作业指导书评审及审批表
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篇一:作业指导书审批页篇二:作业指导书审批页作业指导书审批页篇三:作业指导书审批表作业指导书审批表编号:篇四:作业指导书编制制度重庆市轨道交通五号线土建5109标作业指导书编制制度编制:复核:审批:中铁隧道集团有限公司重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部二〇一四年五月作业指导书编制制度一、总则2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义,它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。
具体而言,作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循,使过程控制规范化并能始终处于受控状态。
作业指导书能够确保过程和活动的质量,严格执行作业指导书的规定,就能实现产品或活动的质量特性。
此外,作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。
对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展,对外则可以提供文件化的体系运行证据,这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。
二、机构和职责作业指导书由各分部工程部编写,分部总工审核批准,工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。
三、内容、程序、时间1.作业指导书的基本内容:(1)与该作业相关的职责和权限;(2)作业内容的描述,包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图;(3)所使用的材料和设备,包括材料型号、规格和材质;设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定;(4)作业所使用的质量标准和技术标准要求,过程能力的要求,判定质量符合标准所依据的准则;(5)检验和试验方法,包括计量器具要求、调整和校准要求(6)对工作环境的要求,包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。
2.作业指导书的版面格式要求包含的内容有:作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。
3.编制原则和要求(1)作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。
(2)确定性:作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题,应列出具体操作的详细过程,包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。
施工作业指导书审批表山西兆光发电有限责任公司二期2×600MW机组扩建工程施工作业指导书作业项目名称:主厂房钢结构安装专业:土建编号:Q.JDJ1/QEO-T3-W(031)TJ-2007编制人:李智审核人:李晓峰山西电建一公司兆光项目部2007年3月20日她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。
大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。
大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年。
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ001-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ002-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ003-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ004-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ005-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ006-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ007-2015
工程名称:锦州市生活垃圾及污泥焚烧发电项目编号:JZZK-SCAZ-JS-GJ-DQ-SZ008-2015。
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F o r p e s n a u s e o n y s u d y a n d r e s a c h n o f r c m me r c a u s eF o r p e s n a u s e o n y s u d y a n d r e s a c h n o f r c m me r c a u s e作业指导书文件编号:PYZ/C0201~20—2008版号:A总页数:45页审核:李彦丽批准:张平冲文件类型:非受控发布日期:2008年01月10日实施日期:2007年02月10日登记号:持有人:批准令《作业指导书》是依据产品制造厂家的技术文件,结合本站检验工作的实际情况编写而成。
本《作业指导书》规定了工作人员在使用本站的测量仪器时必须遵守的操作规程。
本《作业指导书》自批准颁布后,监测站的全体职工要认真学习和贯彻,严格遵照执行。
