采购管理制度0521
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采购制度管理制度•相关推荐采购制度管理制度(精选6篇)在当下社会,制度起到的作用越来越大,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的采购制度管理制度(精选6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
采购制度管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。
采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购行为,保障采购活动的公平、公正、公开,提高采购效率,根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门进行的各类采购活动,包括货物、工程和服务采购。
第三条采购活动应遵循合法、公平、公正、公开的原则,确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条采购部门应建立健全内部管理制度,加强对采购活动的监督和管理,防止腐败和浪费。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需要,编制采购计划,包括采购项目、数量、质量、预算等。
第六条采购计划应经过相关部门的审批,审批通过后方可进行采购活动。
第七条采购部门应根据采购计划,选择合适的采购方式,包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第三章采购过程管理第八条采购部门应在采购前对供应商进行调查和评估,确保供应商具有相应的资质和能力。
第九条采购部门应根据采购文件的要求,组织采购活动,确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购部门应在采购结束后及时与供应商签订合同,并按照合同约定履行双方的权利和义务。
第四章采购合同与支付第十一条采购合同应明确双方的权利和义务,包括货物或服务的质量、数量、价格、交货时间等。
第十二条采购部门应按照合同约定及时支付货款或服务费用,同时保留相关支付凭证。
第五章质量控制与售后服务第十三条采购部门应加强对采购产品质量的控制,确保采购产品符合公司的要求。
第十四条采购部门应建立售后服务体系,对采购产品进行定期检查和维护,确保产品正常运行。
第六章信息管理与保密第十五条采购部门应建立采购信息管理系统,及时记录和保存采购活动的相关数据和资料。
第十六条采购部门应对采购活动的保密信息进行严格管理,防止泄露。
第七章监督与考核第十七条采购部门应接受公司内部审计和监督,及时纠正采购活动中的问题。
第十八条公司应定期对采购部门进行考核,评估采购活动的效果和效率。
第八章附则第十九条本制度自发布之日起生效,如有未尽事宜,可由公司另行规定。
采购管理制度⒈采购原辅材料时,应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染;必要时,对产品生产商的生产场地和仓库进行审查;所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告;⒉物资订货,必须按择优、价廉的原则和合理协作关系,选定供货单位,并签订供货合同;⒊各项采购工作,必须在总经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理,由总经理安排采购计划;⒌订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明;合同签订时,要认真审核,防止错订、漏订、重订,确保采购顺利进行;⒍各项订货执行中,如发现与合同内容不符时,应禁止使用,拒收,并及时与供应商联系,解决处理;⒎建立物资采购台账,物资分类登记入台账,以便参考历次的单价,也便于登记合同交货情况,做到有据可查;⒏对积压的物资,经总经理同意后方可进行处理;⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验,合格后方可进入仓库,办理进仓手续;⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
采购管理制度(2)是指为了确保企业采购活动的规范和有效性,制定的一系列管理规定和措施。
采购管理制度通常包括以下内容:1. 采购目标和原则:明确企业的采购目标和原则,例如节约成本、提高质量、保证供应等。
2. 采购程序:规定采购活动的各个环节和流程,包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等。
3. 采购预算和控制:制定采购预算,明确采购费用的控制要求和限制,以确保采购活动符合企业的财务要求。
4. 供应商管理:确定供应商的甄选标准和评估体系,建立供应商档案,对供应商进行供应能力评估和监控。
5. 合同管理:规定合同的签订和履行程序,明确采购合同的内容和义务,以便管理采购合同进行风险管理。
采购管理制度最新的采购管理制度范本(精选5篇)在发展不断提速的社会中,越来越多地方需要用到制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
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采购管理制度1一、经费的审批报销学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审核签,及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。
二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。
采购管理制度全文第一章总则第一条为规范公司的采购活动,提高采购效率,保障采购质量,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动及相关管理人员。
第三条公司采购管理应遵循公平、公正、合理的原则,以确保公司利益最大化。
第四条公司采购管理应符合相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购流程第五条公司采购活动应当经过严格的流程管理,包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节。
第六条采购需求确认应通过内部审批流程,明确采购物品或服务的种类、数量、质量要求等内容。
第七条供应商选择应当根据公司内部规定,进行比选或招标,选择符合公司需求的合作伙伴。
第八条合同签订应根据公司规定,明确采购物品或服务的价格、交付期限、质量标准、售后服务等内容,并经过相关部门审批。
第九条采购物品或服务的验收应当按照合同约定进行,确保其符合公司的需求和质量标准。
第三章采购管理责任第十条公司的采购管理责任属于相关部门及人员,包括采购部门、财务部门、业务部门和供应商。
第十一条采购部门应根据公司的采购需求,组织设计采购方案,并进行供应商的选择、合同的签订、采购物品或服务的验收等工作。
第十二条财务部门应负责对采购活动进行统一的财务管理,确保采购的合理性和经济性。
