观感质量评定及一般质量缺陷评价表
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年月日至年月日
序 号
□
好/
□□
差。
共抽查露筋、蜂窝共抽查点;其中:好点,一般点点;其中:好点,一般点点,一般点灰缝
共抽查点;其中:好裂缝共抽查点;其中:好点,一般点平整度共抽查点;其中:好点,一般点垂直度
共抽查点;其中:好点,一般点涂层共抽查点;其中:好共抽查点;其中:好点,一般点飞边、毛刺共抽查点;其中:好点,一般点点,一般点点,一般点楼梯、踏步共抽查点;其中:好整体横平竖直共抽查点;其中:好点,一般点风道、垃圾道共抽查点;其中:好%;“一般”的共
项,
点,一般
点
点,一般点点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差点,差木结
构
1
2345
共检查评定变形缝、后浇带
油漆密实、平整 年 月 日 年 月 日
评定汇总的施工单位:
施工单位项目负责人签名:
总监理工程师
(建设单位项目负责人)签名:
占总项数的%;“差”的共
项,占总项数的
%。
根据观感质量评价的判定规则,本分部观
感质量综合评定为:
一般/个项目;其中评价为“好”的共项,占总项数的
分部观感质量汇总统计及其综合评定结论:
点,差
共抽查
点;其中:好
施工单位抽查观感质量状况单项汇总统计
质量 评价
结
构 外 观
混
凝 土
砌 体钢
(铝 合
金) 结构主体结构分部工程观感质量检查评定记录汇总表
单位(子单位)工程名称
检查评定日期。
单位工程观感质量评定表
检查人员:
注:1、表中某项目含有若干分项时,其标准分值可根据比重大小先行分配,然后评定等级;
2、检查数量:室外全部检查;室内按有代表性部分抽查10%;
3、评定等级标准:被检查的点全部符合相应评定标准合格规定的,评为四级:其中有
20%~49%的点达到标准优良规定者,评为三级;有50%~79%的点达到标准优良规定者,评为二级;有80%及其以上的点,达到标准优良规定者,评为一级。
有不符合标准合格规定者,评为五级,并应处理至合格;
4、由于观感质量评分受评定人的技术水平和经验等主观因素的影响,所以评定时应由
三人以上共同评定。
表02填表说明填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求:1.本表是水利水电工程房屋建筑安装工程观感质量评定表。
表中各项质量标准确定方法与表01同。
2.观感质量等级评定工作是在单位工程完工后,由质量监督机构组织项目法人、监理、设计及施工等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。
参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。
评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。
3.检测数量:室外和屋面全数检查。
室内按有代表性的自然间抽查10%,且应包括附属房间及厅道等。
4.评定等级标准:抽查或全数检查的点(房间)均符合相应质量检验评定合格标准的,评为四级;其中:有20%~49%的点(房间)达到优良标准者,评为三级;有50%~79%的点(房间)达到优良标准者,评为二级;有80%极其以上点(房间)达到优良标准者,评为一级。
有不符合标准规定的点(房间)者,评为五级,并应处理。
5.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。
填表时,须将不执行的数据用“/”划掉,如本例项次11、21中均划掉了不执行的分数。
6.各项评定得分=该项标准分×该项得分百分数,计算结果小数点后保留一位,各项得分写在相应级别栏内。
7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~14,18~24,31~41等项标准分之和),实得分是各项实际得分之和。
得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。
8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,若本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。
建设、监理各1~2人,质量监督检测2~3人)。
单位工程观感质量评定表1. 引言单位工程观感质量评定表是用于对单位工程的观感质量进行评定的工具,旨在评估单位工程在视觉上的美观度和整体质量。
本文档将介绍单位工程观感质量评定表的使用方法和评分标准。
