审计主管岗位说明书范文
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审计主管的岗位职责范文审计主管是企业内部的一位高级岗位,负责领导和管理审计部门的日常工作。
他们的职责包括制定审计策略、指导审计工作、提出审计意见和建议等。
以下是审计主管的岗位职责范本:一、制定审计策略和计划1. 研究和分析公司的业务活动及内部控制,确定审计重点和范围。
2. 根据公司的风险和可行性,制定年度审计计划和预算,并向管理层报告。
二、指导和管理审计工作1. 负责组织和安排审计工作,并确保按照计划执行。
2. 分配任务给审计员,并监督和指导他们的工作。
3. 审查和评估审计工作的质量,并提出改进建议。
4. 监督和审查审计报告的准备和提交过程。
三、执行和进行审计工作1. 对公司的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 对公司的内部控制制度进行审计,评估其有效性和合规性。
3. 对公司的风险管理和合规性进行审计,确保公司符合相关法规和政策。
4. 提出审计意见和建议,向管理层和董事会汇报审计结果。
四、与内外部利益相关者沟通1. 与管理层和董事会沟通,报告审计进展和结果。
2. 与内部部门合作,共享审计发现和建议,确保问题得到及时解决。
3. 与外部审计师和监管机构合作,提供所需的信息和文件。
五、持续改进和培训1. 定期评估和反思审计工作,提出改进方案。
2. 持续关注和学习最新的审计法规和技术,提升团队的专业水平。
3. 组织内部培训,提高团队成员的审计能力和知识水平。
六、遵守道德规范和保持独立性1. 遵守审计准则和道德规范,保持审计工作的独立性。
2. 要求审计团队成员严格遵守职业道德和保守商业秘密。
七、管理审计团队和资源1. 招聘、培训和评估审计团队成员,建立高效的团队。
2. 管理审计团队的工作负荷和资源,确保任务按时完成。
3. 管理审计部门的预算和开支,确保成本控制和资源优化。
总结:审计主管负责企业内部审计工作的组织、管理和执行,他们的职责包括制定审计策略和计划、指导和管理审计工作、进行审计工作、与内外部利益相关者沟通、持续改进和培训、遵守道德规范和保持独立性、管理审计团队和资源等。
管理审计主管岗位说明书一、岗位概述管理审计主管是负责组织、安排、指导和监督公司内部审计部门的工作的管理人员。
管理审计主管需具备扎实的审计技能和丰富的管理经验,能够有效地协调和管理内部审计工作,确保公司内部控制体系的有效性,并对公司的管理层提供审计意见和建议。
二、职责与要求1.带领审计团队,制定和实施内部审计计划,确保内部审计工作按时完成。
2.负责审计工作的组织、分配和协调,监督审计人员的工作进展,确保审计工作的质量和效率。
3.负责审计程序的制定和标准的建立,对审计工作流程进行监督和改进。
4.协助上级领导执行公司审计政策,制定审计标准和流程。
5.监督内部控制的建立和运行,提出审计意见和建议,为公司管理层提供决策支持。
6.协调内外部资源,保证审计工作的顺利进行。
7.领导团队进行审计调查、风险评估、数据分析等工作,并提交审计报告和建议。
8.管理团队的日常工作,包括招聘、培训、绩效考核等。
9.负责与外部审计机构的沟通和协调工作。
任职要求:1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2.具备注册会计师或注册内部审计师资格证书。
3.具有5年以上内部审计或相关工作经验,3年以上管理经验。
4.熟悉企业内部控制架构和审计理论、方法和流程,了解最新审计法规和政策。
5.具备较强的团队管理和沟通能力,能够有效协调内外部资源,推动审计工作的开展。
6.具备较强的分析、判断和决策能力,能够提出科学的审计建议和意见。
7.具备良好的职业道德和团队合作意识,能够承受一定的工作压力。
三、发展前景管理审计主管在公司内部担当重要角色,对公司内部控制的建立和运行起着决定性作用,因此在企业管理体系中具有重要地位。
具备丰富管理经验的管理审计主管有机会晋升为公司的高级管理层,负责整体审计工作和内部控制体系建设。
同时,管理审计主管也可通过不断学习和积累经验,成为企业咨询或审计公司的高级合伙人,开展更广泛的审计工作和管理工作。
四、工作环境和福利作为公司内部审计部门的管理人员,管理审计主管将享受有竞争力的薪酬待遇,以及健全的员工福利体系。
关于审计主管岗位说明一、岗位概述审计主管是企业内部审计部门的核心管理人员,负责领导和指导审计团队进行内部审计工作。
审计主管需要具备深厚的审计知识和经验,能够全面负责内部审计相关的工作,包括风险评估、审计计划、审计执行、审计报告及建议、内部控制和风险管理等方面的工作。
审计主管需要能够独立进行审计工作,对企业各项业务进行全面审计,为企业管理层提供客观、公正的审计意见和建议,保障企业内部控制的有效性和企业运营的合规性。
二、岗位职责1. 制定审计计划:根据企业的业务情况和风险状况,制定年度和周期性的审计计划,并根据实际情况调整和修订审计计划,确保持续有效地开展内部审计工作。
2. 组织审计实施:领导并参与内部审计工作的实施,包括审计调查、内部控制评价、数据分析、风险识别等,确保审计工作的高效和准确性。
3. 审计报告编制:负责对审计发现和结果进行整理和分析,编制审计报告,并提出改进建议和意见,以帮助企业提高内部控制和风险管理水平。
