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预算部绩效考核办法

预算部绩效考核办法
预算部绩效考核办法

预算部绩效考核办法

第一章总则

第一条为了完善上工申贝(集团)股份有限公司(下称“公司”)的管理职能,加强对全面预算(以下简称“预算”)的内部控制,规范预算编制及调整,严格预算执行与考核,提高预算管理水平和经济效益,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》以及其他法律法规的规定,制定本办法。

全面预算是指企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划,将企业全部经济活动用货币形式表示出来,其最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表,主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。全面预算可以按其涉及的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。其中财务预算是关于资金筹措和使用的预算;非财务预算主要是指业务预算,用于预测和规划企业的基本经济行为。

第二条本办法适用于公司及所属境内外各分、子公司(下称“各企业”)。

第三条各企业应当根据国家有关法律法规和本制度,结合本单位有关预算的内部控制规定,建立健全适合本企业业务特点和管理要求的预算内部控制制度,并组织实施。

第四条公司负责人对本企业预算内部控制的建立健全和有效实施负责。

第五条预算日期自公历每年1月1日起,至12月31日止。

第六条预算以人民币为货币计量单位。

第二章岗位分工与授权批准

第七条各企业应当建立预算工作岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理预算工作的不相容岗位相互分离、制约和监督。

各企业预算工作不相容岗位一般包括:

(一)预算编制(含预算调整)与预算审批;

(二)预算审批与预算执行;

建筑工程类公司预算合同(造价)部经理KPI绩效考核表(样表)

工程公司预算合同(造价)部经理关键业绩指标(KPI)绩效考核表 序号具体工作 KPI(关键业绩 指标)考核周 期 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的 业绩指标 1 部门计划部门季度计划制定 的质量、及实施完 成率 负责制定整个部门的工作计划,安 排跟进各岗位的工作计划,并按照 落实按照计划实行工作 10% 上级主管根 据计划的质 量评分、完成 比例评分 部门制定的季度或 年度计划 确保综合部各项工作计划制 定的成效,提高部门经理的计 划能力和执行力。 2 工程前期 预算分析 审核编制工程预算 的准确度和效率 负责编制工程的预算,评估项目经 济效益和撰写可行性研究报告,提 出有关预算意见,制定预算方案 20% 预算方案被 退回一次扣2 分,三次全扣 主管领导、相关部 门综合评分 确保工程预算及可行性在合 理规范的基础上执行 3 工程中期 成本控制 工程预算调整的及 时、准确度和合理 性 根据材料部、质检部对工程及材料 费用的分析报表以及会审工程图 纸时发生的变化情况,结合市场行 情,及时对预算进行调整 20% 未按时调整 导致工程预 算超支,出现 一次扣2分 材料部、质检部、 造价部施工现场工 作日志,主管领导 综合评分 通过分析报表和预算调整日 志的方式,及时让公司领导了 解项目进行中预算调整情况, 对成本预算进行有效的控制 4 工程竣工 结算工作 工程竣工后结算的 准确度和合理性 负责工程竣工后与施工单位的结 算工作,根据工程过程中的成本调 整记录,决定工程结算 15% 结算后仍存 在问题,一次 扣2分,三次 全扣 施工现场工作日 志,预算调整记录 保证工程结算工作顺利有序 进行 5 工程结算 后期审核 工程预决算的科学 性 根据预算规划和决算结果进行比 较分析,得出预决算差幅, 15% 预决算准确 度不低于 % 预算规划、决算结 果 提高工程项目预算和决算编 制的准确度,对后续项目起到 借鉴、指导作用

(绩效管理方案)预算人员绩效考核方案

预算部绩效考核方案 壹、考核目的 本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率,不断提高工程预决算准确率。 二、考核范围 适用于预算部管理人员及员工。 三、考核周期 月度考核,每月三号前完成上壹月度的绩效考核。 四、考核原则 定量管理和定性管理相结合,所占分值比例为80%和20%。其中定量管理由预决算产值和预决算核算准确率构成。 五、考核关联数据 (壹)总产值:预算部08年至10年预决算产值于1.5亿元至1.7亿元间,现11年预算部年产值按2亿元预算。 (二)总人数:预算部10年部门人员编制为8人,11年拟新增5人,11年预算部总人员编制将为13人。 (三)工资总额:10年预算部8人原月工资总额为38800元,年工资总额为465600元,工资调整后现预算部8人11年月工资总额为41900元,年工资总额为502800元,11年预算部人员增至13人,拟增加5人,以预算部人均月工资5237元来核算:11年预算部13人月工资总额为68085元,年工资总额为817020元。 (四)产值分配:现拟定11年预算部年产值为2亿元,以目前预算部8人核算:人均年

