品质部管理规章制度
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品质部管理规章制度(精选8篇)品质流程管理制度篇一1、目的未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用,确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格产品出厂。
2、适用范围确保适用于进货检验(或验证)、过程检验和出厂检验。
3、职责3.1技术部负责进货检验或验证、过程检验,成品出厂检验。
4、检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度,了解产品特性,熟悉标准、规程等检验依据,掌握检验技术和相关知识,经培训考核合格,持证上岗。
5、检验规程技术部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程,经总经理批准后发放给生产部和检验人员。
6、进货检验或验证6.1采购的原辅料及包装材料进厂后,仓库管理员作好待检标识,填写申检单交检验人员。
6.2检验人员按进货检验规程进行抽样、检验或验证,填写进货检验或验证记录,出具进货检验或验证报告。
6.3检验或验证合格的物资,由市场部仓库管理员办理入库手续;检验或验证不合格的物资,在不影响产品生产质量的前提下,经总经理批准后,作降价处理,若协商不成的,由市场部办理退货或索赔手续。
6.4市场部仓库管理员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。
6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”,经总经理批准后,准予紧急放行。
紧急放行时必须留下样品进行检验,并对已放行的物资做好标识和记录,一旦发现问题,由生产部门负责及时追回或更换。
6.6对随货提供检验报告的产品,检验员须查验报告的符合性。
对在供方检验合格的产品,仓库管理员依据技术部检验员出具的合格检验报告直接入库。
6.7进货检验或验证记录由技术部归档保管。
7、过程检验生产过程中的各种半成品,依据过程检验规程进行检验;合格的转入下道工序或入库,不合格的由操作者及时返工或报废。
8、出厂检验产品加工完毕,生产车间或仓库填写申检单交技术部;技术部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验,出具检验报告;合格产品准予入库、出厂,不合格产品进行报废。
品质部管理制度大全第一部分:总则第一条为加强公司的质量管理工作,提高产品质量,确保市场竞争力,维护公司的声誉和品牌形象,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的品质部门,负责公司的质量管理、质量保证和质量控制。
第三条公司品质部门的任务是:(一)制定和组织实施公司的质量管理体系和品质管理计划;(二)对生产制造过程进行全程监控,并及时发现、纠正和预防质量问题;(三)组织开展品质培训和质量改进活动,提高全员质量意识;(四)评估和审查供应商的质量水平,建立稳定的供应链体系;(五)协助其他部门开展质量管理工作,提供技术支持和咨询服务。
第四条公司品质部门负责人由公司领导任命,直接向公司高层管理层汇报工作。
第五条公司品质部门遵循质量管理的原则和方法,持续改进工作流程和服务质量,确保满足市场需求和客户期望。
第六条各部门和员工应当积极配合品质部门的工作,执行质量管理制度,确保质量目标的实现。
第七条公司品质部门应当定期对本管理制度进行评估和审查,及时更新和完善,确保适应公司业务发展的需要。
第二部分:质量管理体系第八条公司品质部门应当建立完整的质量管理体系,包括质量政策、质量目标、质量流程和程序文件等。
第九条公司质量政策是公司的质量理念和追求,是公司高层管理层对质量管理的承诺和支持,应当得到全员的认同和遵守。
第十条公司品质部门应当通过设立质量目标,不断提高产品和服务的质量水平,满足客户需求和要求。
第十一条公司品质部门应当建立质量流程和程序文件,包括质量管理流程、产品设计流程、生产制造流程、检测检验流程等,确保各个环节的质量要求得到满足。
第十二条公司品质部门应当建立全面的质量管理档案和记录,保留质量监控、审查和核查的相关资料,以备查证和溯源。
第三部分:质量保证和控制第十三条公司品质部门应当建立完善的质量保证和控制体系,包括质量策划、质量评估、质量控制和质量改进等环节。
第十四条公司品质部门应当进行全程的质量策划和评估,包括产品设计、采购、生产制造和售后服务等各个环节,确保质量目标能够能够得到实现。
品质部管理规章制度第一章总则第一条为了加强品质管理,确保产品质量,提高用户满意度,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司品质部的管理工作。
第三条品质部负责本公司产品的品质管理和品质检验工作,协助相关部门解决品质问题。