4. 内部控制评估:评估企业的内部控制机制和流程,提供完善的内部控制改进建议,确保企业运营活动的合规性和风险防范。
5. 风险管理支持:协助企业管理团队进行风险管理工作,识别和评估企业可能面临的各类风险,并提供相关的风险管理建议和意见。
6. 协助外部审计工作:配合外部审计工作的实施,向外部审计师提供必要的材料和支持,确保外部审计工作的顺利进行。
7. 团队管理与培训:负责内部审计团队的人员管理和培训,包括审计人员的招聘、培训、考核和绩效管理等工作,确保团队的高效运转和专业能力的提升。
8. 合规监督与整改跟踪:监督和跟踪内部审计发现的各项问题和缺陷的整改情况,确保审计发现的问题得到及时有效的整改和改进。
三、任职资格1. 本科以上学历,财务、审计、会计等相关专业,持有注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书。
2. 具备丰富的内部审计经验,5年以上审计工作经验,3年以上内部审计管理经验。
3. 具备优秀的沟通、协调、团队管理和领导能力,较强的分析解决问题的能力。
审计主管岗位的具体职责范文审计主管是公司内部负责审计工作的高级管理职位,负责制定和管理公司的审计策略,以确保公司的财务信息的准确性、可靠性和合规性。
以下是审计主管岗位的具体职责范本:1. 领导审计团队:负责领导和管理公司的审计团队,包括招聘、培训和评估团队成员的工作表现,以确保团队的高效运行和专业素质的提升。
2. 制定审计策略:制定和更新公司的审计策略和规程,确保审计工作能够满足公司的内外部监管要求和具体的业务需求。
3. 规划和组织审计工作:负责制定年度审计计划,并根据风险评估和公司的业务情况,调整和优化审计资源的分配和使用,确保审计工作的覆盖面和深度符合要求。
4. 指导和审核审计工作:指导和监督审计团队的日常工作,确保审计程序和技术的正确应用,审计工作的质量和准确性符合要求。
并定期对审计报告和工作底稿进行审核和评审,提出改进意见和建议。
5. 独立性和保密性:遵守和维护审计职业道德和独立性原则,确保审计工作的客观公正,并保障审计工作的保密性。
6. 审查和改进内部控制:负责审计团队对公司内部控制系统的审查和评估,确定存在的风险和不合规问题,并提供改进意见和建议,帮助公司提高内部控制的有效性和完整性。
7. 与内外部相关人员沟通:与公司管理层、内部的审计委员会和外部审计师进行有效沟通,及时报告审计工作的进展情况,提供专业意见和建议,并与公司其他部门合作,确保审计工作的顺利执行。
8. 风险管理和合规监管:监测和评估公司内外部的风险因素,制定风险管理策略,提出相关的风险控制建议,并确保公司的业务活动符合相关法律法规和合规要求。
9. 持续改进:关注行业的最新发展动态和审计领域的最佳实践,通过学习和参与相关的培训和项目,不断改进自身的专业知识和技能,推动审计工作的持续改进和创新。
10. 应对突发事件:在出现重要的财务纠纷、损失或违规行为等突发事件时,及时组织调查和采取必要的行动,保护公司的财务利益和声誉。
以上是审计主管岗位的具体职责范本,通过明确和有效地履行这些职责,审计主管能够确保公司的审计工作符合规范和要求,为公司的经营和发展提供可靠的支持和保障。
审计岗位说明书审计岗位说明书(7篇)审计岗位说明书11.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。
遵守学校各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。
2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3.工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告。
5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。
在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7.及时收集基建市场工程造价情况。
8.完成处领导交办的其他工作任务。
审计岗位说明书2(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。
2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。
3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。
4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。
(三)素质要求1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。
2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统,并能熟练操作。
3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。
4、忠诚酒店事业,维护酒店利益。
(四)工作内容1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单,发现错误,加以纠正,以保证酒店营业收入账目准确,对已复核过的报表,都必须签字,以示负责。
