2016年预算指标下达明细表
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北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年收支预算总表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年收入预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年支出预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年财政拨款收支预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位:万元北京市大兴区人民政府办公室等三部门2016年预算编制说明一、各部门主要职责北京市大兴区人民政府办公室(简称区政府办公室),挂北京市大兴区人民政府外事办公室(简称区政府外办)牌子。
区政府办公室(区政府外办)是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
主要职责是:1.协助区政府领导组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示(商洽)区政府的事项、提出审核意见,报区政府领导审批;承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题;协助安排区政府领导参加的重要政务活动;负责区政府公务活动的后勤保障工作。
5.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;承担本区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设工作。
6.负责督促检查市政府文件的执行落实情况;负责对镇政府和区政府各部门落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要批示及交办事项的督促检查、反馈和协调工作。
四川省财政厅关于下达2016年省级城乡规划专项资金
预算的通知
文章属性
•【制定机关】四川省财政厅
•【公布日期】2016.02.01
•【字号】
•【施行日期】2016.02.01
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】专项资金管理
正文
四川省财政厅关于下达2016年省级城乡规划专项资金预算的
通知
有关市(州)、扩权试点县(市)财政局:
根据四川省住房和城乡建设厅四川省财政厅《关于2016年省级财政专项资金安排的请示》,经报分管省领导批准,现下达2016年度省级城乡规划专项资金预算(具体详见附件)。
科目列2120201“城乡社区规划与管理”。
请各地按照《四川省省级城乡规划专项资金管理办法》(川财投〔2013〕26号)有关规定,以及上报实施方案使用资金,加快预算执行,同时接受财政厅和住房城乡建设厅的监督。
附件:2016年省级城乡规划专项资金分配表
四川省财政厅
2016年2月日。
可编辑 精品 2016年部门收支预算总表 部门单位:东阳市审计局 单位:元 收 入 支 出 项 目 当年预算 项 目 当年预算 一般预算 7188718 一、基本支出 5958718
其他资金 人员支出 5171268
预算内暂存 公用经费支出 457850
预算外暂存 公务用车运行维护费 140,000.00
国有资产 劳务费 189600
基金预算 二、项目支出 1230000
国有资产暂存 专项公用类 1180000
发展建设类 50000
政府性投资 0
收 入 总 计 7188718 支 出 总 计 7188718 可编辑
精品 2016年部门预算支出核定表 单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 项目类别 项目名称 合计 一般公共预算
政府
性基金
319 东阳市审计局(主管) 7,188,718.00 7,188,718.00
基本支出 5,958,718.00 5,958,718.00
人员支出 5,171,268.00 5,171,268.00
2010801 行政运行 行政(参公)离休人员 100,128.00 100,128.00 2010801 行政运行 行政(参公)退休退职 55,800.00 55,800.00 2010801 行政运行 行政(参公)在职人员 2,678,604.00 2,678,604.00 2010850 事业运行 事业在职人员 1,241,388.00 1,241,388.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政(参公)在职人员 515,148.00 515,148.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 行政(参公)在职人员 206,052.00 206,052.00 2210201 住房公积金 住房公积金 374,148.00 374,148.00 公用经费支出 457,850.00 457,850.00 2010801 行政运行 福利费 160,250.00 160,250.00 2010801 行政运行 工会费 25,200.00 25,200.00 可编辑
第二部分:“2016年收支预算总表”、“2016 年公共财政拨款支出表”、“2016年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
2016年收支预算总表单位:万元2016年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)单位:万元2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算表第三部分:2016年部门预算、“三公经费”报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明2016年收入总预算423 万元,同比增加50万元,增长13 %。
公共财政预算拨款377 万元,同比增加12 万元,增长3%。
政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金46 万元,同比增加39 万元,增长55%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %,其中:公共财政预算拨款结转0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %;政府性基金结转0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %;其他结转0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。
