不合格品处理单
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《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格(包含外部退货品)品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范:写明产品名称,型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联,第一联品管留底(白联),第二联交
责任单位,第三联交财务部,第四联交企管部,产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。
关于规范及明确《不合格品处理单》流转程序的通知为了进一步改善质量管理工作,提高工作效率,根据园区近期有关生产会议精神,结合园区目前的生产现状,现对《不合格品单处理单》的处理流程作统一规定,以便职责明确。
具体如下:一、不合格单的开具质量监督部工序检验员现场检验过程中发现或接受到不合格品信息时,四小时之内开具《不合格品处理单》,填写完整项目信息、零部件信息、责任信息,以及检验结果与分析,并编号登记后发送责任部门。
二、责任部门签收及流转责任部门(或现场车间)接到检验员送达的《不合格品处理单》,应当时签署部门确认意见,并安排当日内转发工艺部门处理。
三、技术工艺部门的处理意见技术部门在接到《不合格品处理单》两日之内给出不合格品技术处理意见:回用、报废或修复措施。
同时,将签署工艺处理意见的《不合格品处理单》(原件)转送相关工序所属的生产配套部或其它部门。
四、责任部门的处理配套部或相关部门等责任部门接受到技术部门送达的《不合格品处理单》后,根据工艺部门签署意见,安排处理,并统计返工、报废、停工等不合格经济损失。
责任部门按工艺意见处理完成后,向质检重新报验, 并将《不合格品处理单》(原件)返回质检部门。
五、《不合格品处理单》的流转跟踪及关闭检验员负责不合格品处理及流转的过程跟踪,原则上《不合格品处理单》开出至工艺部门做出处理意见的周期限定为3日以内,如发现非正常流转及处理延误,须及时查明原因并向本科室或部门领导反馈,由质检部门敦促相关部门尽快完成处理。
责任部门根据工艺处理意见处理完毕,填写处理结果并经相关负责人签字后,将《不合格品处理单》转质检部门并就处理结果向质检重新报检。
检验员检查确认处理结果后,填写结构反馈并签名完成《不合格处理单》关闭,并将《不合格品处理单》交质检文秘室存档并完成台账关闭。
附件一:不合格品单流转示意图附件二:《不合格品处理单》不合格品处理单QW/YQZJ/Z20-R01编号:。
不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述:
(在此详细描述不合格品的情况,包括但不限于:不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况,存在的问题等)
二、纠正措施:
(在此描述针对不合格品采取的纠正措施,包括但不限于:责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等)
三、不合格品整理与处置:
(在此描述对不合格品的整理与处置措施,包括但不限于:是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等)
四、质量管理改进措施:
(在此描述对质量管理方面的改进措施,包括但不限于:加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等)
五、相关部门配合情况:
(在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况,包括但不限于:配合的时间、配合的方式和效果等)
六、不合格品及纠正措施处理单表格:
(请根据具体情况,制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程,在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况,并注明相关责任人签字确认。
)
日期:年月日
产品名称:
生产批次号:
不合格品种类:
不合格品数量:
不合格原因:
责任部门:
责任人员:
纠正方案:
纠正措施及完成时间:
不合格品整理与处置措施:销毁数量:
销毁方式:
销毁证明:
质量管理改进措施:
相关部门配合情况:
备注:
责任人员签字:
审核人员签字:
注:以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板,根据实际情况进行适当修改。