第十三条业务部门应负责对采购物品或服务的需求进行确认,并对供应商提供的物品或服务进行验收。
第十四条供应商应负责按照合同要求提供物品或服务,并提供售后服务。
第四章采购管理制度第十五条公司应建立和健全采购管理制度,确保采购活动的规范和高效。
第十六条采购管理制度应当包括采购流程、责任分工、管理流程、风险控制等内容。
第十七条采购管理制度应根据公司的实际情况和管理需求进行不断的优化和完善。
第十八条公司应加强对采购管理制度的宣传和培训,确保相关人员能够熟悉和遵守相关规定。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起施行。
第二十条本制度解释权属于公司董事会。
第二十一条公司内其他相关制度与本制度相冲突的,以本制度为准。
采购管理制度(精选13篇)采购管理制度篇11. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度采购管理制度(精选19篇)在学习、工作、生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。
那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的采购管理制度,希望能够帮助到大家。
采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括:单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
1.1.2采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。
1.1.4若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。
1.2申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单”。
采购管理制度(精选11篇)采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购管理制度采购管理制度范本(精选6篇)在现实社会中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢?下面是小编收集整理的采购管理制度范本(精选6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
采购管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。
采购部管理制度(9篇)采购部管理制度(精选9篇)采购部管理制度篇1一、目的:为了规范采购日常操作行为,以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合;惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围:采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下:(1)奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的(具体如下),视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励,并在公司范围内通报表扬:1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下,能提前完成采购任务,为公司解决困难,贡献突出的;2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的;3、为维护公司利益,在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上,经核实的;4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的;5、对一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,事迹突出的。
(2)处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的,造成经济损失在5000元以下的,处以50元的罚款,5000-10000元的,处以200元的罚款,超过10000元的,作无薪开除处理。
另主管领导管理不善,负连带责任,处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的,且已超过一天以上,处以责任人200元的罚款,另主管领导负连带责任,处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供应商借款等,一经发现对受贿人处以20__元的罚款,情节严重的,给予无薪开除处理,并送交公安机关处理。
采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司采购行为,实现绿色采购目标,规范采购程序,加强内部控制,减少资金占用,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,明确经济责任,确保生产经营持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的半成品、办公用品、材料(主要原料、辅助材料、燃料等)、包装物、固定资产、低值易品、备品备件、机物料、劳保用品、宣传资料、产品标签和其他物资等均属于本制度规范范围。
第三条采购实行计划审批采购制度。
第二章采购计划的制定
第四条公司生产用原材料(原料、毛坯等)、辅助材料(焊条、砂轮等)的采购一律由生产部门统一请购经公司副总经理(董文)批准后传送采购部及呈报给总经理。
第五条公司日常管理过程中所需购买的物品,包括文具、办公用品等由办公室统一请购经公司副总经理(董文)批准后传送采购部及呈报给总经理。
第六条包装物、低值易品、备品备件、机物料、劳保用品、宣传资料、产品标签和其他物资等均有仓管部门统一请购经公司分管领导(董文)批准后传送采购部及呈报给总经理。
第七条固定资产及其他物资由需用部门填制物资采购单,经公司总经理核批准后,传送采购部门。
所有《物资采购计划》报公司总经理,并由财务部监督执行。
第八条常规物资采购:月度物资采购计划应在上月底制定;季度物资采购计划应在上个季度结束前制定;年度物资采购计划应在上年度结束前制定;填制《采购计划》。
对于零星物资采购,应在物资采购前提出采购计划,填制《物资采购单》。
第九条无采购计划或者未按规定权限审核批准的,不得进行采购,财务部不得支付货款。
第三章采购活动
第十条采购计划经审核批准后,由采购责任部门组织实施采购。
第十一条采购责任部门应做到“货比三家、价廉物美”。
第十二条采购责任部门组织大批量或者大额物资采购,财务部经理应参与合同洽谈、签订过程。
采购部应对整个洽谈过程做好洽谈记录,参加洽谈人员应签字确认。
第十三条禁止在采购环节发生收受礼品(或者回扣)等利用职权谋取私利的行为。
第四章采购原则
第十四条采购应该遵循绿色、环保、公开、择优和效益原则,保证质量、价廉物美,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。
第五章采购方式
