SAP服务采购订单及确认流程
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国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中,ERP(企业资源计划)系统被广泛应用于企业的各个功能模块,以实现信息的集成和业务流程的高效管理。
国美公司作为中国著名的家电零售企业,也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。
本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。
2. 采购管理在国美公司中,采购管理是其重要的运营环节之一。
国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。
主要的采购管理流程包括:•采购需求确认:根据销售数据和库存情况,系统自动生成采购需求,并由相关部门确认。
•供应商选择:根据供应商评估标准和供应商的历史表现,国美公司使用SAP系统进行供应商选择。
•采购订单创建:根据采购需求,国美公司使用SAP系统创建采购订单,并将订单发送给供应商。
•采购订单跟踪:通过SAP系统,国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。
•采购收货与验收:国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理,以确保物品的正确交付和质量的合格性。
•供应商付款:根据采购合同和采购订单的执行情况,国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理,确保及时、准确的完成付款流程。
通过SAP系统的支持,国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化,提高了采购效率和供应链的可见性。
3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程,以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。
主要的销售管理流程包括:•销售订单录入:国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单,并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。
•库存管理:通过SAP系统,国美公司可以实时掌握库存的情况,以便及时满足客户的需求。
•发货管理:国美公司使用SAP系统进行发货的管理,包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。
•销售收款:通过SAP系统,国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况,提高财务的可操作性和决策的准确性。
通过SAP系统的支持,国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化,提高了销售效率和客户满意度。
sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们,是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍?别怕,今天我就用幽默的语言,带你一步步修炼这门“神功”,保证让你笑出腹肌,还能成为采购高手!
第一步:开启采购之旅,选好“坐骑”
首先,你得登录SAP系统,这就好比选一匹好马,准备开始你的采购之旅。
别小看这一步,选对了“坐骑”,后面的路才能走得又快又稳。
第二步:制定合同,签订“盟约”
接下来,就是制定合同的大事了。
这就像是在江湖中签订一份“盟约”,每一项条款都要仔细斟酌,确保双方都能遵守,不会闹出“江湖恩怨”。
第三步:创建采购订单,下“英雄帖”
合同搞定后,就该创建采购订单了。
想象一下,你正在下“英雄帖”,邀请各路供应商前来“比武招亲”,是不是有点小激动?
第四步:确认供应商,挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中,你要挑选出那位真正的“武林高手”。
确认供应商的过程,就像是在挑选武林盟主,可得擦亮眼睛,看准了!
第五步:验收货物,检验“武功”
货物到了,这时候你就成了验货大师,要一一检验这些“武功”是否货真价实。
别让次品混入,毁了你的采购名声。
第六步:发票校验,核对“账本”
验收无误后,就要进行发票校验了。
这就像是核对“账本”,确保每一笔账目都清清楚楚,不让一分冤枉钱溜走。
第七步:付款结算,完成“交易”
最后一步,付款结算。
这就像是在江湖中完成一次“交易”,一手交钱一手交货,双方满意,交易圆满成功。
看吧,SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂,只要跟着这个流程走,你也能成为采购界的武林高手!加油,未来的采购大侠!。
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购,涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料:都必须事先维护信息纪录,不允许创建采购订单的时候更改采购单价;创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建,并且采购组织必须为2000;不允许不参照采购申请创建采购订单;创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量;采购价格类型包括:ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费(与数量相关的运费)。
3、非集团采购的物料:不需要维护信息纪录;创建采购订单的时候可以手工输入采购价格;采购价格类型包括:PBXX总价格、ZZXX运费(与数量不相关的运费,属于固定金额)。
二、系统操作(一)、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:参数如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售;一般选择“标准”业务回车,进入“一般数据”视图:可变的订单单位采购订单单位(OUN)是否能修改O1 空格:不活动的(即采购订单订单单位不能修改) 1:激活的(即采购订单订单单位可以修改)输入数据之后的界面:回车,进入“采购组织数据1”视图:描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格;两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1,可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面:如果需要维护运费价格,则可以在此界面维护:即,表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
sap采购定价例程
SAP采购定价例程是一种通过SAP系统进行采购定价的标准
程序。
以下是一个SAP采购定价例程的示例流程:
1. 创建采购订单:在SAP系统中,用户可以创建采购订单,
并输入所需的物料和数量。