第四条品质部应严守职责,保守商业秘密,不得泄露任何与公司有关的机密信息。
第五条品质部应积极学习和更新品质管理的知识,提高品质管理水平。
第二章组织第六条品质部设有部长,由公司高层领导任命。
第七条品质部应按照公司的组织架构,在部长的领导下,合理规划工作任务,实施品质管理。
第八条品质部应与销售部门、生产部门等密切合作,共同推动品质管理工作。
第九条品质部应定期召开会议,总结工作经验,分享好的实践案例。
第三章工作职责第十条品质部负责制定品质管理制度和工作流程,确保品质管理工作有序进行。
第十一条品质部负责建立并维护产品质量标准,制定质量检验标准和方法。
第十二条品质部负责组织产品的质量检验和测试,确保产品符合相关标准和要求。
第十三条品质部应及时处理产品质量问题,追踪和协调解决品质反馈和投诉。
第十四条品质部应定期进行品质分析和统计工作,提出改进方案,减少不良品率。
第十五条品质部应培养品质管理人才,提高员工质量意识和技能水平。
第四章考核评估第十六条品质部应定期进行品质管理绩效评估,对工作进行全面检查和评价。
第十七条品质部应建立和完善质量文件和记录,备查证。
第十八条品质部应对工作中发现的问题进行深入分析,并提出改进措施。
第十九条品质部应向公司管理层汇报工作成果和问题,接受管理层的指导与监督。
第五章遵守规定第二十条品质部的工作人员应按照公司的规定,认真履行职责。
第二十一条品质部的工作人员应遵守公司的各项制度和规定,不得违反公司的规章制度。
第二十二条品质部的工作人员应保密公司商业秘密,不得泄露与工作有关的机密信息。
第二十三条品质部的工作人员应积极主动、高效完成工作任务,提高工作效率。
第六章附则第二十四条对于违反本规章制度的行为,品质部有权采取相应的纪律处分措施。
品质部管理制度模板第一章:总则1.1 为了加强品质管理,提高产品品质,满足客户需求,特制定本制度。
1.2 本制度适用于品质部的管理及公司产品的品质控制。
1.3 品质部应严格执行本制度,确保产品质量符合国家法律法规、标准和公司要求。
第二章:品质部组织结构与职责2.1 品质部是公司品质管理的主体,负责公司产品质量的监督、检验、控制和改进。
2.2 品质部设立品质部经理、品质工程师、检验员等岗位,各岗位职责如下:2.2.1 品质部经理:负责组织制定和修订品质管理制度,监督品质管理工作的实施,对产品质量负责。
2.2.2 品质工程师:负责产品研发阶段的品质策划,制定产品检验标准,处理品质异常,改进产品品质。
2.2.3 检验员:负责产品的检验工作,确保产品符合质量要求。
第三章:品质控制流程3.1 原材料采购3.1.1 品质部应协助采购部门选择合格的供应商,并对供应商进行评估和监控。
3.1.2 采购的原材料应符合国家法律法规、标准和公司要求。
3.1.3 原材料到货后,品质部应按照规定的检验标准进行检验,不合格的原材料不得投入使用。
3.2 生产过程控制3.2.1 生产过程中,品质部应进行现场监控,确保生产过程符合相关规定。
3.2.2 生产过程中的半成品、成品应按照规定的检验标准进行检验,不合格的产品不得流入下道工序或销售。
3.3 成品检验3.3.1 成品出厂前,品质部应按照规定的检验标准进行检验,不合格的产品不得出厂。
3.3.2 成品检验应包括外观、性能、安全性等方面的检查。
3.4 品质改进3.4.1 对出现的品质问题,品质部应组织调查分析,找出原因,制定改进措施。
3.4.2 品质部应跟踪改进措施的实施情况,确保问题得到有效解决。
第四章:品质管理文档4.1 品质部应建立完整的品质管理文档,包括品质计划、检验标准、检验记录、异常处理记录等。
4.2 品质文档应保持更新,以便及时反映品质管理工作的实际情况。
第五章:品质培训与宣传5.1 品质部应定期组织品质培训,提高员工的品质意识和技能。
品质管理部门工作流程的管理规章制度第一章总则第一条为了提高企业产品的质量,规范品质管理部门的工作流程,保证产品符合质量标准,特制定本管理规章制度。
第二条本制度适用于公司品质管理部门的工作流程管理。
第三条品质管理部门的工作流程包括质量计划、质量控制、质量评估等环节。
第四条品质管理部门应严格遵守本制度,确保品质管理工作的顺利开展。
第二章工作流程管理第五条品质管理部门应根据公司的品质目标制定质量计划,确保产品质量的持续改进。
第六条品质管理部门应对产品的各个环节进行质量控制,包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等。
第七条品质管理部门应定期对产品进行质量评估,判断产品是否符合质量标准,并提出改进措施。
第八条品质管理部门应建立健全的质量管理档案,保存质量相关的记录和数据,并对其进行归档管理。
第三章质量计划第九条质量计划是品质管理部门工作的基础,应根据产品的特点和市场需求制定具体的质量目标。
第十条质量计划应包括质量目标、质量控制方案、质量资源等内容,并进行可行性分析和评估。
第十一条质量计划应明确责任人和工作任务,并制定详细的工作计划和时间节点。