产值为2500万;以13人编制核算:人均年产值为1538.46万。 (五)绩效工资分配:(以下数据均为13人满编制计算) 岗工资划出30%作为绩效工资:11年预算部工资总额为817020元,预算部绩效工资总额为245106元。 (六)产值提比率:(以下数据均为13人满编制计算)以2011年产值总额为基础,通过岗位工资划出比率(绩效工资)推算出预算部产值提比率:绩效工资总额/2011年产值总额=产值提比率 以划出30%作为绩效工资,预算部11年绩效工资总额为245106元,推算出产值提比率为1.2‰ 六、考核内容 (壹)定量管理目标 1、预决算的质量:部门采用抽查形式,每月进行预结算准确性抽查。预算编制出现轻微纰漏扣减相应绩效;预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效;出现重大纰漏此项目预算编制不计入本月个人产值。 2、预算误差率:由壹审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核,(预算费用-1审费用)/预算费用=工程预算误差率。审核结果作为重要考核数据,审核单笔误差为2%(含)—3%,扣除当月绩效20%;审核单笔误差为3%(含)—4%,扣除当月绩效50%;审核单笔误差为4%(含)—5%,扣除当月绩效80%;审核单笔误差≥5%,扣除当月绩效100%。 3、第三方公司造价审核费用:经委托第三方进行的工程预决算,审核发现预决算偏差≥2%,差额部分根据行业规定计算预算方案送审单位支付金额且作为我方审核人员绩效奖励工资。 ①第三方公司基本审计费:第三方进行的预算方案和审核方案金额,以行业规范方案总金额根据1.2%-1.5%进行费用支付。如第三方预算审核方案金额为900万,则我方需要支付的

预算各部门关键绩效考核指标1

材料部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 材料配套供应 计划按时完成率 月度 材料供应计划需求量 材料按时供应量 ×100% 材料部2 进场材料 质量合格率 月度 总抽检数量 抽检质量合格数量 ×100% 材料部3 采购/库存成本 预算达成率月度% 100 / / ? 库存计划成本 采购 库存实际成本 采购 财务部4 材料供应 合同履约率 月度% 100 ? 材料供应合同总数 材料供应合同履约数 材料部5 库存材料完好率 月度 % 100 ? 入库材料总量 出库材料质量合格数量材料部6 集中采购金额 占总金额比率 月度 总采购金额 集中采购金额 ×100% 材料部

7 材料结算及时率 月度 材料结算总次数 材料结算及时次数 ×100% 财务部8 项目材料消耗评估 报告提交及时率 月度 的总次数 材料消耗评估报告提交 及时次数 材料消耗评估报告提交 ×100% 材料部 预算部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 预算编制计划 按时完成率 季/年度% 100 ? 预算计划完成量 预算按时完成数 预算部 2 工程预算 费用达成率 季/年度 % 100 ? 工程预算费用 实际工程费用预算部3 工程预算方案 一次性通过率 季/年度 % 100 ? 量 提交审核的预算方案总 一次性通过方案数量预算部 4 工程概算误差率 季/年度 % 100 ? + 施工方送审额 外审审减额 内审审减额 预算部 5 工程预算误差率季/年度 % 100 ? + 施工方送审额 外审审减额 内审审减额 预算部

6 工程决算与 预算差异 季/年度 工程最终决算与预算的成本差异 预算部 7 工程成本降低率 季/年度 % 100 ? 工程成本额 工程成本降低额 预算部 工程部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 工程质量优良率季/年度% 100 ? 验收项目总数 项目数 质量评定在良好以上的 工程部2 项目施工进度 计划按时完成率 季/年度% 100 ? 目总数 按进度要求应完工的项 实际完工的项目数 工程部3 项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率 季/年度工程部

