不合格品返工处理单(空白表)
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不合格品处理记录表
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不合格品处理记录。
总经理意见
总经理签字/日期:
不合格品处置跟踪
确认(质量部): 关闭日期:SMT车间
(如有)喷漆车间(如有)
长期对策(72小时内)
责任部门签字/日期:执行部门意见研发部项目经理质量部物流部采购部生产部生产车间装配车间
注塑车间(如有)生产现场零件半成品仓库零件进货检验零件办事处库存(含在途)供应商库存顾客库存(含在途)
临时措施(4小时内)
质量工程师签字/日期:不
合
格
品
处
置场地
数量标记不良批次
成品仓库其它:
执行部门原因分析
责任确定 质量工程师签字/日期:
责任人签名:
责任单位:缺陷等级发 现 场 所
不合格数量不合格比例问题描述
发生时间: 描述人/日期:
不合格品处理单
处置意见产品(零件)名称
产品(零件)号批次号供 方 名 称
供方代码A 功能B 尺寸C 外观D 其他潜在问题:装配SQE 注塑研发质量采购物流
工装模具初发再发多发其他:。