部门绩效目标分解表
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20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入) 40 2利润总额) 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率(国内) 26%7 顾客满意度 90(分)8 新产品开发(项)新产品开发 45 项, 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率( PPM )≦520PPM11国外用户下线率( PPM ) ≦380PPM 学 习 12 人才培养(人) 137(人) 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率( PPM )≦520PPM 国外用户下线率( PPM )≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率: 90%; 管理人员稳定率:92%; 技术骨干稳定率: 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率( PPM 380PPM ) ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率: 92% 销售收入(公司) 40(亿元) 利润总额(公司) 7600(万元) 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收( 2 年以上) 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率( PPM ) ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率: 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元;月产 量≥ 100 万5000 万元 客户(内/ 外) 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台;淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率( PPM 520PPM )≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率( PPM 380PPM )≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率: 92%财务 部门约 5000 元客户(内 / 外) 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率( PPM )≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费(内销)单台运费(内销)2.01 元/ 台(含欧宝)回款率(含欧宝)回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量(万台)1950 万台顾客满意度(公司)90客户客户占有率(国内)26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率(PPM)≦520PPM国外用户下线率(PPM)≦380PPM客户客户质次数≦240 次(全年)实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个,取得有效QC成果不少于21 个;学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM380PPM)≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数(新产品设计)≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM380PPM)≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率(PPM)≦380PPM用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月(自制件月自产计划完成率)人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率(PPM)≦520PPM国外用户下线率(PPM)≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元(定额修改后按定额数)采购降成本(设备部部分)同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项,加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务采购降成本(采购部部分)2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%(月度变更数除以月计划总数)供应商独供比率≤3%(月均采购量1万台以上)用户生产下线率(PPM 520PPM)≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率(PPM 380PPM)≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%4。
部门绩效分配表模板
以下是一个简单的部门绩效分配表模板,您可以根据实际情况进行修改和调整。
部门绩效分配表
部门名称:___________
日期:___________
序号员工姓名岗位绩效分配比例绩效得分绩效工资
—————
1 张三经理 20% 90分 __元
2 李四副经理 18% 85分 __元
3 王五职员A 16% 92分 __元
4 赵六职员B 14% 88分 __元
5 刘七职员C 12% 82分 __元
6 陈八职员D 10% 78分 __元
总计: __元 = 总绩效工资分配比例 __
说明:
1. 绩效分配比例:根据员工在部门中的职位和职责确定其绩效分配比例。
2. 绩效得分:根据员工的绩效评估结果确定其得分。
3. 绩效工资:根据员工的绩效得分和分配比例计算其应得绩效工资。
4. 总绩效工资:根据所有员工的绩效工资之和计算得出。
沈阳新饰家装饰工程有限公司
奉天中心店店长岗位2012 年度目标分解表
填表人:王海燕填表日期:
1
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皇姑中心店店长岗位2012 年度目标分解表
填表人:张春莉填表日期:
2
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奉天中心店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人:填表日期:
3
4
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皇姑中心店客户经理 岗位 2012 年度目标分解表
填表人: 李新桐
填表日期:
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凯旋门店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人:孙晓陆填表日期:
5
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橡树湾店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人:赵亮填表日期:
6
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材料部经理岗位2012 年度目标分解表
填表人:填表日期:
7
8。
各部门员工绩效目标分解表综述该绩效目标分解表旨在帮助各部门员工明确并分解其绩效目标,以便更好地衡量、管理和评估员工的绩效。
以下是各部门员工绩效目标的分解详情。
人力资源部门目标1:招聘与选聘- 提高招聘流程效率,确保招聘岗位的合适人选;- 减少招聘成本;- 提高新员工入职率,降低员工流失率。
目标2:员工发展与培训- 制定并实施员工培训计划,满足员工职业发展需求;- 提高员工满意度和参与度;- 提升员工绩效水平。
目标3:绩效管理- 设计和实施绩效评估流程,确保公平、客观和准确的评估结果;- 提供必要的反馈和改善建议;- 培养高绩效文化。
销售部门目标1:销售业绩- 实现年度销售目标;- 提高销售团队整体业绩水平;- 开发和维护关键客户,提升客户满意度。
目标2:市场拓展- 拓展新市场和客户群,提高市场份额;- 提升产品知名度和品牌形象;- 跟踪市场竞争动态,制定有效的竞争策略。
目标3:团队合作与沟通- 培养积极的团队合作氛围;- 提高团队成员间的沟通效率和协作能力;- 分享销售经验和最佳实践。
研发部门目标1:产品开发- 按计划完成产品开发,并确保产品质量达到预期;- 提高产品的创新性和竞争力;- 加强和其他部门的合作,确保产品顺利上市。
目标2:项目管理- 按时、按质、按量完成研发项目;- 确保项目进度可控,风险可管理;- 提高研发团队的整体协作效率。
目标3:技术研究与知识分享- 关注行业前沿技术和趋势,进行技术研究和创新;- 推动知识共享和团队研究,提高团队整体技术水平;- 参与相关技术社区和学术交流活动。
运营部门目标1:运营效率- 提升生产和运营流程的效率;- 优化资源配置,降低成本;- 提高客户满意度和质量水平。
目标2:库存管理- 管理库存水平,避免过量或过低的库存;- 提高库存周转率;- 控制产品损耗和报废。
目标3:供应链管理- 优化供应链结构和流程;- 确保供应商及时交付高质量物料;- 管理供应商关系,确保供应链的可靠性和稳定性。
2023年度市直部门绩效考核任务分解表
以下是2023年度市直部门绩效考核任务分解表的示例:
部门名称:XXX部门
考核年度:2023年
任务名称:XXX工作目标的达成情况
任务内容:评估XXX部门在2023年度内设定的工作目标的达成情况,包括完成情况、质量、效益等方面的考核。
任务名称:XXX预算执行情况
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的预算执行情况,包括预算使用情况、经费支出是否合规等方面的考核。
任务名称:XXX工作效率评估
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的工作效率,包括工作流程设计、工作时间利用率等方面的考核。
任务名称:XXX工作质量评估
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的工作质量,包括工作成果的准确性、完整性等方面的考核。
任务名称:XXX团队合作评估
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的团队合作能力,包括团队协作、沟通配合等方面的考核。
任务名称:XXX领导能力评估
任务内容:评估XXX部门领导的能力和表现,包括决策能力、组织能力等方面的考核。
任务名称:XXX创新能力评估
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的创新能力,包括创新思维、创新项目等方面的考核。
任务名称:XXX服务质量评估
任务内容:评估XXX部门在2023年度内的服务质量,包括对外服务态度、服务满意度等方面的考核。
任务名称:XXX绩效改进建议
任务内容:根据绩效考核结果,提出XXX部门在2023年度内绩效改进的建议和措施。
以上仅为示例,具体的任务分解表根据不同部门和具体情况而定,可以根据实际情况进行调整和补充。