房地产预算合同部绩效考核指标库

房地产预算合同部绩效考核指标库经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的绩效标准 预算合同有无年度、季度工作计划,上级审核发 保证部门工作的部工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]计划性、有序性 性处 逐条核实计划是否按时完成。已完成的部门工作确保部门工作 工作项数/计划的工作总项数比例不小计划完成率目标的有效实现于[ ]% 制定工程 确保工程预、公司的工程预、结算管理办法中不符合预、结算管理办 结算在合理规范的国家法规政策的内容不超过[ ]处,未结合法的合理合规基础上执行公司实际情况的内容不超过[ ]处性 确保招投标工公司的招投标管理办法、合同管理办法 制定办法作、合同管理在合中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]的合理合规性理规范的基础上执处,未结合公司实际情况的内容不超过[ ] 行处 对招投标 保证招投标文审查后的招投标文件仍出现明显失误之文件和标底审 件和标底制定的标处不超过[ ]处,标底比一般水平高不超过核准确度和力准化、科学化 [ ]% 度 保证招投标工招标过程中受到投诉次数不超过[ ] 作能够公正、客观次,对工程招投标中出现的违规次数不超过招投标工

作的管理力度地顺利进行,确保[ ]次,对已发现的问题未及时处理而造成公司利益影响的,为[否决性指标] 编制招标提高招标文件招标文件在执行过程中发现与实际不符文件的合理性、的质量,合理维护之处不超过[ ]处,给公司造成重大损失的科学性、准确性公司利益 [否决性指标] 进行项目科学进行项目项目成本核算的准确率不低于[ ]% 成本核算的准成本核算,提高公未按规定及时向财务部提供相关成本信确性司项目决策水平息的次数不超过[ ]次 项目预、结保证招投标或未按规定时间进行预、结算的次数不超算审核的及时非招投标项目公过[ ]次,预、结算审核后仍发现的问题不性、准确性证、合理、有效超过[ ]处 对采购预 保证材料设备未有及时对采购预算提供预算参考依据算编制所提建 采购预算编制的正的不超过[ ]次,采购预算与实际的偏差不议的及时性、合规性、有效性超过[ ]% 理性 合同签定严格控制标所签合同出现疏漏不超过[ ]处,或为的科学性、合理准,保证采购合同[否决性指标],对合同存有重大失误,对公性的标准化、科学化司利益造成严重影响的,为[否决性指标] 对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的对经济洽确保经济洽 不超过[ ]次,未及时备案的不超过[ ]起,商、索赔审核的商、索赔工作的顺未备案的不超过[ ]起。或[否决性指标] 准确度和力度利进行 工程项目提高工程项目所编工程项目概、预算和决算的准确度概、预算和决算概、预算和决算编不低于[ ]%

工程部预算员绩效考核表

蒙西建安公司绩效评价要素表(工程部预算员 用)蒙西建安有限公司二○○四年三月 绩效评价维度评价指标权重01施工图预算的编制20 02投标预算的编制工作20 工作业绩03工资报表的上报20 (100/70%)04计划统计表的编制 20 05工程的决算编制 20 评价指标权重绩效评价维度01业务知识30 02理解能力20 工作能力(100/20%)03执行能力 30 04创新能力 20 评价指标权重绩效评价维度 01协作性 15 02纪律性 15 03积极性 15 工作态度04责任感 10 (100/10%)05自我开发意识 10 06成本意识 20 07是否认同蒙西文化 15 一工作业绩(100/70%)■要素名称:施工图预算的编制(20)■考核要点:是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算。等级说明评分 S 能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有超过3%。 18-20 A 能在工程施工图拿到9天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有超过5%。 16-48 B 能在工程施工图拿到10天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到15天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有超过10%。12-14 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算,或其偏差超过