批准人:批准日期:2008年01月08作业指导书目录仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
施工方案作业指导书审批制度背景在建造建筑物或其他工程项目时,需要各种涉及安全、技术以及对环境的影响的施工方案。
施工方案作业指导书是一份详细说明施工计划和施工细节的文档,任何施工和工程项目必须遵循这些指导书的规定。
为了确保施工方案作业指导书符合国家政策、法规、标准和工程项目的要求,需要制定审批制度。
目的本文档旨在规范施工方案作业指导书的审批流程,确保每个施工方案作业指导书的编制和审批符合法律、法规和标准,以及项目要求。
适用范围施工单位、监理、建设主管部门等在编制和审批施工方案作业指导书时必须遵循本审批制度。
审批流程1.提出申请施工单位应向建设主管部门或项目监理单位提出申请编制施工方案作业指导书,并提供相关资料,包括但不限于施工方案、技术资料、工程设计、现场勘测数据、安全措施等。
2.初审建设主管部门或项目监理单位应当对施工方案作业指导书进行初步审查。
审查内容包括施工方案是否符合国家政策、法规、标准和工程项目的要求。
3.审核经过初审合格后,建设主管部门或项目监理单位应组织专业技术人员对施工方案作业指导书进行审核。
审核内容主要包括安全措施、技术方案、施工过程、工期等方面的内容是否合理。
4.审批审核通过后,建设主管部门或项目监理单位应向相关部门提出审批申请,并将施工方案作业指导书和审查、审核意见提交审批。
5.审批结果审批部门应当在规定的时间内审核,对于审核通过的施工方案作业指导书,给予审批文件,否则,给出审批未通过的原因并提供修改意见。
责任与义务1.施工单位应按照规定的流程和要求申请编制施工方案作业指导书,并正确提供相关资料,确保施工方案的顺利审批。
2.建设主管部门或项目监理单位应按照规定的流程审查、审核施工方案作业指导书,并对施工方案作业指导书提出审查、审核意见,使施工方案作业指导书更加合理、安全和可行。
3.审批部门应对施工方案作业指导书进行审批,并在规定时间内完成审批。
如果因施工方案作业指导书未按要求编制,导致事故,审批部门要承担相应的责任。
页码:2 / 51 目的通过对过程的审核,验证质量活动及其有关结果及策划的过程的质量保证能力是否符合有关文件及标准要求,能否达到预期的目标,并不断改进和完善。
对产品/产品组及过程的质量能力进行评定。
识别并指出缺陷的可能性,采取措施预防缺陷的首次出现。
对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
优化体系,改进过程2 范围适用于本公司内部过程审核活动的过程。
3 术语【过程审核】:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力的活动。
4 控制流程输入/自工作流程输出/至职责1.以往的审核结果/质保部2.程序文件的要求3.上年质量分析报告/质保部《年度过程审核计划》《过程审核检查表》《过程审核报告》纠正措施质保部质保部质保部相关部门编制年度审核计划审核准备实施审核过程审核结果报告与不符合项跟踪验证结果存档提交管理评审5. 作业流程5.1 例行过程审核计划在年初制定,由管理者代表批准。
对过程审核,应保证一年内覆盖所有产品的制造过程。
过程审核每年进行 1 次,时间间隔不超过12 个月。
当发生内部/外部不合格或顾客抱怨时,计划的审核频次应增加。
5.2 审核实施计划应在审核前一周下发至被审核各部门及内审员,各被审核部门如有特殊情况应及时反馈,管理者代表根据实际情况另行安排审核时间并在审核实施计划上作说明。
在安排内审员时,应注意审核员不能审核自己的工作。
评审结果质量在很大程度上受到评审人员资质的影响,为此过程内审员的资历要求如下:a.专业方面的前提条件不仅要掌握质量管理方面的基础知识(熟悉现行的标准以及规范),同时还要了解具体的产品/过程。
提交曾通过VDA 6.3或Formel-Q培训的相关证明。
b.工作经验至少3 年工业领域的工作经验,尤其是在汽车制造业领域的生产型企业,其中至少有1年参与质量管理和/或过程管理方面工作的经验。
5.3 审核前召开首次会议,通知相关部门做好准备;进行过程审核时,应覆盖所有班次。
皖赣铁路扩能改造工程TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
TA1-3 一般单位工程施工组织设计(方案)报审表注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份。
1、目的为保证资质认定现场评审工作质量,统一评审要求,规范评审行为,制定本作业指导书。
2、适用范围本作业指导书适用于省质量技术监督局组织的资质认定复审、初审和扩项的现场评审。
3、职责3.1组长职责(1)对现场评审过程是否规范及保证评审质量负全责;(2)现场评审前的策划,内容包括:审查文件、安排评审日程、召开评审预备会、确定现场试验考核项目以及评审应注意的专业重点等;(3)对现场评审过程进行协调、控制;(4)代表评审组与被评审单位联系;(5)组织编制评审报告;(6)确认被评审单位提交的整改结果报告;(7)按时向省质量技术监督局报送全套评审资料;(8)确保评审组各成员的评审行为符合有关规定要求。
3.2评审员职责(1)按照评审组的分工,全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审;(2)严格遵守评审组计划日程的安排;(3)负责评审报告中相关文件的起草;(4)服从评审组长的安排和调度。
3.3技术专家职责对被评审单位相关产品领域是否具备检验技术能力进行评审,并对评审结果负责。
4、现场评审的要求4.1文件审查(1)质量手册的内容是否包括《实验室资质认定评审准则》(以下简称《评审准则》)全部条款的要求;(2)质量手册是否覆盖被评审单位的全部场所(如临时、移动的检验场所);(3)各章节之间是否作到协调一致,未出现前后不协调、甚至矛盾的问题;(4)有无概念性的错误;(5)手册与程序文件接口的一致性。