2. 采购定价条件:用户可以在订单中输入采购定价条件,这些条件可以是与某个供应商的特定合同或协议相关的价格。
3. 采购定价例程:通过在SAP系统中设置特定的采购定价例程,用户可以根据采购定价条件自动计算采购价格。
4. 价格计算:采购定价例程会根据所设置的规则和计算公式自动计算采购价格。
这些规则可能包括基于供应商提供的价格表、数量折扣、合同条款等。
5. 价目表:SAP系统可以根据供应商提供的价目表自动更新
采购定价。
6. 定价调整:如果需要,用户可以手动调整采购价格。
SAP
系统可以记录并跟踪这些手动调整。
7. 采购订单确认:最后,用户可以确认采购订单,使采购定价例程中的价格生效。
需要注意的是,以上流程只是一个例子,实际的SAP采购定价例程可以根据具体的需求进行定制和配置。
SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它⽂档的交叉参考。
Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字,如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如,功能键(如F2)或ENTER键。
Example text 准确⽤户输⼊。
在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。
可变⽤户输⼊。
尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。
⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货(不带仓库管理,有批次管理) (17)运油拖车收货(不带仓库管理,有批次管理) (18)收货(带有仓库管理和批次管理) (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择:使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单(call-off订单) (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先,需要确定公司采购的物料类别,物料数量及预计采购价格,以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商,并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次,采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格,下达采购订
单给预定的供应商,并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息,以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况,以及供应商配送的交货状况,确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程,以便确定
采购的物料符合采购要求,同时及时处理采购配送中的问题,确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时,完成相关确认,确认物料信息(数量、品种、状况等),并及时完成采购订单确认函,沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作,对采购物料进行检测检验,以确保物料
质量达到公司的质量标准,并及时收取发票,以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建,采购申请的确认,采购申请分配货源,采购申请转采购订单,采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码,点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中,输入物料号,输入数量,输入申请工厂,回车,系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮,对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息,进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮,对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号,进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码,进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面,通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入:科目分配类别U未知的;在项目中输入:项目类别D服务。
输入服务短文本;数量;单位;交货日期;物料组:9002;工厂;采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号,输入数量与总价,点击回车,系统带出服务短文本。
点击按钮,检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后,点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别:A资产。
输入短文本;数量;交货日期;物料组:9001;工厂;采购组:301.点击回车按钮,弹出科目分配页签,维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框,选中申请的资产后,点击回车。
选择完资产之后,点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格,点击回车。
在科目分配页签查看,总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮,进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的主界面。
SAP系统业务流程SAP系统是全球知名的企业资源规划(ERP)软件系统,广泛应用于各种产业和企业规模。
它提供了一整套的解决方案,包括财务会计、物料管理、销售与分销、采购与供应链管理等,用于帮助企业管理和优化业务流程。
下面将详细介绍SAP系统的一般业务流程,以便更好地了解其应用场景和功能。
1.采购流程:SAP系统可以帮助企业管理采购流程,从向供应商发送采购订单开始,到跟踪物料到货和发票付款。
首先,采购部门可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单,并将其发送给供应商。
随后,供应商根据订单交付物料,企业可以通过SAP系统跟踪物料到货情况,并在收到发票后进行付款。
2.销售流程:SAP系统也可用于管理销售流程。
销售团队可以通过SAP系统中的销售模块创建销售订单,并将其发送给客户。
销售订单确认后,企业可以跟踪物料交付情况,并在发货后生成发票。
同时,SAP系统还可以帮助企业管理客户关系,跟踪销售机会和客户投诉等信息。
3.财务会计流程:SAP系统提供了完整的财务会计功能,包括总账、应收账款、应付账款等。
企业可以通过SAP系统记录所有的财务交易,并生成财务报表。
