总账业务---期间损益结转
月末时,我们就可以进行期间损益的结转了,在转账生成中 选择期间损益结转,点击全选,确定生成结转凭证.
总账业务---期间损益结转
软件根据期间损益结转的定义直接生成凭证.然后再继续 凭证的工作流程,签字,审核,记账.
总账业务---月末结账
一个月的业务处理完成后,我们就可以进行月末结账了.
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提高安全意识,倡导安全文化。2020 年9月15 日星期 二9时3 5分2秒 09:35:0 215 September 2020
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抓基础从小处着眼,防隐患从小处着 手。上 午9时35 分2秒 上午9时 35分09 :35:022 0.9.15
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品质最重要,每个环节要做到。20.9.1 520.9.1 509:35 09:35:0 209:35:02Sep- 20
总账业务操作
• 作废凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证--找到要作废的凭证---制单---作废.
• 删除凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证--制单---整理凭证---选择要删除的已作废的 凭证---确定---整理断号.
总账业务操作
• 记账:进入总账---点击记账---选择需要记账的 凭证范围---下一步---记账.
• 下面我们就简单介绍一下反记账是如何操 作实现的.
总账业务---反记账
首先在对账的界面,选中要取消记账的月份,按住CTRL+H,提示 恢复记账前状态功能已被激活.
总账业务---反记账
选择您的恢复方式,最近一次记账前状态或2007年07月初状态
总账业务---反记账
确认时需要输入主管口令,就是账套主管的密码.
• 期间损益结转:进入总账---期末---点击转账定 义---选择期间损益结转---点击后面的放大镜--选择本年利润科目(要结转的科目)---确定--需要结转时点击转帐生成---确定---生成凭证 后保存---然后审核,记账.