《评审准则》要求编制的程序文件是否齐全,内容是否符合要求。
规模较小的实验室将程序文件的内容在手册中描述,且内容满足《评审准则》要求,并具有可操作性,也是允许的。
4.2召开预备会(1)明确分工。
评审组通常分为软件小组和硬件小组。
软件小组一般主要负责《评审准则》“管理要求”的评审,硬件小组一般主要负责“技术要求”的评审,但分工不分家,评审过程中应相互协调,做到《评审准则》内容不被遗漏。
(2)明确现场评审日程安排。
对规模较小、人员数量较少(一般指20人之内的)的单位,必须保证2天的评审时间;对规模较大、人员数量较多的单位,必须保证3天的评审时间,评审组长要编制详细的现场评审计划,具体到每个小时的活动安排,并填写《资质认定现场评审日程计划表》(见附表1),每位评审员和被评审单位各一份。
公司动火作业审批表申请单位:申请时间:审核部门:一、动火作业要求动火作业是指使用明火或者产生多量火花的设备设施、气焰、电火花等直接与可燃物接触的作业活动。
为了确保动火作业的安全进行,以下是动火作业的要求:1. 动火作业必须经过审批程序,并由专业人员负责安全监督。
2. 所有参与动火作业的人员必须接受必要的安全培训,并具备相关的操作技能。
3. 动火作业前,必须对作业区域进行安全检查,并确保没有可燃物和易燃易爆气体泄漏。
4. 必须配备专用的消防器材,并确保能够及时进行火灾扑灭。
5. 动火现场必须设置警示标志,并划定安全警戒线,防止非作业人员进入作业区域。
二、动火作业审批流程1. 申请:动火作业的申请必须由作业单位提出,填写相关申请表格,并在申请表格上详细说明动火作业的内容、地点、时间以及安全措施等信息。
申请人必须确认所有相关的防火措施已经采取。
2. 审核:审核部门应该对申请进行仔细的审核,确保申请的合理性和安全性。
审核人员应具备相关的专业知识,能够对动火作业的风险进行评估。
在审核过程中,要特别关注动火作业可能引发的火灾风险,并根据实际情况提出相应的建议和要求。
3. 安全措施:根据审核结果,作业单位必须制定相应的安全措施。
这包括但不限于:- 确保作业现场无可燃物和易燃易爆气体泄漏;- 设置安全警示标志和警戒线;- 配备专用消防器材,并确保消防器材正常可用;- 检查动火设备的安全性,并确保其正常工作;- 保持作业现场清洁,避免杂物积存。
4. 批准:在确认安全措施符合相关规定后,审核部门将给予动火作业申请批准。
在批准前,申请单位不得擅自进行动火作业。
5. 监督:批准后的动火作业必须有专人负责安全监督。
监督人员必须熟悉动火作业的要求和安全操作规程,确保动火作业过程中所有安全措施得到有效执行。
三、动火作业记录为了确保动火作业的安全记录和日常管理,必须建立完整和准确的动火作业记录,以下是动火作业记录的内容要求:1. 动火作业时间及地点;2. 作业单位负责人和安全监督人员的姓名和联系方式;3. 动火作业开始前的安全检查记录;4. 动火作业过程中的安全措施执行情况记录;5. 动火作业结束后的安全检查记录;6. 特别事件和意外事故的记录;7. 动火作业完成后的总结和评估。
过程审核作业指导书(IATF16949-2016)1.目的:对每一个制造过程进行审核以确定其有效性,根据过程审核的结果持续改进。
2.适用范围:适用本企业生产加工的整个过程。
3.定义:过程审核:对生产过程进行审核并对其进行客观评价,以确定是否满足要求。
4.职责:4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5.程序内容5.1制造过程审核5.2审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。
b)批量生产后,企业原则上每年覆盖公司各个制造全过程。
5.2审核依据(详见附录)a)制造过程审核计划;b)人员培训记录及岗位职责等文件;c)工艺规程文件;d)产品检验文件;e)设备、工装管理文件等。
5.3审核要素a)人员/素质;b)生产设备/工装;c)运输/搬运/贮存/包装;d)缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4基于以下问题的过程,为了消除出现的缺陷,应随时进行制造过程审核:a)产品质量下降;b)顾客抱怨;c)生产流程更改;d)过程不稳定;e)强制降低成本;f)内部部门的愿望。
5.5制造过程审核采取定量评定方法,根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每个标准的得分分为0、4、6、8和10分,满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限,出现微小偏差要及时纠正。
打分依据如下表:分值对符合要求程度的评价10 要求完全得到落实8 要求基本上得到落实;绝大部分符合,只有轻微的不符合6 要求部分得到落实;部分符合,存在明显不符合4 要求落实不够;小部分符合,存在严重不符合0 要求没有得到落实;完全不符合注*):“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。
对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》(附录A),并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下:En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%(注n:为工序号)零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下:Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6零件/总成制造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后,需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。