在这个流程中,SAP系统可以自动进行账务凭证的生成、发票的记录和支付、银行对账等操作,大大提高了财务管理的效率。
4.物料管理流程:SAP系统可以帮助企业管理物料的流转和库存。
企业可以通过SAP系统中的物料管理模块跟踪所有物料的收货、发货、转移和盘点等动向,并及时更新库存数据。
此外,SAP系统还可以进行物料需求计划和采购策略的制定,确保物料的供应和库存的合理管理。
5.人力资源管理流程:SAP系统还包括人力资源管理模块,用于管理员工的招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。
企业可以通过SAP系统中的人力资源管理模块招聘合适的员工,并记录员工的工作经历和培训记录。
同时,SAP系统也可以帮助企业对员工的绩效进行评估,并自动计算薪资和发放工资。
综上所述,SAP系统可以帮助企业管理和优化各种业务流程,从采购到销售、从财务到人力资源管理。
SAP系统业务流程SAP(System Applications and Products in Data Processing)是一种信息管理系统,被广泛应用于企业资源管理(ERP)中。
它的目的是通过整合企业各个部门的数据,将业务流程自动化和优化,从而提高企业的效率和效益。
下面将详细介绍SAP系统的业务流程。
1.采购管理流程:采购管理是企业中非常重要的一个环节,SAP系统可以帮助企业实现从采购需求到采购订单、供应商选择、收货和支付的全流程管理。
采购员可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单,同时可以查看供应商的信息和报价。
一旦收到货物,可以在SAP系统中确认收货,并进行付款。
2.销售管理流程:销售管理是企业的核心业务之一,SAP系统能够帮助企业实现从销售机会管理到合同签订、交货和发票的全流程管理。
销售人员可以通过SAP 系统中的销售模块管理销售机会,跟进销售情况,并与客户签订合同。
一旦发货,可以在SAP系统中确认交货,并生成发票。
3.仓储管理流程:仓储管理是企业中非常重要的环节,SAP系统能够帮助企业实现从入库管理到库存管理、出库和盘点的全流程管理。
仓库管理员可以使用SAP 系统中的仓储模块管理入库和出库的货物,并随时查看库存情况。
同时,在库存盘点时,可以使用SAP系统进行对账和核实。
4.生产管理流程:对于制造业企业来说,生产管理是其核心竞争力之一,SAP系统能够帮助企业实现从生产计划到生产执行、物料需求和成本控制的全流程管理。
生产计划员可以使用SAP系统中的生产模块制定生产计划,并进行生产进度的跟踪和调整。
同时,在生产过程中,可以使用SAP系统管理物料需求和成本。
5.财务管理流程:财务管理是企业中非常重要的环节,SAP系统能够帮助企业实现从预算制定到财务报表、会计凭证和支付的全流程管理。
财务人员可以在SAP系统中制定预算,并随时进行预算控制和分析。
同时,可以使用SAP系统生成会计凭证和财务报表,并进行支付和收款的管理。
SAPS4HANAMM服务采购操作说明随着企业的发展,很多企业需要采购各种服务来支持日常运营。
SAPS4HANAMM(物料管理)模块为企业提供了全面的服务采购管理功能,帮助企业更高效地进行服务采购。
本文将详细介绍SAPS4HANAMM服务采购的操作流程和注意事项。
1.创建服务采购申请在SAPS4HANA系统中,首先需要创建服务采购申请。
打开SAPS4HANA 系统主界面,选择"采购"模块,然后选择"创建采购申请"功能。
在采购申请中,需要填写以下信息:-采购组织:选择采购服务的组织部门。
-需求日期:填写服务的需求日期。
-申请人:填写申请采购服务的员工姓名。
-物料组:选择与服务相关的物料组。
-申请数量:填写需要采购的服务数量。
-申请价格:填写服务的预估价格。
2.创建服务采购订单在创建服务采购申请后,需要将其转化为服务采购订单。
选择"采购"模块,然后选择"创建采购订单"功能。
在创建采购订单时,需要关联之前创建的采购申请,并填写以下信息:-供应商:选择提供服务的供应商。
-交货日期:填写服务的交货日期。
-采购组:选择负责采购服务的采购组。
-税码:选择与服务相关的税码。
-付款条款:选择与服务相关的付款条款。
3.收货确认在服务提供商完成服务交付后,需要进行收货确认。
选择"采购"模块,然后选择"收货确认"功能。
在收货确认中,需要填写以下信息:-采购订单:选择要进行收货确认的采购订单。
-收货数量:填写实际收到的服务数量。
-收货日期:填写实际收货的日期。
4.发票验收在收货确认完成后,需要进行发票验收。
选择"采购"模块,然后选择"发票验收"功能。
在发票验收中,系统将自动关联之前的收货确认,并填写以下信息:-供应商发票号码:填写供应商提供的发票号码。
-发票日期:填写供应商提供的发票日期。
SAP案例操作教程SAP (System Applications and Products in Data Processing) 是一套国际知名的企业资源规划(ERP)软件系统,帮助公司整合各个部门的信息和流程,提高效率和管理水平。
本文将为大家介绍一些常见的SAP 案例操作教程。
1. 销售订单创建(Sales Order Creation)销售订单是客户下单购买产品或服务的记录。
在SAP中,创建销售订单可以按照以下步骤进行:-进入SAP系统并登录账号- 打开销售和分销模块(Sales and Distribution)-选择“销售订单创建”功能-输入客户信息、产品信息和数量等细节-确认和保存销售订单2. 采购订单创建(Purchase Order Creation)采购订单是公司向供应商订购产品或服务的记录。
在SAP中,创建采购订单可以按照以下步骤进行:-进入SAP系统并登录账号- 打开采购模块(Materials Management)-选择“采购订单创建”功能-输入供应商信息、产品信息和数量等细节-确认和保存采购订单3. 付款过程处理(Payment Process)SAP可以帮助公司管理付款流程,确保准时支付供应商和回收客户款项。
付款过程处理可以按照以下步骤进行:-进入SAP系统并登录账号- 打开财务和会计模块(Financial Accounting)-选择“付款过程处理”功能-输入供应商或客户的账户信息和付款金额等细节-确认并执行付款操作4. 库存管理(Inventory Management)SAP可以帮助公司追踪和管理库存,确保及时供应和减少库存损失。
库存管理可以按照以下步骤进行:-进入SAP系统并登录账号- 打开仓库管理模块(Warehouse Management)-选择“库存管理”功能-输入产品信息、数量和位置等细节-更新库存记录并保存5. 财务报表生成(Financial Reporting)SAP可以根据公司的财务数据生成各种财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。
sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划(ERP)系统中的一个重要模块,它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化,提高采购效率,降低采购成本。
通过与供应商进行电子化协作,实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。
二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段:需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。
