知识产权管理体系内审检查表
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2023版知识产权内审检查表一、背景介绍知识产权内审检查表是为了保护知识产权而制定的一项重要规范。
2023版知识产权内审检查表是在前几版的基础上更新而来,旨在进一步完善知识产权保护机制,提高内审质量和效率。
二、内审范围2023版知识产权内审检查表适用于各类知识产权申请和维权案件,包括专利、商标、著作权等。
内审过程中,需要对申请材料进行全面审查,确保符合知识产权法律法规的要求。
三、内审要点1. 申请人信息核对在内审过程中,首先要核对申请人的身份和联系方式,确保其真实性和有效性。
2. 材料完整性检查对申请材料的完整性进行检查,包括申请书、说明书、权利要求书等。
确保材料齐全,没有遗漏。
3. 审查标准符合性评估根据知识产权法律法规和相关规定,对申请材料进行评估,确保符合审查标准。
包括对专利的新颖性、创造性和实用性的评估,对商标的可区分性和不可冒用性的评估,对著作权的原创性和独创性的评估等。
4. 内容审查和比对对申请材料中的内容进行审查和比对,确保没有抄袭他人的知识产权,并查明是否存在重复申请或重复保护的情况。
5. 法律法规遵守性审查核对申请材料是否符合知识产权法律法规的要求,包括申请文件的格式、递交时间、缴费等。
确保申请过程合法合规。
6. 申请材料补正和修改如发现申请材料存在不完善或不符合要求的情况,需要及时通知申请人进行补正和修改,确保申请材料的完善性和准确性。
7. 审查结果反馈对申请材料的审查结果进行反馈,包括通过、驳回或补正等。
确保申请人了解审查结果,并及时做出相应的处理。
四、内审流程1. 材料接收:接收申请人递交的申请材料,并进行登记。
2. 材料初审:对申请材料进行初步审查,检查完整性和合规性。
3. 审查核实:对申请材料进行详细审查,核实申请内容的真实性和合法性。
4. 审查结果反馈:将审查结果通知申请人,包括通过、驳回或补正等。
5. 补正和修改:如有需要,要求申请人进行材料的补正和修改。
6. 最终审查:对申请材料进行最终审查,确保审查结果的准确性和公正性。
2022年知识产权管理体系内部审核检查表(知识产权办公室)受审核部门审核组成员序号知识产权办公室接待人审核时间2022年09月29日审核记录标准(文件)条款审核内容审核方式询问、查阅判定1 是否在手册中明确规范在企业中的适用条款? √2 是否包括知识产权机构及其职能?4.2.3知识知识产权手册是否对知识产权管理体系过产权手册程之间的相互关系表述清晰?是否对知识产权文件进行引用? 询问、查阅√3 询问、查阅√4 如何保持知识产权手册的有效性? 询问√5 是否有形成文件的知识产权外来文件与记录控制的程序?询问、查阅√6 7外来文件的管理是否进行了有效管理?4.2.4外来文件与记录文件外来文件获取时间及来源是否可识别?询问、查阅√询问、查阅√8 是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、询问、查阅保存和处理的方式;√9 记录文件保存是否完整、可查询? 询问、查阅√10 是否能够识别法律法规和其他要求识别?询问、查阅√11 是否建立法律法规和其他要求的获取渠5.3.3法律道?和其他要求如何保持法律法规和其他要求的时效性? 询问、查阅√12 询问、查说√13 是否建立法律法规信息传达的渠道或途径,询问、查阅确保员工及时获得的法律法规信息?√14 是否建立形成文件的信息资源管理文件,规询问、查阅定信息资源管理所需的控制要求?是否建立知识产权信息收集的渠道,以确保及时获取行业领域和竞争对手的知识产权6.4信息资信息? 源对外发布的信息如何进行控制的?是否有建立知识产权信息数据库?如何使用和管理知识产权数据库?询问、查阅√15√16 询问、查阅√17 询问、查阅√如何保证实施产权获取工作的开展?是否7.1获取19有制定知识产权获取的工作计划,明确的获询问、查阅取途径和方式? √20 知识产权获取记录和文件信息等是否得到有效的管理和控制? 询问、查阅√。