XXXX公路拌合站验收实施细则

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XXXX公路混凝土拌和站验收实施细则

1. 总则

1.1 为规XXXX公路工程混凝土拌和站正式运营前的验收程序,统一检查标准,现将混凝土拌和站验收基本程序予以明确:施工单位混凝土拌和站由监理单位组织验收,XX指挥部派员参加。各单位具备验收条件后,施工单位先将申请材料报监理单位初审合格后,由监理单位组织验收,XX指挥部派员参加;验收合格后,方可投入使用,并将验收材料报XX指挥部一份备案。

1.2. 本细则适用于施工单位在工程现场自建混凝土拌和站正式启用前的对标检查和评价。

1.3 本细则所称“验收”均是指对拌和站的资源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标检查。

2.混凝土拌和站验收

2.1 申请混凝土拌和站验收提交材料份数

一式三份,待审查验收合格后,施工单位、监理单位和XX指挥部各留一份。

2.2 提交材料项目

2.2.1 申请表(见附件)。

2.2.2 搅拌站人员从业书。现场对照人员查看证件和。

2.2.3 设备检定证书。现场查看证件和实地标签。

2.2.4 混凝土外加剂匀质性试验报告。现场查看试验报告和记录。

2.2.5 执行的标准、规、规程及管理文件清单。现场查看清单

和实物。

上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件,在现场复查时应提交原件。

2.3 验收项目

2.3.1 组织机构及人员

组织机构设置合理,分工明确;配置试验检测人员;混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗,其它人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证件和,以及有关培训或学习记录。

2.3.2 仪器设备

符合项目要求,全部通过检定;每台拌合机组均安装拌合数据采集上传系统。现场查看证件和实物标签。

2.3.3 搅拌站工作规章制度。至少应建立以下规章制度,并做到思路清晰、容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并由负责人审批。

2.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文

2.3.3.2 工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文

2.3.3.3 岗位责任制。现场查书面和上墙图文

2.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文

2.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文

2.3.3.6 搅拌站安全、卫生、环保管理制度。现场查书面和上墙图文。

2.3.3.7 文档资料管理制度。现场查书面和上墙图文。

2.3.3.8 有关标准、规、规程、方法等技术文件齐全。现场查目录清单和实物。

2.3.3.9 混凝土配合比控制和管理制度。现场查书面和上墙图

文。

2.3.3.10 混凝土生产、运输和调度管理制度。现场查书面和上墙图文。

2.3.3.11 原材料质量控制措施。现场查书面和上墙图文。

2.3.4 现场管理

2.3.4.1 料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化,并满足重载车辆通行要求;场地应排水设施完善、排水畅通,无明显积水或坑凹现象。现场实地查看。

2.3.4.2 砂子、碎石必须实行分区存放,按“待检区”和“合格区”分别设置,并每个区应按不同品种和规格用隔离墙分离。现场实地查看。

2.3.4.3 料仓应采用牢固的棚架进行遮挡防护,达到遮阳、防雨、防尘等目的,并设置或预留夏季降温和冬季保温措施,保证混凝土温度符合要求。现场实地查看。

2.3.4.4 所用水泥、粉煤灰应妥善保管,防止受潮、变质。实地查看。

2.3.4.5 各种原材料应按标准要求进行产品标识,做到标识容齐全、醒目和规。现场实地查看。

2.3.5 混凝土试拌。在报审前必须进行混凝土试拌,报监理工程师旁站并形成记录和签认。现场查看试验报告和记录。

2.3.6 生产能力。设备配置和生产能力满足供应管段工程需要。与管段工程量、工期等进行对比分析。

3.附则

3.1 各监理单位可根据本管段具体情况,可适当补充本细则中的验收项目和指标要求。

3.2 如果有路基填料改良拌和站、沥青混凝土拌和站,其验收细

则由监理单位比照本指南编制,并组织检查验收。

3.3 附件

混凝土拌和站验收申请表。

3.4 本指南中没有明确要求的,均按国家和交通部的有关规定执行。

3.5 本指南由XX指挥部负责解释。如有建议及时反馈。

附件

XXXX公路工程

混凝土拌和站验收申请表

申请单位:(项目部名称及章)

拌和站名称:

填表说明

一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构。

二、验收项目和标准

1.验收项目分主控项目和一般项目,每个拌和站验收的全部项目必须同时满足下列条件,才可评价该拌和站为合格,同意投入使用。

(1)主控项目:全部符合要求。

(2)一般项目:80%及以上验收项目合格,且不合格项目中不得出现0.5分以下的项目。

2.合格条件

(1)主控项目:每一项指标和要求全部符合要求,有一项不合格即不通过。

(2)一般项目:每个项目按满足要求的程度进行评价打分,满分为1分,合格分为0.7分,得分围为0~1分,并注明扣分原因。一般项目出现一个不合格的即为不通过。

3.对存在的问题应由责任单位限期整改,并组织复查。

三、有关附件材料另行单独组装。

四、此表和附件材料均采用A4纸(如有大型图表,应折迭成A4纸大小),由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。