企业电子申报管理系统 V6.0 快速入门
- 格式:pdf
- 大小:1.08 MB
- 文档页数:10
电子报税管理系统操作流程和步骤进项数据管理:手工录入防伪税控增值税专用发票1、双击企业电子报税管理系统2、进行登录输入系统密码3、选择确定进入当前系统日4、登录成功后进入系统的操作界面5、点击所选择的进项发票管理6、再选择进项发票管理的明细:点击〈防伪税控进项专用发票管理〉7、进入防伪税控进项专用发票管理:点菜单栏的“新增”出现新增报表,再录入进项发票数据内容8、若系统弹出些提示时,必须返回到纳税申报栏把前月份完税9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税10、选择完税11、确定前月份完税处理12、完税后退出界面13、返回到进项票管理栏点击新增14、在新增里录入进项发票的数据:发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号15、把进项发票的6项数据输完后,必须先保存再审核注:(1)在输入发票密文时,系统自动会校验发票输入的正确性(2)可以直接输入发票的金额和税额,可以不输入明细(3)发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份,企业可以修改为后续月份再抵扣(4)金额和税额的小数点后面只保留两位数,如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异,直接修改发票的金额和税额16、确认审核所录入的进项票数据17、点击进项发票管理栏选:“待认证进项专用发票导出”18、点击“待认证进项专用发票导出”后,选择录入日期,再确定。
注:选择发票录入日期,指的是录入日期而不是开票日期19、看到所录入的进项票明细后,再选择导出文件方式,一般选择“写网上认证文件”20、选盘保存生成的文件21、确定生成文件保存22、查看系统所导出的进项文件23、完成导出文件后,打开国税网登录企业证书24、输入企业证书PIN码登录,在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机25、登录成功后,将会看到企业编码与纳税识别号26、点击国税网的发票认证栏,再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件27、把系统所导出的进项文件上传认证28、上传进项文件后,必须到认证下载区查收结果和认证通知书29.进行所属年月认证查询30.查询进项认证通过清单31.下载认证结果与认证结果通知书32.下载所属年月认证结果33.下载认证结果34.选盘下载35.下载所属年月认证结果通知书36.审核通知书数据下载37.选盘下载保存认证结果通知书38.打印所下载的认证通知书39.打印认证结果清单最新范本,供参考!。
企业所得税申报系统软件快速入门操作指南一、第一次使用软件的操作流程二、软件新建申报企业、初始化设置基本操作说明在安装完《企业所得税申报系统》后,双击桌面上企业所得税申报系统快捷方式图标或者菜单中“企业所得税申报系统”项,即可进入。
“系统”进入登陆界面,如右图:先点击,显示如下界面:◎说明:1.纳税人识别号一定要与公司税务登记证一致,绝对不允许出错;2.征收管理码,当地主管税务局为方便管理纳税人自行设置的编码,即为电脑编码12位;3.开户银行及银行账号一定要是委托扣缴税款的银行及账号;4.联系电话要正确,方便联系到公司办税人员;5.经济类型与所属行业只能选择,不能录入,经济类型的选择应与税务登记证相同:6.主管税务机关代码,144加电脑编码前6位数;7.税务登记日期应当按照税务登记证上的日期填写;8.开业日期填企业开始生产经营的日期;9.所属年度填进行企业所得税申报的年度;△注意:系统税务登记日期和开业日期默认2006年1月1日,所属年度默认企业电脑系统的年度,企业须自行修改。
点击进入初始化设置界面:◎说明:(如果没有涉及相关项目的金额,则填“0”)1、“适用税率”:法定税率为33%。