第十五条一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行购买。
第十六条固定厂商、长期报价采购。
第十七条即时询价采购。
第六章采购程序
第十八条需要部门填制《物资采购单》,报公司分管领导(董文)批准,“物资采购单”一式三联,一联交采购部门,一联交仓库,一联留底备查。
第十九条申请部门将领导批准的《物资采购单》传送至采购部门。
第二十条采购部门根据传至的《物资采购单》确定采购人员。
第二十一条采购人员进行市场调研,了解有关厂家供货的情况,了解该物资的品牌厂家及当前价格。
第二十二条产品毛坯采购:向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息,要求他们在规定时间内提供样品、成品。
第二十三条如确有必要,可安排人员到有关厂家或单位考察。
第二十四条如要议标的,由议标工作组制定议标文件或详细购物标准,安排购物日程,准备有关资料。
第二十五条举行议标会议,对各厂家或单位的样品编号按购物标准进行汇议,当场拆封暗标,综合质量、价格,确定一家或几家为中标单位。
第二十六条和中标的供货单位签订购物协议,规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容,货款结算应严格执行质量保证金规定。
购物协议由财务部审核后,方可付款。
第二十七条大件、大宗物品由公司组织验收,重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
验收后填写《入库单》。
发现问题,采购人员应即时追踪。
第二十八条采购完成后,须将全套议标材料分类立成卷宗,归入公司档案室。
第七章付款程序及方式
第二十九条采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《物资采购单》,填写《付款凭证》,经财务经理审核,公司分管领导(董文)或总经理批准后办理预付款手续。
第三十条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《物资采购单》,《入库单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务经理审核,公司分管领导(董文)或总经理批准后办理报销付款手续。
第八章物资验收入库管理
第三十一条物资到库后,采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按约定时间到达对物资进行检验。
第三十二条验收中的不合格物资,由采购部及时与供应商进行沟通,及时进行退、换货处理。
第三十三条验收合格的物资,由采购部送检人员及时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。
货票不同行的,等发票到后,再由仓库保管员打印入库单。
第九章采购纪律
第三十四条采购大宗物品必须集中进行,不得化整为零处理。
第三十五条在大件、大宗物品采购的过程中,公司采购人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣,不得接受供方的宴请。
如实在无法谢绝,应按规定及时登记上报,否则将追究纪律责任。
第三十六条议标人员必须遵守采购工作中的保密要求,不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
第三十七条采购物品的验收,要以样品/物资采购单/技术文件为准,严格把好质量关。
如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议追究供货方责任并及时上报;经办人不验收或发现问题不报告,必须追究纪律责任并给予经济处罚。
第三十八条一些需要长期购买的批量物资,应对供应物资实施跟踪监控,并对供货单位实行淘汰制,定期评议并重新议标,不搞一次议标定终生。
第三十九条公司购置大件、大宗物品未按本制度执行,公司财务部门一律不得报销或预付货款。
第十章采购人员职责
第四十条采购管理制度的执行和实施。
第四十一条配合公司进行采购管理信息库的建立。
第四十二条根据公司需要制定《采购计划》。
第四十三条根据生产需求,提前做出《物资采购单》。
第四十四条在材料采购招标主持人的指导下完成公司权限范围内的采购招标文件的拟定。
第四十五条负责供货方所供材料的现场验收。
第四十六条负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。
第四十七条有责任对供货方所供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督。
第四十八条负责对供应商诚信度初步审核。
第十一章采购人员职业规范
第四十九条采购是一项重要、系统、严肃的工作,采购人必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益,为公司考虑。
第五十条采购人员代表公司形象,工作中应当有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
第五十一条采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下,经领导同意后方可接受供应商的邀请,进行考察、参观等公开的商务活动。
第五十二条采购人员只有经部门主管领导的认可后,方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
第十二章罚则
第五十三条采购人员有下列情形之一,给公司造成经济或名誉损失的。
根据情节轻重,公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚;给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任:
1、采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。
2、采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。
3、采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为,以下行为均视为泄密:
①泄露其它供应商对同类产品的报价;
②招投标中泄露其它参与的供应商名称;
③泄露标底的;
④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的;
⑤故意规避本制度或未按本制度规定执行的;
⑥隐瞒供应商及供应材料(设备)问题,给公司造成经济损失或工程质量问题的;
⑦因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的;
⑧在供应商年度考评中徇私舞弊的;
⑨其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
第十三章附则
第五十四条本制度由公司负责解释、修订和补充,由公司采购购部门实施。
第五十五条本制度经公司总经理办公会核准后于 2012年 05月日起实施。
建议:1、所有采购的产品,包括:毛坯、生产用辅助材料、劳保用品、办公用品等都应该有质检部门出具的检验单,才能办理入库手续。
2、产品办理入库手续必须有:物资采购单(合同)、产品检验单、送货单。
3、物资采购单应增加一联财务联,方便财务部门监管仓库物资,方便成本核算。