(二)支出预算说明2016年支出总预算423 万元,基本支出351 万元,占支出总预算的82%,同比增加50 万元,增长13 %;项目支出72.3 万元,占支出总预算的17 %,同比增加16 万元,增长29 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1)一般公共服务类科目90 元,占支出总预算78 %,同比增加1 万元,增长1 %。
(2)社会保障和就业类科目34万元,占支出总预算8%,同比增加19 万元,增长55%。
(3)医疗卫生类科目18万元,占支出总预算4%,同比减少3 万元,下降14 %。
(4)住房保障支出类科目25万元,占支出总预算6 %,同比增加11 万元,增长44%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
2016年度通化县一般公共预算支出决算功能分类明细表单位:万元预算科目决算数一般公共服务支出21,797 人大事务798 行政运行743 人大会议55 政协事务396 行政运行371 政协会议25 政府办公厅(室)及相关机构事务9,665 行政运行8,978 政务公开审批185 信访事务502 发展与改革事务519 行政运行474 一般行政管理事务40 物价管理5 统计信息事务81 行政运行77 专项普查活动4 财政事务1,989 行政运行1,278 一般行政管理事务588 财政国库业务123 税收事务383 代扣代收代征税款手续费252 协税护税131 审计事务272 行政运行272 人力资源事务192 行政运行162 其他人力资源事务支出30 纪检监察事务649 行政运行649 商贸事务614 行政运行410 招商引资204 工商行政管理事务1,595 行政运行1,418 执法办案专项177 民族事务117 行政运行94 民族工作专项23 档案事务1,703 行政运行886 档案馆817 群众团体事务268 行政运行258 其他群众团体事务支出10 党委办公厅(室)及相关机构事务1,026 行政运行1,026 组织事务449 行政运行411 一般行政管理事务38 宣传事务680 行政运行680 统战事务135 行政运行135 其他共产党事务支出(款)266 行政运行266国防支出111 国防动员111 民兵111公共安全支出9,445 武装警察479 消防479 公安7,675 行政运行5,289 一般行政管理事务1,826 防范和处理邪教犯罪4 禁毒管理10 道路交通管理49 拘押收教场所管理497 检察402 行政运行43 一般行政管理事务359 法院95 行政运行65 一般行政管理事务30 司法794 行政运行637 普法宣传129 法律援助28教育支出47,761 教育管理事务1,608 行政运行460 一般行政管理事务1,148 普通教育41,283 学前教育1,655 小学教育29,067 初中教育7,374 高中教育3,187 职业教育2,772 中专教育2,340 职业高中教育432 进修及培训1,042 教师进修763 干部教育279 教育费附加安排的支出1,056 农村中小学教学设施1,056科学技术支出10,036 科学技术管理事务503 行政运行503 技术研究与开发170 产业技术研究与开发30 科技成果转化与扩散140 科学技术普及840 机构运行130 科普活动710 科技重大项目8,523 科技重大专项8,523文化体育与传媒支出5,623 文化2,751 行政运行309 图书馆142 文化活动1,255 群众文化963 文化创作与保护38 文化市场管理44 文物154 博物馆154 体育633 体育训练107 体育场馆526 新闻出版广播影视2,085 行政运行321 一般行政管理事务606 广播1,158社会保障和就业支出37,897 人力资源和社会保障管理事务1,374 行政运行502 劳动保障监察158 社会保险经办机构714 民政管理事务1,253 行政运行430 老龄事务66 行政区划和地名管理22 基层政权和社区建设735 财政对社会保险基金的补助21,591 财政对基本养老保险基金的补助18,455 财政对基本医疗保险基金的补助300 财政对工伤保险基金的补助123 财政对生育保险基金的补助108 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,605 行政事业单位离退休476 事业单位离退休476 就业补助3,075 职业培训补贴1,052 公益性岗位补贴2,023 抚恤2,922 伤残抚恤42 在乡复员、退伍军人生活补助499 优抚事业单位支出1,932 义务兵优待449 退役安置190 退役士兵安置114 军队移交政府的离退休人员安置76 社会福利854 儿童福利5 老年福利752 殡葬97 残疾人事业263 行政运行150 残疾人康复30 残疾人就业和扶贫83 自然灾害生活救助311 中央自然灾害生活补助311 最低生活保障5,082 城市最低生活保障金支出4,933 农村最低生活保障金支出149 临时救助33 流浪乞讨人员救助支出33 特困人员供养391 农村五保供养支出391 其他生活救助82 其他城市生活救助82医疗卫生与计划生育支出28,126 医疗卫生与计划生育管理事务655 行政运行236 一般行政管理事务419 公立医院5,592 综合医院2,073 中医(民族)医院3,519 基层医疗卫生机构5,145 乡镇卫生院5,145 公共卫生3,274 疾病预防控制机构602 卫生监督机构125 妇幼保健机构1,022 基本公共卫生服务1,189 重大公共卫生专项336 医疗保障11,188 行政单位医疗1,127 事业单位医疗42 优抚对象医疗补助331 新型农村合作医疗6,739 城镇居民基本医疗保险2,261 城乡医疗救助655 疾病应急救助33 计划生育事务1,605 计划生育机构667 计划生育服务938 食品和药品监督管理事务667 食品安全事务667节能环保支出6,384 环境保护管理事务418 行政运行418 污染防治472 大气34 固体废弃物与化学品250 排污费安排的支出188 自然生态保护1,483 生态保护100 农村环境保护1,383 天然林保护2,108 天然林保护工程建设2,108 退耕还林720 退耕现金720 能源节约利用(款)797 能源节约利用(项)797 