××××××有限公司产品审核作业指导书文件编号:MC-13-02版本:B3编制:审核:批准:含全部附表×××有限公司发布产品审核作业指导书1.目的为确保本公司量产产品经验证评价后能符合技术文件、图纸、规范、标准和顾客要求。
2.范围本程序规定了产品审核的各项控制要求,适用于本公司所有检验合格及待发运的产成品。
如产品审核程序客户有特殊要求,则按客户要求执行。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)使用于本文件。
再发防止控制程序 MC-754.定义产品审核:对产品质量的特性进行测量和评价,以确定产品质量特性符合所要求的程度的一种活动。
5.职责5.1质量管理部负责制定年度产品审核计划;负责组织、实施、产品审核和审核报告编制。
5.2其他部门负责原因分析、改善对策树立。
6.工作流程(以下流程图为可编辑的Visio格式)7.文件流程图描述:8. 记录与表格8.1年度产品审核计划表 MC-13-02-01 8.2产品审核检查规程 MC-13-02-02 8.3产品审核记录表 MC-13-02-03 8.4产品审核报告 MC-13-02-04 8.5 产品审核小组成员名单 MC-13-02-05表单原件(可直接打开):01-年度产品审核计划.xls02-产品审核检验规程.xls03-产品审核记录表.xls04-产品审核报告.xls05-产品审核小组成员.xls以下页面提供了表单预览。
过程审核作业指导书(IATF16949-2016)1. 目的确保过程具有能力并受控,以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施,并适时发掘产品在生产过程中的质量问题,同时采取有效的纠正和预防措施,使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品(亦称为老产品)的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》(最新版本)4 术语和定义过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核:公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划,由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核:公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时,由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。
a. 质量管理体系发生重大变化时。
即:生产流程更改;b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即:过程不稳定;c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即:强制降低成本;e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即:顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员体系管理处负责组织实施过程审核,系统独立地行使质量审核职能。
审核员(接受厂内/外有培训资格的外部培训机构ISO/TS16949过程审核教育培训达6 小时(含)以上,并经考试合格且具有合格证书资格证明者;经最高管理者或管理者代表聘任。
认可评审作业指导书1 目的与适用范围为了规范CNAS的认可评审活动,制定本作业指导书。
本作业指导书适用于所有的认可评审活动的实施,扩大业务范围评审见相应的作业指导书。
2 引用文件CNAS-RC01:《认证机构认可规则》CNAS-PD13:认证机构认可管理程序3 术语(无)4 认可评审的实施4.1 文件审查评审员在收到认证机构处的《评审任务书》及相关文件后,负责对受评审方质量管理体系文件(质量手册及支持性程序文件)进行评审,在20个工作日内完成文件审查并按以下之一方式提交受评审方。
1)认证机构的体系文件基本符合要求,完成《文件审查报告》,提交受评审方;2)认证机构的体系文件基本符合要求,但需做部分修改,现场评审时可以验证的,现场评审验证后,完成《文件审查报告》,提交受评审方;3)认证机构的体系文件的符合性较差,需要作修改后才能符合要求的,请认证机构修改,文件审查人员验证符合要求后,完成《文件审查报告》提交受评审方。
4.2 现场评审对于现场评审前需要进行文件审查的情况,需经文件审查并已确认认证机构的体系文件基本符合要求后,才能进行现场评审。
4.2.1现场评审准备4.2.1.1 评审组长应在文审的基础上根据策划方案要求编制《认可评审计划》。
认可评审计划应根据评审的类型,如初次认可、年度监督、复评等确定应覆盖的要素和部门以及明确评审组的分工等,对于复评项目,组长应在填制《复评前评价表》的基础上考虑评审重点。
《认可评审计划》提交认证机构处审查后,至少应提前2天提交受评审方确认。
4.2.1.2 编制认可评审计划应注意以下几点:1)认可评审类型的特点与认可规范要求的适用性,应注意要素覆盖的全面性,监督评审应注意年度监督评审的要素覆盖要求(可查阅《年度监督评审要素覆盖表》);2)策划方案中的要求;3)见习评审员不能单独分工承担评审任务;4)技术专家的使用;5)评审日程安排及分工要合理,如需分组,各组承担的任务应均衡,在评审计划中要有明确体现,相关联的评审要素要尽量安排在同一组评审;多领域结合评审时,还应注意:6)认可评审应覆盖所有认可领域的认可要求;7)不同领域的关键要求要由有能力的评审员实施;8)不同领域、相同的要素条款评审的协调一致;4.2.2 首次会议4.2.2.1 评审开始前,评审组应与受评审方领导和各部门负责人召开首次会议,时间一般不超过30分钟,会议由评审组长主持。