第四章质量控制第十二条品质管理部门应对产品的每个环节进行质量控制,确保产品符合质量标准。
第十三条品质管理部门应与生产部门紧密合作,制定有效的生产工艺和操作标准。
第十四条品质管理部门应建立产品质量检测体系,对原材料、半成品和成品进行检测和分析。
第五章质量评估第十五条品质管理部门应定期对产品进行质量评估,以确保产品质量的持续改进。
第十六条品质管理部门应根据评估结果,提出产品质量改进的措施和建议,并进行跟踪和监督。
第十七条品质管理部门应对质量问题进行分析,找出问题的根源并及时采取纠正措施。
第六章质量管理档案第十八条品质管理部门应建立健全的质量管理档案,保存质量相关的记录和数据。
第十九条质量管理档案应按照文件分类归档,并定期进行整理和清理。
第二十条质量管理档案的保存期限应根据法律法规和企业的要求进行规定。
品质部管理制度1. 引言品质部作为公司产品品质管理的重要组成部分,负责监控和控制产品的质量,确保产品的符合标准和客户需求。
为了提高品质部的管理效率和运作质量,制定本管理制度,并将其作为品质部日常工作的指导原则。
2. 组织结构2.1 品质部职责品质部的职责包括:•制定公司品质管理制度和流程规范;•协助制定产品质量标准和检测方法;•监控产品生产全过程,确保产品质量符合标准;•处理客户投诉和质量问题,并提供解决方案;•与供应商密切合作,确保原材料和零部件的质量;•开展内部培训和质量意识提高活动。
2.2 组织架构品质部的组织架构如下:品质部经理品质部副经理品质工程师品质检验员3. 品质管理流程为了保证产品质量的稳定性和一致性,品质部制定了品质管理流程:3.1 产品质量标准制定流程1.品质部收集并分析市场和客户需求;2.品质部制定产品质量标准,并与相关部门沟通确认;3.品质部将产品质量标准文档提交高层管理审核;4.审核通过后,品质部将产品质量标准文档发布并通知相关部门。
3.2 供应商质量评估流程1.品质部根据供应商的业务性质和重要性制定供应商质量评估计划;2.品质部与相关部门协调,收集供应商的质量数据和证明材料;3.品质部进行供应商现场质量评估,并填写评估报告;4.品质部将评估报告提交高层管理审核,并根据审核结果进行供应商的分类管理。
3.3 产品质量控制流程1.品质部制定产品质量控制计划,并通知相关部门;2.品质部对生产过程进行监控和抽样检验,确保产品质量符合标准;3.品质部将抽样检验结果记录并整理,形成质量报告;4.品质部与生产部门进行沟通,解决生产过程中的质量问题,并提出改善建议。
3.4 客户投诉处理流程1.品质部接收客户投诉并记录相关信息;2.品质部进行调查和分析,确定投诉的真实性和原因;3.品质部与相关部门合作,制定解决方案并与客户沟通;4.品质部对解决方案的实施进行跟踪和评估。
4. 培训与提高为了不断提高品质部的管理水平和员工的专业能力,品质部制定培训与提高计划:•定期组织品质部内部培训,包括产品知识、质量管理概念和技能等方面;•鼓励品质部员工参加外部培训和专业认证,提升专业能力;•鼓励品质部员工参与相关行业的知识交流和活动,拓展视野。
品质部管理制度三篇篇一:品质部管理制度一、目的明确品质部人员职责、权限,规范产品品质控制流程,特制定本制度。
1.1适用范围适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。
1.2主要职责1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。
1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系,履行相应职责。
二、品质部职责(一)建立品质控制体系,制定品质管理制度;(二)制定工作流程、工作标准和考核办法;(三)编制公司各类产品和物料的质量标准;(四)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行;(五)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验;(六)不合格品处置及预防措施的订立与执行;(七)品质成本的分析与品质控制事项的制定;(八)评定产品质量水平,报告存在的质量缺陷;(九)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制;(十)对供应商的评定,品质能力的辅导、控制,保证物料的质量;(十一)受理客户产品质量抱怨和投诉,原因分析及制定改善措施;(十二)品质培训计划的制定及执行;(十三)对质量管理类文件进行维护和控制。
2.1品质部经理岗位职责2.1.1岗位名称:品质部经理2.1.2直接上级:质量中心副总经理2.1.3直接下级:品质保证工程师、品质控制工程师、文员2.1.4工作职责:(一)建立、健全公司品质管理控制体系;制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标准和考核办法;管理品质部的正常运作;对品质系统的正常运作负责;对公司内部的品质事故负责。