2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确,每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确,并签名确认。
3、审核汇总前一天的营业收入情况,编制收入日报表,及时将日报呈酒店领导。
4、复核早班所核的单据。
5、对所属员工进行培训,以确保工作正常运转。
审计主管的岗位职责范本一、制定和执行审计计划和策略审计主管负责制定和执行审计计划和策略,包括确定审计的范围、目标、时间表和资源需求。
他们需要与管理层协商,确定审计项目的重点和优先级,并确保合理分配资源以满足审计目标。
二、组织和指导审计团队审计主管负责组织和指导审计团队的工作。
他们需要根据审计计划,分配工作任务给审计人员,并确保审计人员按时完成工作。
审计主管还需要提供指导和培训,确保审计团队的工作质量和效率。
三、执行风险评估和内部控制评价审计主管需要进行风险评估和内部控制评价,以确定可能存在的风险和问题。
他们需要评估风险的程度和影响,并提出相应的建议和改进措施。
审计主管还需要评估内部控制的有效性,并提出改进建议。
四、审核和分析财务报表审计主管负责审核和分析财务报表,确保其准确性和合规性。
他们需要检查财务报表的编制过程和相关内部控制,发现潜在的错误和问题,并提出建议和改进措施。
审计主管还需要报告审计结果给管理层和审计委员会。
五、检查和审计业务流程审计主管负责检查和审计业务流程,评估其效率和合规性。
他们需要了解业务流程的运作方式,并查看相关的文件和记录。
审计主管需要识别业务流程中可能存在的问题和风险,并提出改进建议和控制措施。
六、监督合规性和内部控制审计主管负责监督合规性和内部控制的执行情况,确保其符合法规和公司政策。
他们需要评估内部控制的有效性,并提出改进建议和控制措施。
审计主管还需要监督合规性审计,并报告审计结果给管理层和审计委员会。
七、处理审计问题和纠正措施审计主管负责处理审计中发现的问题和纠正措施。
他们需要与相关部门合作,解决问题和改进控制措施。
审计主管还需要跟踪和监督纠正措施的实施情况,并确保问题得到妥善解决。
八、提供风险管理和咨询服务审计主管需要提供风险管理和咨询服务,帮助管理层识别和应对潜在的风险和问题。
他们需要分析和评估各种风险,并提出相应的建议和控制措施。
审计主管还需要支持管理层制定和实施风险管理计划。
内部审计主管职位说明书
岗位职责:
1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计
2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况
3、作为集团选派监事,履行监事职责
4、起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案
5、起草内部审计报告和专项审计调查报告
6、起草集团内部审计工作制度和相关细则
7、审核内部审计工作底稿
8、跟踪检查审计意见的落实情况
9、保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系,并指导其工作
10、部内分配的其他工作
任职资格条件:
1、遵守内部审计职业道德规范
2、硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业
3、审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格
4、掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规
5、精通审计理论和技术方法
6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力
7、8年以上相关工作经验。
岗位名称审计主管岗位代码岗位序列管理岗位层级直接上级财务部经理/审计部经理工作目的根据审计制度和计划,完成自己的工作,同时指导审计小组进行审计。
工作描述职责任务职责:负责学院审计工作工作任务1.负责确定具体的审计项目,并在执行审计业务过程中,根据具体情况调整审计计划,以达到预定的审计目的2.根据组织整体发展战略、财务审计政策的发展计划,对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的经济检查和监督,以保证审计工作按规定进行3.协调审计小组工作,检查审计工作进度,解决工作中遇到的困难和问题,必要时提请部门经理给予支持4.负责审计工作底稿的复核、汇总,起草审计结论、处理意见,提出审计建议5.负责审计报告的撰写,对审计报告做出的处理建议负事后监督检查的责任6.为审计工作的不断改进和完善提出新的建议职责:完成上级交办的其他工作业绩标准1.审计报告准确2.财务记录准确工作难对财务报告、报表、记录的准确性的审计点工作禁忌1.不严格遵守企业审计制度要求2.工作不细心,粗心,经常出现数字错误,导致经济损失3.审计不及时4.泄漏企业秘密职业发展高级审计主管任职资格知识技能能力教育水平本科及以上专业要求审计、会计或财务管理工作经验5年以上审计或财务相关工作经验职业资格取得本专业中级专业技术资格或同等级职业/执业资格,且通过相应的外语和计算机考试专业技能熟悉财务、审计制度和管理相关政策,具有一定的财务管理知识能力要求具有较高的责任感,较强的沟通协调能力,具有团队合作精神,具有一定的领导能力其他要求无。