2.“执行会计制度”有三种可供选择:⑴工业、商业、服务企业选择:《企业会计制度、小企业会计制度》;⑵银行、信用社、保险公司、财务公司、信托投资公司、证券公司、典当行选择:《金融企业会计制度》;⑶非营利性社会团体、协会、非营利组织选择:《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》。
3、“不准扣除的支出总额计算方式”:只有在“执行会计制度”处选择了《民间非营利组织会计制度》时,该对话框才可进行选择,根据单位具体情况选择。
4、“征收方式”:企业根据主管税务局鉴定选择,选定后系统会自动选用适合的申报表。
5、“核定方式”、“核定所得率”和“核定定额”:企业根据主管税务局的三种方式鉴定选择,选定后,系统会自动选用适合的申报表。
企业电子报税管理系统操作说明企业电子报税管理系统操作说明1.系统登录1.1 登录流程①打开企业电子报税管理系统网页②输入用户名和密码③登录按钮1.2 忘记密码①忘记密码②输入注册时的邮箱地质③确认验证信息,重设密码1.3 修改密码①在登录后的系统界面,账户设置②进入账户设置页面后,找到修改密码选项③输入旧密码和新密码,保存修改2.报税申报2.1 基础信息填写①进入报税申报页面②填写企业基本信息,包括企业名称、纳税人识别号等③根据要求填写企业所得税盈余分配、资产负债表等信息④保存填写的基础信息2.2 编辑申报表①根据报税种类,选择对应的申报表②在申报表中填写相关数据③根据需要,附件,并关联到申报表上④检查填写内容的准确性⑤保存申报表和相关附件2.3 提交申报①检查填写的申报信息是否完整②确认无误后,提交申报按钮③系统提交成功的确认信息④打印提交确认信息,作为备份3.报税审核3.1 审核流程①系统管理员登录系统后,进入审核管理页面②选择待审核的申报表③按照审核规则,逐项核查申报表的内容④如果发现问题,系统管理员可以标记申报表为有问题,并填写审核意见⑤如果申报表通过审核,系统管理员可以标记申报表为通过⑥完成审核后,系统自动审核报告3.2 查看审核结果①申报人登录系统后,在申报历史记录中找到对应的申报表②查看审核结果和审核报告③根据审核结果,进行相应的修改或补充材料4.报税缴款4.1 缴款流程①系统管理员登录系统后,进入缴款管理页面②查找需要缴款的申报表③根据税种和金额,缴款信息④选择缴款方式,填写支付账号等信息⑤缴款通知书或缴款二维码4.2 查看缴款状态①申报人登录系统后,在申报历史记录中找到对应的申报表②查看缴款状态和缴款通知书/二维码③如果缴款成功,系统自动更新缴款状态附件:1.报税申报表附件法律名词及注释:1.企业名称:指企业注册名称,与营业执照上的名称一致。
2.纳税人识别号:指企业在税务部门注册的唯一标识号码,也称为税号或统一社会信用代码。
企业电子报税管理系统操作《企业电子报税管理系统》操作手册一、“企业电子报税管理系统”软件的下载与安装双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序,按提示进行安装操作(一般选择默认路径,点击“下一步”直到安装“完成”);安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。
然后重新启动电脑(否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误)。
二、系统初始化操作1、系统注册进入“企业电子报税管理系统”→系统管理(菜单)→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定;注册序列号默认不需更改,然后关闭退出企业电子报税管理系统,进行下一步的软件升级。
2、软件升级企业信息“系统注册”完成后,关闭企业电子报税管理系统,双击升级电子报税系统4.0补丁程序,双击确定后系统会提示“更新完成”确定即可。
注:企业电子报税管理系统每年必须注册一次,注册时间为7月份。
因此,每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册,请与服务单位联系”属于正常情况,点击“确定”可继续操作。