(二)品质管理体系的设计,程序的拟定。
(三)成品、物料检验计划的制订,品质成本的控制并监督完成。
(四)按照生产出货要求制订检验计划,生产急件优先检验安排。
(五)物料、制造过程、出货品质的质量控制,检查现场检验状态标识和追溯。
(六)让步接收批准与否决;不合格处置及评价;成品品质鉴定与判定意见的签署;处理存在或是潜在的质量问题,及时纠正并采取预防措施。
(七)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生,进行质量问题的分析、改进、跟踪。
品质部规章制度品质部规章制度11、范围顺应于公司内从事管理、生产的全部人员。
2、目的质量是企业的生命。
产品质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。
为了完善本公司质量管理制度,确保公司质量管理体系有效运行,提高工作效率,强化团体纪律,使产品质量符合规定要求,到达顾客满意,特制定本制度。
3、职责3.1质量管理部负责对各部门的质量奖罚过程监督。
3.2总经理负责嘉奖基金审批。
4、奖惩原则4.1奖惩有据的原则:奖惩的依据是依据公司的各项规章制度,员工的岗位描述及工作目标等。
4.2奖惩按时的原则:为按时激励员工为公司的奉献和正确行为,以及订正员工的正确行为,使奖惩机制发挥应有的作用。
4.3奖惩公开的原则:为使奖惩公正、公正,并到达应有的效果,奖惩结果必需公开。
5、作业流程与奖惩制度内容5.1、生产、检验产品质量百分比标准5.1.1一般件注:检验员抽检过程中,如发现不合格品或废品由生产员对其进行全检合格后通知检验员,检验员再根据以上比例进行重检。
5.1.2主要件钳工、铣工、焊工、钣金、车工生产质量标准及检验标准:技术图纸中标注的主要件,生产员工在加工零件或组装时严格根据图纸、技术要求认真、认真的进行加工生产及组装,产品不能存在任何缺陷及超出标准要求的误差,严禁不合格品的`产生,合格率应到达98%以上。
检验员对各环节检验过程中必需严格根据技术要求对其认真、认真的进行全检,以保证产品质量使损失削减至最低。
5.1.3关键件钳工、铣工、焊工、钣金、车工生产质量标准及检验标准:技术图纸中标注的关键件,生产员工在加工零件或组装时严格根据图纸、技术要求认真、认真的进行加工生产、组装,产品不能显现任何缺陷必需保证产品质量XX%合格。
检验员对各环节检验过程中必需严格根据技术要求对其认真、认真的进行全检,生产过程中对无法补救不能满意产品质量的产品做报废处理。
5.2公司内部质量嘉奖公司每月对员工生产质量状况进行统计汇总分析,并依据质量状况进行嘉奖。
品质部管理规章制度第一章总则为了规范品质部的管理,提高品质部的工作效率和质量,特制定本管理规章制度。
第二章部门职责品质部是负责质量管理的部门,具体职责如下:1.负责制定和修订公司质量管理体系相关制度和规定。
2.负责监督公司全面质量管理,并提出合理化建议。
3.负责组织公司品质培训和质量意识提高活动。
4.负责解决公司质量问题的调查、分析和改进工作。
5.负责组织质量体系审核和协调其他部门的审核工作。
6.负责与供应商进行质量管理和合作。
7.负责参与公司产品开发的评审和风险评估工作。
8.负责处理客户的质量投诉和问题。
第三章组织结构1.品质部设一个部门负责人,直接向公司高层汇报。
2.品质部可以根据工作需要设立若干质量管理小组。
3.品质部与其他部门建立紧密的沟通渠道,保证信息交流顺畅。
第四章工作流程品质部的工作流程如下:1.接收任务:品质部接收各部门对质量管理的需求,进行评估,并确认任务的优先级和工期。
2.制定计划:根据任务的要求和公司的质量管理体系,品质部制定详细的工作计划,包括人员、时间和资源的安排。
3.资源准备:品质部根据工作计划,准备所需的人员、设备和材料。
4.实施工作:品质部根据计划,进行质量管理工作,包括质量培训、质量审查、质量改进等。
5.结果评估:品质部根据工作的结果,进行评估和总结,并提出相应的改进措施。
6.报告汇总:品质部将工作的结果、评估和改进措施进行汇总,并向上级部门进行报告。
7.监督执行:品质部对改进措施的执行进行监督,并进行必要的追踪和反馈。
第五章资源管理品质部的资源管理如下:1.人员管理:品质部根据工作需要,招聘、配置和培训所需的人员。
2.设备管理:品质部负责维护和管理所需的设备,确保设备的正常运行和有效利用。
3.材料管理:品质部负责采购和管理所需的材料,确保材料的质量和供应的及时性。
第六章绩效考核品质部的绩效考核按照公司的绩效考核制度执行,主要考核指标包括:1.任务完成情况:按时完成任务,并达到预期的质量目标。
品质部管理规章制度品质部管理规章制度第一章总那么第一条根据公司的开展战略和品质管理目的,制定本管理规章制度,旨在标准品质部的工作流程,提升工作效率,确保产品的品质到达公司的标准。
第二条品质部的主要职责包括产品品质的监控和管理,质量问题的处理,以及对消费过程中的品质风险进展评估和控制。