2. 使用方法2.1 填写单位工程信息在评定单位工程观感质量之前,首先需要填写相关的单位工程信息。
包括单位工程名称、工程地点、工程类型等。
这些信息将用于区分不同的单位工程,并在评定结果中进行标识。
2.2 评定单位工程观感质量单位工程的观感质量评定主要包括以下几个方面:2.2.1 建筑外观评估建筑外观的美观度和整体质量。
包括建筑形式、外立面材质、色彩搭配等方面。
2.2.2 室内空间布局评估室内空间布局的合理性和舒适度。
包括户型设计、房间分隔、通风采光等方面。
2.2.3 绿化景观评估绿化景观的美观度和生态环境。
包括植被配置、景观布局、景观功能等方面。
2.2.4 设备设施评估设备设施的功能性和整体品质。
包括电气设备、水暖设备、通风设备等方面。
2.2.5 交通出行评估交通出行的便捷程度和交通流畅性。
包括交通设施、交通规划、停车场等方面。
2.3 打分和评价根据以上评定的各个方面进行打分,并对单位工程在每个方面进行评价。
评分范围从1到10分,10分表示最满意,1分表示最不满意。
通过综合评分,可以得出单位工程的观感质量评定结果。
3. 评分标准3.1 建筑外观评分标准•10分:建筑形式独特、创意突出,外立面材质高档、光洁无瑕疵,色彩搭配和谐。
•7分:建筑形式较为普通,外立面材质符合基本要求,色彩搭配一般。
•5分:建筑形式普通,外立面材质一般,色彩搭配较为单一。
•3分:建筑形式单调,外立面材质存在明显缺陷,色彩搭配不协调。
•1分:建筑形式陈旧,外立面材质破损严重,色彩搭配混乱。
3.2 室内空间布局评分标准•10分:户型设计合理,房间分隔明确,通风采光良好。
•7分:户型设计基本合理,房间分隔较为明确,通风采光较好。
•5分:户型设计一般,房间分隔一般,通风采光一般。
单位工程观感质量检查记录评定方法
质量评价评定方法
质量抽查情况中好“√”大于50%,其余为一般“〇”
质量评价判定为好“√”
质量抽查情况中好“√”小于50%,其余为一般“〇”
质量评价判定为一般“〇”
质量抽查情况中有一个及以上个差“х”
质量评价判定为差“х”
观感质量综合评价评定方法
质量评价中好“√”大于80%,其余为一般“〇”
观感质量综合评价判定为好“√”
质量评价中好“√”小于80%,其余为一般“〇”
观感质量综合评价判定为一般“〇”
质量评价中有一个及以上个差“х”
观感质量综合评价判定为差“х”。
结构工程观感质量评定表(房建过程检查)工程名称:施工单位:序号检查项目扣分标准标准分实得分1砼结构外观整体质量●砼不密实,表面气孔较多,每处扣分;●缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋、涨膜等现象,对清水砼构件,每2处扣分;对普通砼构件,每4处扣分;●砼构件表面不平、麻面、掉皮、起砂、沾污等现象,对清水砼构件,每1m2扣分;对普通砼构件,每2m2扣分。
2砼结构局部缺陷露筋●纵向受力钢筋露筋,每处扣分;●其它部位钢筋露筋,每处扣分。
蜂窝●构件主要受力部位有蜂窝,每0.01m2扣分;●其它部位有蜂窝,每0.04m2扣分。
孔洞●构件主要受力部位有孔洞,每处扣分;●其它部位有孔洞,每2处扣分。
夹渣●构件主要受力部位有夹渣,每处扣分;●其它部位有夹渣,每4处扣分。
疏松●构件主要受力部位有疏松,每0.01m2扣分;●其它部位有疏松,每0.04m2扣分。
裂缝●影响结构性能或使用功能的裂缝,扣分;●不影响结构性能或使用功能的裂缝但没有处理,每条扣分。
连接部位缺陷●影响结构传力性能的缺陷,扣分;●不影响结构传力性能的缺陷,每处扣分。
柱脚烂根●每出现1处,扣分。
施工缝●施工缝的位置不符合要求,每条施工缝扣分;●转换层梁上出现的未经处理的施工冷缝和施工缝,每条扣分;●柱墙砼设计强度比梁、板砼设计强度高两个等级及以上时,柱墙核心区砼高低标号混浇,每处扣分;●剪力墙上出现的未经处理的施工冷缝,每条施工缝扣分。
3装配式结构缺陷预制构件产品●预制构件的尺寸偏差、平整度、阴阳角方正及外观质量状况(颜色、光洁度)不满足规范要求,构件出现破损或裂缝,每处扣分;●预制构件上预留、预埋质量不满足规范要求(预埋件、吊点、预留插筋、预埋管线、预留洞口及各种措施的预留预埋等),每处扣分;●预制构件接合处的粗糙面处理情况不满足规范要求,每处扣分。
预制构件安装●装配式混凝土结构预留钢筋位置偏差、钢筋连接方式和质量、施工缝处理情况不满足规范要求,每处扣分;●装配式结构连接现场的座浆、注浆、连接缝处理的质量情况及其防水措施和防水性能不满足规范要求,每处扣分;●装配式结构构件安装位置及尺寸偏差不满足规范要求,每处扣分。