每年六月份完税后,系统也会提示“程序注册已过期,请与服务单位联系”,确保您企业正常缴纳维护费(450元/年),才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。
3、系统配置A. 基础资料管理(菜单)→系统配置→修改→选择CTAIS税目B. 修改为当前使用数据库路径:C:\ Program Files \ 航天信息\ 防伪开票\ DATABASE \DEFAULT \ WORK →确定→保存(链接“防伪开票系统”中开票数据库的路径)C. 财务报表类型:根据企业的实际情况选择D. 辅导期企业必须选择:进项票需要进行先比对后抵扣注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述D选项B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选(否则应删除全部进项票,在勾选后重新录入)4、公司资料设置:基础资料管理(菜单)→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息→读入分局提供的密钥文件→保存5、常用税目设置:基础资料管理(菜单)→常用税目设置→税目资料(A)选定税目→添加到常用税目表(B)→退出(注意:大多数企业有唯一的税目,准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局)。
企业电子申报管理系统V6.1 操作指南
一、升级功能介绍
1、电子申报软件界面更新,操作界面有调整,请纳税人升级软件后,仔细阅读软
件操作指引(操作说明在软件的咨询中心栏目中查阅);
2、企业电子申报软件升级到V6.1后,纳税人可直接使用软件通过互联网将申报数
据报送给主管税务机关;
3、支持在线提交申报的税种包括:增值税(一般纳税人)、消费税、财务报表、废
弃电器电子产品处理基金收入以及文化事业建设费;
二、V6.1简明操作指南
以下对升级后的软件操作进行简单介绍:
1、登陆:输入用户名、密码登陆系统。
2、登陆后,进入电子申报主界面。
●登陆后,企业基本信息(公司资料)、税种核定信息自动下载;
●主界面显示各税种申报情况,一目了然;
●自动下载已申报的税种处理结果(也可手工点击【更新反馈】下载结果);
3、点击左侧菜单税种名称或首页申报情况中的税种名称即可进入申报流程向导界
面。
●按照申报流程向导步骤操作,各项工作有条不紊。
●直接在线申报(发送报表),在线获取申报结果(申报查询);
●申报成功,缴款更加快捷;
4、前台申报:若网络不通,可报表填写后,导出申报盘需前往税局前台进行申报。
报表填写完整后,点击左侧税种菜单,进入“生成申报盘”,如下图;
进入“生成申报盘”界面后,按下图步骤设置:首先选择本地路径,然后勾选税种,最后点击“导出”即可,如下图:
导出申报文件如下图(例子:增值税一般纳税人):
拷贝上述内容,前往税局,选择“SB_10101_441284773087400_20141225_GT3.xml”文件导入即可。
广东企业电子报税管理系统V6.0操作指引(科税)简介广东省企业电子报税管理系统V6.0是一款由广东省科技信息中心自主研发的报税软件,旨在方便广东省内的企业进行纳税申报以及财税管理。
本文将详细介绍该系统的操作方法,帮助用户快速上手使用。
安装1.用户首先需要进入广东省科技信息中心的官方网站,下载安装文件。
2.安装程序解压后,双击运行setup.exe进行安装。
3.在安装过程中,用户需要按照提示进行配置和选择。
登录打开软件后,用户首先需要进行登录。
1.用户需要选择证书安装路径,并选择数字证书。
2.点击“下一步”,输入安装数字证书时给定的考生编号以及安装时设置的口令密码,点击“登录”按钮。
3.登录成功后,用户即可看到软件的主页。
功能该系统的功能主要包括:财务管理、纳税申报、税务评估、查询统计等。
1.财务管理:该功能模块主要用于管理企业的财务事务,如票据管理、收支管理等。
2.纳税申报:该功能模块主要用于企业的纳税申报,包括增值税、企业所得税等。
3.税务评估:该功能模块用于评估企业的税负,对企业的税务情况进行评价和分析。