污染减排66 环境执法监察16 减排专项支出50 循环经济(款)320 循环经济(项)320城乡社区支出37,822 城乡社区管理事务836 行政运行319 一般行政管理事务170 城管执法157 市政公用行业市场监管190 城乡社区规划与管理(款)142 城乡社区规划与管理(项)142 城乡社区公共设施35,994 小城镇基础设施建设35,994 城乡社区环境卫生(款)850 城乡社区环境卫生(项)850农林水支出37,155 农业10,701 行政运行409 一般行政管理事务78 事业运行3,917 科技转化与推广服务3,861 病虫害控制52 防灾救灾4 农业结构调整补贴711 农业生产支持补贴330 农业组织化与产业化经营30 农村公益事业1,038 农业资源保护修复与利用40 其他农业支出231 林业8,143 行政运行1,266 林业事业机构1,621 森林培育3,319 林业技术推广32 森林生态效益补偿1,238 动植物保护6 湿地保护360 林业执法与监督31 林业产业化46 林业政策制定与宣传25 林业防灾减灾199 水利7,826 行政运行259 一般行政管理事务316 水利工程建设3,267 水利工程运行与维护8 防汛1,591 农田水利1,322 大中型水库移民后期扶持专项支出214 水资源费安排的支出26 农村人畜饮水351 其他水利支出472 扶贫1,112 农村基础设施建设95 生产发展1,017 农业综合开发4,673 土地治理3,849 产业化经营824 农村综合改革3,708 对村级一事一议的补助3,696 国有农场办社会职能改革补助12 普惠金融发展支出992 支持农村金融机构457 小额担保贷款贴息535交通运输支出6,556 公路水路运输5,394 行政运行655 公路新建2,363 公路改建80 公路养护648 公路还贷专项618 公路运输管理742 公路客货运站(场)建设114 海事管理29 取消政府还贷二级公路收费专项支出145 成品油价格改革对交通运输的补贴1,042 对城市公交的补贴342 对农村道路客运的补贴175 对出租车的补贴525 车辆购置税支出120 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出120资源勘探信息等支出6,388 资源勘探开发744 一般行政管理事务744 安全生产监管508 行政运行280 一般行政管理事务73 应急救援支出155 支持中小企业发展和管理支出5,136 行政运行719 一般行政管理事务3,569 科技型中小企业技术创新基金209 中小企业发展专项639商业服务业等支出2,348 商业流通事务1,134 行政运行161 一般行政管理事务950 民贸企业补贴23 旅游业管理与服务支出351
2016年部门预算财政拨款收支总表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元收 入支 出项 目金额项 目金额一、财政拨款3,775,755.82一、一般公共服务二、事业收入二、国防三、事业单位经营收入三、公共安全四、其他收入四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业3,735,755.82八、医疗卫生与计划生育九、节能环保十、城乡社区十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、援助其他地区十七、国土资源气象等十八、住房保障十九、粮油物资储备二十、预备费二十一、其他支出40,000.00二十二、债务还本付息发行费用支出二十三、国有资本经营预算支出本年收入合计3,775,755.82本年支出合计3,775,755.82用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转上年结转和结余收入总计3,775,755.82支出总计3,775,755.822016年部门预算财政拨款支出明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元功能分类合计一般公共政府性基金合 计3,775,755.823,735,755.8240,000.00基本支出2,172,730.002,172,730.00208社会保障和就业支出2,172,730.002,172,730.0020801人力资源和社会保障管理事务1,758,538.001,758,538.002080101行政运行1,758,538.001,758,538.0020805行政事业单位离退休414,192.00414,192.002080504未归口管理的行政单位离退休414,192.00414,192.00项目支出1,603,025.821,563,025.8240,000.00 208社会保障和就业支出1,563,025.821,563,025.8220801人力资源和社会保障管理事务1,563,025.821,563,025.822080106就业管理事务1,563,025.821,563,025.82229其他支出40,000.0040,000.00 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,000.0040,000.00 2290499其他政府性基金支出40,000.0040,000.002016年部门预算财政拨款基本支出明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元项目名称金额合 计2,172,730.00工资福利支出1,134,908.00基本工资129,528.00津贴补贴574,296.00奖金215,448.00社会保障缴费132,800.00其他工资福利支出82,836.00商品和服务支出448,420.00办公费16,380.00电费21,960.00邮电费25,480.00差旅费5,000.00培训费3,000.00公务接待费7,500.00劳务费276,000.00工会经费15,300.00福利费50,600.00公务用车运行维护费27,200.00对个人和家庭的补助589,402.00退休费414,192.00医疗费7,200.00住房公积金140,040.00其他对个人和家庭的补助支出27,970.002016年部门预算三公经费明细表编制单位:340102路桥区就业管理服务处单位:元项目合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费预算控制数7,900.0027,200.00注:当年全区出国(境)经费、车辆购置费预算资金统留管理,未编列到部门(单位)预算中。