单位子单位工程观感质量抽查数量及评价表3.0.13工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料是全面系统地反映工程主要结构技术性能、使用安全和使用功能的质量记录证实文件,各类证据、数据必须及时、真实、可靠、齐全,并统一使用国家法定计量单位。
3.0.14各类检(试)验报告中的数据应按有关标准和规范的规定进行采集、检(试)验而得,检(试)验结果所代表的批量应符合有关标准、规范、规程的规定。
3.0.15原材料、构配件进场检(试)验报告及施工试验报告应由企业实验室负责出具,当本企业试验室无法检(试)验时,应委托有资质的检测单位进行。
见证检测报告必须由有资质检测单位出具。
出具的检(试)验报告必须按本规程的表格填写,字迹清晰、数据真实、结论明确,不得涂改或错填、漏填,并予以编号,具有可追溯性。
复印件应注明原件存放处。
3.0.16检(试)验、测试所用的检(试)验测试设备、仪器等必须定期由相应的计量检测单位进行检定合格后,方可使用。
3.0.17出厂合格证应随产品供货提供,重要设备应提供质量保证书及安装技术和使用说明书。
进口材料或设备应提供商检证和有关中文技术说明书。
3.0.18本规程所有工程施工文件的纸面尺寸统一采用A4幅面(297mm×210mm),书写应采用不易褪色的书写材料,如碳素墨水或兰黑墨水。
3.0.19单位(子单位)工程竣工时,施工单位应按本规程规定将所有施工文件整理立卷后随工程竣工报告一并报建设(监理)单位。
附表:A.0.1 施工现场质量管理检查记录;A.0.2 单位(子单位)工程质量竣工验收记录;A.0.3 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录;A.0.4 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录;A.0.5 单位(子单位)工程观感质量检查记录。
水利水电工程表10 房建工程观感质量检查评定表GB50300-2001注:质量评价为差的项目,应进行返修。
工程质量检查制度一、开工前质量检查1、设计文件、施工图纸必须经过认真复核(会审)。
2、相关技术交底必须完成。
3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况,质量计划制定情况。
4、参与施工的各级管理人员到位,操作人员经培训考核合格,特种操作人员持证上岗率达100%。
5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。
6、各种原材料、半成品(配件)按照其相应质量保证措施检验合格。
7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。
二、施工中质量检查1、测量放线必须复核签认无误。
2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。
3、严格执行“三检制”,及时签认工艺流程卡,确保不合格品不转入下道工序。
5、商品混凝土、砂浆,进入施工现场,试验人员必须现场监督,按规定取样。
6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。
7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。
8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。
9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评定,相关人员签认完备。
10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检,随时掌握工程进展及质量状况,对不合格项要及时制定纠正措施,对影响质量的一些苗头及时制定预防措施,以防止、避免损失和影响的扩大。
三、定期检查1、经理部每季度开展一次质量大检查,质量管理部每月25日进行一次专项质量检查。
做好日常检查巡视,发现质量隐患及时制止整改并做好检查记录,原则上每周不低于3次。
2、质量大检查由各级负责生产的领导主持,工程、安质、计划等部门负责人参加,检查后及时写出总结和整改措施,并上报下发。
3、在工程质量上,检查实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。
4、在保证手段上,查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。
5、在内业资料上,检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定对资料进行建立、签认和归档。