4.查询统计:该功能模块用于查询企业报表、财务数据以及税务数据等相关信息。
纳税申报下面以增值税申报为例,介绍纳税申报的具体操作步骤。
1.进入纳税申报页面,选择增值税申报。
2.输入申报日期,一般为本月第二天至本月最后一天。
3.填写销售发票和购买进项发票等相关信息,并进行核对。
4.双击需要补充的项目,进行修改和填写,确保填写准确无误。
5.点击“提交”按钮,系统将核对所填写的信息,确认无误后生成申报结果。
查询统计该功能主要是用于企业查询相关财务和税务信息。
1.进入查询统计模块。
2.在左侧栏选择需要查询的信息类型。
3.输入需要查询的相关信息,如纳税申报日期、企业名称等。
4.点击“查询”按钮,系统将根据输入的信息,对相关数据进行查询并显示。
结束至此,我们已经介绍了广东省企业电子报税管理系统V6.0的安装、登录、功能和操作指引,相信读者现在已经完全理解了该软件的操作方法,希望能够帮助用户更加便捷地管理企业财务和税务。
电子申报纳税系统网上申报简易操作说明一、连接网络:1.对于使用宽带上网的用户,可相关进行虚拟拨号或直接上网。
如果出现断线,请稍等再试。
如不行,可找当地宽带运营商联系。
二、登陆电子申报:双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”,出现登陆界面,填写操作员请单击下拉框▼选择“SUPER”(中文意思为操作员),备注:(如果里面为空白,不可选择的情况下,请打下方联系电话及时联系。
)口令默认为“DOOR”(中文意思为门),必须是大写,密码不要擅自修改,可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换,此时键盘左上角的第二个灯会亮,单击鼠标左键确定进入系统。
三、获取基础资料:(需登陆网络,要求每月申报时必须进行此操作)申报管理模块:单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”,(此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息)单击下一步,稍后会进行登陆到网络,成功后提示“欢迎登录网上报税中心!”输入本单位的密码(密码为inet加税号后六位)。
单击确定按钮。
进行下一步操作,,具体网页里有提示,按照提示进行相应操作,最后完成。
四、填写发票明细信息:(以下全部在发票管理模块操作)发票管理模块:1.填写销项发票:(要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作)A、文件导入的方法:(部分企业的开票系统及申报系统在D盘)①首先双击我的电脑--->C盘---->ProgramFiles---->航天信息--->防伪开票--->Database--->Default--->Work--->销项发票.DB。
②找到以后,在其文件上单击右键。
选择复制。
粘贴到我的电脑--->C盘-->wssb--->fwsk下。
③找到后,打开fwsk,在空白的地方单击右键,选择粘贴.。
单击“是”覆盖以前的文件。
④打开电子申报纳税系统,先到“业务接口”菜单中选择“发票接口”,(第一次要求输入本单位税号,以后就不需用了)选择“Windwos防伪税控销项发票数据转换”,单击“查询”按钮,所找到的发票数量与金额等准确无误后单击“转换”按钮。
企业电子申报管理系统V6.0快速入门一、系统概述根据《广东省增值税一般纳税人纳税申报办法》要求,凡广东省境内的增值税一般纳税人,必须通过全省统一电子申报软件系统(以下简称电子申报软件)进行增值税纳税申报电子信息采集,制作电子数据文件,并采取上门或者网络传输的方式进行纳税申报。
电子申报软件由税友软件集团股份有限公司广东分公司(以下简称税友公司)开发维护,税务公司提供相关的软件培训及各类支持服务。
软件安装使用流程如下:二、软件下载安装及初始化使用广东企业电子申报管理系统V6.0,您可按本操作指南进行申报软件的下载、安装、数据迁移及初始化工作。
如有问题,可电话咨询40071-12366。
