用评级、业绩等,方便金融机构评估供应商的资质。
其次是制定供应商绩效考核指标,通过制定合理的绩效指标,可以及时了解供应商的履约情况,并对其进行激励或惩罚。
另外,金融机构还可以通过开展定期的供应商培训与交流活动,提升供应商的专业能力和服务质量。
最后是建立供应商风险防控机制,金融机构可以制定相应的风险预警指标,对供应商进行风险评估,并根据评估结果决定是否继续合作。
综上所述,金融行业供应商管理办法对金融机构的运营和风险控制至关重要。
金融机构应当建立健全的供应商管理办法,并采取有效的管理方法,以提升供应商管理的效果,保证业务的顺利进行。
只有这样,金融机构才能更好地服务客户,实现可持续发展。
注意: 虽然文章字数有1000+,但是由于我是通过程序自动生成的,所以无法调整字数,如果贵公司不能接受,请告知。
2023供应链金融业务管理办法CATALOGUE目录•总则•供应链金融业务运营•供应链金融风险管理•供应链金融业务创新和发展•供应链金融业务实施效果及案例分析01总则目的和意义推动供应链金融健康发展通过制定管理办法,确保供应链金融业务符合国家法规和监管要求,为实体经济提供有效支持。
防范供应链金融风险通过规范供应链金融业务操作,降低潜在风险,保障供应链金融参与各方的合法权益。
提升供应链金融服务水平通过优化供应链金融服务模式,提升服务质量和效率,满足企业融资需求。
适用范围本管理办法适用于开展供应链金融业务的各类金融机构、企业和服务机构。
企业包括供应链核心企业、上下游企业等。
金融机构包括银行、保险公司、证券公司等。
服务机构包括第三方物流公司、信息平台等。
供应链金融概述供应链金融是一种基于供应链整体视角的金融服务模式,将供应链上的核心企业、上下游企业、第三方服务机构等各方参与者连接起来,提供全方位的金融服务。
供应链金融通过整合供应链信息流、资金流和物流资源,降低供应链整体融资成本,提高资金使用效率,优化企业现金流状况。
供应链金融业务包括订单融资、存货融资、应收账款融资等多种模式,为企业提供短期和中长期融资选择。
02供应链金融业务运营供应商准入筛选合格供应商,确保供应链的稳定性。
评级方法采用定量和定性指标,对供应商进行评级,确保供应链的可靠性。
供应商准入与评级订单融资为供应商提供短期融资服务,以支持其生产活动。
业务流程供应商提交申请,金融机构审核订单真实性,为供应商提供融资。
采购订单融资业务流程存货融资为供应商提供中期融资服务,以支持其库存管理。
业务流程供应商将存货质押给金融机构,金融机构根据市场行情为供应商提供融资。
存货融资业务流程反向保理为供应商提供综合性金融服务,以支持其销售和收款。
业务流程供应商将应收账款转让给金融机构,金融机构为供应商提供融资、应收账款管理等服务。
反向保理业务流程03供应链金融风险管理供应商风险供应商破产供应商的财务状况不稳定,可能会给供应链带来风险。
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容:
1. 供应商选定标准:规定供应商必须具备的资质、经验和能力,以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批:规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准,包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理:规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等,确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理:规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪,并据此进行奖惩措施,以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理:规定如何识别和评估潜在的供应商风险,并采取相应的风险控制措施,确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求:规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求,以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制:规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工,以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系,确保供应链的稳定和可靠性,降低组织的风险,提高运营效率和质量水平,从而更好地满足客户的需求。
供应商管理规定
是企业为了管理和监控供应商的行为,确保供应商能够按照企业的要求提供稳定可靠的产品和服务所制定的规定。
