现场审核记录表管理组
- 格式:doc
- 大小:150.50 KB
- 文档页数:15
质检中诚CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审核记录审核员:赵云保共 5 页第 1 页审核部门/区域:管理部陪同人员: 纪铭桂审核时间:2015年7月19日条款检查内容现场审核记录判定 Q5.5.1 职责权限管理部主管:张晓燕,3人,主要负责: ES 1.负责新进人员厂规厂纪训练及质量、环境意识和职业健康安全系 4.4.1 统训练教材﹑训练计划管理与实施。
2.负责人事调配、薪资核算、应收款、应付款支付、厂规厂纪安全与基础建设、辆料的申购等。
3.定期组织各部门对公司环境因素、危险源进行识别和综合评价,对重要环境因素和重大危险源制定管理方案,并对公司管理方案的实施进度与效果进行监督检查。
14.负责环境、职业健康安全监测需求之规划,负责执行相关监测跟进并加以记录。
5.收集各项预防事件发生的信息并对公司内部进行倡导;组织事件发生后与外界联络,以保证事件发生后能及时进行处理。
6.负责公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作的统一归口管理,代表员工参与职业健康安全管理有关的工作,汇集报告员工的意见和建议,并与相关部门协商解决或上报。
7.公司食堂,员工寝室的环境和职业健康安全管理和消防管理及整个公司内消防设施的配置和检查。
8.深入现场审核运行报表,跟踪控制所有水、电、气的能源消耗,保证公司最大限度的节能,发现异常,分析原因,及时采取纠正措施,“三废”排放,确保符合国家标准,负责废弃物回收管理工作。
9.制定公司电力设施维修计划,使用周期,更新改造各项维修保养计划,保障公司电力设施的不断,处于正常完好状态。
10.定期进行相关法律法规的识别、收集和更新、鉴定和宣贯工作。
11.对公司各部门的应急准备和响应工作全面负责,监督检查职工劳动保护,改善职业健康安全条件与主管沟通清晰其职责权限。
5.4.1 部门质量目标及完成质量目标:情况 1、入职培训每月一次 2、厂纪厂规宣导每月一次 3、水电管控每月一次1 ……共18项查:《公司部门质量目标统计表》 2014年6月-2015年6月目标完成情况:统计显示均已完成。
管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。
根据不同的标准和要求,这个记录表可能会有一些差异,但通常包括以下要求:1. 基本信息,记录表应包含基本信息,例如审核日期、审核地点、审核人员等。
这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。
2. 审核范围和目的,记录表应明确指出审核的范围和目的。
这有助于确保审核的重点和目标明确,并且可以与相关的管理体系标准相对应。
3. 审核准备,记录表可以包括审核前的准备工作,例如审核计划、审核文件的准备等。
这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。
4. 审核过程,记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。
例如,对文件的审查、现场观察、员工访谈等。
这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。
5. 发现和问题,记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。
这些记录有助于后续的纠正和改进工作。
6. 结果和结论,记录表应包含审核结果和结论,例如审核通过、审核不通过或需要改进等。
这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。
7. 签名和日期,记录表应包含审核人员的签名和日期,以确保审核的真实性和可追溯性。
8. 补充说明和附件,记录表可以包括补充说明和附件,以进一步解释和支持审核结果和结论。
综上所述,管理体系现场审核记录表是一种重要的工具,用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。
它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期,以及补充说明和附件。
这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则,是否考虑:风险和机遇、审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日15。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-22、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
以下是一份施工现场质量安全生产管理体系审查记录表的模板,供参考:一、基本信息
二、质量管理体系审查
1. 质量管理体系文件是否齐全,是否符合国家和行业规定?
□ 是□ 否
2. 质量管理体系是否得到有效实施,各项管理制度是否健全?
□ 是□ 否
3. 质量管理体系是否定期进行内部审核和管理评审?
□ 是□ 否
4. 质量管理体系是否对施工过程中的质量问题进行有效控制和改进?
□ 是□ 否
三、安全生产管理体系审查
1. 安全生产管理体系文件是否齐全,是否符合国家和行业规定?
□ 是□ 否
2. 安全生产管理体系是否得到有效实施,各项管理制度是否健全?
□ 是□ 否
3. 安全生产管理体系是否定期进行内部审核和管理评审?
□ 是□ 否
4. 安全生产管理体系是否对施工过程中的安全问题进行有效控制和改进?
□ 是□ 否
四、现场质量安全检查
1. 施工现场是否设置了明显的质量安全标识?
□ 是□ 否
2. 施工现场是否有专人负责质量安全管理工作?
□ 是□ 否
3. 施工现场是否存在安全隐患,如临时用电、消防设施等?
□ 是□ 否
4. 施工现场是否对施工人员进行质量安全培训和教育?
□ 是□ 否
五、整改情况及建议
1. 审查中发现的问题及整改情况:(请详细描述)
2. 对施工单位的质量安全生产管理的建议:(请详细描述)
六、审查结论
1. 施工单位质量安全生产管理体系审查结果:
□ 合格□ 不合格
审查人员签名:
日期:。
质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门:公司领导层(总经理和管理者代表)涉及过程:▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:财务部涉及过程:▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:品质部涉及过程: 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:行政部涉及过程:▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:综合部涉及过程:5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:经营部涉及过程:5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:客户服务中心涉及过程:▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
单位:中国航发XXX专业:基础管理
1 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
2 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
3 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
4 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
5 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
6 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
7 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
8 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
9 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
10 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
12 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
13 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
14 / 15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
被评审人员签字:2017年X月XX日评审人员签字:2017年X月XX日
15 / 15。