1、软件下载税友网广东站“/GD/”,在申报专区下载最新版企业电子申报管理系统V6.0安装程序。
2、软件使用要求电脑配置:处理器P4以上、1G运行内存操作系统:支持WindowsXP、Windows7、Windows8、Vista网络要求:能连接互联网注意:请谨慎使用经过深度优化的精简版Windows操作系统,可能因缺少系统文件无法正常运行申报软件3、安装及开通✧将下载的软件进行解压,得到相应文件夹,点击安装程序自动安装。
✧安装完毕后,点击桌面蓝色税字图标登录,用户代码:admin,默认密码:123456。
✧升级服务器地址:(中国电信用户)(非中国电信用户)✧软件开通:填写纳税人识别号(注意区分字母大小写),公司全称(以税务登记证上为准),选择正确的行政区划(精确到市),通行密码(一般为本单位税号后六位,注意如税号中有字母的一定要大写),确定后联网获取开通权限。
如有网络异常导致无法在线开通,请联系40071-12366。
三、软件参数设置1、参数设置✧选择“基础信息>>参数设置”。
✧打印纸张设置:提供A4纸打印。
✧申报方式设置:默认设置为“申报文件上传”,此模式下需要导出申报文件上传至网上办税大厅。
“网络直接报送”目前暂未开通,请注意税务局或服务单位的通知。
企业电子申报管理系统V6.0快速入门
一、系统概述
根据《广东省增值税一般纳税人纳税申报办法》要求,凡广东省境内的增值税一般纳税人,必须通过全省统一电子申报软件系统(以下简称电子申报软件)进行增值税纳税申报电子信息采集,制作电子数据文件,并采取上门或者网络传输的方式进行纳税申报。
电子申报软件由税友软件集团股份有限公司广东分公司(以下简称税友公司)开发维护,税务公司提供相关的软件培训及各类支持服务。
软件安装使用流程如下:
二、软件下载安装及初始化
使用广东企业电子申报管理系统V6.0,您可按本操作指南进行申报软件的下载、安装、数据迁移及初始化工作。
如有问题,可电话咨询40071-12366。
1、软件下载
税友网广东站“/GD/”,在申报专区下载最新版企业电子申报管理系统V6.0安装程序。
2、软件使用要求
电脑配置:处理器P4以上、1G运行内存
操作系统:支持WindowsXP、Windows7、Windows8、Vista
网络要求:能连接互联网
注意:请谨慎使用经过深度优化的精简版Windows操作系统,可能因缺少系统文件无法正常运
行申报软件
3、安装及开通
✧将下载的软件进行解压,得到相应文件夹,点击安装程序自动安装。
✧安装完毕后,点击桌面蓝色税字图标登录,用户代码:admin,默认密码:123456。
✧升级服务器地址:(中国电信用户)
(非中国电信用户)
✧软件开通:填写纳税人识别号(注意区分字母大小写),公司全称(以税务登记证上为准),
选择正确的行政区划(精确到市),通行密码(一般为本单位税号后六位,注意如税号中有字母的一定要大写),确定后联网获取开通权限。
如有网络异常导致无法在线开通,请联系40071-12366。
三、软件参数设置
1、参数设置
✧选择“基础信息>>参数设置”。
✧打印纸张设置:提供A4纸打印。
✧申报方式设置:默认设置为“申报文件上传”,此模式下需要导出申报文件上传至网上办
税大厅。
“网络直接报送”目前暂未开通,请注意税务局或服务单位的通知。
2、系统配置
✧企业类型:根据本单位的业务特点选择企业类型,如无对应的特殊业务,则均选“一般企
业”;
✧基本信息:根据企业自身业务特质选择,其中“税目类型”一项除佛山部分用户外,其他
地区用户一般选择“广东标准税目”“进项票需先比对后抵扣”辅导期企业选择“是”;
“二手车销售类型”如不属于二手车销售企业则默认为“二手车市场”,不影响申报
✧其他信息:根据企业营改增业务特点进行设置;
✧防伪税控数据库路径:一般保持默认(一般情况下不建议修改),如确实安装在其他路径
的选择相关路径;
✧认证密钥文件路径:需要通过申报软件进行待认证文件导出的用户需要在此选择认证密钥,
按实际存放路径设置即可。
3、公司资料设置
真实完整地填写相关信息,这些信息会体现在申报表相关位置,对年终审计或税局检查有一定影响。