通过系统整合,企业可以实现采购流程的可视化管理,提高流程透明度,便于监控和优化采购过程。
三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理:包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。
2.采购申请与审批:实现采购申请的电子化提交、审批及分配。
3.采购订单管理:生成、修改、查询、取消采购订单,支持多种订单格式和采购方式。
4.合同管理:采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。
5.收货与验收:实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。
6.付款管理:根据采购订单和合同,进行款项支付及结算。
四、采购策略与优化1.战略采购:通过制定采购战略,优化供应商结构,降低采购成本。
2.采购协同:与供应商建立协同合作关系,提高采购效率。
3.供应链金融:利用供应链金融工具,优化采购资金流。
五、采购风险管理1.供应商风险:包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。
2.价格风险:通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。
3.供应中断风险:制定应急预案,确保供应链稳定。
六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧,帮助用户熟练掌握系统使用。
七、系统配置与维护1.系统配置:根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。
2.系统维护:定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。
八、数据迁移与集成1.数据迁移:将原有系统数据导入SAP采购模块。
2.数据集成:与其他业务系统(如财务、库存管理等)实现数据交换和共享。
九、培训与实施支持1.用户培训:针对不同角色,提供系统操作、流程应用等方面的培训。
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程;操作要点:✧订单审核要点:1:仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’附件一上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理;2:在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’;3:数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定;4:品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业;5:仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中;✧系统作业步骤及要点:在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单13进行收货2、共收入库存10PC;经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存;另4PC为不合格品,收入冻结库存;3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码:MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号;注:到货验收单编号 00001按键进入下一个画面;如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击,进行单行分列;输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面; 系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定;2、数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3、如检查无误,用户可按或进行系统的过帐;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存;。
SAP之采购价格确定定价过程经典⽬录⽬录 (1)序⾔采购价格条件技术简介 (2)第⼀章条件技术的组成 (3)⼀、概述 (3)⼆、条件类型。
(3)三、存取顺序: (5)四、条件记录和条件表 (7)五、计算⽅案 (8)第⼆章价格确定 (10)⼀、价格确定概述 (10)⼆、确定计算⽅案 (11)三、条件类型PB00的条件补充计算⽅案 (14)四、总价(PB00)的存储顺序 (15)五、有效期和定价⽇期 (16)六、等级 (17)七、信息记录和订单价格历史 (17)⼋、条件类型PB00和PBXX (18)第三章抬头条件和组条件 (18)⼀、抬头条件 (19)⼆、组条件和等级 (19)第四章维护条件 (19)Page 1⼀、维护时效性条件(time-dependent) (19)⼆、有效期 (21)三、批量修改 (22)四、⾃动调整 (23)五、改变⽂档 (23)六、凭证中的修改选项 (24)第五章特殊条件类型和特殊功能 (24)⼀、贵⾦属条件 (24)⼆、交货成本 (25)三、基于重量或体积的条件 (26)四、条件排除程序 (26)第六章后台配置 (26)后记 (26)序⾔采购价格条件技术简介条件技术(condition technology)是SAP中运⽤较多的配置技术,了解条件技术如何运作,有助于我们理解系统在不同情况下的⾏为和反应。
条件技术⼴泛地应⽤于定价、⽂本确定、输出确定和物料确定等,它基本上存在于任何需要条件记录的地⽅。
SAP通过条件技术在⼀定数量的选项中选择⼀个⽅案。
因为SAP是基于条件做出选择的,因此有了‘条件技术'这个名词。
本⽂的内容就是和⼤家探讨条件技术在采购定价⽅⾯的应⽤。
本⽂主要分为:第⼀章条件技术的组成第⼆章价格确定第三章抬头条件和组条件第四章维护条件第五章特殊条件内容和特殊功能第六章后继结算第七章相关后台配置编者注:本⽂演⽰所使⽤系统版本为4.6C。
本⽂红⾊斜体字表明是后台配置路径。
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程,对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组:
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围:
触发事件:
针对所有服务采购需求时采购订单的维护;
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单;
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单(Purchase Oder,PO):向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证,可在SAP系统中自动生成,或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。