附表9 施工(供货)单位考察记录表
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供方考察记录表
(工程材料设备采购)
考察日期考察方式
参与考察人员
企业名称联系人
企业地址电话
企业性质传真
企业法人代表注册资金
公司资产:固定资产流动资产
企业场地□自置□租赁年产量
年营业额资质等级
品牌区分□自产□总代理□代理□经销
考察情况简介
成本部或其他组织(责任)人签字:时间:年月日
附资料要求
企业资料:营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书
产品资料:生产许可证、产品介绍
价格资料:本年度市场价格表,竞争对手本年度市场价格表
近三年项目证明资料:包括项目名称;供货名称;供货合同;供货数量;供货日期;
甲方评价资料(含联系人、联系方式)
成本部参加考察人员意见:
考察人签字:时间:年月日
其他参加考察人员意见
部门职务意见
地产总经理审核意见:□同意其进入“备选供方”□不同意其进入“备选供方”
地产总经理签字:时间:年月日。
工程施工单位考察表一、基本信息1. 单位名称:____________________2. 经营范围:____________________3. 注册资金: ____________________4. 法定代表人:__________________5. 单位地址:____________________6. 联系电话:____________________7. 邮政编码:____________________8. 传真:________________________9. 电子邮箱:____________________10. 网址:________________________二、质量管理体系1. 是否通过ISO9001国际质量管理体系认证?()是()否2. 是否建立了完善的质量管理体系文件,如质量手册、程序文件、记录文件等?()是()否3. 是否建立了质量目标,并经营过程可以向目标看齐?()是()否4. 是否建立了内审制度,并有相应的内审记录?()是()否5. 是否建立了质量统计分析方法,实行了质量数据分析?()是()否6. 是否建立了不良品分析处理程序,进行了不良班品的分析处理?()是()否三、施工管理1. 是否完成了项目组织设计,明确了施工组织管理结构和责任?()是()否2. 是否编制了施工组织设计手续,办理了相关审批手续?()是()否3. 是否编制了项目施工进度计划及工程项目任务书?()是()否4. 是否编制了工程质量、安全技术交底资料,并组织了安全生产教育培训活动?()是()否5. 是否制定了现场管理规章制度文件?()是()否6. 是否建立了施工现场管理台账并建立了完善的档案管理制度?()是()否四、人员素质1. 项目经理:____________________2. 总监:________________________3. 技术负责人:____________________4. 安全员:______________________5. 质量员:______________________6. 施工员:______________________7. 班组长:______________________8. 操作工:______________________五、设备及工器具1. 公司是否有自有施工机具和设备?()是()否2. 公司的施工机具设备是否具备相应的资质?()是()否3. 公司的施工机具设备是否按时进行检修和保养?()是()否4. 公司的施工机具设备是否符合安全生产要求,是否有齐全的安全保护装置?()是()否5. 公司是否有自有的标准物质计量设备?()是()否6. 公司是否具备相应的建筑工程施工机械操作人员资质?()是()否六、施工现场1. 项目是否有规范的施工现场布置和标志?()是()否2. 施工现场是否设置了安全文明施工标志牌?()是()否3. 施工现场是否有相应的临时用电设备和用电线路,电气设备符合安全用电要求?()是()否4. 施工现场是否建立了安全管理台账,并定期进行安全检查记录?()是()否5. 施工现场是否建立了质量检查记录台账,并落实了质量验收制度?()是()否6. 施工现场是否建立了隐蔽工程验收记录和相关文件资料?()是()否七、安全生产1. 公司是否建立了安全生产责任制,明确各级负责人的安全生产责任?()是()否2. 公司是否建立了安全生产奖惩制度,并进行了相关宣传教育?()是()否3. 公司是否建立了安全生产培训制度,对员工进行了安全生产教育培训?()是()否4. 公司是否建立了安全生产台账,并落实了安全生产检查和记录?()是()否5. 公司是否建立了安全生产隐患排查制度,并进行了相关整改措施?()是()否6. 公司是否建立了安全检查记录台账,对施工现场进行了安全管理检查?()是()否八、质量验收1. 公司是否建立了质量验收台账,对施工过程进行了质量验收?()是()否2. 公司是否建立了质量验收记录台账,对施工现场进行了跟踪记录?()是()否3. 公司是否建立了质量整改台账,并进行了整改处理?()是()否4. 公司是否建立了工程竣工验收台账,并按规定开展了工程竣工验收?()是()否5. 公司是否建立了工程竣工验收记录,并进行了相关的验收文件备案?()是()否6. 公司是否建立了工程质量保修台账,并进行了相应的工程保修工作?()是()否以上内容确认属实,填写人签字:______________ 日期:______________八、总结通过此次考察,我们对该施工单位的质量管理体系、施工管理、人员素质、设备及工器具、施工现场、安全生产和质量验收等方面进行了全面的了解和评估。