4、期初信息设置
对全新用户而言,此处不需填写任何数据,确认初始化月份无误后,直接保存即可。
5、常用税目管理
根据税务局发给企业的《税种核定通知书》在税目资料中,找到税局核定的税目,点击“选为常用税目”,将其添加到常用税目中。
注意:必须选择税务局核定的税目,否则会导致申报异常。
6、开票系统税目初始化
(1)常用税目初始化:此功能用于更新开票系统的常用税目信息。
通过此操作开票系统才能开具规范的发票。
如开票系统中常用税目信息设置不正确,也可在此处更新修改。
(2)产品税目调整:此功能用于更新开票系统中已设置的产品税目信息。
如开票系统中已添加的产品税目信息设置不正确,在此处调整。
(3)已开票税目调整:此功能用于更新已经开具错误产品税目的发票信息。
如果已经将错误的产品税目开具发票之后是无法正常进行销项信息采集的,需在此处将已经开具错误产品税目的发票查找出来,然后调整更新正确。
四、进项发票管理
1.防伪税控进项专用发票
点击“认证结果文件导入”,选择认证通过的结果文件,导入。
如果认证通过的结果文件包括代开进项专票,代开的专票将进入“税局代开进项发票”模块。
2.海关专用缴款书
✧点击“新增”,新增海关专用缴款书。
✧点击“待比对信息导出”,导出新增待比对海关专用缴款书信息。
将待比对信息上传国税网
上办税大厅比对。
✧比对完成后在国税网上办税大厅下载比对结果。
点击“比对结果导入”,选择比对通过的结
果信息导入。
3.运输费用结算单据录入
认证通过之后,点击“新增”,录入认证通过的运输费用结算单据信息。
4.货物运输业增值税专用发票录入
认证通过之后,点击“新增”,录入认证通过的货物运输业增值税专用发票。
(税局代开货物运输业增值税专用发票在不同模块,录入方式相同)
5.进项税额转出额
点击“录入”,根据进项税额转出实际业务填写对应项目。
6.其他进项信息
根据实际业务在其他模块手工录入进项信息。
五、销项发票管理
1.防伪税控专用发票
✧点击“开票系统查询资料读入”进入界面。
✧最小化申报软件,打开“防伪税控开票系统”,进入“发票管理>>发票查询”。
选择查询月
份,点击确定,进入“发票查询”界面。
✧切换回申报软件,点击“读发票查询界面(逐张)”,开始防伪税控发票信息采集。
注意:此处需确保所属月份,发票的税目信息及开票系统中发票明细等信息正确无误与查询界面格式正确才能保障完整采集当月所有销项发票。
2.货物运输业增值税专用发票
✧从货物运输业增值税专用发票开票系统中导出所属月份开票明细信息。
✧点击“导入”,选择货运销项发票明细信息,导入。
3.未开具发票
点击“新增”,根据实际业务录入未开具发票数据。
该功能用于企业发生无票销售业务时,在申报软件中填写相关信息用于增值税申报。
4.通用机打普通发票
点击“新增”,根据实际业务录入通用机打普票数据。
(其他普通发票在不同模块,录入方式相同)
5.其他销项信息。
根据实际业务在其他模块手工录入销项信息。
六、报表填写
点击“报表填写>>增值税一般纳税人申报”。
进入报表填写界面,按照实际业务将所有“未填写”报表依次填写完成。
每张报表确定数据无误后点击“保存”,再点击“审核”,这样才算真正完成该报表填写。
七、申报上传与扣款
✧全部必要的报表填写审核完成后,“生成申报盘”按钮变为绿色,可选择路径导出申报文
件
✧登录广东省国税局“网上办税大厅”的“申报征收”模块,按要求将申报文件逐个上传,
稍后查询申报结果,申报成功后进行扣款。
✧回到申报软件的报表填写界面点击“完税”按钮,完成当月增值税申报的全部操作。
在使用过程中需要帮助,请拨打税友热线电话40071-12366咨询。
税友软件集团股份有限公司广东分公司
电子申报携税宝产品说明
税友集团向纳税人提供多种类型的增值服务和个性化服务,根据国家税务总局《网上纳税申报软件管理规范》精神,纳税人可按需与服务单位签订服务协议。
✧无需下载安装初始化,申报软件直接使用
✧小巧轻便随身携带,可在任意电脑即插即用
✧办税数据自动备份,双重保存,一健恢复
✧集成发票扫描认证、发票真伪查验、申报工具箱
✧配套远程协助、上门服务、电子申报全无忧
电子申报携税宝产品包括:。