内部控制,合同管理流程图
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合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。
2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的,如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等,并列出合同管理的基本原则。
3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构,包括各个部门的职责和角色。
4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤,包括需求分析、条款制定、格式规范等。
4.2 合同审核介绍合同审核的流程,包括法律审核、财务审核、技术审核等。
4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。
4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。
4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。
4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。
5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表,帮助理解合同管理的各个环节。
6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素,如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。
7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。
8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。
9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。
内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3内部控制-合同管理流程图一、概述本文档旨在明确公司的合同管理流程,确保公司对合同的签署、履行和终止进行有效监督和控制,以支持公司的运营和管理活动。
二、合同管理流程图1.需求方提出合同申请;2.合同管理员收到申请,并进行初步筛选和审批;3.若初审通过,合同管理员将合同申请转交给合同起草人;4.合同起草人制定合同,并将合同送至需求方审批;5.需求方进行审批,如有异议,需求方将合同退回合同起草人;6.合同起草人根据需求方的意见进行修改,并重新提交给需求方审批;7.需求方审批通过后,将合同送至合同管理员处;8.合同管理员审核合同的完整性、合法性和合规性,并将合同交给法律顾问审查;9.法律顾问审核合同,提出修改意见,合同管理员将修改后的合同送交给公司主管领导审批;10.公司主管领导进行审批,如有异议,将合同退回合同起草人或者需求方;11.合同起草人或者需求方根据主管领导的意见进行修改,并重新提交给主管领导审批;12.主管领导审批通过后,合同正式签订,并归档。
三、本文档所涉及简要注释如下:需求方:指在公司内部提出合同需求的部门或者个人。
合同管理员:负责协调管理合同流程、审核合同申请,指派合同起草人和监督合同的签订。
合同起草人:起草、修改合同文本,是合同的主要制定者。
法律顾问:负责对合同内容进行法律审查、提出相应意见、建议和修改意见。
公司主管领导:负责对合同内容进行审批并签署合同。
四、本文档所涉及的法律名词及注释:1.合同法:规定了合同的订立、修改、履行和终止等方面的法律规定。
2.公司法:公司在法律上的地位、组织形式、资本结构以及经营管理方式等方面的法律规定。
3.民法通则:包括合同基本原则和合同的普通规定。
4.中华人民共和国民法典:对合同的内容、效力等进行了全面的法律规定,是当前我国合同法律体系的最高级别法律。
5.劳动合同法:规定了劳动关系中的合同的订立、履行和解除等方面的法律规定。
8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范,明确了合同管理方面的各项具体工作,旨在降低和避免合同中存在的风险。
(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。
2.拟定相关的控制措施,规避合同风险的产生。
3.为经济活动合法合规提供合理保障。
(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。
负责对合同签订的审核,出具审核意见。
确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。
2.合同业务经办部门。
负责合同会签及提出相关意见;所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订,并对合同的可行性负责;合同变更或解除的经济性评价;所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务;搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料;及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况,建立合同台账;负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料,建立合同档案;履行合同约定义务,定期检查合同的履行情况,真实、准确填写合同签订、履行情况表,并及时向计财科和办公室报送合同及报表;发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报;负责或参与争议及诉讼处理,并及时提供处理争议的有关证据。
3.法制科。
负责完善合同管理制度修订;合同合规性和合法性审查;负责提交合同示范文本,履行合同审批程序;合同法律纠纷处理,提交合同纠纷处理报告;经济活动涉及法律事务的办理等。
4.办公室。
合同文本归档、合同信息的统计分析;合同的编号、台账工作及档案管理;合同专用章使用与保管。
5.财务科/室。
参与重大经济项目合同会签及合同修改签署;负责与合同管理部门进行沟通;根据合同进度结算相关资金等。
6.监审科。
负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查,发现缺陷向有关领导报告,促进合同目标实现。
合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中,难免会与外部单位、组织等发生业务往来,为保证双方的权益,应在平等互利的基础上,依法签订合同,约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中,本单位应加强管理,做好内部控制工作,并关注:(1)合同行为违反国家法律、法规,可能遭受外部处罚,导致经济损失和信誉损失;(2)合同未经适当审核或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;(3)合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同,可能导致本单位资产或股东权益遭受损失;(4)合同条款未恰当履行或监控不当,可能导致违约损失;(5)合同信息安全措施不当,可能导致商业秘密泄露;(6)合同纠纷处理不当,可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中,至少应加强关键环节的控制,以规避上述风险,避免给本单位造成损失。
(二)合同授权审批1、原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本;2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同,各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批,然后形成正式书面,变更程序亦同;3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同;4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。
(三)合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。