以下是供应商管理规定的一些通用要素:
1. 供应商选择:企业应根据供应商的能力、信誉和合规性等因素选择可靠的供应商,并且要建立供应商评估和审核的制度。
2. 合同管理:企业应与供应商签订合同,并明确双方的权责和有关服务、质量、价格、交付期等关键项。
3. 质量管理:企业应建立供应商质量管理制度,包括供应商质量审核、质量监控和不合格品处理等。
4. 交付管理:企业应监控供应商的交付进度和交付质量,并确保供应商按时、按量、按质交付。
5. 价格管理:企业应与供应商协商确定价格,并建立供应商价格管理机制。
6. 合规管理:企业应确保供应商符合相关法律法规和行业标准,例如环境保护、劳动法规等。
7. 评估和改进:企业应对供应商进行定期评估,并根据评估结果制定改进计划,促使供应商不断提高质量和服务。
8. 信息共享:企业应与供应商建立信息共享机制,包括技术要求、产品变更、市场信息等。
9. 风险管理:企业应识别和管理与供应商相关的风险,包括质量风险、交付风险、信用风险等,并采取适当措施降低风险。
10. 合作关系:企业应与供应商建立良好的合作关系,包括定期沟通、共同发展等。
这些规定可以根据企业的特定需求进行细化和完善,并结合具体的业务流程和管理体系来实施。
第一章总则第一条为加强公司采购管理,规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于办公用品、设备、原材料、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格按照国家法律法规和公司内部规定执行。
第二章采购计划与预算第四条采购部门根据公司业务发展需求,编制年度采购计划,经相关部门审核后,报公司领导批准。
第五条采购预算应根据年度采购计划制定,预算内采购活动应严格按照预算执行。
第六条采购预算的调整需经相关部门审核,并报公司领导批准。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案,对供应商进行评估、筛选,选择优质供应商。
第八条供应商评估应包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核,对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程第十条采购流程包括:需求申请、审批、询价、比价、签订合同、验收、付款等环节。
第十一条需求申请:各部门根据实际需求填写《采购申请单》,经部门负责人审批后,报采购部门。
第十二条审批:采购部门对采购申请进行审核,符合要求后报公司领导审批。
第十三条询价、比价:采购部门根据审批通过的采购申请,进行询价、比价,选择最优供应商。
第十四条签订合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。
第十五条验收:采购部门对采购物品进行验收,确保物品质量符合要求。
第十六条付款:验收合格后,按照合同约定进行付款。
第五章采购监督与考核第十七条公司设立采购监督管理小组,负责对采购活动进行监督、检查。
第十八条采购监督管理小组定期对采购活动进行考核,对违反本制度的行为进行处罚。
第十九条采购部门负责人对本部门的采购活动负有直接责任。
第六章附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度,金融公司能够确保采购活动的规范化、透明化,降低采购成本,提高采购效率,为公司的发展提供有力保障。
MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作,逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制,不断优化供应链,推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中,建立以客户为中心的差异化供应商管理体系,特制定本办法。
第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。
第三条供应商管理的主要容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。
第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。
第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理,总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门,需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。
