稽查审计部经理岗位说明书
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审计经理岗位职责说明书一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门中的核心岗位之一,负责组织和执行审计项目,并对企业的风险管理和内部控制体系进行评估和监督。
本文将详细介绍审计经理的职责和要求。
二、职责描述1. 审计项目的策划与组织:审计经理负责与公司管理层沟通,确定审计计划和目标,制定审计项目的工作计划和排期。
在项目开始前,审计经理需评估项目的可行性、风险和潜在的影响,并拟定合适的审计方法和程序。
2. 审计程序的执行与监督:审计经理负责监督审计团队的工作进度,确保审计程序的按时执行并符合公司及相关法规的要求。
审计经理需对审计工作进行全面的质量控制,包括审核工作文件和报告的准确性和合规性。
3. 内部控制评估与改进:审计经理需要对企业的内部控制体系进行评估,包括风险识别、控制活动、信息与沟通、监督与反馈等方面。
基于评估结果,审计经理负责提供改进建议,并跟踪实施情况,确保内部控制的有效性和适应性。
4. 风险管理与合规性验证:审计经理需与公司各部门紧密合作,评估并管理企业面临的风险。
他们负责审计风险管理策略和政策的有效性,并确保企业在法规、合规性和道德规范方面的遵守。
5. 沟通与报告:审计经理需要与上级管理层和审计委员会保持紧密联系,汇报审计项目的进展和结果,提供专业意见和建议。
此外,他们还需要与被审计部门的负责人进行沟通和协商,解决问题并确保审计工作的顺利开展。
6. 团队管理与培养:审计经理负责组织、指导和培养审计团队的成员。
他们需制定培训计划,提高团队成员的专业能力和素质,并定期评估和反馈团队成员的表现。
三、任职资格1. 教育背景:具备本科及以上学历,专业背景通常为财务、会计、审计等相关专业。
2. 工作经验:至少有5年以上的内部审计或相关工作经验,且有一定的管理经验和团队领导能力。
3. 专业知识与技能:熟悉公司内部控制标准和相关法规要求,具备良好的财务和业务分析能力,较强的沟通和谈判能力,具备项目管理和领导能力。
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。
公司管理层:总经理、副总(2人)、副书记、总工、
市场部:合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部:生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部:安全管理、设备管理、节能减排
财务部:会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室:协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设,审计工作(见审计岗位)
人力资源:劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘,。
审计部经理职务说明书审计部经理职务说明书一、岗位概述:审计部经理是负责组织和实施企业内部审计工作的管理人员。
主要职责包括制定审计计划、编制审计指导意见、组织审计实施、整理审计报告等,确保企业内部各项业务符合法规和企业规定,保障企业财务和运营的合规性和效率。
二、岗位职责:1. 制定审计计划:根据企业业务发展和风险情况,制定年度审计计划,并按时组织实施。
2. 编制指导意见:对各部门的业务运作,提供审计指导意见,包括内部控制、风险管理等方面。
3. 组织审计实施:指导审计人员开展各项审计工作,包括数据采集、样本检查、访谈等,确保审计的全面性和深入性。
4. 梳理审计报告:对审计结果进行整理和汇总,编写审计报告,提出问题和建议,并向企业管理层提交。
5. 跟踪整改进展:对审计发现的问题和建议进行跟踪,并督促相关部门进行整改,确保问题得到解决并取得明显效果。
6. 提供培训指导:对审计部门的工作人员进行培训和指导,提高团队成员的综合素质和审计能力。
三、任职要求:1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)等相关资格证书;3. 5年以上审计工作经验,有一定的管理经验优先;4. 熟悉相关法律法规和会计准则,具备较强的财务和审计专业知识;5. 具备较好的组织和协调能力,能够有效管理和指导团队;6. 具备较强的沟通和语言表达能力,能够与各级管理层进行有效沟通和合作。
四、绩效考核:1. 审计计划的准确性和及时性;2. 编制的审计指导意见的实用性和针对性;3. 审计工作的全面性和深入性,以及审计报告的准确性和规范性;4. 对审计问题的跟踪和整改情况的督促和管理;5. 团队成员的培训和发展情况。
五、职业发展:在审计部经理的岗位上,能够提升为内审总监或企业风控总监等高级管理职位。
此外,也可选择进入审计机构或咨询公司等从事审计顾问或财务咨询等相关工作。
六、工作环境:审计部经理一般在公司总部工作,办公环境较好,工作时间较稳定。
某企业审计部经理岗位职务说明一、岗位概述审计部经理是企业内部审计岗位的管理者,负责监督和指导审计部门的工作,确保审计工作的高效进行,使企业内部控制得以有效实施。
审计部经理要求具备良好的审计技能和管理能力,能够协调审计部门与其他部门的工作,成为企业内部控制的重要支持者和守护者。