施工单位考察记录表完整施工单位考察记录表完整(完整版资料,可直接使用可编辑,推荐下载)施工单位考察记录表(2021版)考察时间:2021年2月17日承建商名称董事长联系人总公司地址郑华屠振甘肃赛福特消防科技企业性质郑华E-mail□国企□民企@QQ法人职务工程部经理甘肃省兰州市西津东路570号企业施工资质等级情况总承包资质专业承包资质建筑消防施工一级;建筑装修施工二级;建筑智能化施工二级经营承包模式□承包工程后由自己公司独立完成□承包工程后交由所属分公司或项目经理完成,经济独立只向总包(总公司)上交管理费,总公司象征性地参与管理工作,实际操作权已下到分公司或项目经理□总公司承包工程后,经济权、任务权仍属总公司负责,总公司将任务分包给属下项目部,管理人员的工资仍由总公司支付,项目部只负责生产、安全、管理责任□其他:1.企业资□符合□基本满足□不符合2.技术能力□符合□基本满足□不符合3.经营业绩□符合□基本满足□不符合4.管控体系□符合□基本满足□不符合5.项目团队□良好□一般□尚可□较差6.商务团队□良好□一般□尚可□较差综合评估:□通过考察,获得投标资格1.建议初次可参与投标工程量□20万㎡以上□15~20万㎡□10~15万㎡□5~10万㎡□3~5万㎡□3万㎡以内2.实际承包人/项目经理的别墅施工经验□有□无□待进一步核实□未通过考察,不能参加投标□待进一步考察考察情况考察结论集团:考察人员区域:(签名)项目:推荐人员该施工单位由:□集团□区域□项目推荐企业内部管理模式考察时间:2021年2月17日商务团队商务团队介绍公司成立于1995年,为建筑消防、装修、智能化施工专业团队,施工管理人员配备齐全,有较强的施工能力、良好的社会关系、很好的客户口碑。
有承担大规模住宅、商业、工业等建筑专业施工的能力。
姓名黄忠生职务合约造价负责人土建专业安装专业职业资格(或职称)、从业年限、业绩等高级工程师、从业25年造价师、从业20年造价师、从业20年合约造价团队杨建红人员情况杨建红考察人员综合评估:内部管控模式□公司管控□分公司管控□项目管控其他情况说明:□自有劳务公司□没有劳务公司,由公司选择劳务□没有劳务公司,由项目选择劳务其他情况说明:所有劳务人员均需经技术、安全等培训后上岗,特种作业业人员必须持证上岗质量管理体系主材辅材采购模式机械设备经营模式主辅材均由公司采购部统一采购,供应商均为公司按规范、标准选择的合格供应商。
供应商实地考察表供应商名称:详细地址:一、供应商基本情况5、生产区域劳动保护设施:□无□设施齐全□设施不齐全,需要整改。
6、生产区域现场:□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳,整改后可达到要求。
7、生产区域卫生状况:□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求&原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。
9、操作人员熟练程度:□操作熟练,了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工10、交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点):天,包装方式:;不良品处理:__________________ 。
二、质量体系1、质量方针/政策:□已制订并发布□未制订□已制订,但未全厂宣导2、质量代表及职位: ___________________3、是否具有ISO9000质量认证?_____________ 若是,附证书。
若否,计划何时认证? ______________4、主要原材料包装: ____________________5、原辅料检验按____________________ 标准执行,主要指标及量化数据有:_________________________________ 。
6、成品检验按____________________ 标准执行,主要指标及量化数据有:___________________________________ 。
1、生产计划_______ 人,物料管理_________ 人,产品工艺设计 ________ 人,过程管理________ 人。
2、原辅料安全库存________ 天,产品的开发周期_________ 天,设备利用率________ %。
3、本地原材料采购周期________ 天,占_______ %。
进口原材料采购周期___________ 天,占 ______ %。
四、整体评价五、考察结论□不合格,不列入合格供应商。
供应商实地考察表供应商名称:详细地址:一、供应商基本情况1、企业性质:(私营、国有或外企等)成立时间:注册资金:2、工厂占地: ,建筑面积:;厂房性质 .3、员工总数人,其中一线工人人,各类专业技术人员人,管理人员人.4、正常工作天/周,办公时间小时/天,生产班次班,各班时间小时.5、生产区域劳动保护设施:□无□设施齐全□设施不齐全,需要整改.6、生产区域现场:□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳,整改后可达到要求.7、生产区域卫生状况:□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求8、原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告.9、操作人员熟练程度:□操作熟练,了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工10、交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点):天,包装方式:;不良品处理: .二、质量体系1、质量方针/政策:□已制订并发布□未制订□已制订,但未全厂宣导2、质量代表及职位:3、是否具有ISO9000质量认证若是,附证书.若否,计划何时认证4、主要原材料包装:5、原辅料检验按标准执行,主要指标及量化数据有: .6、成品检验按标准执行,主要指标及量化数据有: .7、是否有质量实验室 .列出主要检验仪器设备名称及检测项目:三、工厂管理1、生产计划人,物料管理人,产品工艺设计人,过程管理人.2、原辅料安全库存天,产品(de)开发周期天,设备利用率 %.3、本地原材料采购周期天,占 %.进口原材料采购周期天,占 %.四、整体评价五、考察结论□不合格,不列入合格供应商.□不合格,需要整改验证后列入合格供应商.□需进一步评估,暂不列入合格供应商.。
供应商实地考察表 供应商名称:
供应商地址:
供应原料(辅料)品牌及名称:
考察时间:年月日
考察人:
生产企业概况企业经营资质情况
企业提供产品信息
企业质保体系架构情况
质量控制情况一)虫害防治及异物控制情况(10分)
二)仓库管理情况(10分)
三)品质管理部门管控情况(30分)
四)食品添加剂情况(20分)
五)生产现场食品安全卫生情况(20分)
六)综合管理情况(10分)
问题点及追踪表
考察人:供应商确认:
附表:
产品清单
序号产品名称规格/净含量产品类型产品执行标准备注。