10%。 0-12 要素名称:投标预算的编制工作(20)考核要点:是否能按时完成投标预算的编制工作等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作,其偏差控制在3%以内。18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作,其偏差控制在5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作,其偏差控制在8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作,其偏差控制在10%以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作,或其偏差超出10%。 0-12 ■要素名称:工资表的上报(20)■考核要点:是否能及时向财务部提供工资表。 等级说明评分在每月的25号上午就能提供上月的工资表。18-20 S 在每月的25号下午就能提供当月的工资表。 16-18 A 在每月的26号上午就能提供上月的工资表。 14-18 B 在每月的26号下午能提供上月的工资表。 12-14 C 在每月的26号还不就能提供上月的工资表。 0-12 D ■要素名称:计划计划统计表的上报(20)■考核要点:是否能按时上报月完成工作量计划统计表,并做好与财务的成本分析工作;等说明评分级在每月的25号就能向甲方提供计划统计表; 18-20 S 在每月的26号就能向甲方提供计划统计表; 16-18 A 在每月的27号就能向甲方提供计划统计表; 14-18 B 在每月的28号就能向甲方提供计划统计表; 12-14 C 在每月的28号还不能向甲方提供计划统计表; 0-12 D ■要素名称:工程的决算工作(20)■考核要点:是否能收集竣工决算所需的各种资料,及时准确的做好工程决算工作。等

经营合同部管理目标及工作绩效考核评价指标

经营合同部管理目标及工作绩效考核评 价指标 经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标 批准人: 根据集团公司赋予经营合同部的主要职责:负责投标(含BOT/BT项目)管理,工程(项目)合同管理,预算管理,资信管理。主要为:负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究;负责境内项目(含BOT/BT项目)的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析;负责集团公司经营结果的统计分析;负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平;负责企业内、外部工程合同的管理;组织指导各片区的经营工作;负责企业资质和信息管理;负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下: 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的100%;完成经营合同部年度施工新签合同额12亿元计划的100%。 2、及时、认真办理合同手续,达到顾客100%满意;集团公司组织投标项目收集签约合同100%,其他单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集,年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行,集团公司经营部为主投标项目组织分劈率达100%。 4、制定年度顾客满意度调查计划,按季度收集工程回访信息,对顾客满意度做出分析,实施率100%。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等全部工作,招标文件及投标合同评审率100%,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求,对集团的经营信息及时收集、评审、反馈,动态管理和追踪信息进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则,及时为各单位办理以集团公司名义投标的各项经营手续,并对有关证照进行严格管理,为各单位提供及时、满意、周到的服务。 10、对项目的资审、投标、开标、定标等结果及时收集,并以经营周报、月报、季报及集团投标分析等形式向领导汇报和有关部门通报。 11、按时向企划部计统部门上报有关经营统计资料,做到及时、准确。 12、按照资质管理规定,根据集团公司需要,对资质增项、升级进行申报,争取一次性通过。对子公司资质增项、升级的资料进行审核、上报。 13、及时办理资质证书、营业执照、组织机构代码证等证照的变更、年检。

工程项目部绩效考核方案

为全面客观地评价工程项目部员工的工作,帮助员工提高素质能力及工作效率,提高员工在工作中的主动性和积极性,全面贯彻落实公司战略以及各项管理制度和工作计划,同时也为员工的薪资调整、培训、晋升等提供准确、客观的依据,特制定工程项目部绩效考核方案。 无忧商务网制定的工程项目部绩效考核方案专辑包括了工程部、工程预算部、工程售后部、施工项目部等部门的绩效考核方案,以及工程部部长、项目经理、工程技术人员等工程项目部各级人员的绩效考核方案,为工程项目部制定绩效考核方案提供了可借鉴的实例,是绩效管理人员的必备文件。 工程项目部绩效考核方案示例: 一、绩效考核的目的 不断提高公司的管理水平、产品质量,降低生产经营成本和事故发生率,提供公司保持可持续发展的动力;加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标;不断提高公司员工的工作能力,改进工作业绩,提高员工在工作中的主动性和积极性; 二、绩效考核的原则 (一)公开原则 通过协商确定绩效考核的内容和评分标准,最大限度地减少考核者和被考核者之间的绩效认知差别,公开绩效考核的结果,使绩效考核工作规格化、制度化。 (二)客观原则 绩效考核必须用事实说话,切忌主观臆断。绩效考核的目的之一是引导员工改进工作,为此必须避免人与人过分攀比,破坏团队精神。 (三)重视反馈原则 绩效考核过程中,绩效考核之后,考核人员要与被考核人员进行全面的沟通,把结果反馈给被考核者,同时听取被考核者的意见,及时发现问题并解决。 三、适用范围 本制度适用于工程部所有员工,但下列人员除外。 1.工程外包人员。 2.试用期员工。 3.公司因工程需要临时聘请的员工。 4.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。 5.虽然在考核期任职,但考核实施日已经退职者。 四、薪酬标准及员工职业规划 (一)、薪酬标准 1.、本制度所指薪酬,是指每月定期发放的工资、奖金、津贴福利,以及年度奖金。

