常见报销明细表类别完整
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差 旅 报 销 明 细 表
报销人:出差日期:会议名称:报销日期:
2、所有的花销都必须有发票,特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据(收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式)
3、宴请客户需经经理批准,并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下(地铁、公车已停运等)的出租车票,请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴,只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据,票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字:经理签字:经理签字:。
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单,包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的,包括但不限于以下几种情况:1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用;2.交通费:员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用,包括公交、出租车、轮船、飞机等;3.日常办公费:员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用;4.宣传费:公司在市场宣传和推广活动中产生的费用,包括广告费、宣传品费用等;5.招待费:公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用;6.培训费:公司为员工进行培训和进修所产生的费用;7.礼品费:公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用;8.其他费用:除上述费用之外的其他费用,需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额,需精确到分。
在填写费用金额时,请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时,请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下:1.员工填写报销明细表,并确保表格内容的准确性和完整性;2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核;3.部门主管对报销明细表进行审核,确认费用是否合理且符合公司政策;4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门;5.财务部门对报销明细表进行财务审核,并进行费用核算;6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作;7.员工收到付款,并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时,员工需要注意以下事项:1.详细填写报销事由,确保描述清晰明了;2.准确填写费用金额,防止填写错误或遗漏;3.按照公司规定的流程提交报销明细表;4.在规定的时间内提交报销明细表,避免延误;5.如有需要,附上相关的票据或发票作为费用凭证。
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-
附件1:
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴,大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴,大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费:1.办公用品
2.网费
2.集体: 1.水电煤 2.房租(仅用于公司、项目(部门)的名义租房,不报销个人)
3.个人: 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费(开车)
2.车票、机票、船票(不开车)
3.住宿费(到项目公干,一般住项目部、办事处,特殊情况请示刘总、彭总同意后有效)
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支,其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月,超支自付。
出差办事按流程申请审批,并注明目的地及公里数。
五、业务招待费(各工程项目产生以下费用,先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报)
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注:票据分类整理、粘贴方法:
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好,封面按费用性质贴上“用(借)款审批单”或“费用报销审批单”封面,封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容,并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目(部门)票据提交企管中心时,请接单人签收《项目(部门)财务交单登记表》。
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中,经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性,学校应当制定经费报销使用指南,并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格:
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式,该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息,可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持,该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息,可以帮助学校合理地支配经费,并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议,一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息,可以避免一些不必要的开支,并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用,使用表格时需要注意以下的几个方面:
1.必须如实填写各项内容并加盖公章;
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报,并符合学校的规定;
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理;
4.定期对经费使用情况进行检查和审核,发现问题及时处理,总结问题和经验,改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一,使用正确的表格和遵守规定的操作流程,可以帮助学校合理和高效地使用经费,实现节约和科学管理的目标。
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票:出具相应费用的发票首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。
2.注意事项(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。
(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。
(5)当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。
(6)现在发票都是国税票,没有地税票。
不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。
(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项:1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
工作费用报销表范本报销人:XXX 报销日期:XXXX-XX-XX报销项目:工作费用1. 项目明细日期项目名称金额(元)备注XXXX-XX-XX 午餐费 XX.XX 会议XXXX-XX-XX 出差交通费 XX.XX 长途汽车XXXX-XX-XX 住宿费 XX.XX 商务酒店XXXX-XX-XX 打印复印费 XX.XX 公司文件XXXX-XX-XX 招待费 XX.XX 客户会谈2. 报销事由本次工作费用报销主要是为了支持公司业务发展。
具体报销事由如下:2.1 会议午餐费为了与客户和合作伙伴进行工作会议,需要提供午餐招待。
午餐费用合理,旨在营造良好的工作氛围和沟通环境。
2.2 出差交通费由于公司业务发展需要,我参与了一次出差,使用了长途汽车作为交通工具。
为了提高工作效率和降低成本,选择了长途汽车作为出差交通方式。
2.3 住宿费在出差期间,需要在外地停留一晚。
为了方便工作和保证休息品质,选择了商务酒店进行住宿,住宿费用较为合理。
2.4 打印复印费为了正常开展办公工作,需要打印和复印一些公司文件和合同。
打印复印费用为保证正常办公运行所必要的开支。
2.5 招待费为了与客户进行业务会谈和洽谈,不可避免地需要提供招待。
这些招待费用全都用于公司发展和增进与客户关系的目的。
3. 报销要求在报销费用之前,请注意以下事项:3.1 报销金额必须与实际费用一致,且必须与附上的原始发票相符。
3.2 报销申请必须在费用发生后的三个工作日内提交,过期将无法报销。
3.3 所有报销项必须附上原始发票作为凭证,以便核实费用真实性。
3.4 报销申请需要经过所属部门领导的审批,并获得财务部门的确认后才能进行报销操作。
4. 报销金额总计根据上述项目明细,总计报销金额为:XXX元。
鉴于上述费用明细和报销要求的满足,特此申请工作费用报销。
报销人签字:_________________日期:XXXX-XX-XX备注:请将费用报销转至指定账户:XXX-XXXXXXXXXX。
公司费用报销明细表
日期:YYYY-MM-DD
报销人:[报销人名字]
报销部门:[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额:[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项:
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注,并确保准确无误;
2.报销明细表需要报销人签字确认;
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料;
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表;
5.报销人提交报销明细表后,财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问,请随时与财务部门联系。
您有元的报销权限,根据财务结算周期及财务制度要求,请您于月日前,履行完成您的报销权利,且所有报销都要按相关财务要求提供发票(票据要求如下),如果票据不对或时间延误,本月将无法报销,敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求,只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用,请各位报销时注意发票类型:
1、交通卡充值:每人每月不得超过xxx元
2、电话费:每人每月不得超过xxx元,总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票:每人每月不得超过xxx元(行程及事项明细)
4、广告费和业务宣传费(策划、咨询、服务类)
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费(招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票)
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额(即部门总人数*100元/月)
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注:
1、发票报销以个人为单位,不得几人合用一张发票;
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销,在到财务做审核报销。
常见报销明细表类别(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
常见费用报销类别
一、总体要求
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。
2.注意事项
(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。
(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。
(5)当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。
(6)现在发票都是国税票,没有地税票。
不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。
(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项:
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程
禅熙瑜伽账目明细表
2021年
编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:
编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第1页
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第2页
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第3页
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第4页
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文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第6页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第7页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第8页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第9页
(法律法规、电梯立体车库相关标准安全规范)明细表
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第10页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第11页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第12页
(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表
文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第13页
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机械式停车设备相关法规与规范选编里面有WLWJ071—。