各部门和人员具体工作职责如下:(一)综合保障部职责:负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作;负责供应商管理相关制度的制定工作;负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作;负责按供应商分类原则实施供应商分类管理;负责牵头制定供应商评估指标和评估体系;负责依据评估结果,实施供应商关系管理;负责指导和监督各分支机构采购供应商管理工作;建立、管理和维护所属供应商信息库。
(二)各采购业务需求部门职责:参与需求供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。
(三)总公司信息技术部门职责:负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估;负责IT设备类技术验收工作。
(四)特派员工作职责:负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。
(五)各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责:执行总公司下发的供应商管理的相关制度;负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作;负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作;负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理;建立、管理和维护所属供应商信息库。
第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务容不同,把供应商分为五大类:(一)工程类供应商,指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商;(二)印刷类供应商,指宣传物料、合同等印刷供应商与宣传物料制作供应商等;(三)办公设备类供应商,指办公用计算机、打印机、投影仪等办公设备供应商;(四)项目服务类供应商,指软件开发、服务合作、代理、咨询、中介供应商等;(五)礼品类供应商,指活动礼品制作及提供供应商等;(六)办公用品类供应商,指办公文具、办公纸、墨盒耗材类供应商等;不同类别的供应商适用于不同的管理策略与评估标准。
第七条工程类供应商管理策略本着建立和发展“双赢”合作关系,为双方创造价值的目的,与该类供应商建立战略合作关系以降低成本,确保工程质量和服务及时性,以掌控供应与服务风险。
第八条印刷类供应商供应商管理策略采用同类需求统一印刷,同一区域需求整体统一印刷的方式,通过数量的优势降低印刷成本,并与该类供应商建立稳定长期的合作关系,来降低采购时效,并确保服务质量。
第九条办公设备类供应商管理策略采用集中采购的管理方式,充分利用采购数量的杠杆作用,降低采购产品的总成本,确保采购产品的质量。
第十条项目服务类供应商管理策略采用前期考察合作,招标比价引入,后期服务评估的方式,筛选优质服务供应商。
第十一条礼品类供应商管理策略通过建立礼品目录,定期让礼品供应商更新礼品供货信息,选定稳定供货商和开发创新能力较强的供应商。
第十二条办公用品类供应商管理策略通过集中采购和定期调价的方式选定优质供应商,以降低采购成本。
第四章供应商准入管理第十三条准入管理由采购主管部门、技术部门和采购需求部门通过对供应商的技术、服务、质量、商誉等容进行审核把关后确定供应商入围,入围书面文件确认后(详见附表1《潜在供应商初期考察评价表》),进入供应商目录管理。
第十四条供应商准入管理时需提供以下基础信息:供应商基础信息、供应商产品信息、供应商资质信息。
详见附表2《合格供应商信息登记表》(一)供应商基础信息主要包括:供应商名称、法人代表、注册资金,销售联系人,银行,公司简介等信息,(二)供应商产品信息主要包括:供应产品名称、产品型号、产品目录价,相关产品的年生产供货能力等;(三)供应商资质信息主要包括:开户银行出具的资信等级证明,行业主管部门出具的产品入网许可证及产品质量检验/测试证明,服务类资质等级证明(软件/设计/施工/招标/集成等服务),代理销售或产品服务的销售及服务授权证明等。
第十五条供应商提供的相关基础信息需经采购主管部门、技术部门和采购需求部门核实,采购部门负责收集、归档已核实无误的供应商基础信息。
第十六条供应商要求更改已进入供应商管理的基础信息时,需提供其法人授权或签章的更改申明,经综合保障审核无误后进行相关信息的更改与发布。
第十七条供应商评估管理是对供应商的产品质量、供货期、价格、服务等方面进行综合考核和评价。
第十八条供应商评估方案与标准由综合保障部牵头组织,召集采购需求部门共同制定,供应商评估标准模版见附表3《供应商综合评估报告》;供应商综合评估每年组织实施一次。
第十九条供应商评估步骤:(一)成立评估小组,评估小组由综合保障部、分支机构人事行政岗和业务需求部门的相关人员以及技术部门专业人员组成;(二)填写年度调查问卷(详见附表3),调查问卷须由评估小组共同填写;(三)实施评估,评估小组成员根据年度调查问卷、供应商交易过程信息记录进行综合评估,结合评估标准模版计算各供应商评估得分。
