新版三体系内审检查表-按条款
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三体系内审检查表全条款为了保障三体系内审工作的有效性和全面性,制定了以下三体系内审检查表,共包括,分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。
一、质量管理1.管理体系文件:检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.质量目标与计划:检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行,并是否与实际工作相符合。
3.质量管理评审:检查企业是否定期进行质量管理评审,并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
4.内部审计:检查企业是否定期进行内部审计,并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
5.持续改进:检查企业是否重视持续改进,是否采用合适的方法进行改进,并是否对改进方案进行了评估和监控。
6.客户满意度:检查企业是否定期开展客户满意度调查,并是否对调查结果进行了合理的分析和处理,并且是否采取措施解决问题。
7.供应商质量管理:检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立,并是否能够有效地实施。
二、环境管理1.环境管理体系文件:检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.环境法规合规性:检查企业是否能够合法合规地运营,并是否满足相关的环境法规要求。
3.环保目标与计划:检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行,并是否与实际工作相符合。
4.环境管理评审:检查企业是否定期进行环境管理评审,并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
5.内部审计:检查企业是否定期进行环境管理内部审计,并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
6.持续改进:检查企业是否重视环境保护,是否采用合适的方法进行改进,并是否对改进方案进行了评估和监控。
7.环保投入:检查企业的环保投入是否充足,是否采取了合适的措施进行环保工作。
三、职业健康安全管理1.职业健康安全管理体系文件:检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立,并是否能够有效地实施。
2.职业健康安全法规合规性:检查企业是否能够合法合规地运营,并是否满足相关的职业健康安全法规要求。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注1:文献查阅含记录旳查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。
通过内审检查,可以及时发现问题,对问题进行纠正和防止重复发生,有效地提高管理体系的实施效果。
下面是一个三体系内审检查表的样例,共左右。
一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致?2. 是否进行了必要的风险评估,并根据评估结果采取相应的风险控制措施?3. 是否设立了充分的质量责任部门,并把质量责任人员的具体职责和权限明确?4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数,并记录和保存过程数据?5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系?二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确,并能够激发员工的环保意识?2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系,并定期进行内部审核和评估?3. 是否对环境影响进行了评估,并采取相应的措施,保证对环境的负面影响最小?4. 是否合理使用和管理资源,尽量减少环境污染,促进可持续发展?5. 是否培训员工有关环境保护的知识,激发员工的环保意识,以提高环境管理体系的有效性和可持续性?三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系,明确职业健康安全方针和目标?2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估,采取预防措施,避免意外伤害发生?3. 是否提供必要的培训和教育,使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程?4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案,保证应急情况下的有效管理?5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流,获取反馈,持续提升管理体系的有效性和可持续性?以上是三体系内审检查表的一个范例,组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。
三体系内审检查表全条款概述三体系内审是指对企业质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)进行内部审查的过程。
该过程是为了确保企业的三个管理体系符合相关标准的要求和申请的认证标准。
三体系内审检查表是内审过程中的一项重要工具,用于检查企业的QMS、EMS和OHSMS是否符合相关标准的要求。
本文将全面介绍三体系内审检查表的各个条款。
一、文档控制1.1 是否对QMS、EMS和OHSMS文档执行有效的控制措施?1.2 是否对文档进行版本控制和修订?1.3 是否有保留旧版本文档和记录文档存档位置的程序?1.4 是否有适当的文件访问控制措施?二、组织架构2.1 是否已确定和记录了QMS、EMS和OHSMS的组织结构?2.2 是否将组织结构图提供给相关人员?2.3 是否已分配职责和权力,并确定了职责和权力的范围?2.4 是否有建立和维护组织图的程序?三、管理体系文件3.1 是否制定了QMS、EMS和OHSMS文件,如程序、工作指导书、作业说明书等?3.2 是否将文件提供给需要的人员?3.3 是否已确保员工了解文档,并能根据文档执行作业?3.4 是否记录员工了解文件的情况?四、文件记录4.1 是否已确定需要的记录和文件,如作业记录、检查记录、内审记录等?4.2 是否将记录和文件按规定进行存档?4.3 是否有妥善保存和访问文件的程序?4.4 是否确保记录和文件完整、准确、清晰?五、培训和教育5.1 是否制定了员工培训计划?5.2 是否已确定培训的内容、时间和方法?5.3 是否已评估过培训的效果?5.4 是否有记录培训记录的程序?六、执行作业6.1 是否建立了作业指导书?6.2 是否执行了过程控制和实施措施?6.3 是否执行了不合格品管理程序?6.4 是否确保执行作业符合相关标准?七、监测和测量7.1 是否确定监测和测量的目的和方法?7.2 是否建立了测量设备管理程序?7.3 是否建立了监控资料的记录?7.4 是否建立了监控资料的管理程序?八、非符合控制8.1 是否制定了非符合品管理程序?8.2 是否已记录并分析了非符合品?8.3 是否已采取措施防止非符合品再次发生?8.4 是否已对程序进行修订?九、持续改进9.1 是否建立了持续改进计划?9.2 是否制定了持续改进目标?9.3 是否已记录并分析了管理体系的绩效?9.4 是否已采取措施改善管理体系?十、管理评审10.1 是否实施了定期管理评审?10.2 是否进行了管理评审记录?10.3 是否已确定持续改进计划并给出实际行动计划?10.4 是否已采取措施实施改进?结语三体系内审检查表是内审过程中的重要工具,其对于企业的发展和品质提升具有重要意义。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
总要
理解相关
理解相关方
环境管理体系
以顾客为关注焦点1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价, 2、对公司涉及的产品严格执行国家标准
3、对进销产品实行检验制
组织的岗位、职责和权限
组织的岗位
、职责和权限
资
源、作
用、职
责、责
任和权
理,职责无重叠,任命了管理者代表
和安全事务代表,并通过员工会议让
员工知晓
措施的确定源排放、固废排放3个重要环境因素。
并对所识别的环境因素进行有效控制。
办公室危险源19个,采购部危险源16个,业务部危险源17个,不可接受风险清单3个。
人员对各个岗位进行了认定或评估,现有
员工基本能满足公司工作需要;
以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相
能力能力次能力评估,对新进员工进行上岗前培训,有年度培训计划,并按计划时间进行培训,有培训记录。
考核成绩全部合格
沟
通、参与和协工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等
沟通信息交流
创建和更新
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