第三条品质部应遵守公司的各项政策和法规,并严格执行本管理规章制度。
第二章组织架构第四条品质部设立一个正职和假设干副职,由公司任命产生。
第五条品质部下设假设干个职能部门,包括产品品质监控部、质量问题处理部和品质风险评估部等。
各个部门由部门负责人负责。
第六条品质部的工作人员应具备相关的专业背景和技能,并定期承受培训。
第三章工作流程第七条品质部应制定并执行产品品质监控方案,包括抽样检验、产品测试、质量统计等活动,以确保产品的品质符合公司的要求。
第八条品质部应建立质量问题处理流程,包括问题的编号、记录、分析^p 、解决和追踪等环节,以确保及时有效地解决质量问题。
第九条品质部应定期对消费过程中的品质风险进展评估和控制,及时采取预防措施,以减少质量问题的发生。
第四章相关制度第十条品质部应制定内部文件管理制度,确保文件的准确性、完好性和可追溯性。
第十一条品质部应定期进展管理评估和自查,确保工作的有效性和符合要求。
第十二条品质部应制定员工培训和技能提升的方案,以进步员工的专业素质和才能。
第十三条品质部应制定内部沟通和协作机制,促进各部门之间的信息共享和协同工作。
第五章管理责任第十四条部门负责人是品质部的主要管理者,负责品质部的工作组织、调度和监视等。
第十五条品质部负责人应定期汇报工作情况,并根据工作需要提出改良措施和建议。
第十六条品质部的工作人员应认真履行工作职责,不得违背相关的规章制度。
第六章处分和奖励第十七条假如品质部的工作人员违背规章制度,将根据情节轻重进展相应处理,包括警告、记过、罚款等。
第十八条对于品质部的工作人员表现突出者,将给予适当的奖励,包括奖金、晋升等。
品质部管理规章制度
品质部管理规章制度参考
一、目的:
为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求,部门人员能严把质量关,特制定本制度。
二、适用范围
品管部各级管理人员及全体员工。
自批准之日起生效。
三、职责
总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决
品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。
品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。
品管部各员工——负责执行本制度。
四、车间检验人员的规定
1. 检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作;
2.按时上岗,不得早退、不得请假,如有事应及时告之办公室,并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗;
目前,免费医学定向生第一阶段录取已结束,招生计划全部完成,因无剩余计划而不再进行“征集志愿”补充录取。
3 .下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。
1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
五、来料检验规定
1. 对外购紧固件的检查:对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检,抽检比例为5%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。
2. 对外购型材的检查:对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检,抽检比例
为10%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查型材表面是否有材质标识及
生产厂家的标识等相关证明,供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
3. 对外购铸件的检查:对每月采购回来的铸件必须做全检,检验标准参照«来料检验
规范»中的规定,并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
4. 对外购电气件的检查:对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检,抽检
比例为10%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查电气件是否有相关标识
及生产厂家的标识和3C标识等相关证明,供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证
明书。
5. 对外购轴承,油封等的检查:对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检,
抽检比例为20%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查外购件合格证及生