软件开发部经理(主管)绩效考核表

软件开发部经理(主管)绩效考核表 目标责任项责任目标评价标准自我评分上级评分行政评分综合得分 费用预算(10分)及时编制部门费用预算,根据 审批后的预算控制部门费用 部门费用超预算,每增加1%扣1分 内部运营(30分)部门周工作计划完成情况周工作未完成,每次最多扣10分 检查技术资料归档情况每缺少一种文件扣5分员工离职率 (离职人数/现有人数)*100%≤10% 指标值增加10%扣1分 项目质量(40分)需求分析 (8分) 1、根据用户或合同要求,能准确分析 项目需求; 2、生成项目需求分析报告; 3、项目管理计划、项目进度表。 软件设计 (8分) 1、根据软件需求分析进行功能设计、 页面设计、数据设计; 2、生成项目设计说明书。 程序编码 (8分) 1、实现全部定义功能; 2、程序编码规范、注释完整、明确; 3、界面简洁明了、色彩搭配柔和。 软件测试 (8分) 1、实现全部定义功能; 2、无严重BUG,每出现1条扣1分; 3、软件的bug修正率达到85%以上, 否则扣1分; 4、编写测试用例、测试报告。 运行维护 (8分) 1、及时部署,保证系统正常运行; 2、运行过程中无严重BUG,每出现1 条扣1分; 3、软件的bug修正率达到85%以上, 否则扣1分。 部门管理与外部协调(20分)制定并实施部门培训计划;做 好与外部相关部门沟通协调 工作,建立良好关系 部门培训计划完成率低于100%,指标 值减少1%,扣4分。 公司相关部门对软件部工作投诉,扣 5分/次 下属人员违规,扣2分/次 加、扣分项(±20分) 1.工作任务超额完成 2.工作方法创新并取得良好 效果 3.出色完成额外工作 4.为集体赢得荣誉 第1、2项1-5分 第3、4项-5-5分 填表日期:年月日被考核人签名:考核人签名:总经理签名:

财务经理绩效考核表--实用.docx

被考核岗位:财务经理 考核项目KPI指标定义目标制度建设建设部门管理体系100% 团队培训按照计划进行团队培训100% 人员流失 在一个季度内本部门人员流失率10%率 团队管理 部门报表按照部门管理体系要求严格做好 100%体系日常工作记录,以及报表台帐 工作计划按照企管中心规定格式和周期按 100%和总结时提交当期工作计划 部门绩效按照公司要求进行部门绩效管 100%管理理,并配合人力资源部进行考核 年度预算组织公司各部门开展年度预算工 95%开展作 预算管理费用预算生产销售预算、直接成本和制造 100%控制费用预算各部门费用预算 部门预算 指财务部本部门费用控制情况100%费用控制 报表管理及时准确按要求在规定的时间内提交各类 95%报表 销售核算呆坏账把握客户资信额度,控制客户欠5% 三亚服饰制造有限公司 绩效考核表 考核人:企管中心总监考核周期:月度 权重计算方法考核时机数据来源考核结果 当月完成管理体系项目/当月企管中心计 每月企管中心划完成项目*100% ,每少一个点扣 2 分 当月实际培训实施时数/当月计划培训时 每月人力资源部数 *100 当季流失人员数 /(季初在岗人数 +季末在 每季度末月人力资源部岗人数) *100% 每少一份扣 1 分每月企管中心 按时完整提交工作计划和总结,每没按时 每月企管中心一次扣 5 分 每延期一天扣 5 分每月人力资源部 根据计划时间开展并完成,延迟一天扣3 年度企管中心分 实际发生费用 /预算费用 *100 %≤ 100%,± 季度财务部 1%,± 2 分 实际发生费用 /预算费用 *100% ≤ 100%,± 季度财务部 1%,± 3 分 1.单款成本核算表 . 2.原材料库存进出情况表 . 3.往来帐款余额对照表.(并对呆滞款项做 出分析) 4.现金银行存款余额表 . 5.各部门费用现金流量表 . 总经理 6.资产负债表(内外帐) .每月 企管总监 7.损益表(内外帐) . 8.直营店销售分析表 . 9.预算分析表(每季定货会和年度预算). 10.当季货品的销售分析报表 . 11.年末财务报告 . 延迟一天扣 3 分,出错一次扣 3 分 呆坏账金额/当月净回款额 *100% ≤ 5%,±季度财务部