二、主要职责1. 制定内部审计部门的工作计划和年度审计计划,确保审计资源的合理分配和利用;2. 管理和指导审计部门的审计团队,制定审计工作的具体流程和规范,监督审计工作的完成情况;3. 指导审计人员进行审计调查,确保审计工作的全面、客观、独立,并及时汇报审计发现的问题和建议;4. 协助建立和完善企业内部控制制度,并推动内部控制的有效实施;5. 协调审计部门与其他部门的合作,确保审计工作的顺利进行;6. 提供审计报告和风险评估,向企业高层管理者和董事会报告审计结果,并提出改进建议;7. 参与企业重大业务活动和项目的审计工作,确保企业业务的正常开展和风险的可控;8. 指导和培养审计人员,提升审计团队的整体能力和水平。
三、任职资格1. 本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;2. 具备注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书;3. 在内部审计或相关领域拥有5年以上工作经验,其中2年以上管理经验;4. 具备较强的沟通和团队合作能力,能够协调各部门之间的合作关系;5. 具备较强的分析能力和解决问题的能力,能够独立分析问题和提出解决方案;6. 良好的职业道德和责任心,能够保守商业秘密,严格执行审计规范和标准。
四、岗位要求1. 具备全面的审计知识和工作经验,能够独立指导和管理审计工作;2. 具备较强的组织和管理能力,能够有效管理审计团队的工作;3. 具备优秀的沟通和表达能力,能够与企业高层管理者进行有效的沟通和协调;4. 具备较强的学习能力和适应能力,能够不断学习和提升自己的专业水平;5. 具备较强的抗压能力和解决问题的能力,能够在压力下保持清晰的思维和行动。
审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计部经理岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级总经理职系直接下级审计所辖人员本职:负责组织做好公司内部审计职责与工作任务:职责一职责表述:组织制订审计部的发展规划、工作计划和工作总结工作时间百分比:5% 工作任务根据公司整体发展战略,制订审计部业务发展规划根据公司工作计划,制订本部门工作计划负责月度、年度工作总结及工作分析的编写,并上报职责二职责表述:负责审计部相关制度的制订和完善工作时间百分比:5% 工作任务组织制订审计部内部及与工作相关的各项规章制度和各项工作执行流程负责各项规章制度的监督执行负责审计部内部及与工作相关的各项规章制度的修订、完善工作职责三职责表述:组织对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比:40%工作任务组织对公司内的财务收支、会计记录进行审计组织对预算的制定和执行进行审计组织对公司对外投资进行审计组织对公司融资活动进行审计组织对公司招投标活动进行监督、审查组织对经济合同签订及执行情况进行审计组织对公司工程项目进行事前、事中、事后审计组织对资产进行审计组织对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计职责四职责表述:组织对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比:15%工作任务组织检查内部控制制度是否存在组织评价内部控制制度是否恰当组织检查内部控制制度是否已经按规定被执行组织检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责五职责表述:对审计工作进行复核工作时间百分比:20%工作任务负责复核各项审计工作底稿审查审计结论,保证其真实、公正、客观、合理审核改进建议,进行必要的修改或补充负责向总经理汇报工作,包括审计过程和审计结论、改进建议等组织对审计决定的执行情况进行后续审计职责六职责表述:负责内部管理工作工作时间百分比:10%工作任务指导下属制订阶段性工作计划,监督执行,对其日常工作给予指导负责部门内人员选拔、调配、工作安排、业务培训负责直接下属的考核、奖惩及绩效奖金的分配负责部门内经费预算制订和使用,各类财务开支审批职责七职责表述:完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比:5%权力:➢公司内各项经济活动的审计监督权➢对所发现问题的汇报、建议权,对相关人员的奖惩建议权➢公司内部控制制度建设的建议权➢对所属下级的工作的监督、检查权➢对所属下级的工作争议有裁决权➢对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权➢本部门预算内的费用使用权工作协作关系:内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等任职资格:教育水平大学本科及以上专业审计、金融、财务等相关专业培训经历审计、财务、财经法律等相关培训经验8年以上工作经验,3年以上管理经验,1年以上房地产行业相关岗位工作经验知识通晓财务、审计、法律相关知识,掌握房地产开发、工程建设、招投标知识技能技巧具有很强的判断、决策能力、应变能力、沟通协调和计划组织能力;熟练使用WORD,EXCEL等办公软件,具备基本的网络知识其它:使用工具设备一般办公设备(计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知、审计报告、总结、公司文件、财务报表、工作计划备注:。