产厂家的标识等是否齐全,供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
6. 对外购油漆的检查:油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全,是否在
有效期内。
六、成品、出料检验规定
1、各检验员,对半成品、成品的检验,必须按照技术标准或合同要求进行检验。
2、检验员如发现不按操作规程进行生产,产出的半成品、成品出现质量问题,本产
品不予判合格,并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。
交通运输部9日公布新修订的《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》和《巡游出租汽
车经营服务管理规定》,要求出租汽车“份子钱”需根据成本等因素及时调整,同时规定
网络预约出租汽车驾驶员须获得从业资格。
那么《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》和《巡游出租汽车经营服务管理规定》做了哪些修订呢?下面一起去看看吧!
3、检验员在检验半成品、成品中,如发现质量问题,本产品不予入库,否则造成退
货现象,均由本人负责。
4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品,检验如出现质量问题,均由本
人负责。
5、检验员必须认真检验半成品,成品(如检查各部位紧固、连接等)都作相应地记录,合格证有关内容要清晰,以免造成安装错误。
6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品,如发现质量问题,对质检
员作相应处罚。
(1)文件目录包括:图样目录、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术
条件、使用说明书、合格证、装箱单、其它。
7、对经检验合格的产品或半成品,签发合格证和检验合格单,对经检验不合格的产
品或半成品,作好标记,提出处理意见。
七、检验管理
1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。
2 .基本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。
3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。
4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。
5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
严格执行工艺纪律,文明生产、文明施工,如因违反操作规程或野蛮作业面而
造成的一切责任由当事人负全责。
应聘人员到本公司后,招聘部工作人员未到场、未进行接待工作者,第一次处罚人民
币10元,第二次处罚人民币20元,第三次处罚人民币50元。
6. 及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。
7. 及时处理客户投诉。
8.及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息,以利于产品质量的提高
和改正。
中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议
成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)
八、检查与考核
1. 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。
2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订,出厂合格证的签署负责。
3. 对不合格品的处置负责作出处理。
4.按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。
5. 如违反上述考核细则及有关规定,按公司规定的经济责任制条款进行处罚。
九、质量分析例会
1. 为保证质量目标的实现,使品管部及时准确地掌握质量情况,科学地搞好质量管理,品管部采取定期召开质量例会制度。
司机随车辆出入必须在行政部有关负责人处领取车辆放行单,并按规定填好车辆放行单,然后保安根据出车原因进行检查,检查无误给予放行。
2. 质量分析例会在每个周二召开。
3. 质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开,工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。