工程部预算员绩效考核表7

蒙西建安公司绩效评价要素表 (工程部预算员用) 蒙西建安有限公司 二0(四年三月 绩效评价维度评价指标权重 01 施工图预算的编制20 02 投标预算的编制工作20 工作业绩 03 工资报表的上报20 (100/70% ) 04 计划统计表的编制20 05 工程的决算编制20

评价指标权重绩效评价维度 01 业务知识30 02 理解能力20 工作能力 (100/20% ) 03 执行能力30 04 创新能力20 评价指标权重绩效评价维度

01协作性15 02纪律性15 03积极性15 工作态度 04责任感10 (100/10% ) 05自我幵发意识10 06成本意识20 07是否认同蒙西文化15 一工作业绩(100/70%) ■要素名称:施工图预算的编制(20) ■考核要点:是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算 等级说明评分 S能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有 超过3%。18-20 9天内编制出准确的施工图预算,其偏差没有A能在工程施工图拿到 超过5%。16-48

10天内编制出准确的施工图预算,其偏差没 15天内编制出准确的施工图预算,其偏差没 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算,或其偏 差超过10%。0-12 要素名称:投标预算的编制工作(20) 考核要点:是否能按时完成投标预算的编制工作 等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作,其偏差控制在 3%以内。 18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作,其偏差控制在 5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作,其偏差控制在 8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作,其偏差控制在 10% 以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作,或其偏差超出 10%。 0-12 ■要素名称:工资表的上报 ( 20) ■考核要点: 是否能及时向财务部提供工资表。 等级 说 明 评分 在每月的 25 号上午就能提供上月的工资表 18-20 S 在每月的 25 号下午就能提供当月的工资表 16-18 A 在每月的 26 号上午就能提供上月的工资表 14-18 B 在每月的 26 号下午能提供上月的工资表。 12-14 C B 能在工程施工图拿到 有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到 有超过10%。12-14

预算员个人绩效考核表

预算员个人绩考核表部门: 岗位:姓名:考核月份: 领导评分:自评分:序类别考核项目权重考核标准与要求考核办法完成情况得分与同事融洽相处,团结和睦,积极配合1、工作协调及态度5分不能好好配合工作每次扣2分其他部门,参与各项有关工作。2、参加培训、会议及公司各公司或本部门组织的各种培训、会议、5分积极参加公司的各项集体活动项活动活动,每缺席一次扣2分(除出差外)按时上、下班,无旷工、迟到、早退等迟到扣1分/次,早退扣2分/次,旷工半3、出勤考核5分违纪现象天扣5分/次形象整洁、礼貌待人、能熟练介绍公司熟悉公司产品、掌握谈话技巧、满足甲4、日常行为规范及商务接待3分产品技术及工艺流程方合理要求,出现一次失误扣1分无违背道德及违反员工手册、文明礼仪5、遵守公司的各项规章制度5分每出现一次违纪情况扣1分等一切公司规章制度行为。高质、高效、准确办理,不影响正常工不能及时准确完成领导交办的任务每次6、领导临时交办的其他事务5分作扣2分日常行政1每月及时做好当月工作总结、下月工作按工作计划完成相应工作,每出现一7、每月月度工作总结和计划9分工作(60%)计划,并按计划逐条落实各项工作项延误扣1分实施积极、高效完成相关工作,每出现一7