(四)出具评估报告,综合保障部依据评估结果出具评估报告,负责评估结果信息公布与对供应商的反馈。
第二十条供应商关系管理是结合每类供应商综合评估结果,对供应商合作关系程度实行分级管理。
第二十一条供应商合作关系级别分为优良级、一般级、防级、黑级共四级管理,各级供应商界定如下:(一)优良级:资质等级较高、履约能力强、无不良履约记录、销售额排名靠前,每类供应商综合评估得分或高于90份或前三名的供应商;(二)一般级:资质齐备、履约能力较强、无不良履约记录,供应商综合评估得分70分以上的供应商;(三)防级:具备资质、履约和实际供货或支撑能力得不到保障,有不良履约记录迹象,供应商综合评估得分60至70分之间的供应商;(四)黑级:有不良履约记录且拒不补救、有欺骗行为、造成公司不可挽回损失、资质不齐、履约能力不足、受集团和省公司通报、供应商综合评估得分不及格的供应商。
第二十二条优良级供应商关系管理采用优先推荐为潜在供应商、提高采购比例、提高首付款比例、以及颁发“年度最佳合作伙伴”奖项等方式进行激励。
第二十三条一般级供应商关系管理加大产品或服务的集中采购管理力度,进一步精简供应商数量,增加供应商的之间的竞争力,同时加强对供应商商务履约、技术服务管理的标准化制定与管控。
第二十四条防级供应商管理视情况不同可采用公司围通报、建立履约保证金、缩减市场份额、取消部分采购活动的参与资格等措施,加强对防级供应商的正向激励与引导。
第二十五条黑级供应商管理黑级供应商应直接从供应商目录中予以删除,且禁止其后期参与公司围任何采购活动。
第二十六条各级采购经办部门和经办人要建立畅通的供应商沟通渠道,加强对供应商所提意见或建议的收集、处理与反馈,确保与供应商顺畅的沟通机制。
第二十七条各级采购经办部门和经办人要积极探索供应商关系管理的策略和方式,提升公司在供应商中的优先级与重要级。
第七章附则第二十八条本办法是《民信公司采购管理办法》的重要组成部分。
第二十九条供应商管理是一项长期的系统工程,各级采购部门要充分重视,财务、审计、法律和监察部门要高度关注和支持。
第三十条本办法由综合保障部负责解释。
第三十一条本办法自下发之日起执行。
附表1潜在供应商初期考察表供应商类别:考察时间:附表2合格供应商信息登记表一、基本信息填表人:填表日期:*注:带*容均为必填项。
二、申请供应产品明细民信公司供应商登记表填写说明1.供应商名称:应与企业营业执照名称一致。
2.所代理制造商名称:代理其他公司、制造商的公司名称或品牌名称3.工商注册号、经营围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。
4.地址、法定代表人、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行等。
5.联系人、联系、电子:填写供应商负责相关业务的人员、联系(包括固定、移动以及公司对外联系等)及电子。
6.公司网址:如有公司请填写公司网址。
民信公司供应商登记表所需资料清单提供以下资料的电子版:(以下文件需加盖公章)1.工商营业执照;2.组织机构代码证;3.税务登记证明;4.经销商需提供制造商授权代理证书;5.有效质量安全环保管理体系认证证书,产品鉴定证书或产品质量检验报告;6.国家、行业及公司要施质量认证和特殊规定的产品,必须提供国家权威认证机构颁发的证书。
附表3供应商综合评估报告供应商名称:供应商地址:供应商类别:□工程类供应商□印刷类供应商□办公设备类供应商□项目类供应商□礼品类供应商□办公用品类供应商审核结论:A类优良级( ≥90分) □B类一般级( ≥70分) □C类防级( ≥60分) □D类黑级( <60分) □审核日期:审核参与部门:审核成员:供应商代表:审核/日期:批准/日期:供应商年度调查问卷关于评分标准的说明1.各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分,分为1、2、3、4,四个分数,如果某项目不适合该供应商,则该项评分不予考虑,可不填或填写N/A。
2.每一评分等级的说明:N/A:该项目不适合该供应商,该项分值不予计算考虑。
(0)、对该项目没有控制或没有落实施,实施效果非常差.(1)、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施,实施效果较差.(2)、供应商对该项目实施了控制,但实施程度不高,实施效果一般。
(3)、供应商对该项目进行了控制,有相关控制流程,各项措施要求基本能得到落实,实施效果良好。
(4)、该项目完全被供应商进行控制,有明确的控制流程,各项措施能够实施且效果很好。
3.评审分数计算方法:总得分 = 各评价项目实际得分总和÷各评价项目有效分数总和×100%.供应商综合评价结果评价参与部门:评价人:评价日期。