《检验检测机构资质认定评审准则》审核记录表

《检验检测机构资质认定评审准则》审核记录表

2020-09-26
检验检测机构记录文本表

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2019-12-20
检验检测机构培训考核记录表

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2020-01-18
检验检测机构标准方法确认记录

标准方法确认记录表格编号:CFTJ-JJ-45-人员设备试剂标准环境条件理解基本理解不理解已操作没有操作熟悉基本熟悉不熟悉满足基本满足不满足有试剂无试剂有标准品无标准品不需要标准品满足基本满足不满足满足基本满足不满足有要求无要求标准方法的确认结论:满足基本满足不满足如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人:部、室、中心负责人:质量负责人:日期:日期:日期:

2020-10-11
检验检测机构记录表(修订版)-精选

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2024-02-07
检验检测机构标准方法确认记录

标准方法确认记录

2020-09-17
检验检测机构年度日常监督记录表

检验检测机构年度日常监督记录表

2020-10-22
检验检测机构记录文本表

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2024-02-07
机房检测记录表格V0.9

机房验收检测记录表工程名称:西本新干线电子商务有限公司三楼机房设计单位:上海鑫融网络系统工程有限公司施工单位:上海鑫融网络系统工程有限公司检验单位:2011年 3 月 29 日计算机机房验收单:顶棚装饰工程计算机机房验收单:墙柱面装饰工程计算机机房验收单:地面装饰工程计算机机房验收单:温湿度(空调开启3个小时后)计算机机房验收单:照度计算机机房验收单:风量钢

2024-02-07
样品检验原始记录表格格式

检测员:年月日

2024-02-07
检验检测机构标准方法确认记录

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2024-02-07
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)

2018年*** 月内部审核计划受控编号:****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号:********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****(****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年**

2024-02-07
平行检验记录表

混凝土坍落度监理平行检验记录工程名称:×××××××××工程Ⅱ标段表格编号:钢筋外观质量平行检测记录工程名称:×××××××××工程Ⅱ标段表格编号:附表3:××××工程监理咨询有限公司土方路基(路床)平行检验记录工程名称:×××××××××工程Ⅱ标段表格编号:附表4:××××工程监理咨询有限公司道路基层、底基层平行检验记录工程名称:×××××××××工程Ⅱ标

2024-02-07
2017年检验检测机构内部审查记录表

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表被审核部门:内审员:评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见评审意见注:1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划?;基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。2、评审意见说明:①符合:体系文件中有正确的描述,并能提供有效实施证明材料;②基本符合:体系

2024-02-07
检验检测机构记录表

编号:状态:□受控□非受控记录表XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施. .. .. .学习参考安全事故月报表ZWCH-CX-14-01审核:填表人:填表时间:仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-01仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-02学习参考仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-03学习参考仪器设备台帐ZWCH-CX-18-0

2024-02-07
2018检验检测机构程序文件质量记录表格

***********************质量记录和检测原始记录表格(第1版)控制状态:发放编号:持有人:*年*月颁布目录质量记录表格一、程序文件规定的质量记录表格非公正性事件调查处理表共页第页失密事故善后处理记录共页第页外来文件登记表共页第页发文审签表凯洁检测 [ ] 第号发文登记表共页第页受控文件发放登记表(年)HNKJ-JL-007-2018受控文

2024-02-07
检验检测机构记录表

编号:状态:□受控□非受控记录表XXXX年X月XX日发布XXXX年X月XX日实施安全事故月报表审核:填表人:填表时间:河南省中纬测绘规划信息工程有限公司仪器设备维护保养记录表仪器设备周期检定计划表河南省中纬测绘规划信息工程有限公司仪器设备调拨单河南省中纬测绘规划信息工程有限公司仪器设备台帐河南省中纬测绘规划信息工程有限公司仪器设备使用记录表ZWCH-CX-1

2024-02-07
机动车检验检测机构内审记录文本表(样本)

XXX年内审记录XXXX机动车检测有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度内部审核计划第1页共1页注:√为审核要素 -为不涉及的要素编制人:批准人:日期:日期:XXXX 年第一次内审实施计划制定人:日期:批准人:日期:内部审核会议签到表内部审核检查表编号:内审不符合项分布表编制:年月日质量负责人:年月日内部审核不合格项报告№:XXXX年度第 1 次内部审核

2024-02-07
检验检测机构内部审查记录表

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表注:1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ;基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。2、评审意见说明:①符合:体系文件中有正确的描述,并能提供有效实施证明材料;②基本符合:体系文件中有正确的描述,但不能准确、规范予以实施,;③不符合:体系文件中有正确的描述,无证明材料尚未实施;④缺此项:《检验检测机

2024-02-07
rbt214-2017检验检测机构通用要求内审检查表

管理体系内审检查表(××××年第××次)××××××××××公司内审员:被审核部门负责人:审核日期:××××年××月××日注:请在评审结果对应选项栏里打“√”。

2024-02-07