分业务熟练,工作积极、主动、高效8、工作效率及主动性项工作延误扣1分5分按6S要求目视范围内不规范、不整洁每项扣1分9、部门内部卫生及整理5分分类、整齐、规范、准确未及时整理归si并建立目录每次扣1分10、档案资料整理经常主动参加学习并取证,且能学以致3分11、上进心(学习能力)未按公司规定及时取得相关证书扣2分用,提升自身岗位工作技能与素养。对涉及公司重要事务的秘密文电、重要技术资料、会议、招标信息等进行严格每出现一次泄密事故扣2分12、保守公司机密3分保密 依据法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额规范、投标文件内1、投标预算文件编制5分容要求、现场实地勘查结果及招标设计每出现一次延误扣2分方案内容编制工程投标预算书,参与投标预算书对图纸理解透彻对计算规则掌握每差一项扣1分2、预算书项目的完整性5分全面,能争取项目要争取,不丢项。出错率控制在5%以内每低于目标值5%,扣减1分3、预决算文件的准确率4分4、工程进度款预/决算书编依施工现场提供的有效已完工程量报表5分每出现一次错误扣1分制实时编制工程进度款预算/决算书5、起草分包合同,做好分包及时、准确、全面每出现一次错误扣1分5分工程的预、决算及工料分析岗位工作6、深入了解当地建筑工程费2(40%)率的计取情况,为公司项目4分及时、准确每出现一次延误扣1分的发包提供科学依据7、实时调查掌握有关人材机价格浮动状况、国家和地方3分及时、准确、全面每出现一次延误扣1分定额规则及相关工程造价方面

预算部绩效考核制度

预算部绩效考核方法 为了完善公司绩效考核体系,健全考核方法,加强对各部门人员的管理,保障员工积极性,提高公司预算管理水平和经济效益,特制订本方法对预算部进行绩效考核。 一.考核范围 公司预算部部门经理以外的工作人员 二.考核周期 本考核方法适用于对相关人员的月度考核 三.考核背景及参与人员 目前公司人员配备尚不到位,部分部门工作量较大,为减轻各部门工作负担,减少考核环节,保证考核的公平公正,考核时减少了考核参与人员,实行的是相关人员评分制,即部门主管、同事进行评分,人事部、主管总经理进行审核,审核评分结果是否合理,董事长进行审批。 四.考核指标 1.核心工作占70%的权重,根据核心工作内容的不同再进行权重分配(由部门经理根据实际情况进行权重分配)。 2.一般工作(或非核心工作)占30%的权重,根据根据核心工作内容的不同再进行权重分配(由部门经理根据实际情况进行权重分配) 详见附表(2014年*月预算部***绩效考核表) 五.考核构成及计算方法 考核实行百分制,即每个考核项的满分均为100分,85-100分为优秀,75-85分为良好,60-75分为及格,60分以下为不及格,得分乘以相应的

考核权重为各项月度考核得分。 各项考核得分=(主管经理评分+同事评分的平均分)/2*权重 考核总分等于各项考核得分的加和 计算方法举例如下: 根据以上情况,张三考核得分=(88+90)/2*30%+(85+90)/2*20%+(75+70)/2*20% (80+85)/2*10%+(90+85)/2*10%+(85+80)/2*10%=83.95

附表 2014年*月份预算部***绩效考核表 人事部审核:主管总经理审核:董事长审批: 考核说明: 1.考核分数95-100分时,奖励工资的10%;考核分数85-94分时,发放100%工资;考核分数84-75分时,发放90%工资;考核分数74-65时,发放80%工资;考核分数65分(不含)以下,发放70%工资。 2.部门经理的考核分数取本部门考核分数的平均值,奖惩比例同上执行。 3.考核时间:部门员工于每月30号提交本人下个月的考核表,部门经理协同人力资源部于每月5日之前对员工上一个月的工作进行考核评分。 4.考核结果报主管总经理审核后提交董事长审批,并交由公司财务部核算发放。

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